2010. aasta riigieelarve seadus
Vastu võetud 09.12.2009
RT I 2009, 67, 459
jõustumine 01.01.2010
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
27.10.2010 | RT I, 03.11.2010, 7 | 04.11.2010, 2010. aasta riigieelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas "2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduses" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti. |
Sealhulgas |
|||||||||
Konsolideerimata eelarve |
muudest või määramata allikatest laekumistega seotud |
majandustegevusest laekumistega seotud |
mitteresidentidelt laekumistega seotud |
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud |
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
Konsolideeritud eelarve |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 1 – 5 |
|||
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides) |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
84 528 135 556 | 68 016 783 604 | 627 126 658 | 14 527 107 352 | 1 319 731 838 | 37 386 104 | 83 208 403 718 | ||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
89 727 512 968 | 73 225 814 806 | 619 382 814 | 14 527 107 352 | 1 319 731 838 | 35 476 158 | 88 407 781 130 | ||
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–5 199 377 412 | –5 189 723 622 | –7 743 844 | 0 | 0 | –1 909 946 | –5 199 377 412 | ||
Osa 1. RIIGIKOGU |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
395 000 |
20 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
395 000 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 385 000 | 10 000 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | |
38 | Muud tulud | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
290 000 000 |
289 625 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
290 000 000 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 5 918 000 | 5 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 918 000 | |
74000101. Riigikogu Kantselei |
282 082 000 |
281 707 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
282 082 000 |
||
4 | Eraldised | 65 410 148 | 65 410 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 410 148 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 62 930 300 | 62 930 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 930 300 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
4134 | Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 62 900 300 | 62 900 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 900 300 | |
– parlamendipensionid (a) | 62 900 300 | 62 900 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 900 300 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 479 848 | 2 479 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 479 848 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 479 848 | 2 479 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 479 848 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 204 600 | 204 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 600 | |
– Eesti Keele Instituut | 204 600 | 204 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 600 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 2 275 248 | 2 275 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 248 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 2 275 248 | 2 275 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 248 | ||
5 | Tegevuskulud | 216 431 852 | 216 056 852 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 216 431 852 | |
– tegevuskulud | 127 184 432 | 126 809 432 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 127 184 432 | ||
– Riigikogu liikmete töötasu (a) | 66 822 120 | 66 822 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 822 120 | ||
– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) | 22 051 300 | 22 051 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 051 300 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 374 000 | 374 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | ||
6 | Muud kulud | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | |
70008256. Vabariigi Valimiskomisjon |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
5 | Tegevuskulud | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
430 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
57 661 341 |
57 231 341 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
57 661 341 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei |
57 461 341 |
57 031 341 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
57 461 341 |
||
4 | Eraldised | 7 543 216 | 7 543 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 543 216 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 1 066 716 | 1 066 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 716 | |
410 | Sotsiaalkindlustustoetused | 355 572 | 355 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 572 | |
4102 | Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) | 355 572 | 355 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 572 | |
414 | Presidendi ametipension (a) | 711 144 | 711 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 144 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 6 476 500 | 6 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 476 500 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 6 476 500 | 6 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 476 500 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 6 476 500 | 6 476 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 476 500 | |
– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu | 186 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 000 | ||
– Eesti Kodukaunistamise Ühendus | 279 000 | 279 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Mälu Instituut | 2 025 000 | 2 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 025 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu | 3 596 500 | 3 596 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 500 | ||
– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum | 204 000 | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | ||
– MTÜ 20. Augusti Klubi | 186 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 49 771 375 | 49 341 375 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 49 771 375 | |
– tegevuskulud | 47 910 410 | 47 480 410 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 47 910 410 | ||
– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu | 853 373 | 853 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 373 | ||
– Vabariigi Presidendi töötasu | 948 192 | 948 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 192 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 59 400 | 59 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 400 | ||
6 | Muud kulud | 146 750 | 146 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 750 | |
Osa 3. RIIGIKONTROLL |
|||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
58 105 579 |
58 105 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 105 579 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 670 000 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | |
74000056. Riigikontroll |
57 435 579 |
57 435 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 435 579 |
||
4 | Eraldised | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 57 421 579 | 57 421 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 421 579 | |
– tegevuskulud | 57 121 939 | 57 121 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 121 939 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 299 640 | 299 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 640 | ||
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
70 465 |
0 |
0 |
0 |
70 465 |
0 |
0 |
||
35 | Toetused | 70 465 | 0 | 0 | 0 | 70 465 | 0 | 0 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
24 899 575 |
24 829 110 |
0 |
0 |
70 465 |
0 |
24 829 110 |
||
74000464. Õiguskantsleri Kantselei |
24 899 575 |
24 829 110 |
0 |
0 |
70 465 |
0 |
24 829 110 |
||
4 | Eraldised | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 24 884 575 | 24 814 110 | 0 | 0 | 70 465 | 0 | 24 814 110 | |
– tegevuskulud | 24 701 434 | 24 630 969 | 0 | 0 | 70 465 | 0 | 24 630 969 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 183 141 | 183 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 141 | ||
Osa 5. RIIGIKOHUS |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
1 400 000 |
1 370 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 100 000 | 70 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
38 | Muud tulud | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | |
388 | Muud tulud | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
64 400 001 |
64 370 001 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
64 400 001 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
74001127. Riigikohus |
63 900 001 |
63 870 001 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
63 900 001 |
||
4 | Eraldised | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 63 634 001 | 63 604 001 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 63 634 001 | |
– tegevuskulud | 63 377 444 | 63 347 444 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 63 377 444 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 256 557 | 256 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 557 | ||
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
84 525 840 091 |
68 015 393 604 |
626 291 658 |
14 527 107 352 |
1 319 661 373 |
37 386 104 |
83 206 178 718 |
||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
89 232 446 472 |
72 731 653 775 |
618 547 814 |
14 527 107 352 |
1 319 661 373 |
35 476 158 |
87 912 785 099 |
||
4 | Eraldised | 7 132 041 075 | 7 132 041 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 132 041 075 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 7 132 041 075 | 7 132 041 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 132 041 075 | |
452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 4 697 041 075 | 4 697 041 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 697 041 075 | |
452.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 4 697 041 075 | 4 697 041 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 697 041 075 | |
– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras | 1 101 500 000 | 1 101 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 500 000 | ||
– hariduskulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras | 3 595 541 075 | 3 595 541 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 595 541 075 | ||
452.9 | Mitteresidentidele | 2 435 000 000 | 2 435 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 435 000 000 | |
452.92 | Euroopa Liidule (a, ü) | 2 435 000 000 | 2 435 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 435 000 000 | |
6 | Muud kulud | 184 497 551 | 184 497 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 497 551 | |
– Vabariigi Valitsuse reserv (ü) | 139 497 551 | 139 497 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 497 551 | ||
– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | ||
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
81 697 654 |
159 298 |
1 385 000 |
79 760 236 |
393 120 |
0 |
81 304 534 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 1 544 298 | 159 298 | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 1 544 298 | |
320 | Riigilõivud | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 1 424 298 | 39 298 | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 1 424 298 | |
35 | Toetused | 80 153 356 | 0 | 0 | 79 760 236 | 393 120 | 0 | 79 760 236 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
221 557 952 |
140 019 596 |
1 385 000 |
79 760 236 |
393 120 |
0 |
221 164 832 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 610 000 | 60 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | |
70004809. Riigikantselei |
164 421 993 |
84 847 857 |
60 000 |
79 514 136 |
0 |
0 |
164 421 993 |
||
4 | Eraldised | 73 564 774 | 2 980 412 | 0 | 70 584 362 | 0 | 0 | 73 564 774 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 73 563 574 | 2 979 212 | 0 | 70 584 362 | 0 | 0 | 73 563 574 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 73 563 574 | 2 979 212 | 0 | 70 584 362 | 0 | 0 | 73 563 574 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 73 524 574 | 2 940 212 | 0 | 70 584 362 | 0 | 0 | 73 524 574 | |
– riiklike ekspertide lähetamise toetus | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | ||
– Meede 5.1. «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» | 36 111 195 | 0 | 0 | 36 111 195 | 0 | 0 | 36 111 195 | ||
– Meede 5.2. «Parema õigusloome arendamine» | 12 556 150 | 0 | 0 | 12 556 150 | 0 | 0 | 12 556 150 | ||
– Meede 5.3. «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine» | 20 465 253 | 0 | 0 | 20 465 253 | 0 | 0 | 20 465 253 | ||
– Meede 5.4. «Avaliku koolitussüsteemi arendamine» | 1 451 764 | 0 | 0 | 1 451 764 | 0 | 0 | 1 451 764 | ||
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 980 058 | 980 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 058 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 980 058 | 980 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 058 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 1 310 154 | 1 310 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 154 | |
– Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus | 1 310 154 | 1 310 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 154 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | |
– siseriiklike organisatsioonide liikmemaksud | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | ||
5 | Tegevuskulud | 90 812 611 | 81 822 837 | 60 000 | 8 929 774 | 0 | 0 | 90 812 611 | |
6 | Muud kulud | 44 608 | 44 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 608 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 125 890 | 1 125 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 890 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 125 890 | 1 125 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 890 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
2 193 852 | 329 078 | 0 | 1 864 774 | 0 | 0 | 2 193 852 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 193 852 | 329 078 | 0 | 1 864 774 | 0 | 0 | 2 193 852 | |
70001946. Rahvusarhiiv |
56 525 959 |
55 111 739 |
775 000 |
246 100 |
393 120 |
0 |
56 132 839 |
||
4 | Eraldised | 110 500 | 110 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 500 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 110 500 | 110 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 500 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 110 500 | 110 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 500 | |
– ajalooseltsi aastapreemiad | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
– toetused eraarhivaalide omanikele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 52 500 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 52 500 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | ||
5 | Tegevuskulud | 56 350 259 | 54 936 039 | 775 000 | 246 100 | 393 120 | 0 | 55 957 139 | |
6 | Muud kulud | 65 200 | 65 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 200 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
148 154 | 148 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 154 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 148 154 | 148 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 154 | |
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
2 869 006 129 |
1 874 000 |
186 939 500 |
2 590 705 416 |
67 940 081 |
21 547 132 |
2 801 066 048 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 188 075 115 | 1 135 615 | 186 939 500 | 0 | 0 | 0 | 188 075 115 | |
320 | Riigilõivud | 391 000 | 391 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 000 | |
3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 186 939 500 | 0 | 186 939 500 | 0 | 0 | 0 | 186 939 500 | |
3233 | Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt | 744 615 | 744 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 615 | |
35 | Toetused | 2 680 192 629 | 0 | 0 | 2 590 705 416 | 67 940 081 | 21 547 132 | 2 612 252 548 | |
38 | Muud tulud | 738 385 | 738 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 385 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 443 000 | 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 000 | |
388 | Muud tulud | 295 385 | 295 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 385 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
7 758 349 820 |
4 891 217 691 |
186 939 500 |
2 590 705 416 |
67 940 081 |
21 547 132 |
7 690 409 739 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 24 251 487 | 11 630 321 | 0 | 650 000 | 11 971 166 | 0 | 12 280 321 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
2 280 675 | 2 280 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 675 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 2 280 675 | 2 280 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 675 | |
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
6 095 311 357 |
3 519 521 917 |
0 |
2 575 789 440 |
0 |
0 |
6 095 311 357 |
||
4 | Eraldised | 5 996 034 747 | 3 429 253 147 | 0 | 2 566 781 600 | 0 | 0 | 5 996 034 747 | |
– riiklik koolitustellimus ülikoolidele ja erakõrgkoolidele | 1 260 830 000 | 1 260 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 830 000 | ||
– rahvuskaaslaste poliitika arendamine | 9 252 320 | 9 252 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 252 320 | ||
– riiklik koolitustellimus era- ja munitsipaalkutseõppeasutustele | 98 626 000 | 98 626 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 626 000 | ||
– sisehindamise nõustamise süsteem | 1 047 234 | 1 047 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 047 234 | ||
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 15 268 000 | 15 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 268 000 | |
– AS Audentes | 15 268 000 | 15 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 268 000 | ||
41 | Sotsiaaltoetused | 265 085 784 | 265 085 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 085 784 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 265 085 784 | 265 085 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 085 784 | |
4134 | Õppetoetused | 245 024 880 | 245 024 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 024 880 | |
– õppetoetused | 206 041 880 | 206 041 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 041 880 | ||
– kutseõppeasutuste koolitoit | 38 983 000 | 38 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 983 000 | ||
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 20 060 904 | 20 060 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 060 904 | |
– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud | 13 685 904 | 13 685 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 685 904 | ||
– teaduspreemiad | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 000 | ||
– teadustööde riiklike konkursside preemiad | 1 525 000 | 1 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 000 | ||
– F. J. Wiedemanni keeleauhind | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 4 334 494 409 | 1 767 712 809 | 0 | 2 566 781 600 | 0 | 0 | 4 334 494 409 | |
– hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | ||
– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused | 1 197 000 | 1 197 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 000 | ||
– keelestrateegiate rakendamine | 22 122 000 | 22 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 122 000 | ||
– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) | 25 570 380 | 25 570 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 570 380 | ||
– riiklike õppekavade arendamine | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
– ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides | 36 423 000 | 36 423 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 423 000 | ||
– koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajatele | 3 511 000 | 3 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 4 221 371 029 | 1 654 589 429 | 0 | 2 566 781 600 | 0 | 0 | 4 221 371 029 | |
– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud | 96 233 000 | 96 233 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 233 000 | ||
– õpilasüritused | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | ||
– maakondlikud nõustamiskeskused | 1 818 000 | 1 818 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 000 | ||
– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele | 1 110 000 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | ||
– Eesti ajaloo teadvustamine | 4 150 000 | 4 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 000 | ||
– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine | 1 918 000 | 1 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 000 | ||
– riiklik programm «Eesti keel ja kultuurimälu 2009–2013» | 7 698 000 | 7 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 698 000 | ||
– humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud | 12 830 000 | 12 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 830 000 | ||
– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» | 11 975 000 | 11 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 975 000 | ||
– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tellitavad tööd ja tegevustoetused koostööpartneritele | 3 127 000 | 3 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 127 000 | ||
– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine | 360 604 000 | 360 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 604 000 | ||
– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine | 112 405 000 | 112 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 405 000 | ||
– teadusraamatukogudele teavikute soetamine | 29 253 000 | 29 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 253 000 | ||
– rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi korraldamise ettevalmistamine | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | ||
– OECD PIAAC uuring | 1 194 000 | 1 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 000 | ||
– riikliku polaar- ja kliimauuringute programmi ettevalmistamine | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– õpitulemuste välishindamise süsteemi arendamine | 3 475 000 | 3 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 475 000 | ||
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 3 508 131 636 | 959 677 779 | 0 | 2 548 453 857 | 0 | 0 | 3 508 131 636 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 19 067 040 | 19 067 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 067 040 | ||
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 17 748 000 | 17 748 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 748 000 | |
– õpilaskodude projekt | 17 748 000 | 17 748 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 748 000 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 39 191 000 | 39 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 191 000 | |
– Tartu Ülikooli Teaduskool | 7 276 000 | 7 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 276 000 | ||
– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia jaTallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool | 363 000 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 000 | ||
– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu | 8 751 000 | 8 751 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 751 000 | ||
– Eesti Teaduste Akadeemia | 18 916 000 | 18 916 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 916 000 | ||
– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping | 2 181 000 | 2 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 000 | ||
– uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt | 1 704 000 | 1 704 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 000 | ||
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 3 432 125 596 | 883 671 739 | 0 | 2 548 453 857 | 0 | 0 | 3 432 125 596 | |
– Sihtasutus Eesti Teadusfond | 139 855 000 | 137 633 000 | 0 | 2 222 000 | 0 | 0 | 139 855 000 | ||
– Sihtasutus Archimedes | 2 190 157 027 | 549 368 916 | 0 | 1 640 788 111 | 0 | 0 | 2 190 157 027 | ||
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 994 365 642 | 138 376 654 | 0 | 855 988 988 | 0 | 0 | 994 365 642 | ||
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus | 20 164 500 | 14 240 000 | 0 | 5 924 500 | 0 | 0 | 20 164 500 | ||
– Tiigrihüppe Sihtasutus | 21 720 000 | 18 711 000 | 0 | 3 009 000 | 0 | 0 | 21 720 000 | ||
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus | 10 735 270 | 3 860 980 | 0 | 6 874 290 | 0 | 0 | 10 735 270 | ||
– Integratsiooni Sihtasutus | 41 293 157 | 7 646 189 | 0 | 33 646 968 | 0 | 0 | 41 293 157 | ||
– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 11 975 000 | 11 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 975 000 | ||
– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 1 860 000 | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 55 932 743 | 37 605 000 | 0 | 18 327 743 | 0 | 0 | 55 932 743 | |
– Eesti Vabaharidusliit | 13 951 800 | 855 000 | 0 | 13 096 800 | 0 | 0 | 13 951 800 | ||
– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine | 3 977 000 | 3 977 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 977 000 | ||
– MTÜ Eesti Olümpiakomitee | 7 398 000 | 7 398 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 000 | ||
– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe | 5 179 000 | 5 179 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 179 000 | ||
– noorteühingute aasta- ja projektitoetused | 7 644 000 | 7 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 644 000 | ||
– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine | 482 000 | 482 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 000 | ||
– noortevaldkonna võrgustiku toetamine | 2 459 000 | 2 459 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 000 | ||
– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | 2 395 000 | 2 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 000 | ||
– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | ||
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras | 5 593 943 | 363 000 | 0 | 5 230 943 | 0 | 0 | 5 593 943 | ||
– Eesti Keele Sihtasutus | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 000 | ||
– Eestimaa Rahvuste Ühendus | 1 977 000 | 1 977 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 000 | ||
– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus | 3 579 000 | 3 579 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 579 000 | ||
– Rahvaste Õiguste Instituut | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
– meediaväljaannete toetamine | 727 000 | 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 4 770 650 | 4 770 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 770 650 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 4 770 650 | 4 770 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 770 650 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
4502.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
– Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 11 431 000 | 11 431 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 431 000 | |
452.8 | Muudele residentidele | 11 431 000 | 11 431 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 431 000 | |
– õpetaja lähtetoetus | 11 431 000 | 11 431 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 431 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 99 276 610 | 90 268 770 | 0 | 9 007 840 | 0 | 0 | 99 276 610 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
250 354 731 | 250 354 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 354 731 | ||
4 | Eraldised (ü) | 249 162 171 | 249 162 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 162 171 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 249 162 171 | 249 162 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 162 171 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 229 162 171 | 229 162 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 162 171 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 229 162 171 | 229 162 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 162 171 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 229 162 171 | 229 162 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 162 171 | |
– Sihtasutus Eesti Teadusfond | 392 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 000 | ||
– Sihtasutus Archimedes | 199 036 681 | 199 036 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 036 681 | ||
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 21 556 301 | 21 556 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 556 301 | ||
– Tiigrihüppe Sihtasutus | 531 000 | 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 000 | ||
– Integratsiooni Sihtasutus | 7 646 189 | 7 646 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 646 189 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
4502.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
– Tallinna Tehnikaülikooli investeeringud | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 192 560 | 1 192 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 560 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | ||
4 | Eraldised (ü) | 383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 383 114 588 | 383 114 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 114 588 | |
– Sihtasutus Archimedes | 277 232 235 | 277 232 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 232 235 | ||
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 105 882 353 | 105 882 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 882 353 | ||
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
39 049 312 | 4 369 897 | 0 | 34 679 415 | 0 | 0 | 39 049 312 | ||
4 | Eraldised (ü) | 31 098 912 | 3 177 337 | 0 | 27 921 575 | 0 | 0 | 31 098 912 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 31 098 912 | 3 177 337 | 0 | 27 921 575 | 0 | 0 | 31 098 912 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 31 098 912 | 3 177 337 | 0 | 27 921 575 | 0 | 0 | 31 098 912 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 31 098 912 | 3 177 337 | 0 | 27 921 575 | 0 | 0 | 31 098 912 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 31 098 912 | 3 177 337 | 0 | 27 921 575 | 0 | 0 | 31 098 912 | |
– Sihtasutus Archimedes | 14 669 912 | 2 412 987 | 0 | 12 256 925 | 0 | 0 | 14 669 912 | ||
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 16 429 000 | 764 350 | 0 | 15 664 650 | 0 | 0 | 16 429 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 7 950 400 | 1 192 560 | 0 | 6 757 840 | 0 | 0 | 7 950 400 | |
70003690. Keeleinspektsioon |
4 076 425 |
4 076 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 076 425 |
||
5 | Tegevuskulud | 4 076 425 | 4 076 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 076 425 | |
70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk |
15 884 142 |
13 214 364 |
1 500 000 |
1 169 778 |
0 |
0 |
15 884 142 |
||
4 | Eraldised | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | ||
5 | Tegevuskulud | 9 984 132 | 7 314 354 | 1 500 000 | 1 169 778 | 0 | 0 | 9 984 132 | |
70005312. Eesti Noorsootöö Keskus |
33 747 615 |
19 661 000 |
3 220 000 |
0 |
10 866 615 |
0 |
22 881 000 |
||
4 | Eraldised | 24 558 165 | 13 922 000 | 0 | 0 | 10 636 165 | 0 | 13 922 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 24 558 165 | 13 922 000 | 0 | 0 | 10 636 165 | 0 | 13 922 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 24 558 165 | 13 922 000 | 0 | 0 | 10 636 165 | 0 | 13 922 000 | |
– noorsootöö struktuuride toetused | 13 922 000 | 13 922 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 922 000 | ||
– noorteprojektid | 10 636 165 | 0 | 0 | 0 | 10 636 165 | 0 | 0 | ||
5 | Tegevuskulud | 9 189 450 | 5 739 000 | 3 220 000 | 0 | 230 450 | 0 | 8 959 000 | |
70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus |
38 849 558 |
35 251 558 |
1 400 000 |
0 |
2 000 000 |
198 000 |
36 849 558 |
||
4 | Eraldised | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 000 | |
– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 37 981 558 | 34 383 558 | 1 400 000 | 0 | 2 000 000 | 198 000 | 35 981 558 | |
Kutseõppeasutused |
849 916 437 |
671 479 000 |
131 938 500 |
1 361 630 |
36 442 300 |
8 695 007 |
813 474 137 |
||
4 | Eraldised | 10 952 000 | 10 445 000 | 100 000 | 0 | 7 000 | 400 000 | 10 945 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 10 952 000 | 10 445 000 | 100 000 | 0 | 7 000 | 400 000 | 10 945 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 10 952 000 | 10 445 000 | 100 000 | 0 | 7 000 | 400 000 | 10 945 000 | |
4134 | Õppetoetused | 10 952 000 | 10 445 000 | 100 000 | 0 | 7 000 | 400 000 | 10 945 000 | |
5 | Tegevuskulud | 836 630 137 | 661 034 000 | 129 504 200 | 1 361 630 | 36 435 300 | 8 295 007 | 800 194 837 | |
6 | Muud kulud | 2 334 300 | 0 | 2 334 300 | 0 | 0 | 0 | 2 334 300 | |
Rakenduskõrgkoolid |
314 520 200 |
263 684 000 |
40 700 000 |
2 786 200 |
3 000 000 |
4 350 000 |
311 520 200 |
||
4 | Eraldised | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | |
4134 | Õppetoetused | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | |
5 | Tegevuskulud | 314 332 200 | 263 496 000 | 40 700 000 | 2 786 200 | 3 000 000 | 4 350 000 | 311 332 200 | |
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid |
352 211 106 |
342 326 106 |
6 586 000 |
0 |
1 060 000 |
2 239 000 |
351 151 106 |
||
4 | Eraldised | 5 856 000 | 5 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 5 856 000 | 5 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 5 856 000 | 5 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 000 | |
4134 | Õppetoetused | 5 856 000 | 5 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 000 | |
5 | Tegevuskulud | 346 355 106 | 336 470 106 | 6 586 000 | 0 | 1 060 000 | 2 239 000 | 345 295 106 | |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused |
29 581 493 |
10 373 000 |
1 595 000 |
8 948 368 |
2 600 000 |
6 065 125 |
26 981 493 |
||
4 | Eraldised | 2 740 600 | 0 | 0 | 2 294 900 | 0 | 445 700 | 2 740 600 | |
– teadustöö stipendiumid | 2 740 600 | 0 | 0 | 2 294 900 | 0 | 445 700 | 2 740 600 | ||
5 | Tegevuskulud | 26 728 698 | 10 373 000 | 1 541 000 | 6 602 200 | 2 600 000 | 5 612 498 | 24 128 698 | |
6 | Muud kulud | 112 195 | 0 | 54 000 | 51 268 | 0 | 6 927 | 112 195 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–2 617 848 |
–2 617 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 617 848 |
||
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
–2 617 848 |
–2 617 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 617 848 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –2 617 848 | –2 617 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 617 848 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –2 617 848 | –2 617 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 617 848 | |
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
419 511 452 |
286 108 621 |
53 834 825 |
33 483 302 |
46 084 704 |
0 |
373 426 748 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 244 912 446 | 191 077 621 | 53 834 825 | 0 | 0 | 0 | 244 912 446 | |
320 | Riigilõivud | 190 954 175 | 190 954 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 954 175 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 53 958 271 | 123 446 | 53 834 825 | 0 | 0 | 0 | 53 958 271 | |
35 | Toetused | 79 568 006 | 0 | 0 | 33 483 302 | 46 084 704 | 0 | 33 483 302 | |
38 | Muud tulud | 95 031 000 | 95 031 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 031 000 | |
388 | Muud tulud | 95 031 000 | 95 031 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 031 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
1 546 986 146 |
1 413 583 315 |
53 834 825 |
33 483 302 |
46 084 704 |
0 |
1 500 901 442 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 53 693 444 | 4 277 470 | 1 000 000 | 24 239 000 | 24 176 974 | 0 | 29 516 470 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
4 277 470 | 4 277 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 277 470 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 4 277 470 | 4 277 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 277 470 | |
70000898. Justiitsministeerium |
165 624 587 |
152 090 439 |
0 |
0 |
13 534 148 |
0 |
152 090 439 |
||
4 | Eraldised | 56 826 704 | 56 826 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 826 704 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
413 | Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
4134 | Õppetoetused | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 56 801 704 | 56 801 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 801 704 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 56 801 704 | 56 801 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 801 704 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 7 562 354 | 7 562 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 562 354 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 7 562 354 | 7 562 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 562 354 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 7 562 354 | 7 562 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 562 354 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 48 347 792 | 48 347 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 347 792 | |
– Sihtasutus Iuridicum | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– mittetulundusühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused | 454 704 | 454 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 704 | ||
– riigi poolt tasutav õigusabi ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmine | 46 661 488 | 46 661 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 661 488 | ||
– Sisekaitseakadeemia | 1 031 600 | 1 031 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 600 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 891 558 | 891 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 558 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 891 558 | 891 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 558 | ||
5 | Tegevuskulud | 108 697 883 | 95 163 735 | 0 | 0 | 13 534 148 | 0 | 95 163 735 | |
– tegevuskulud | 87 497 008 | 73 962 860 | 0 | 0 | 13 534 148 | 0 | 73 962 860 | ||
5522 | Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi | 21 200 875 | 21 200 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 200 875 | |
6 | Muud kulud | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
790 053 | 790 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 053 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 790 053 | 790 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 053 | |
70000906. Prokuratuur |
141 931 329 |
141 931 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 931 329 |
||
4 | Eraldised | 3 849 090 | 3 849 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 090 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 3 849 090 | 3 849 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 090 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 849 090 | 3 849 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 090 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 3 825 620 | 3 825 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 825 620 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 3 825 620 | 3 825 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 825 620 | |
– prokuröride pensionide suurendus (a) | 3 825 620 | 3 825 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 825 620 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 23 470 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 23 470 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | ||
