Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2006 otsus nr 64
2007. aasta riigieelarve seadus
Vastu võetud 13.12.2006
Sealhulgas |
|||||||||
Konsolideerimata eelarve | muudest või määramata allikatest laekumistega
seotud eelarve |
majandustegevusest laekumistega
seotud eelarve (a, ü) |
mitteresidentidelt laekumistega
seotud eelarve (a, ü) |
teistelt riigiasutustelt laekumistega
seotud eelarve (a) |
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) | Konsolideeritud eelarve | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1��5 | |||
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides) |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 75 910 624 115 | 65 843 002 978 | 595 941 644 | 8 475 552 921 | 927 081 572 | 69 045 000 | 74 983 542 543 | ||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 74 782 030 713 | 64 717 753 192 | 594 643 028 | 8 475 552 921 | 927 081 572 | 67 000 000 | 73 854 949 141 | ||
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | 1 128 593 402 | 1 131 937 018 | –1 298 616 | 0 | 0 | –2 045 000 | 1 128 593 402 | ||
Osa 1. RIIGIKOGU | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 920 860 | 28 000 | 407 860 | 0 | 485 000 | 0 | 435 860 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 425 860 | 18 000 | 407 860 | 0 | 0 | 0 | 425 860 | |
38 | Muud tulud | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
35 | Toetused | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 485 000 | 0 | 0 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 334 894 152 | 334 001 292 | 407 860 | 0 | 485 000 | 0 | 334 409 152 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 41 450 000 | 41 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 450 000 | |
74000101. Riigikogu Kantselei |
267 374 152 | 266 481 292 | 407 860 | 0 | 485 000 | 0 | 266 889 152 | ||
4 | Eraldised | 44 141 254 | 44 141 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 141 254 | |
414 | Parlamendipensionid (a) | 41 898 000 | 41 898 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 898 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 243 254 | 2 243 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 254 | |
4500.0 | Valitsussektorisisesed eraldised | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
– Eesti Keele Instituut | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 2 023 254 | 2 023 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 023 254 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 2 023 254 | 2 023 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 023 254 | ||
5 | Tegevuskulud | 223 141 898 | 222 249 038 | 407 860 | 0 | 485 000 | 0 | 222 656 898 | |
– Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a) | 69 360 000 | 69 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 360 000 | ||
– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) | 22 888 800 | 22 888 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 888 800 | ||
– tegevuskulud | 130 466 848 | 129 573 988 | 407 860 | 0 | 485 000 | 0 | 129 981 848 | ||
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||
– maksud erisoodustustelt | 176 250 | 176 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 250 | ||
6 | Muud kulud | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | |
70008256. Vabariigi Valimiskomisjon |
26 070 000 | 26 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 070 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 4 599 800 | 4 599 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 599 800 | |
4 | Eraldised | 21 470 200 | 21 470 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 470 200 | |
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 71 091 240 | 70 691 240 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 71 091 240 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 22 400 000 | 22 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 400 000 | |
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei |
48 691 240 | 48 291 240 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 48 691 240 | ||
4 | Eraldised | 6 575 221 | 6 575 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 575 221 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 915 221 | 915 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 221 | |
4102 | Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a) | 311 000 | 311 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 000 | |
414 | Presidendi ametipension (a) | 604 221 | 604 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 221 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 5 660 000 | 5 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 660 000 | |
– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
– Eesti Kodukaunistamise Ühendus | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | ||
– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | ||
– MTÜ 20. Augusti Klubi | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 42 057 319 | 41 657 319 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 42 057 319 | |
– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu | 563 450 | 563 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 450 | ||
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | ||
– maksud erisoodustustelt | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | ||
6 | Muud kulud | 58 700 | 58 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 700 | |
Osa 3. RIIGIKONTROLL |
|||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 62 332 395 | 62 332 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 332 395 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | |
74000056. Riigikontroll |
59 832 395 | 59 832 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 832 395 | ||
4 | Eraldised | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | ||
5 | Tegevuskulud | 59 812 095 | 59 812 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 812 095 | |
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 174 897 | 174 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 897 | ||
– maksud erisoodustustelt | 127 198 | 127 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 198 | ||