5 | Tegevuskulud | 138 081 239 | 138 081 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 081 239 | |
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut |
66 607 900 |
64 071 043 |
2 300 000 |
236 857 |
0 |
0 |
66 607 900 |
||
4 | Eraldised | 46 940 | 46 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 46 940 | 46 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 46 940 | 46 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 46 940 | 46 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 46 940 | 46 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | ||
5 | Tegevuskulud | 66 556 960 | 64 020 103 | 2 300 000 | 236 857 | 0 | 0 | 66 556 960 | |
6 | Muud kulud | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
101 512 | 101 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 512 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 101 512 | 101 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 512 | |
70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
123 554 268 |
69 853 693 |
36 500 000 |
8 826 993 |
8 373 582 |
0 |
115 180 686 |
||
4 | Eraldised | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 119 154 268 | 69 853 693 | 32 100 000 | 8 826 993 | 8 373 582 | 0 | 110 780 686 | |
6 | Muud kulud | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 007 473 | 1 007 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 473 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 007 473 | 1 007 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 473 | |
70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus |
9 100 187 |
9 100 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 100 187 |
||
5 | Tegevuskulud | 9 100 187 | 9 100 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 187 | |
Esimese ja teise astme kohtud |
391 722 212 |
391 707 212 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
391 722 212 |
||
5 | Tegevuskulud | 391 694 238 | 391 679 238 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 391 694 238 | |
6 | Muud kulud | 27 974 | 27 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 974 | |
Kinnipidamiskohad |
586 127 964 |
571 927 687 |
14 019 825 |
180 452 |
0 |
0 |
586 127 964 |
||
4 | Eraldised | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 584 470 456 | 570 280 179 | 14 009 825 | 180 452 | 0 | 0 | 584 470 456 | |
6 | Muud kulud | 257 508 | 247 508 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 257 508 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
31 844 | 31 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 844 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 31 844 | 31 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 844 | |
70004235. Andmekaitse Inspektsioon |
8 624 255 |
8 624 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 624 255 |
||
5 | Tegevuskulud | 8 624 255 | 8 624 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 624 255 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–100 113 858 |
–100 113 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–100 113 858 |
||
Kinnipidamiskohad |
–96 735 656 |
–96 735 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–96 735 656 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –96 735 656 | –96 735 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | –96 735 656 | |
2082.6 | – kinnipidamiskohtade kapitaliliisingu maksed | –96 735 656 | –96 735 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | –96 735 656 | |
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut |
–3 428 202 |
–3 428 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–3 428 202 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –3 428 202 | –3 428 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 428 202 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –3 428 202 | –3 428 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 428 202 | |
Esimese ja teise astme kohtud |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –100 000 | –100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –100 000 | |
1032.1 | – laenude andmine | –100 000 | –100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –100 000 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
1032.2 | – antud laenude tagasimaksed | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
173 749 016 |
6 136 316 |
184 000 |
167 428 700 |
0 |
0 |
173 749 016 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 2 483 176 | 2 299 176 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 2 483 176 | |
35 | Toetused | 167 428 700 | 0 | 0 | 167 428 700 | 0 | 0 | 167 428 700 | |
38 | Muud tulud | 3 837 140 | 3 837 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 837 140 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 2 796 940 | 2 796 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 940 | |
388 | Muud tulud | 1 040 200 | 1 040 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 200 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
4 052 931 500 |
3 885 318 800 |
184 000 |
167 428 700 |
0 |
0 |
4 052 931 500 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 678 060 646 | 510 631 946 | 0 | 167 428 700 | 0 | 0 | 678 060 646 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
206 245 400 | 206 245 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 245 400 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 206 245 400 | 206 245 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 245 400 | |
70004502. Kaitseministeerium |
1 159 124 554 |
1 159 124 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 124 554 |
||
4 | Eraldised | 446 394 000 | 446 394 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 394 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 441 394 000 | 441 394 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 394 000 | |
– Kaitseliit | 282 311 900 | 282 311 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 311 900 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 159 082 100 | 159 082 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 082 100 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 72 460 500 | 72 460 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 460 500 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 10 315 200 | 10 315 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 315 200 | ||
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 51 688 300 | 51 688 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 688 300 | |
– kaitseväelaste pensionid (a) | 50 100 000 | 50 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 100 000 | ||
– Eesti Keele Instituut | 1 588 300 | 1 588 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 300 | ||
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 9 957 000 | 9 957 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 957 000 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 6 025 000 | 6 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 025 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele (ü) | 80 596 600 | 80 596 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 596 600 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 80 596 600 | 80 596 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 596 600 | ||
5 | Tegevuskulud | 705 144 354 | 705 144 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 144 354 | |
– tegevuskulud | 170 583 867 | 170 583 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 583 867 | ||
5531 | Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) | 534 560 487 | 534 560 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 560 487 | |
6 | Muud kulud | 7 586 200 | 7 586 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 586 200 | |
70005938. Teabeamet |
131 200 000 |
131 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 200 000 |
||
6 | Muud kulud | 131 200 000 | 131 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 200 000 | |
Kaitsevägi |
2 027 540 900 |
2 027 540 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 027 540 900 |
||
4 | Eraldised | 81 574 000 | 81 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 574 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 81 574 000 | 81 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 574 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 81 574 000 | 81 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 574 000 | |
4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 38 610 400 | 38 610 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 610 400 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 42 963 600 | 42 963 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 600 | |
5 | Tegevuskulud | 1 945 966 900 | 1 945 966 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 945 966 900 | |
– tegevuskulud | 1 614 596 900 | 1 614 596 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 614 596 900 | ||
5531 | Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) | 331 370 000 | 331 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 370 000 | |
70006139. Laidoneri Muuseum |
5 993 600 |
5 913 600 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
5 993 600 |
||
5 | Tegevuskulud | 5 993 600 | 5 913 600 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 5 993 600 | |
70006257. Seli Tervisekeskus |
7 134 200 |
7 030 200 |
104 000 |
0 |
0 |
0 |
7 134 200 |
||
5 | Tegevuskulud | 7 117 400 | 7 013 400 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 7 117 400 | |
6 | Muud kulud | 16 800 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | |
70007647. Kaitseressursside Amet |
43 877 600 |
43 877 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 877 600 |
||
4 | Eraldised | 4 080 800 | 4 080 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 080 800 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 4 080 800 | 4 080 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 080 800 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 4 080 800 | 4 080 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 080 800 | |
4130 | Peretoetus (a) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 459 500 | 459 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 500 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 3 421 300 | 3 421 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 300 | |
5 | Tegevuskulud | 39 796 800 | 39 796 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 796 800 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–8 369 600 |
–8 369 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–8 369 600 |
||
70004502. Kaitseministeerium |
–8 369 600 |
–8 369 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–8 369 600 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –140 000 | –140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –140 000 | |
101.1 | – väärtpaberite soetamine | –140 000 | –140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –140 000 | |
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –8 229 600 | –8 229 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 229 600 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –8 229 600 | –8 229 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 229 600 | |
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
3 846 689 079 |
1 992 740 550 |
12 660 000 |
1 841 129 557 |
0 |
158 972 |
3 846 689 079 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 32 810 550 | 20 150 550 | 12 660 000 | 0 | 0 | 0 | 32 810 550 | |
320 | Riigilõivud | 3 568 500 | 3 568 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 568 500 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 12 660 000 | 0 | 12 660 000 | 0 | 0 | 0 | 12 660 000 | |
323 | Muud tulud | 16 582 050 | 16 582 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 582 050 | |
35 | Toetused | 1 841 288 529 | 0 | 0 | 1 841 129 557 | 0 | 158 972 | 1 841 288 529 | |
38 | Muud tulud | 1 972 590 000 | 1 972 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 972 590 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 715 000 000 | 715 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 000 000 | |
sellest loodusväärtusliku maa ostuks | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | ||
sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks | 9 940 000 | 9 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 940 000 | ||
382 | Tulud varadelt | 796 590 000 | 796 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 590 000 | |
388 | Muud tulud | 461 000 000 | 461 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 000 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
3 041 161 170 |
1 187 212 641 |
12 660 000 |
1 841 129 557 |
0 |
158 972 |
3 041 161 170 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 75 021 638 | 67 776 706 | 0 | 7 244 932 | 0 | 0 | 75 021 638 | |
sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | ||
sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) | 9 940 000 | 9 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 940 000 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
556 706 | 556 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 706 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 556 706 | 556 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 706 | |
70001231. Keskkonnaministeerium |
2 501 527 059 |
680 596 218 |
0 |
1 820 930 841 |
0 |
0 |
2 501 527 059 |
||
4 | Eraldised | 2 339 261 733 | 527 301 871 | 0 | 1 811 959 862 | 0 | 0 | 2 339 261 733 | |
– kasvuhoonegaaside kvootide müügi arvel ja rohelise investeerimisskeemi kohaselt rahastatavad projektid | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | ||
41 | Sotsiaaltoetused | 2 110 000 | 2 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 000 | |
– vääriselupaikade lepingulised toetused | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– keskkonnapreemiad | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 836 910 139 | 24 950 277 | 0 | 1 811 959 862 | 0 | 0 | 1 836 910 139 | |
– struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava) | 860 806 945 | 0 | 0 | 860 806 945 | 0 | 0 | 860 806 945 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 46 825 043 | 24 950 277 | 0 | 21 874 766 | 0 | 0 | 46 825 043 | |
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 12 564 548 | 389 782 | 0 | 12 174 766 | 0 | 0 | 12 564 548 | ||
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 26 555 008 | 16 855 008 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 26 555 008 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 3 387 008 | 3 387 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 008 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 3 387 008 | 3 387 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 008 | ||
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 23 168 000 | 13 468 000 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 23 168 000 | |
– Sihtasutus Erametsakeskus | 13 468 000 | 13 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 468 000 | ||
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne tehniline abi | 8 800 000 | 0 | 0 | 8 800 000 | 0 | 0 | 8 800 000 | ||
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
– Keskkonnaühenduste Koda | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 6 205 487 | 6 205 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 205 487 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 6 205 487 | 6 205 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 205 487 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | |
4502.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | 0 | 0 | 929 278 151 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 241 594 | 241 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 594 | |
– maaparandusühistute liikmemaksud | 241 594 | 241 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 594 | ||
5 | Tegevuskulud | 158 115 729 | 149 144 750 | 0 | 8 970 979 | 0 | 0 | 158 115 729 | |
6 | Muud kulud | 4 149 597 | 4 149 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 149 597 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 488 269 | 1 488 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 269 | ||
4 | Eraldised (ü) | 389 782 | 389 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 782 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 098 487 | 1 098 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 487 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
10 641 470 | 941 470 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 10 641 470 | ||
4 | Eraldised (ü) | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | |
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 941 470 | 941 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 470 | |
70003098. Maa-amet |
122 758 397 |
122 258 397 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
122 758 397 |
||
5 | Tegevuskulud | 117 610 397 | 117 193 397 | 417 000 | 0 | 0 | 0 | 117 610 397 | |
6 | Muud kulud | 5 148 000 | 5 065 000 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 5 148 000 | |
70008658. Keskkonnaamet |
158 276 935 |
144 533 616 |
2 400 000 |
11 343 319 |
0 |
0 |
158 276 935 |
||
4 | Eraldised | 2 012 904 | 0 | 0 | 2 012 904 | 0 | 0 | 2 012 904 | |
5 | Tegevuskulud | 155 064 031 | 143 333 616 | 2 400 000 | 9 330 415 | 0 | 0 | 155 064 031 | |
6 | Muud kulud | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | |
70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus |
22 097 779 |
19 787 314 |
700 000 |
1 610 465 |
0 |
0 |
22 097 779 |
||
5 | Tegevuskulud | 22 097 179 | 19 786 714 | 700 000 | 1 610 465 | 0 | 0 | 22 097 179 | |
6 | Muud kulud | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
2 468 444 | 2 468 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 468 444 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 468 444 | 2 468 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 468 444 | |
70003106. Keskkonnainspektsioon |
83 511 153 |
83 211 153 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
83 511 153 |
||
5 | Tegevuskulud | 83 436 096 | 83 136 096 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 83 436 096 | |
6 | Muud kulud | 75 057 | 75 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 057 | |
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus |
30 446 825 |
26 987 853 |
3 300 000 |
0 |
0 |
158 972 |
30 446 825 |
||
5 | Tegevuskulud | 30 146 825 | 26 939 553 | 3 048 300 | 0 | 0 | 158 972 | 30 146 825 | |
6 | Muud kulud | 300 000 | 48 300 | 251 700 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
103 266 | 103 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 266 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 103 266 | 103 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 266 | |
70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut |
38 959 951 |
33 759 951 |
5 200 000 |
0 |
0 |
0 |
38 959 951 |
||
5 | Tegevuskulud | 38 624 051 | 33 724 051 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 38 624 051 | |
6 | Muud kulud | 335 900 | 35 900 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 335 900 | |
70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus |
2 840 803 |
2 840 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 840 803 |
||
5 | Tegevuskulud | 2 839 473 | 2 839 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 473 | |
6 | Muud kulud | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | |
70003129. Eesti Loodusmuuseum |
5 720 630 |
5 460 630 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
5 720 630 |
||
5 | Tegevuskulud | 5 713 130 | 5 453 130 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 5 713 130 | |
6 | Muud kulud | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | |
Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
373 831 592 |
2 765 001 |
141 416 864 |
54 622 960 |
161 346 767 |
13 680 000 |
212 484 825 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 143 921 865 | 2 505 001 | 141 416 864 | 0 | 0 | 0 | 143 921 865 | |
320 | Riigilõivud | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 143 853 865 | 2 437 001 | 141 416 864 | 0 | 0 | 0 | 143 853 865 | |
35 | Toetused | 229 649 727 | 0 | 0 | 54 622 960 | 161 346 767 | 13 680 000 | 68 302 960 | |
38 | Muud tulud | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | |
388 | Muud tulud | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
2 308 883 510 |
1 946 286 536 |
134 857 193 |
54 622 960 |
161 346 767 |
11 770 054 |
2 147 536 743 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 263 587 302 | 102 490 535 | 0 | 0 | 161 096 767 | 0 | 102 490 535 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
43 938 673 | 43 938 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 938 673 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 43 938 673 | 43 938 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 938 673 | |
70000941. Kultuuriministeerium |
1 522 114 962 |
1 469 080 302 |
0 |
53 034 660 |
0 |
0 |
1 522 114 962 |
||
4 | Eraldised | 1 476 967 430 | 1 424 554 430 | 0 | 52 413 000 | 0 | 0 | 1 476 967 430 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 9 390 000 | 9 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 390 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 9 390 000 | 9 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 390 000 | |
– kultuuri- ja spordistipendiumid | 2 520 000 | 2 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 000 | ||
– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad | 5 750 000 | 5 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 000 | ||
– riiklikud toetused olümpiavõitjatele | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 467 577 430 | 1 415 164 430 | 0 | 52 413 000 | 0 | 0 | 1 467 577 430 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 373 837 430 | 1 321 424 430 | 0 | 52 413 000 | 0 | 0 | 1 373 837 430 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 1 054 045 887 | 1 054 045 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 045 887 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 4 207 857 | 4 207 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 207 857 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 4 207 857 | 4 207 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 207 857 | ||
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 48 457 228 | 48 457 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 457 228 | |
– rahvaraamatukogud | 34 302 842 | 34 302 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 302 842 | ||
sealhulgas rahvaraamatukogude teavikute fond | 26 253 260 | 26 253 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 253 260 | ||
– muuseumid | 1 254 310 | 1 254 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 310 | ||
– teatrid | 11 868 676 | 11 868 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 868 676 | ||
– linnaorkestrid | 491 400 | 491 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 400 | ||
– projekt «Kino tuleb tagasi» | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 773 231 833 | 773 231 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 231 833 | |
– Rahvusooper Estonia | 102 610 448 | 102 610 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 610 448 | ||
– Eesti Rahvusraamatukogu | 74 819 364 | 74 819 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 819 364 | ||
– Eesti Rahvusringhääling | 351 302 021 | 351 302 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 302 021 | ||
– Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) | 244 500 000 | 244 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 500 000 | ||
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 228 148 969 | 228 148 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 148 969 | |
– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus | 7 569 253 | 7 569 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 569 253 | ||
– Eesti Filmi Sihtasutus | 53 736 415 | 53 736 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 736 415 | ||
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 5 306 104 | 5 306 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 306 104 | ||
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum | 464 892 | 464 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 892 | ||
– Sihtasutus Eesti Draamateater | 35 530 909 | 35 530 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 530 909 | ||
– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja | 3 751 116 | 3 751 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 751 116 | ||
– Sihtasutus Vene Teater | 21 235 802 | 21 235 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 235 802 | ||
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | 17 806 471 | 17 806 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 806 471 | ||
– Sihtasutus Ugala Teater | 12 449 769 | 12 449 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 449 769 | ||
– Sihtasutus Kultuurileht | 14 390 285 | 14 390 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 390 285 | ||
– Muuseumiehituse Sihtasutus | 5 683 043 | 5 683 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 683 043 | ||
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 15 913 806 | 15 913 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 913 806 | ||
– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 15 412 721 | 15 412 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 412 721 | ||
– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon | 1 688 182 | 1 688 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 688 182 | ||
– Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed | 13 210 201 | 13 210 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 210 201 | ||
– Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 314 883 468 | 262 470 468 | 0 | 52 413 000 | 0 | 0 | 314 883 468 | |
– projekti- ja tegevustoetused kultuurile ja spordile | 285 935 868 | 233 522 868 | 0 | 52 413 000 | 0 | 0 | 285 935 868 | ||
– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) | 28 947 600 | 28 947 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 947 600 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 4 908 075 | 4 908 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 908 075 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 4 908 075 | 4 908 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 908 075 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 93 740 000 | 93 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 740 000 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 79 350 000 | 79 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 350 000 | |
4502.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 22 800 000 | 22 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 800 000 | |
4502.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 000 | |
4502.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 25 050 000 | 25 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 050 000 | |
4502.8 | Muudele residentidele | 14 390 000 | 14 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 390 000 | |
5 | Tegevuskulud | 45 092 532 | 44 470 872 | 0 | 621 660 | 0 | 0 | 45 092 532 | |
– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) | 402 050 | 402 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 050 | ||
6 | Muud kulud | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
5 182 918 | 5 182 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 182 918 | ||
4 | Eraldised | 4 975 698 | 4 975 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 975 698 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 4 975 698 | 4 975 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 975 698 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 4 975 698 | 4 975 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 975 698 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 4 975 698 | 4 975 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 975 698 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 207 220 | 207 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 220 | |
70000958. Muinsuskaitseamet |
29 173 936 |
29 164 336 |
9 600 |
0 |
0 |
0 |
29 173 936 |
||
4 | Eraldised | 10 561 255 | 10 561 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 255 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 10 561 255 | 10 561 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 255 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 10 561 255 | 10 561 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 255 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 10 561 255 | 10 561 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 255 | |
5 | Tegevuskulud | 18 552 878 | 18 543 278 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 18 552 878 | |
6 | Muud kulud | 59 803 | 59 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 803 | |
70001159. Eesti Hoiuraamatukogu |
7 362 583 |
6 546 303 |
816 280 |
0 |
0 |
0 |
7 362 583 |
||
5 | Tegevuskulud | 7 341 136 | 6 524 856 | 816 280 | 0 | 0 | 0 | 7 341 136 | |
6 | Muud kulud | 21 447 | 21 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 447 | |
70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus |
4 570 771 |
4 545 771 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
4 570 771 |
||
5 | Tegevuskulud | 4 569 771 | 4 544 771 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 4 569 771 | |
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus |
6 291 381 |
5 691 381 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
6 291 381 |
||
4 | Eraldised | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
5 | Tegevuskulud | 5 287 493 | 4 687 493 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 287 493 | |
6 | Muud kulud | 3 888 | 3 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 | |
70004347. Võru Instituut |
1 840 983 |
1 780 983 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
1 840 983 |
||
5 | Tegevuskulud | 1 839 983 | 1 779 983 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 1 839 983 | |
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
Kontserdiorganisatsioonid |
126 210 227 |
83 413 052 |
33 107 121 |
0 |
0 |
9 690 054 |
126 210 227 |
||
5 | Tegevuskulud | 113 955 969 | 76 002 569 | 32 353 399 | 0 | 0 | 5 600 001 | 113 955 969 | |
6 | Muud kulud | 12 254 258 | 7 410 483 | 753 722 | 0 | 0 | 4 090 053 | 12 254 258 | |
Muuseumid |
188 262 468 |
150 628 184 |
36 535 984 |
388 300 |
250 000 |
460 000 |
188 012 468 |
||
5 | Tegevuskulud | 186 237 402 | 149 707 118 | 35 431 984 | 388 300 | 250 000 | 460 000 | 185 987 402 | |
6 | Muud kulud | 2 025 066 | 921 066 | 1 104 000 | 0 | 0 | 0 | 2 025 066 | |
Teatrid |
159 468 897 |
92 945 689 |
63 703 208 |
1 200 000 |
0 |
1 620 000 |
159 468 897 |
||
5 | Tegevuskulud | 158 608 063 | 92 201 427 | 63 586 636 | 1 200 000 | 0 | 1 620 000 | 158 608 063 | |
6 | Muud kulud | 860 834 | 744 262 | 116 572 | 0 | 0 | 0 | 860 834 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–37 575 272 |
–29 105 655 |
–6 559 671 |
0 |
0 |
–1 909 946 |
–37 575 272 |
||
Kontserdiorganisatsioonid |
–26 952 634 |
–18 541 209 |
–6 501 479 |
0 |
0 |
–1 909 946 |
–26 952 634 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –26 952 634 | –18 541 209 | –6 501 479 | 0 | 0 | –1 909 946 | –26 952 634 | |
2081.6 | – võetud laenude tagasimaksed | –12 242 398 | –11 537 665 | 0 | 0 | 0 | –704 733 | –12 242 398 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –14 710 236 | –7 003 544 | –6 501 479 | 0 | 0 | –1 205 213 | –14 710 236 | |
Teatrid |
–10 622 638 |
–10 564 446 |
–58 192 |
0 |
0 |
0 |
–10 622 638 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –10 622 638 | –10 564 446 | –58 192 | 0 | 0 | 0 | –10 622 638 | |
2081.6 | – võetud laenude tagasimaksed | –8 971 150 | –8 971 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 971 150 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –1 651 488 | –1 593 296 | –58 192 | 0 | 0 | 0 | –1 651 488 | |
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
7 031 974 564 |
2 652 497 392 |
28 353 025 |
4 344 124 147 |
5 000 000 |
2 000 000 |
7 026 974 564 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 574 171 417 | 545 818 392 | 28 353 025 | 0 | 0 | 0 | 574 171 417 | |
320 | Riigilõivud | 372 492 900 | 372 492 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 492 900 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 201 678 517 | 173 325 492 | 28 353 025 | 0 | 0 | 0 | 201 678 517 | |
35 | Toetused | 4 351 124 147 | 0 | 0 | 4 344 124 147 | 5 000 000 | 2 000 000 | 4 346 124 147 | |
38 | Muud tulud | 2 106 679 000 | 2 106 679 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 679 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
382 | Tulud varadelt | 2 096 600 000 | 2 096 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 600 000 | |
388 | Muud tulud | 10 029 000 | 10 029 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 029 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
8 838 423 752 |
4 458 946 580 |
28 353 025 |
4 344 124 147 |
5 000 000 |
2 000 000 |
8 833 423 752 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 3 544 434 885 | 1 693 154 596 | 2 600 000 | 1 843 680 289 | 5 000 000 | 0 | 3 539 434 885 | |
sealhulgas riigiteede hoid | 3 231 236 571 | 1 656 873 898 | 0 | 1 574 362 673 | 0 | 0 | 3 231 236 571 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
409 080 129 | 409 080 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 080 129 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 409 080 129 | 409 080 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 080 129 | |
sealhulgas riigiteede hoid | 395 799 431 | 395 799 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 799 431 | ||
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
2 772 645 402 |
1 548 878 501 |
3 560 000 |
1 218 206 901 |
0 |
2 000 000 |
2 772 645 402 |
||
4 | Eraldised | 2 633 358 859 | 1 425 978 651 | 0 | 1 207 380 208 | 0 | 0 | 2 633 358 859 | |
– ühistranspordi toetuste reserv | 37 230 000 | 37 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 230 000 | ||
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 445 000 000 | 445 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 000 000 | |
– Edelaraudtee AS | 182 000 000 | 182 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 000 000 | ||
– Elektriraudtee AS | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | ||
– AS Eesti Post | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
– AS Tallinna Lennujaam | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | ||
– Väinamere Liinid OÜ | 170 000 000 | 170 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 151 128 859 | 943 748 651 | 0 | 1 207 380 208 | 0 | 0 | 2 151 128 859 | |
– avalikult kasutatavate kohalike teede hoid | 178 000 000 | 178 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 000 000 | ||
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 1 149 173 114 | 91 335 294 | 0 | 1 057 837 820 | 0 | 0 | 1 149 173 114 | ||
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx | 61 500 000 | 40 000 000 | 0 | 21 500 000 | 0 | 0 | 61 500 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 576 643 165 | 531 200 777 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 576 643 165 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 530 728 165 | 485 285 777 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 530 728 165 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 363 155 124 | 363 155 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 155 124 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 2 385 124 | 2 385 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 385 124 | ||
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | ||
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele | 313 770 000 | 313 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 770 000 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | |
– Eesti Arengufond | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 149 573 041 | 104 130 653 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 149 573 041 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 124 054 291 | 81 035 340 | 0 | 43 018 951 | 0 | 0 | 124 054 291 | ||
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx | 2 718 750 | 295 313 | 0 | 2 423 437 | 0 | 0 | 2 718 750 | ||
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | 22 800 000 | 22 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 800 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 24 115 000 | 24 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 115 000 | |
– AS Alara | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | ||
– AS Metrosert | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus | 615 000 | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 000 | ||
– MTÜ Eesti Standardikeskus | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | ||
– Eesti Omanike Keskliit | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– MTÜ Eesti Korteriühistute Liit | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– tarbijakaitseühendused | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | ||
– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 21 800 000 | 21 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 21 800 000 | 21 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 185 812 580 | 103 212 580 | 0 | 82 600 000 | 0 | 0 | 185 812 580 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
4502.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse investeeringud | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4502.8 | Muudele residentidele | 184 812 580 | 102 212 580 | 0 | 82 600 000 | 0 | 0 | 184 812 580 | |
– Riigi Kinnisvara AS (ü) | 92 212 580 | 92 212 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 212 580 | ||
– Elektriraudtee AS (ü) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
– AS Tallinna Lennujaam | 82 600 000 | 0 | 0 | 82 600 000 | 0 | 0 | 82 600 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 137 929 543 | 122 727 850 | 2 375 000 | 10 826 693 | 0 | 2 000 000 | 137 929 543 | |
6 | Muud kulud | 1 357 000 | 172 000 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 1 357 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
23 189 044 | 23 189 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 189 044 | ||
4 | Eraldised (ü) | 20 430 607 | 20 430 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 430 607 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 20 430 607 | 20 430 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 430 607 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 13 835 294 | 13 835 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 835 294 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 6 595 313 | 6 595 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 595 313 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 6 595 313 | 6 595 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 595 313 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 6 595 313 | 6 595 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 595 313 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | ||
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx | 295 313 | 295 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 313 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 758 437 | 2 758 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 437 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
59 037 701 | 7 195 313 | 0 | 51 842 388 | 0 | 0 | 59 037 701 | ||