6 | Muud kulud | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | |
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER |
|||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 23 273 714 | 23 273 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 273 714 | ||
74000464. Õiguskantsleri Kantselei |
23 273 714 | 23 273 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 273 714 | ||
4 | Eraldised | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 23 258 714 | 23 258 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 258 714 | |
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 116 615 | 116 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 615 | ||
– maksud erisoodustustelt | 84 218 | 84 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 218 | ||
Osa 5. RIIGIKOHUS |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 1 140 000 | 1 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 80 000 | 70 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | |
38 | Muud tulud | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
388 | Muud tulud | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 62 038 325 | 62 028 325 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 62 038 325 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 10 310 000 | 10 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 310 000 | |
74001127. Riigikohus |
51 728 325 | 51 718 325 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 51 728 325 | ||
4 | Eraldised | 4 360 000 | 4 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360 000 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | |
– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 47 367 325 | 47 357 325 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 47 367 325 | |
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 111 400 | 111 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 400 | ||
– maksud erisoodustustelt | 81 025 | 81 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 025 | ||
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 75 908 163 255 | 65 841 844 978 | 595 123 784 | 8 475 552 921 | 926 596 572 | 69 045 000 | 74 981 566 683 | ||
35 | Toetused | 47 837 396 | 0 | 0 | 47 837 396 | 0 | 0 | 47 837 396 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 74 228 400 887 | 64 165 426 226 | 593 825 168 | 8 475 552 921 | 926 596 572 | 67 000 000 | 73 301 804 315 | ||
4 | Eraldised | 7 118 155 824 | 7 070 318 428 | 0 | 47 837 396 | 0 | 0 | 7 118 155 824 | |
4 | EMP ja Norra finantsvahendid | 47 837 396 | 0 | 0 | 47 837 396 | 0 | 0 | 47 837 396 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 95 305 190 | 95 305 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 305 190 | |
– pensionide kohustuse defitsiidi katmine | 95 305 190 | 95 305 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 305 190 | ||
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
– finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimine, vahendeid kasutatakse kooskõlas käesoleva seaduse § 4 lõikes 8 sätestatuga (ü) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 6 955 013 238 | 6 955 013 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 955 013 238 | |
452.01 | Mittesihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi | 4 772 013 238 | 4 772 013 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 772 013 238 | |
– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras | 1 430 000 000 | 1 430 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 000 000 | ||
– hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras | 3 342 013 238 | 3 342 013 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 342 013 238 | ||
452.92 | Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule (a, ü) | 2 183 000 000 | 2 183 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 183 000 000 | |
6 | Muud kulud | 437 578 634 | 437 578 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 578 634 | |
6 | Vabariigi Valitsuse reserv (ü) | 227 797 551 | 227 797 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 797 551 | |
6 | Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) | 209 781 083 | 209 781 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 781 083 | |
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 65 978 019 | 50 350 300 | 1 610 000 | 13 315 659 | 702 060 | 0 | 65 275 959 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 3 560 300 | 1 950 300 | 1 610 000 | 0 | 0 | 0 | 3 560 300 | |
35 | Toetused | 14 017 719 | 0 | 0 | 13 315 659 | 702 060 | 0 | 13 315 659 | |
38 | Muud tulud | 48 400 000 | 48 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 48 400 000 | 48 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 400 000 | |
– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks | 7 373 000 | 7 373 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 373 000 | ||
– sellest tegevuskuludeks | 15 627 000 | 15 627 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 627 000 | ||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 217 148 805 | 201 521 086 | 1 610 000 | 13 315 659 | 702 060 | 0 | 216 446 745 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 10 733 000 | 10 483 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 10 733 000 | |
��� sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) | 7 373 000 | 7 373 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 373 000 | ||
70004809. Riigikantselei |
141 290 855 | 126 935 653 | 860 000 | 12 793 142 | 702 060 | 0 | 140 588 795 | ||
4 | Eraldised | 22 651 941 | 16 774 433 | 0 | 5 175 448 | 702 060 | 0 | 21 949 881 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 5 502 060 | 0 | 0 | 4 800 000 | 702 060 | 0 | 4 800 000 | |
– ESFi meetme 1.4 eraldised vastavalt taotlustele | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 | ||
– Europe Directi infovõrgu toetus | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
– Equali projekt «Paindlikud õppe- ja töövormid» kaasfinantseerimine projekti partnerite kulude katteks | 702 060 | 0 | 0 | 0 | 702 060 | 0 | 0 | ||
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 2 115 931 | 2 115 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 931 | |
– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 654 456 | 654 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 456 | ||
– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 461 475 | 461 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 475 | ||
– projekt «Keelehoole» | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
– Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 5 672 000 | 5 672 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 672 000 | |
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus | 5 672 000 | 5 672 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 672 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 7 097 950 | 6 722 502 | 0 | 375 448 | 0 | 0 | 7 097 950 | |
– MTÜ Narva Eesti Maja | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas | 408 000 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | ||
– projekt «Lapsed hoitud, emad tööl» | 482 950 | 107 502 | 0 | 375 448 | 0 | 0 | 482 950 | ||
– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||
– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– Avatud Eesti Fond | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– rahvuskaaslaste programmi toetamine | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– liikmemaksud | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 864 000 | 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 864 000 | 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 118 598 914 | 110 121 220 | 860 000 | 7 617 694 | 0 | 0 | 118 598 914 | |
– sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvelt (a) | 15 627 000 | 15 627 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 627 000 | ||
6 | Muud kulud | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
4 204 250 | 3 502 190 | 0 | 0 | 702 060 | 0 | 3 502 190 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 3 394 688 | 3 394 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 394 688 | |
4 | Eraldised (ü) | 809 562 | 107 502 | 0 | 0 | 702 060 | 0 | 107 502 | |
70001946. Rahvusarhiiv |
65 124 950 | 64 102 433 | 500 000 | 522 517 | 0 | 0 | 65 124 950 | ||
4 | Eraldised | 115 800 | 115 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 800 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
– toetused eraarhivaalide omanikele | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 59 800 | 59 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 800 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 59 800 | 59 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 800 | ||
5 | Tegevuskulud | 64 981 150 | 63 958 633 | 500 000 | 522 517 | 0 | 0 | 64 981 150 | |
6 | Muud kulud | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
911 773 | 911 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 773 | ||
5 | Tegevuskulud | 911 773 | 911 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 773 | |
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 1 025 876 423 | 207 777 331 | 160 144 147 | 655 285 945 | 2 669 000 | 0 | 1 023 207 423 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 164 281 478 | 4 207 331 | 160 074 147 | 0 | 0 | 0 | 164 281 478 | |
320 | Riigilõivud | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |
3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 164 171 478 | 4 097 331 | 160 074 147 | 0 | 0 | 0 | 164 171 478 | |
35 | Toetused | 657 954 945 | 0 | 0 | 655 285 945 | 2 669 000 | 0 | 655 285 945 | |
350 | Sihtotstarbelised toetused | 657 954 945 | 0 | 0 | 655 285 945 | 2 669 000 | 0 | 655 285 945 | |
3500 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 657 954 945 | 0 | 0 | 655 285 945 | 2 669 000 | 0 | 655 285 945 | |
3500.00 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt | 2 669 000 | 0 | 0 | 0 | 2 669 000 | 0 | 0 | |
3500.92 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult | 654 985 945 | 0 | 0 | 654 985 945 | 0 | 0 | 654 985 945 | |
3500.93 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organistsioonilt | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | |
38 | Muud tulud | 203 640 000 | 203 570 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 203 640 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 200 070 000 | 200 000 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 200 070 000 | |
388 | Muud tulud | 3 570 000 | 3 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 570 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 5 194 873 106 | 4 376 774 014 | 160 144 147 | 655 285 945 | 2 669 000 | 0 | 5 192 204 106 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 303 557 898 | 126 595 808 | 6 090 650 | 170 871 440 | 0 | 0 | 303 557 898 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
23 814 814 | 23 814 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 814 814 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 23 814 814 | 23 814 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 814 814 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine: |
42 816 580 | 42 816 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 816 580 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 42 816 580 | 42 816 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 816 580 | |
– hariduse infrastruktuuri arendamine | 22 271 390 | 22 271 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 271 390 | ||
sealhulgas abikõlbmatu käibemaks | 12 705 882 | 12 705 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 705 882 | ||
– kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine | 20 545 190 | 20 545 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 545 190 | ||
sealhulgas abikõlbmatu käibemaks | 16 941 176 | 16 941 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 941 176 | ||
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
3 309 780 600 | 2 896 945 895 | 0 | 412 834 705 | 0 | 0 | 3 309 780 600 | ||
4 | Eraldised | 3 198 615 395 | 2 801 172 581 | 0 | 397 442 814 | 0 | 0 | 3 198 615 395 | |
– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2007. aasta vastuvõtt | 163 697 546 | 145 018 121 | 0 | 18 679 425 | 0 | 0 | 163 697 546 | ||
– rahvuskaaslaste poliitika arendamine | 7 860 000 | 7 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 000 | ||