4 | Eraldised (ü) | 52 037 701 | 6 595 313 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 52 037 701 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 52 037 701 | 6 595 313 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 52 037 701 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 52 037 701 | 6 595 313 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 52 037 701 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 52 037 701 | 6 595 313 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 52 037 701 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 52 037 701 | 6 595 313 | 0 | 45 442 388 | 0 | 0 | 52 037 701 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 49 318 951 | 6 300 000 | 0 | 43 018 951 | 0 | 0 | 49 318 951 | ||
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx | 2 718 750 | 295 313 | 0 | 2 423 437 | 0 | 0 | 2 718 750 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 7 000 000 | 600 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
70000303. Konkurentsiamet |
33 611 058 |
33 607 058 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
33 611 058 |
||
4 | Eraldised | 5 592 930 | 5 592 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 592 930 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 5 592 930 | 5 592 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 592 930 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 5 592 930 | 5 592 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 592 930 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
– AS Eesti Post (a, ü) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 592 930 | 592 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 930 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 592 930 | 592 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 930 | ||
5 | Tegevuskulud | 28 015 128 | 28 011 128 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 28 015 128 | |
6 | Muud kulud | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
70000800. Lennuamet |
13 368 614 |
13 333 614 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
13 368 614 |
||
5 | Tegevuskulud | 13 367 614 | 13 332 614 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 13 367 614 | |
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
70001490. Maanteeamet |
1 007 095 054 |
909 000 029 |
10 595 025 |
87 500 000 |
0 |
0 |
1 007 095 054 |
||
4 | Eraldised | 89 227 183 | 1 727 183 | 0 | 87 500 000 | 0 | 0 | 89 227 183 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 619 600 | 619 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 600 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 619 600 | 619 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 600 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 619 600 | 619 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 600 | |
– riigiteede hoid | 619 600 | 619 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 600 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 88 607 583 | 1 107 583 | 0 | 87 500 000 | 0 | 0 | 88 607 583 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 107 583 | 1 107 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 583 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 1 107 583 | 1 107 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 583 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 1 107 583 | 1 107 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 583 | ||
sealhulgas riigiteede hoid | 1 107 583 | 1 107 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 583 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | |
4502.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | 0 | 0 | 87 500 000 | |
5 | Tegevuskulud | 916 726 686 | 906 580 761 | 10 145 925 | 0 | 0 | 0 | 916 726 686 | |
– tegevuskulud | 10 145 925 | 0 | 10 145 925 | 0 | 0 | 0 | 10 145 925 | ||
– riigiteede hoid | 906 580 761 | 906 580 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 580 761 | ||
sealhulgas tootmiskulud (a) | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | ||
6 | Muud kulud | 1 141 185 | 692 085 | 449 100 | 0 | 0 | 0 | 1 141 185 | |
– muud kulud | 449 100 | 0 | 449 100 | 0 | 0 | 0 | 449 100 | ||
– riigiteede hoid | 692 085 | 692 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 085 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
2 060 000 | 2 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 060 000 | 2 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | |
70003164. Patendiamet |
20 968 005 |
20 568 005 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
20 968 005 |
||
4 | Eraldised | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | |
– Euroopa Patendiorganisatsioon (a) | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 17 704 005 | 17 304 005 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 17 704 005 | |
6 | Muud kulud | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |
70003247. Tarbijakaitseamet |
18 689 502 |
18 008 002 |
20 000 |
661 500 |
0 |
0 |
18 689 502 |
||
4 | Eraldised | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | ||
5 | Tegevuskulud | 18 680 202 | 17 998 702 | 20 000 | 661 500 | 0 | 0 | 18 680 202 | |
6 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
661 500 | 661 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 500 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 661 500 | 661 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 500 | |
70002414. Veeteede Amet |
483 365 823 |
139 302 214 |
4 000 000 |
340 063 609 |
0 |
0 |
483 365 823 |
||
4 | Eraldised | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | |
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | |
4502.8 | Muudele residentidele | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | 0 | 0 | 340 063 609 | |
– AS Saarte Liinid | 170 134 066 | 0 | 0 | 170 134 066 | 0 | 0 | 170 134 066 | ||
– AS Tallinna Sadam | 169 929 543 | 0 | 0 | 169 929 543 | 0 | 0 | 169 929 543 | ||
5 | Tegevuskulud | 142 852 214 | 138 952 214 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 142 852 214 | |
– tegevuskulud | 136 852 214 | 132 952 214 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 136 852 214 | ||
– talvine navigatsioon (ü) | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | ||
6 | Muud kulud | 450 000 | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
70003218. Tehnilise Järelevalve Amet |
646 853 632 |
35 303 542 |
20 000 |
611 530 090 |
0 |
0 |
646 853 632 |
||
4 | Eraldised | 606 838 610 | 45 000 | 0 | 606 793 610 | 0 | 0 | 606 838 610 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 606 838 610 | 45 000 | 0 | 606 793 610 | 0 | 0 | 606 838 610 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 606 793 610 | 0 | 0 | 606 793 610 | 0 | 0 | 606 793 610 | |
4502.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 18 024 457 | 0 | 0 | 18 024 457 | 0 | 0 | 18 024 457 | |
4502.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 18 024 457 | 0 | 0 | 18 024 457 | 0 | 0 | 18 024 457 | |
– Tallinna Linnavalitsus | 6 293 861 | 0 | 0 | 6 293 861 | 0 | 0 | 6 293 861 | ||
– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 11 730 596 | 0 | 0 | 11 730 596 | 0 | 0 | 11 730 596 | ||
4502.8 | Muudele residentidele | 588 769 153 | 0 | 0 | 588 769 153 | 0 | 0 | 588 769 153 | |
– Edelaraudtee Infrastruktuuri AS | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | ||
– Elektriraudtee AS | 226 666 667 | 0 | 0 | 226 666 667 | 0 | 0 | 226 666 667 | ||
– AS EVR Infra | 282 102 486 | 0 | 0 | 282 102 486 | 0 | 0 | 282 102 486 | ||
5 | Tegevuskulud | 39 962 442 | 35 205 962 | 20 000 | 4 736 480 | 0 | 0 | 39 962 442 | |
6 | Muud kulud | 52 580 | 52 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 580 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
50 000 | 7 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 50 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 50 000 | 7 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 50 000 | |
70003193. Patendiraamatukogu |
5 107 166 |
4 930 068 |
95 000 |
82 098 |
0 |
0 |
5 107 166 |
||
5 | Tegevuskulud | 5 107 166 | 4 930 068 | 95 000 | 82 098 | 0 | 0 | 5 107 166 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
31 827 | 31 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 827 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 31 827 | 31 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 827 | |
70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus |
292 284 611 |
42 860 951 |
7 024 000 |
242 399 660 |
0 |
0 |
292 284 611 |
||
4 | Eraldised | 229 550 000 | 0 | 0 | 229 550 000 | 0 | 0 | 229 550 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 229 550 000 | 0 | 0 | 229 550 000 | 0 | 0 | 229 550 000 | |
5 | Tegevuskulud | 62 703 611 | 42 853 951 | 7 000 000 | 12 849 660 | 0 | 0 | 62 703 611 | |
6 | Muud kulud | 31 000 | 7 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
1 800 000 | 270 000 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 800 000 | 270 000 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–2 800 000 000 |
–2 800 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 800 000 000 |
||
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
–2 800 000 000 |
–2 800 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 800 000 000 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –2 800 000 000 | –2 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 800 000 000 | |
101.1 | – väärtpaberite soetamine | –2 800 000 000 | –2 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 800 000 000 | |
Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
3 456 002 537 |
30 873 125 |
78 511 000 |
3 255 323 067 |
91 295 345 |
0 |
3 364 707 192 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 94 161 305 | 15 650 305 | 78 511 000 | 0 | 0 | 0 | 94 161 305 | |
320 | Riigilõivud | 9 288 450 | 9 288 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 288 450 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 84 872 855 | 6 361 855 | 78 511 000 | 0 | 0 | 0 | 84 872 855 | |
35 | Toetused | 3 346 618 412 | 0 | 0 | 3 255 323 067 | 91 295 345 | 0 | 3 255 323 067 | |
38 | Muud tulud | 15 222 820 | 15 222 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 222 820 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
382 | Tulud varadelt | 13 170 820 | 13 170 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 170 820 | |
388 | Muud tulud | 652 000 | 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
5 178 006 695 |
1 752 877 283 |
78 511 000 |
3 255 323 067 |
91 295 345 |
0 |
5 086 711 350 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 48 274 003 | 19 049 209 | 3 686 240 | 1 777 500 | 23 761 054 | 0 | 24 512 949 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
592 500 | 592 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 500 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 592 500 | 592 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 500 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
720 522 | 720 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 522 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 720 522 | 720 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 522 | |
70000734. Põllumajandusministeerium |
223 237 927 |
184 411 005 |
167 000 |
11 659 922 |
27 000 000 |
0 |
196 237 927 |
||
4 | Eraldised | 44 030 333 | 38 780 333 | 0 | 5 250 000 | 0 | 0 | 44 030 333 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 11 800 000 | 11 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 000 | |
– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS | 11 800 000 | 11 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 32 230 333 | 26 980 333 | 0 | 5 250 000 | 0 | 0 | 32 230 333 | |
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede | 7 000 000 | 1 750 000 | 0 | 5 250 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | ||
– maamajanduse infovõrgustiku arendamine | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 24 230 333 | 24 230 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 230 333 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 8 338 990 | 8 338 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 338 990 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 3 538 990 | 3 538 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 538 990 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 3 538 990 | 3 538 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 538 990 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | |
– Eesti Maaülikool | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 14 370 000 | 14 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 000 | |
– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | 1 743 000 | 1 743 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 000 | ||
– Maaelu Edendamise Sihtasutus | 8 557 000 | 8 557 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 557 000 | ||
– mittetulundusühingud | 4 070 000 | 4 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 070 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 1 521 343 | 1 521 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 343 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 1 521 343 | 1 521 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 343 | ||
5 | Tegevuskulud | 179 079 866 | 145 569 944 | 100 000 | 6 409 922 | 27 000 000 | 0 | 152 079 866 | |
6 | Muud kulud | 127 728 | 60 728 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 127 728 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
6 305 898 | 6 305 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 305 898 | ||
4 | Eraldised (ü) | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | |
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 4 555 898 | 4 555 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 555 898 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
2 870 000 | 2 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 870 000 | 2 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 000 | |
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
4 516 224 584 |
1 289 946 359 |
0 |
3 222 418 225 |
3 860 000 |
0 |
4 512 364 584 |
||
4 | Eraldised | 4 346 911 035 | 1 175 215 310 | 0 | 3 171 695 725 | 0 | 0 | 4 346 911 035 | |
– maaelu arengukava | 2 135 250 000 | 485 762 500 | 0 | 1 649 487 500 | 0 | 0 | 2 135 250 000 | ||
– maaelu arengukava tehnilise abi meede | 51 200 000 | 12 800 000 | 0 | 38 400 000 | 0 | 0 | 51 200 000 | ||
– põllumajanduse turukorraldus | 109 867 600 | 1 046 300 | 0 | 108 821 300 | 0 | 0 | 109 867 600 | ||
– koolipiimatoetus | 19 920 000 | 10 920 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 19 920 000 | ||
– koolipuuvilja toetus | 6 000 000 | 1 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | ||
– ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused | 1 678 319 435 | 540 373 510 | 0 | 1 137 945 925 | 0 | 0 | 1 678 319 435 | ||
– teavitamis- ja müügiedendustoetus | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | ||
– maaelu ja põllumajanduse arendamine | 47 492 000 | 47 492 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 492 000 | ||
– kalanduse rakenduskava | 284 588 000 | 72 047 000 | 0 | 212 541 000 | 0 | 0 | 284 588 000 | ||
– kalanduse turukorraldus | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | ||
– kalanduse arengutoetused | 1 274 000 | 1 274 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 169 131 549 | 114 549 049 | 0 | 50 722 500 | 3 860 000 | 0 | 165 271 549 | |
sealhulgas Euroopa Liidu toetuste tagasimaksed | 14 725 706 | 14 725 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 725 706 | ||
6 | Muud kulud | 182 000 | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
579 463 300 | 579 463 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 463 300 | ||
4 | Eraldised (ü) | 572 555 800 | 572 555 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 555 800 | |
– maaelu arengukava | 484 362 500 | 484 362 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 362 500 | ||
– maaelu arengukava tehnilise abi meede | 12 800 000 | 12 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 000 | ||
– põllumajanduse turukorraldus | 1 046 300 | 1 046 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 300 | ||
– koolipuuvilja toetus | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
– teavitamis- ja müügiedendustoetus | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– kalanduse rakenduskava | 70 847 000 | 70 847 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 847 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 6 907 500 | 6 907 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 907 500 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
5 049 478 | 5 049 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 449 478 | ||
4 | Eraldised (ü) | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | |
– maaelu arengukava | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | ||
– kalanduse rakenduskava | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 449 478 | 2 449 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 449 478 | |
70000071. Põllumajandusamet |
71 686 069 |
67 366 069 |
1 220 000 |
600 000 |
2 500 000 |
0 |
69 186 069 |
||
4 | Eraldised | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 479 000 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 71 194 538 | 66 874 538 | 1 220 000 | 600 000 | 2 500 000 | 0 | 68 694 538 | |
6 | Muud kulud | 12 531 | 12 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 531 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
70000094. Veterinaar- ja Toiduamet |
139 555 582 |
107 481 701 |
18 900 000 |
13 173 881 |
0 |
0 |
139 555 582 |
||
4 | Eraldised | 372 070 | 372 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 070 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 372 070 | 372 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 070 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 372 070 | 372 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 070 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 372 070 | 372 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 070 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 372 070 | 372 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 070 | ||
5 | Tegevuskulud | 139 161 897 | 107 088 016 | 18 900 000 | 13 173 881 | 0 | 0 | 139 161 897 | |
6 | Muud kulud | 21 615 | 21 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 615 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
20 790 488 | 20 790 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 790 488 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 20 790 488 | 20 790 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 790 488 | |
70000036. Jõudluskontrolli Keskus |
17 787 979 |
7 037 979 |
10 750 000 |
0 |
0 |
0 |
17 787 979 |
||
4 | Eraldised | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 15 587 379 | 7 037 979 | 8 549 400 | 0 | 0 | 0 | 15 587 379 | |
6 | Muud kulud | 2 000 600 | 0 | 2 000 600 | 0 | 0 | 0 | 2 000 600 | |
70000059. Maamajanduse Infokeskus |
16 415 632 |
5 896 900 |
400 000 |
1 118 732 |
9 000 000 |
0 |
7 415 632 |
||
5 | Tegevuskulud | 16 385 632 | 5 896 900 | 370 000 | 1 118 732 | 9 000 000 | 0 | 7 385 632 | |
6 | Muud kulud | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
70000042. Põllumajandusuuringute Keskus |
37 597 920 |
24 597 920 |
6 800 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
31 397 920 |
||
4 | Eraldised | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 37 411 962 | 24 411 962 | 6 800 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 31 211 962 | |
6 | Muud kulud | 65 958 | 65 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 958 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (mitteabikõlblik käibemaks) |
640 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | |
70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium |
49 282 833 |
28 208 026 |
16 500 000 |
4 574 807 |
0 |
0 |
49 282 833 |
||
5 | Tegevuskulud | 46 278 333 | 28 203 526 | 13 500 000 | 4 574 807 | 0 | 0 | 46 278 333 | |
6 | Muud kulud | 3 004 500 | 4 500 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 004 500 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
11 211 699 | 11 211 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 211 699 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 11 211 699 | 11 211 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 211 699 | |
Põllumajandusmuuseumid |
13 100 105 |
12 056 105 |
1 024 000 |
0 |
20 000 |
0 |
13 080 105 |
||
5 | Tegevuskulud | 13 072 105 | 12 053 105 | 999 000 | 0 | 20 000 | 0 | 13 052 105 | |
6 | Muud kulud | 28 000 | 3 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused |
44 844 061 |
6 826 010 |
19 063 760 |
0 |
18 954 291 |
0 |
25 889 770 |
||
5 | Tegevuskulud | 44 205 940 | 6 790 889 | 18 467 760 | 0 | 18 947 291 | 0 | 25 258 649 | |
6 | Muud kulud | 638 121 | 35 121 | 596 000 | 0 | 7 000 | 0 | 631 121 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–257 024 700 |
–257 024 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–257 024 700 |
||
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
–257 024 700 |
–257 024 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–257 024 700 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –259 024 700 | –259 024 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | –259 024 700 | |
1032.1.9 |
– laenude andmine mitteresidentidele | –259 024 700 | –259 024 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | –259 024 700 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
1032.2 | – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
62 521 724 321 |
62 420 073 487 |
1 455 000 |
65 312 926 |
34 882 908 |
0 |
62 486 841 413 |
||
30 | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 61 767 500 000 | 61 767 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 767 500 000 | |
300 | Tulumaks | 5 645 000 000 | 5 645 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 645 000 000 | |
302 | Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed | 26 970 000 000 | 26 970 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 970 000 000 | |
303 | Omandimaksud | 52 000 000 | 52 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 000 | |
3031 | Raskeveokimaks | 52 000 000 | 52 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 000 | |
304 | Maksud kaupadelt ja teenustelt | 28 755 500 000 | 28 755 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 755 500 000 | |
3040 | Käibemaks | 19 030 000 000 | 19 030 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 030 000 000 | |
3042 | Aktsiisid | 9 510 500 000 | 9 510 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 510 500 000 | |
3043 | Hasartmängumaks | 215 000 000 | 215 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 000 | |
305 | Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt | 345 000 000 | 345 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 000 | |
3050 | Tollimaks | 345 000 000 | 345 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 000 | |
32 | Kaupade ja teenuste müük | 7 792 440 | 6 337 440 | 1 455 000 | 0 | 0 | 0 | 7 792 440 | |
320 | Riigilõivud | 6 327 000 | 6 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 327 000 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 1 465 440 | 10 440 | 1 455 000 | 0 | 0 | 0 | 1 465 440 | |
35 | Toetused | 100 195 834 | 0 | 0 | 65 312 926 | 34 882 908 | 0 | 65 312 926 | |
38 | Muud tulud | 646 236 047 | 646 236 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 236 047 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
382 | Tulud varadelt | 623 216 047 | 623 216 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 216 047 | |
388 | Muud tulud | 22 950 000 | 22 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 950 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
2 020 896 291 |
1 919 245 457 |
1 455 000 |
65 312 926 |
34 882 908 |
0 |
1 986 013 383 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 90 220 434 | 63 199 000 | 0 | 7 418 245 | 19 603 189 | 0 | 70 617 245 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
699 000 | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 699 000 | 699 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
4 660 000 | 699 000 | 0 | 3 961 000 | 0 | 0 | 4 660 000 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 4 660 000 | 699 000 | 0 | 3 961 000 | 0 | 0 | 4 660 000 | |
70000272. Rahandusministeerium |
1 216 877 440 |
1 161 721 573 |
905 000 |
41 071 148 |
13 179 719 |
0 |
1 203 697 721 |
||
4 | Eraldised | 839 626 282 | 826 374 629 | 0 | 13 251 653 | 0 | 0 | 839 626 282 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 218 971 978 | 205 720 325 | 0 | 13 251 653 | 0 | 0 | 218 971 978 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 218 971 978 | 205 720 325 | 0 | 13 251 653 | 0 | 0 | 218 971 978 | |
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 13 251 653 | 0 | 0 | 13 251 653 | 0 | 0 | 13 251 653 | ||
– muude asutuste õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) | 1 683 545 | 1 683 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 545 | ||
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 112 475 926 | 112 475 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 475 926 | |
– Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogramm | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | ||
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 54 318 648 | 54 318 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 318 648 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) | 5 829 272 | 5 829 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 272 | ||
– rahva ja eluruumide ning põllumajandusloendus | 46 858 340 | 46 858 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 858 340 | ||
– audiitorkogu – avalik audiitorjärelevalve | 1 631 036 | 1 631 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 036 | ||
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 58 082 278 | 58 082 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 082 278 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud (a) | 58 082 278 | 58 082 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 082 278 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | |
– õppelaenude riigitagatis (a) | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 11 560 854 | 11 560 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 560 854 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 11 560 854 | 11 560 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 560 854 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 613 654 304 | 613 654 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 654 304 | |
452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 587 900 000 | 587 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 900 000 | |
452.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 587 900 000 | 587 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 900 000 | |
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) | 587 900 000 | 587 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 900 000 | ||
452.92 | Euroopa Liidule | 25 754 304 | 25 754 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 754 304 | |
5 | Tegevuskulud | 204 602 041 | 162 697 827 | 905 000 | 27 819 495 | 13 179 719 | 0 | 191 422 322 | |
– tegevuskulud | 191 002 041 | 149 097 827 | 905 000 | 27 819 495 | 13 179 719 | 0 | 177 822 322 | ||
55 | – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a) | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | |
6 | Muud kulud | 172 649 117 | 172 649 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 649 117 | |
– intressikulud (a) | 138 397 957 | 138 397 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 397 957 | ||
– maamaksukulud (a) | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 000 | ||
– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) | 251 160 | 251 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 160 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
5 646 647 | 5 646 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 646 647 | ||
4 | Eraldised (ü) | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 4 740 525 | 4 740 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 740 525 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
21 966 213 | 4 065 137 | 0 | 17 901 076 | 0 | 0 | 21 966 213 | ||
4 | Eraldised (ü) | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452.0 | Valitsussektorisisesed toetused | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
452.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | |
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) | 906 122 | 906 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 122 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 21 060 091 | 3 159 015 | 0 | 17 901 076 | 0 | 0 | 21 060 091 | |
70000349. Maksu- ja Tolliamet |
614 024 284 |
606 346 284 |
200 000 |
7 478 000 |
0 |
0 |
614 024 284 |
||
4 | Eraldised | 22 380 000 | 22 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 380 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 21 800 000 | 21 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 000 | |
410 | Sotsiaalkindlustustoetused | 21 800 000 | 21 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 000 | |
4103 | Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) | 21 800 000 | 21 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
– Sisekaitseakadeemia | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 581 916 284 | 574 238 284 | 200 000 | 7 478 000 | 0 | 0 | 581 916 284 | |
– tegevuskulud | 571 178 284 | 563 500 284 | 200 000 | 7 478 000 | 0 | 0 | 571 178 284 | ||
55 | – maksumärgid (a) | 10 738 000 | 10 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 738 000 | |
6 | Muud kulud | 9 728 000 | 9 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 728 000 | |
– muud kulud | 3 358 000 | 3 358 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 358 000 | ||
65 | – intressikulud (a) | 6 370 000 | 6 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 370 000 | |
70000332. Statistikaamet |
91 177 733 |
79 382 200 |
350 000 |
9 345 533 |
2 100 000 |
0 |
89 077 733 |
||
5 | Tegevuskulud | 91 177 733 | 79 382 200 | 350 000 | 9 345 533 | 2 100 000 | 0 | 89 077 733 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 039 400 | 1 039 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 400 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 039 400 | 1 039 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 400 | |
70003170. Riigihangete Amet |
8 596 400 |
8 596 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 596 400 |
||
5 | Tegevuskulud | 8 596 400 | 8 596 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 596 400 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–1 982 645 921 |
–1 982 645 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–1 982 645 921 |
||
70000272. Rahandusministeerium |
–1 982 645 921 |
–1 982 645 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–1 982 645 921 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –7 461 245 921 | –7 461 245 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | –7 461 245 921 | |
101.1 | – väärtpaberite soetamine | –10 600 000 | –10 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 600 000 | |
1019.1.9 |
– välismaiste osaluste soetamine | –47 512 167 | –47 512 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | –47 512 167 | |
1032.1 | – laenude andmine | –3 500 000 000 | –3 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 500 000 000 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 67 000 000 | 67 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 000 | |
1032.2 | – antud laenude tagasimaksed | 67 000 000 | 67 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 000 | |
20.5 |
Kohustuste suurenemine | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 000 | |
2081.5 | – laenude võtmine | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 000 | |
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –88 400 000 | –88 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –88 400 000 | |
2081.6.9 |
– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele | –88 400 000 | –88 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –88 400 000 | |
Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
2 599 602 163 |
537 027 330 |
54 534 770 |
1 346 814 490 |
661 225 573 |
0 |
1 938 376 590 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 123 707 700 | 69 172 930 | 54 534 770 | 0 | 0 | 0 | 123 707 700 | |
320 | Riigilõivud | 64 103 200 | 64 103 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 103 200 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 59 604 500 | 5 069 730 | 54 534 770 | 0 | 0 | 0 | 59 604 500 | |
35 | Toetused | 2 008 040 063 | 0 | 0 | 1 346 814 490 | 661 225 573 | 0 | 1 346 814 490 | |
38 | Muud tulud | 467 854 400 | 467 854 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 854 400 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 149 257 000 | 149 257 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 257 000 | |
382 | Tulud varadelt | 5 088 700 | 5 088 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 700 | |
388 | Muud tulud | 313 508 700 | 313 508 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 508 700 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
6 029 005 062 |
3 966 430 229 |
54 534 770 |
1 346 814 490 |
661 225 573 |
0 |
5 367 779 489 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 187 521 197 | 63 188 457 | 0 | 124 332 740 | 0 | 0 | 187 521 197 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
29 613 870 | 29 613 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 870 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 29 613 870 | 29 613 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 870 | |
70000562. Siseministeerium |
400 115 862 |
305 527 567 |
15 000 |
94 573 295 |
0 |
0 |
400 115 862 |
||
4 | Eraldised | 285 715 914 | 195 385 345 | 0 | 90 330 569 | 0 | 0 | 285 715 914 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
4134 | Õppetoetused | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 285 674 498 | 195 343 929 | 0 | 90 330 569 | 0 | 0 | 285 674 498 | |
– Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond | 173 973 128 | 84 289 899 | 0 | 89 683 229 | 0 | 0 | 173 973 128 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 111 701 370 | 111 054 030 | 0 | 647 340 | 0 | 0 | 111 701 370 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 26 941 119 | 26 293 779 | 0 | 647 340 | 0 | 0 | 26 941 119 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 25 478 823 | 25 213 483 | 0 | 265 340 | 0 | 0 | 25 478 823 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 25 213 483 | 25 213 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 213 483 | ||
Euroopa Pagulasfondi, Välispiirifondi ja Euroopa Tagasipöördumisfondi välisvahendid Rahandusministeeriumi auditi personalikuludeks | 265 340 | 0 | 0 | 265 340 | 0 | 0 | 265 340 | ||
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 1 017 296 | 1 017 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 296 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 445 000 | 63 000 | 0 | 382 000 | 0 | 0 | 445 000 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 84 690 000 | 84 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 690 000 | |
– erakonnad | 84 690 000 | 84 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 690 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 70 251 | 70 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 251 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 70 251 | 70 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 251 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 11 416 | 11 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 416 | |
452.8 | Muudele residentidele | 11 416 | 11 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 416 | |
5 | Tegevuskulud | 114 309 948 | 110 052 222 | 15 000 | 4 242 726 | 0 | 0 | 114 309 948 | |
6 | Muud kulud | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
85 661 831 | 85 661 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 661 831 | ||
4 | Eraldised (ü) | 84 352 899 | 84 352 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 352 899 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 84 352 899 | 84 352 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 352 899 | |
– Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond | 84 289 899 | 84 289 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 289 899 | ||
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
– horisontaalne tehniline abi | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 308 932 | 1 308 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 932 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
145 272 | 145 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 272 | ||
4 | Eraldised (ü) | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
– horisontaalne tehniline abi | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 82 272 | 82 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 272 | |
70000591. Kaitsepolitseiamet |
224 994 582 |
224 994 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 994 582 |
||
6 | Muud kulud | 224 994 582 | 224 994 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 994 582 | |
70008747. Politsei- ja Piirivalveamet |
2 066 664 322 |
2 057 470 004 |
8 450 000 |
744 318 |
0 |
0 |
2 066 664 322 |
||
4 | Eraldised | 122 386 908 | 122 386 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 386 908 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 1 015 000 | 1 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | |
4134 | Õppetoetused | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | |
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 121 371 908 | 121 371 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 371 908 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 121 371 908 | 121 371 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 371 908 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 119 691 167 | 119 691 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 691 167 | |
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 119 691 167 | 119 691 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 691 167 | |
– piirivalveametnike vanaduspensionid (a) | 2 710 000 | 2 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 000 | ||
– politseiametnike vanaduspensionid (a) | 116 981 167 | 116 981 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 981 167 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
– MTÜ Eesti Naabrivalve | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 1 280 741 | 1 280 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 741 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 1 280 741 | 1 280 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 741 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 889 716 143 | 1 880 921 825 | 8 050 000 | 744 318 | 0 | 0 | 1 889 716 143 | |
6 | Muud kulud | 54 561 271 | 54 161 271 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 54 561 271 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
361 899 | 361 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 899 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 361 899 | 361 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 899 | |
70000585. Päästeamet |
665 078 813 |
646 389 247 |
12 754 420 |
5 935 146 |
0 |
0 |
665 078 813 |
||
4 | Eraldised | 3 986 302 | 3 986 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 986 302 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 3 626 116 | 3 626 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 626 116 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 682 059 | 682 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 059 | |
4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 296 863 | 296 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 863 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 385 196 | 385 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 196 | |
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 2 944 057 | 2 944 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 057 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 360 186 | 360 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 186 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 360 186 | 360 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 186 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 10 186 | 10 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 186 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 10 186 | 10 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 186 | ||
5 | Tegevuskulud | 660 748 511 | 642 058 945 | 12 754 420 | 5 935 146 | 0 | 0 | 660 748 511 | |
6 | Muud kulud | 344 000 | 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 269 563 | 1 269 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 563 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 269 563 | 1 269 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 563 | |
70004465. Sisekaitseakadeemia |
134 867 992 |
112 863 222 |
18 178 550 |
2 526 220 |
1 300 000 |
0 |
133 567 992 |
||
4 | Eraldised | 7 491 712 | 6 491 712 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 6 491 712 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 7 491 712 | 6 491 712 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 6 491 712 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 7 491 712 | 6 491 712 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 6 491 712 | |
4134 | Õppetoetused | 7 491 712 | 6 491 712 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 6 491 712 | |
5 | Tegevuskulud | 127 178 780 | 106 202 010 | 18 150 550 | 2 526 220 | 300 000 | 0 | 126 878 780 | |
6 | Muud kulud | 197 500 | 169 500 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 197 500 | |
70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
193 679 902 |
193 351 502 |
0 |
328 400 |
0 |
0 |
193 679 902 |
||
5 | Tegevuskulud | 193 679 902 | 193 351 502 | 0 | 328 400 | 0 | 0 | 193 679 902 | |
70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) |
2 156 082 392 |
362 645 648 |
15 136 800 |
1 118 374 371 |
659 925 573 |
0 |
1 496 156 819 |
||
70000562. Siseministeerium |
1 328 456 229 |
210 081 858 |
0 |
1 118 374 371 |
0 |
0 |
1 328 456 229 |
||
4 | Eraldised | 1 316 728 673 | 204 485 260 | 0 | 1 112 243 413 | 0 | 0 | 1 316 728 673 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 316 728 673 | 204 485 260 | 0 | 1 112 243 413 | 0 | 0 | 1 316 728 673 | |
– regionaalarengu toetamine | 1 239 949 543 | 127 706 130 | 0 | 1 112 243 413 | 0 | 0 | 1 239 949 543 | ||
– Kodanikuühiskonna Sihtkapital | 18 100 000 | 18 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 100 000 | ||
– kodanikualgatuse ja -hariduse projektid | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | ||
– planeeringutealased kaasamisprojektid | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– kohaliku demokraatia edendamine | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
– hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) | 27 305 000 | 27 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 305 000 | ||
– usuühenduste toetamine | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | ||
– muud sihtotstarbelised eraldised | 7 874 130 | 7 874 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 874 130 | ||
– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 11 727 556 | 5 596 598 | 0 | 6 130 958 | 0 | 0 | 11 727 556 | |
– tegevuskulud | 11 727 556 | 5 596 598 | 0 | 6 130 958 | 0 | 0 | 11 727 556 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
48 080 009 | 48 080 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 080 009 | ||
4 | Eraldised (ü) | 43 576 577 | 43 576 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 576 577 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 43 576 577 | 43 576 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 576 577 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 4 503 432 | 4 503 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 503 432 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
17 164 000 | 1 967 100 | 0 | 15 196 900 | 0 | 0 | 17 164 000 | ||
4 | Eraldised (ü) | 12 450 000 | 1 350 000 | 0 | 11 100 000 | 0 | 0 | 12 450 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 12 450 000 | 1 350 000 | 0 | 11 100 000 | 0 | 0 | 12 450 000 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 4 714 000 | 617 100 | 0 | 4 096 900 | 0 | 0 | 4 714 000 | |
Maavalitsused |
827 626 163 |
152 563 790 |
15 136 800 |
0 |
659 925 573 |
0 |
167 700 590 |
||
4 | Eraldised | 663 487 313 | 3 561 740 | 0 | 0 | 659 925 573 | 0 | 3 561 740 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 663 487 313 | 3 561 740 | 0 | 0 | 659 925 573 | 0 | 3 561 740 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 663 487 313 | 3 561 740 | 0 | 0 | 659 925 573 | 0 | 3 561 740 | |
– laste riiklik hoolekanne | 212 318 813 | 0 | 0 | 0 | 212 318 813 | 0 | 0 | ||
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes | 3 397 284 | 0 | 0 | 0 | 3 397 284 | 0 | 0 | ||
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele | 83 239 476 | 0 | 0 | 0 | 83 239 476 | 0 | 0 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | ||
– maanteetranspordi korraldamine | 313 770 000 | 0 | 0 | 0 | 313 770 000 | 0 | 0 | ||
– vee- ja õhutranspordi korraldamine | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | 0 | 0 | ||
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 3 561 740 | 3 561 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 740 | |
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 3 561 740 | 3 561 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 740 | |
– Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus | 3 561 740 | 3 561 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 740 | ||
5 | Tegevuskulud | 163 871 043 | 148 856 236 | 15 014 807 | 0 | 0 | 0 | 163 871 043 | |
6 | Muud kulud | 267 807 | 145 814 | 121 993 | 0 | 0 | 0 | 267 807 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–9 846 040 |
–9 846 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–9 846 040 |
||
70000728. Politseiamet |
–9 846 040 |
–9 846 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–9 846 040 |
||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –10 000 | –10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 | |
1032.1 | – laenude andmine | –10 000 | –10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 | |
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –9 836 040 | –9 836 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | –9 836 040 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –9 836 040 | –9 836 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | –9 836 040 | |
– Viru Vangla kapitalirendi maksed | –9 836 040 | –9 836 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | –9 836 040 | ||
Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
1 078 621 584 |
14 208 484 |
64 517 674 |
748 402 551 |
251 492 875 |
0 |
827 128 709 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 70 808 158 | 6 290 484 | 64 517 674 | 0 | 0 | 0 | 70 808 158 | |
320 | Riigilõivud | 6 015 016 | 6 015 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 015 016 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 64 793 142 | 275 468 | 64 517 674 | 0 | 0 | 0 | 64 793 142 | |
35 | Toetused | 999 895 426 | 0 | 0 | 748 402 551 | 251 492 875 | 0 | 748 402 551 | |
38 | Muud tulud | 7 918 000 | 7 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 918 000 | |
388 | Muud tulud | 7 918 000 | 7 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 918 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
40 201 505 948 |
39 138 277 021 |
63 333 501 |
748 402 551 |
251 492 875 |
0 |
39 950 013 073 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 274 692 797 | 114 664 119 | 3 900 000 | 100 003 678 | 56 125 000 | 0 | 218 567 797 | |
158 | sealhulgas ravimivarude soetamine | 61 100 000 | 61 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 100 000 | |
158 | sealhulgas vaktsiinide soetamine | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | |
158 | sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud | 1 592 000 | 1 592 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
9 972 119 | 9 972 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 972 119 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 9 972 119 | 9 972 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 972 119 | |
70001952. Sotsiaalministeerium |
13 115 505 235 |
12 476 174 825 |
222 600 |
637 787 810 |
1 320 000 |
0 |
13 114 185 235 |
||
4 | Eraldised | 12 942 264 613 | 12 352 178 329 | 0 | 590 086 284 | 0 | 0 | 12 942 264 613 | |
– sotsiaalkaitse eraldised | 130 568 547 | 16 611 414 | 0 | 113 957 133 | 0 | 0 | 130 568 547 | ||
– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi | 116 400 000 | 116 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 400 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 12 695 296 066 | 12 219 166 915 | 0 | 476 129 151 | 0 | 0 | 12 695 296 066 | |
– Eesti E-tervise Sihtasutus | 19 092 990 | 19 092 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 092 990 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 12 549 737 231 | 12 196 687 332 | 0 | 353 049 899 | 0 | 0 | 12 549 737 231 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 12 512 206 771 | 12 159 156 872 | 0 | 353 049 899 | 0 | 0 | 12 512 206 771 | |
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 3 241 909 | 3 241 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 241 909 | ||
4500.00 | Riigile ja riigiasutustele | 299 155 573 | 299 155 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 155 573 | |
– laste riiklik hoolekanne (ü) | 212 318 813 | 212 318 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 318 813 | ||
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü) | 3 397 284 | 3 397 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 284 | ||
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele | 83 239 476 | 83 239 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 239 476 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 12 209 809 289 | 11 856 759 390 | 0 | 353 049 899 | 0 | 0 | 12 209 809 289 | |
– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) | 11 066 924 994 | 11 066 924 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 066 924 994 | ||
– viljatusravi hüvitamine | 20 900 000 | 20 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 900 000 | ||
– Tartu Ülikool – residentuurikulud | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | ||
– Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine | 4 550 000 | 4 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 550 000 | ||
– Eesti Töötukassa – tööturumeetmed | 402 481 295 | 49 431 396 | 0 | 353 049 899 | 0 | 0 | 402 481 295 | ||
– EestiTöötukassa – töötutoetused (a) | 207 765 000 | 207 765 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 765 000 | ||
– Eesti Töötukassa – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 387 188 000 | 387 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 188 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 34 974 970 | 34 974 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 974 970 | |
– MTÜ Eesti Pimedate Liit | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
– MTÜ Eesti Vähiliit | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) | 25 489 970 | 25 489 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 489 970 | ||
– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) | 8 385 000 | 8 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 385 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 2 555 490 | 2 555 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 555 490 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 2 555 490 | 2 555 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 555 490 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 126 465 845 | 3 386 593 | 0 | 123 079 252 | 0 | 0 | 126 465 845 | |
– haiglavõrgu arendamine | 101 384 526 | 0 | 0 | 101 384 526 | 0 | 0 | 101 384 526 | ||
4502.8 | Muudele residentidele | 25 081 319 | 3 386 593 | 0 | 21 694 726 | 0 | 0 | 25 081 319 | |
– AS Hoolekandeteenused | 25 081 319 | 3 386 593 | 0 | 21 694 726 | 0 | 0 | 25 081 319 | ||
5 | Tegevuskulud | 173 178 622 | 123 934 496 | 222 600 | 47 701 526 | 1 320 000 | 0 | 171 858 622 | |
6 | Muud kulud | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
66 395 630 | 66 395 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 395 630 | ||
4 | Eraldised (ü) | 57 328 403 | 57 328 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 328 403 | |
– sotsiaalkaitse eraldised | 4 510 414 | 4 510 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 510 414 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 52 817 989 | 52 817 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 817 989 | |
4500.02 | Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 49 431 396 | 49 431 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 431 396 | |
Eesti Töötukassa – tööturumeetmed | 49 431 396 | 49 431 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 431 396 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 3 386 593 | 3 386 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 593 | |
4502.8 | Muudele residentidele | 3 386 593 | 3 386 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 593 | |
– AS Hoolekandeteenused | 3 386 593 | 3 386 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 593 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 9 067 227 | 9 067 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 067 227 | |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
871 000 | 871 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 871 000 | 871 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 000 | |
70003477. Ravimiamet |
38 040 524 |
3 174 697 |
34 865 827 |
0 |
0 |
0 |
38 040 524 |
||
4 | Eraldised | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 37 365 774 | 2 774 697 | 34 591 077 | 0 | 0 | 0 | 37 365 774 | |
6 | Muud kulud | 274 750 | 0 | 274 750 | 0 | 0 | 0 | 274 750 | |
70001975. Sotsiaalkindlustusamet |
26 120 905 777 |
25 942 763 610 |
3 300 000 |
0 |
174 842 167 |
0 |
25 946 063 610 |
||
4 | Eraldised | 25 986 887 868 | 25 812 045 701 | 0 | 0 | 174 842 167 | 0 | 25 812 045 701 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 25 749 480 380 | 25 574 638 213 | 0 | 0 | 174 842 167 | 0 | 25 574 638 213 | |
410 | Sotsiaalkindlustustoetused (a) | 19 683 503 800 | 19 683 503 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 683 503 800 | |
4100 | Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) | 19 338 503 800 | 19 338 503 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 338 503 800 | |
4102 | Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) | 345 000 000 | 345 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 5 785 454 413 | 5 784 134 413 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 5 784 134 413 | |
4130 | Peretoetused | 3 967 561 000 | 3 967 361 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 3 967 361 000 | |
– peretoetused (a) | 1 600 561 000 | 1 600 361 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 1 600 361 000 | ||
– vanemahüvitis (a) | 2 367 000 000 | 2 367 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 000 000 | ||
4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 789 171 300 | 789 171 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 171 300 | |
– puuetega inimeste igakuulised toetused (a) | 704 026 000 | 704 026 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 026 000 | ||
– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele | 2 091 000 | 2 091 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 000 | ||
– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon | 41 054 300 | 41 054 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 054 300 | ||
– erivajadustega laste rehabilitatsioon | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 000 | ||
4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 864 430 000 | 864 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 430 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 164 292 113 | 163 172 113 | 0 | 0 | 1 120 000 | 0 | 163 172 113 | |
– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) | 45 939 613 | 45 939 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 939 613 | ||
– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | ||
– matusetoetused (a) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | ||
– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
– hüvitised kuriteoohvritele (a) | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | ||
– ohvriabi (a) | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapse toitmise vaheaeg (a) | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | ||
– elatistoetus (a) | 3 532 500 | 3 532 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 532 500 | ||
– toetused represseeritutele (a) | 38 500 000 | 38 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 000 | ||
– toetused olümpiavõitjatele | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | 0 | 0 | ||
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 280 522 167 | 107 000 000 | 0 | 0 | 173 522 167 | 0 | 107 000 000 | |
– kaitseväelaste pensionid | 50 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 100 000 | 0 | 0 | ||
– politseiametnike pensionid | 116 981 167 | 0 | 0 | 0 | 116 981 167 | 0 | 0 | ||
– Riigikontrolli ametnike pensionid (a) | 4 200 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | ||
– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) | 17 860 000 | 17 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 860 000 | ||
– prokuröride pensionide suurendus | 3 731 000 | 0 | 0 | 0 | 3 731 000 | 0 | 0 | ||
– õiguskantsleri pensioni suurendus (a) | 398 000 | 398 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 000 | ||
– avalike teenistujate pensionide suurendus (a) | 84 542 000 | 84 542 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 542 000 | ||
– piirivalveametnike pensionid | 2 710 000 | 0 | 0 | 0 | 2 710 000 | 0 | 0 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 237 257 488 | 237 257 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 257 488 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 237 257 488 | 237 257 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 257 488 | |
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne | 233 857 488 | 233 857 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 857 488 | ||
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel (a) | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 133 891 609 | 130 591 609 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 133 891 609 | |
sealhulgas pensionide kojuviimise postikulud | 10 440 000 | 10 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 440 000 | ||
6 | Muud kulud | 126 300 | 126 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 300 | |
70008799. Terviseamet |
477 973 808 |
459 925 862 |
17 800 000 |
247 946 |
0 |
0 |
477 973 808 |
||
4 | Eraldised | 406 085 000 | 406 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 085 000 | |
– kiirabiteenuse osutamine | 405 900 000 | 405 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 900 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | |
4500.8 | Muudele residentidele | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | |
– AS Lõuna-Eesti Haigla – tegevusvaru haldamisega seotud kulud | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 71 279 422 | 53 831 476 | 17 200 000 | 247 946 | 0 | 0 | 71 279 422 | |
6 | Muud kulud | 609 386 | 9 386 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 609 386 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
43 755 | 43 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 755 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 43 755 | 43 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 755 | |
70001969. Tööinspektsioon |
34 864 573 |
26 969 573 |
0 |
7 895 000 |
0 |
0 |
34 864 573 |
||
4 | Eraldised | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | ||
5 | Tegevuskulud | 34 855 773 | 26 960 773 | 0 | 7 895 000 | 0 | 0 | 34 855 773 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | |
70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei |
1 254 232 |
1 254 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 232 |
||
5 | Tegevuskulud | 1 254 232 | 1 254 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 232 | |
70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus |
32 371 456 |
21 098 331 |
1 704 074 |
1 013 343 |
8 555 708 |
0 |
23 815 748 |
||
4 | Eraldised | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
4500.9 | Mitteresidentidele | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | ||
5 | Tegevuskulud | 32 284 101 | 21 010 976 | 1 704 074 | 1 013 343 | 8 555 708 | 0 | 23 728 393 | |
6 | Muud kulud | 9 122 | 9 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 122 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
810 992 | 810 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 992 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 810 992 | 810 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 992 | |
70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus |
916 704 |
916 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 704 |
||
4 | Eraldised | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
5 | Tegevuskulud | 866 704 | 866 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 704 | |
70006292. Tervise Arengu Instituut |
104 980 842 |
91 335 068 |
1 541 000 |
1 454 774 |
10 650 000 |
0 |
94 330 842 |
||
4 | Eraldised | 46 876 434 | 46 876 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 876 434 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 46 876 434 | 46 876 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 876 434 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 46 876 434 | 46 876 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 876 434 | |
– riiklikud ennetusstrateegiad | 46 822 434 | 46 822 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 822 434 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 58 094 008 | 44 448 234 | 1 541 000 | 1 454 774 | 10 650 000 | 0 | 47 444 008 | |
6 | Muud kulud | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
503 900 | 503 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 900 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 503 900 | 503 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 900 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–1 184 173 |
0 |
–1 184 173 |
0 |
0 |
0 |
–1 184 173 |
||
70003477. Ravimiamet |
–1 184 173 |
0 |
–1 184 173 |
0 |
0 |
0 |
–1 184 173 |
||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –1 184 173 | 0 | –1 184 173 | 0 | 0 | 0 | –1 184 173 | |
2082.6.8 |
– kapitaliliisingu maksed residentidele | –1 184 173 | 0 | –1 184 173 | 0 | 0 | 0 | –1 184 173 | |
Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
73 430 000 |
70 930 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
73 430 000 |
||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 52 430 000 | 49 930 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 52 430 000 | |
320 | Riigilõivud | 49 600 000 | 49 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 600 000 | |
322 | Kaupade ja teenuste müük | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | |
323 | Laekumised õiguste müügist | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | |
38 | Muud tulud | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
388 | Muud tulud | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
718 200 000 |
715 700 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
718 200 000 |
||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 35 080 000 | 35 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 080 000 | |
sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
70002526. Välisministeerium |
683 120 000 |
680 620 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
683 120 000 |
||
4 | Eraldised | 128 882 000 | 128 882 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 882 000 | |
– tsiviilmissioonid | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | ||
41 | Sotsiaaltoetused | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
4134 | Õppetoetused | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 123 352 000 | 123 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 352 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 123 352 000 | 123 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 352 000 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | |
4500.01 | Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
– Tallinna Inglise Kolledž | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
4500.03 | Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | ||
4500.8 | Muudele residentidele | 1 520 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 000 | |
– MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | ||
– MTÜ Eesti NATO Ühing | 890 000 | 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | ||
– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | ||
4500.9 | Mitteresidentidele | 118 732 000 | 118 732 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 732 000 | |
– arengu- ja humanitaarabi | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | ||
– Euroopa Nõukogu Infotalitus | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | ||
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 74 600 000 | 74 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 600 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 554 038 000 | 551 538 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 554 038 000 | |
– tegevuskulud | 552 710 401 | 550 210 401 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 552 710 401 | ||
– õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud | 1 327 599 | 1 327 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 327 599 | ||
6 | Muud kulud | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
§ 2. Kululiikide määramine
Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.
§ 3. Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine
(1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav toetuse suurus õppekuu kohta on:
1) õpilasel, kes õpib põhihariduse baasil põhihariduse nõudeta kutseõppe või kutsekeskharidusõppe õppekava järgi, 600 krooni;
2) õpilasel, kes õpib keskhariduse baasil kutseõppe õppekava järgi, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
3) üliõpilasel 875 krooni ja täiendav toetus 440 krooni;
4) doktorandil 6000 krooni.
(2) Õpetaja lähtetoetuse määr on 200 000 krooni vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 381.
(3) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.
(4) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.
(5) Vanemahüvitise määr on 4350 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.
(6) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.
(7) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 1200 krooni kuus vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.
(8) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on:
1) toimetulekupiiri määr 1000 krooni kuus vastavalt seaduse § 22 lõikele 11;
2) psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud isiku maksimaalne omaosalus 3000 krooni kuus vastavalt seaduse § 1119 lõike 5 punktile 1;
3) ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega teenusele paigutatud isiku kohta 8344 krooni kuus vastavalt seaduse § 1118 lõikele 6.
(9) Matusetoetuse suurus on 3000 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.
(10) Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 4350 krooni vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 21.
(11) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.
(12) Riigieelarve seaduse alusel on:
1) kassareservi suurus 100 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär 11 000 000 000 krooni vastavalt seaduse § 36 lõikele 1;
2) välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht 6 000 000 000 krooni vastavalt seaduse § 361 lõikele 1;
3) eelarvelaenu suurim lubatud jääk 15 000 000 000 krooni vastavalt seaduse § 39 lõikele 2;
4) kassalaenu suurim lubatud jääk 5 500 000 000 krooni vastavalt seaduse § 40 lõikele 2;
5) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk 6 000 000 000 krooni vastavalt seaduse § 401 lõikele 1.
(13) Enne kohustuse tekkimist väljamakstavate struktuuritoetuste suurim lubatud määr on 1 500 000 000 krooni vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikele 45.
(14) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.
§ 4. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted
(1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt:
T | – | tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; |
AK | – | konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu; |
AT | – | konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud; |
k | – | toetustaseme koefitsient; |
Cn | – | konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv ja vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmine arv aastate 2006–2008 hooldajatoetuse aruannetele vastavalt; |
Pn | – | kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maanteede ning tänavate arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta kroonides; |
– | konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmise arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestusliku koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma kroonides; | |
TM | – | üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2007., 2008. ning 2009. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga (2009. aasta arvestatud tulumaksu määr on 1 kuu 11,9 protsenti, 3 kuud 11,93 protsenti ja 8 kuud 11,4 protsenti); |
– | arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2009. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; | |
RM | – | maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2007., 2008. ning 2009. aastal. |
(2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.
(4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotust omavalitsusüksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku Vabariigi Valitsuse kinnitatud eelmise aasta jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (välja arvatud lõikes 1 nimetatud toetus) ja kulude artikli 4500.01 alt eraldatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jäägi kannavad omavalitsusüksused üle järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.
(7) 2009. aasta riigieelarve seaduse § 4 lõikes 2 ettenähtud kasutamata jäänud ning 2010. eelarveaastasse ülekantud vahendeid kasutatakse vastavalt § 4 lõikele 2.
§ 5. Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.
(2) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja 2010. aasta jooksul. Toetuse saajate eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite arvel tehtavate kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmist võib taotleda ainult toetuse andja. Erand on Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud, mis on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad vastavate tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud summade ulatuses.
§ 6. Kindlustushüvitiste kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 7. Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine
(1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2010. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
(2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2010. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
§ 8. Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine
Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.
§ 9. Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste likvideerimisel vabanevate vahendite kasutamine
(1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel, jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks, ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega, tegevuse ümberkorraldamisel või likvideerimisel vähendada neile riigieelarves muudest või määramata allikatest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi ning nimetatud vahendite arvel finantseerida moodustatud või ümberkorraldatud riigiasutusi ning muid riigiasutusi ümberkorraldatud tegevuste osas. Vabariigi Valitsuse reservi kaudu ei jaotata ümber asutuse materiaalse ja immateriaalse vara müügist laekunud tulu arvel kavandatavaid kulusid.
(2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks, jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks, ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamiseks eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 10. Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
(1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni või riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Advokatuurile, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses ülikooliseaduse § 131 alusel avalik-õiguslike ülikoolidega sõlmitud halduslepingust ja tulemuslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks (riiklik koolitustellimus, tugiteenused, täienduskoolitus jt), õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.
(2) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud jooksva eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates või taotlema vajaduse korral lepingu pikendamist.
(3) Lepingus sätestatakse:
1) lepingu objekt, s.o tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
4) lepingu jõustumise tähtaeg;
5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik, välja arvatud juhul, kui väljamakseid teostatakse kuludokumentide alusel;
9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).
(4) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokumendiks on leping, kui seaduses ei ole märgitud teisiti. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.
(5) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
(6) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil või Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.
(7) Riigi asutatud sihtasutused (välja arvatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist Rahandusministeeriumi riigikassa e-riigikassa (edaspidi e-riigikassa) kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid e-riigikassa kontol. Riigi asutatud sihtasutused võivad e-riigikassa kontol hoida ka muid sihtasutusele kuuluvaid vahendeid. Vahendite e-riigikassa kontol hoidmise eest sihtasutustele intressi ei maksta.
(8) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 10.
(9) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvatest aruannetest.
(10) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvel.
(11) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud raamatupidamises pidama eraldisena saadud raha kohta eraldi kuluarvestust.
(12) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta lisatingimusi.
§ 11. Välisabi sildfinantseerimine
(1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemisalas või halduses on välisabi saajaks olev riigiasutus, põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel. Taotlus peab sisaldama ministeeriumi või Riigikantselei kinnitust, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.
(2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav ministeerium või Riigikantselei, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.
§ 12. Eraldised Euroopa Liidule
Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.
§ 13. Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude tegemine ja muutmine ning toetuste kaasfinantseerimine
(1) Kui Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt toetuse saamine toimub riigiasutuse poolt eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt ning eelnevalt tehtud kulude katteks laekub toetus Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt eeldatavasti kulude tegemisest erineval eelarveaastal, tuleb eelnevate kulude tegemiseks riigiasutusel kasutada välisabi sildfinantseerimist. Sildfinantseerimist kasutamata võib Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt riigiasutusele tema poolt 2009. aastal tehtud lähetuskulude hüvitamiseks laekunud vahendeid kasutada lähetuskuludeks vastavalt tegelikule laekumisele.
(2) Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees. Struktuurivahendite tehnilise abi meetmete eelarvete muutmine eelarveaasta kestel on lubatud struktuurivahendite rakendusasutuse valitsemisalas samaliigilise meetme piires.
(3) Riigiasutustel on kohustus tagada Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadava toetuse kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale esitatavates aruannetes.
§ 14. Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel
Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.
§ 15. Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks
(1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» – 88 542 015 krooni;
2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas mitteabikõlbliku käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
4) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 943 376 471 krooni;
5) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas mitteabikõlbliku käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
6) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 450 708 456 krooni;
7) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 278 703 315 krooni;
8) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.
(2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega. Täiendavatest vahenditest seni tehtud või kavandatud väljamaksete ja järgmiseks eelarveaastaks eelarvesse planeeritavate vahendite summaarne määr ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahtusid. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.
(3) Kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 10 sätestatut.
§ 16. Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude muutmine NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele missioonile lähetamise korral
NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamise korral on Vabariigi Valitsusel õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.
§ 17. Erakorralise pensionireservi ajutine kasutamine likviidsuse juhtimiseks
2010. aasta sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamakseteks mittekasutatavaid erakorralise pensionireservi vahendeid on lubatud kasutada riigieelarve jooksvate tulude ja kulude mittevastavuse korral ajutiseks likviidsuse juhtimiseks.
§ 18. Luba kapitalirendi kasutamiseks
Kooskõlas riigieelarve seaduse § 29 lõikega 3 on Justiitsministeeriumil ja Siseministeeriumil lubatud uue Tallinna vangla hoonete ja territooriumi üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga eeldusel, et nimetatud lepingute sõlmimiseks on andnud loa Vabariigi Valitsus.
§ 19. Kasvuhoonegaaside kvootide müügist laekuva tulu kasutamine
(1) Keskkonnaministeeriumil on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala artiklis 323 Tulud varadelt kavandatud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli artikli 17 rakendamisel riikidevahelisest lubatud heitkogustega kauplemisest saadud vahendeid ainult selliste kulude tegemiseks, mis on kooskõlas heitkoguste kvoodi ostjatega sõlmitud lepingutega.
(2) Vabariigi Valitsus kehtestab ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli artikli 17 rakendamisel riikidevahelisest lubatud heitkogustega kauplemisest saadud vahendite kasutamise korra iga müügitehingu puhul eraldi.