– täiskasvanuhariduse arendamine ja koolitus | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– ESFi uue programmiperioodi projektid | 127 167 183 | 30 917 183 | 0 | 96 250 000 | 0 | 0 | 127 167 183 | ||
sealhulgas elukestev õpe | 47 941 177 | 11 691 177 | 0 | 36 250 000 | 0 | 0 | 47 941 177 | ||
sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine | 79 226 006 | 19 226 006 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 79 226 006 | ||
��� ERFi uue programmiperioodi projektid | 35 235 295 | 15 235 295 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 35 235 295 | ||
sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine | 35 235 295 | 15 235 295 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 35 235 295 | ||
– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | ||
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 32 372 933 | 32 372 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 372 933 | |
– riiklik koolitustellimus eraülikoolidele | 1 176 000 | 1 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 000 | ||
– riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele | 13 753 533 | 13 753 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 753 533 | ||
– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele | 2 593 400 | 2 593 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 593 400 | ||
– AS Audentes | 14 850 000 | 14 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 000 | ||
41 | Sotsiaaltoetused | 245 967 600 | 245 967 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 967 600 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 245 967 600 | 245 967 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 967 600 | |
4134 | – õppetoetused | 231 045 100 | 231 045 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 045 100 | |
4138 | – emeriitprofessorite tasud | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | |
4138 | – teaduspreemiad | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | |
4138 | – teadustööde riiklike konkursside preemiad | 472 500 | 472 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 500 | |
4138 | – F. J. Wiedemanni keeleauhind | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 370 556 360 | 2 168 734 101 | 0 | 201 822 259 | 0 | 0 | 2 370 556 360 | |
– Tiigrihüppe Sihtasutus | 19 933 300 | 19 933 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 933 300 | ||
– geenivaramu koeproovide ja andmete kogumine | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
– hariduslike erivajadustega õpilaste õppeaja pikendamine ja õppevahendite hankimine riskirühma lastele | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 000 | ||
– huvihariduse toetamine | 10 987 000 | 10 987 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 987 000 | ||
– noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– noortespordi toetamine | 924 000 | 924 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 000 | ||
– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast tulenevad tegevused | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
– eesti keele strateegia rakendamine | 8 625 000 | 8 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 625 000 | ||
– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) | 43 410 180 | 43 410 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 410 180 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 273 326 880 | 2 071 504 621 | 0 | 201 822 259 | 0 | 0 | 2 273 326 880 | |
– ESFi projektid | 43 783 760 | 5 901 046 | 0 | 37 882 714 | 0 | 0 | 43 783 760 | ||
– õpilasüritused | 1 281 400 | 1 281 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 400 | ||
– meediaväljaannete toetamine | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
– maakondlikud nõustamiskeskused | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– koolitoit riigi kutseõppeasutustele | 37 836 707 | 37 836 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 836 707 | ||
– noorte laulu- ja tantsupidu | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | ||
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 8 755 909 | 8 755 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 755 909 | |
4500.0 | �� valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 6 174 038 | 6 174 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 174 038 | |
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 92 410 796 | 90 032 154 | 0 | 2 378 642 | 0 | 0 | 92 410 796 | |
– üldhariduse valdkonna ESFi projektid | 2 378 642 | 0 | 0 | 2 378 642 | 0 | 0 | 2 378 642 | ||
– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele | 84 427 783 | 84 427 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 427 783 | ||
– koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele | 5 604 371 | 5 604 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 604 371 | ||
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 1 169 829 412 | 1 099 567 790 | 0 | 70 261 622 | 0 | 0 | 1 169 829 412 | |
– riiklik koolitustellimus ülikoolidele | 928 589 259 | 858 327 637 | 0 | 70 261 622 | 0 | 0 | 928 589 259 | ||
– õpetajakoolitus | 3 480 000 | 3 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 480 000 | ||
– residentuurikulud | 88 355 000 | 88 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 355 000 | ||
– Tartu Ülikooli Teaduskool | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | ||
– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur | 81 100 000 | 81 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 100 000 | ||
– Eesti Teaduste Akadeemia | 19 025 000 | 19 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 025 000 | ||
– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž | 2 127 000 | 2 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 000 | ||
– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum ja Akadeemiline Raamatukogu | 10 175 000 | 10 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 175 000 | ||
– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid | 21 878 153 | 21 878 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 878 153 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 283 026 088 | 219 593 990 | 0 | 63 432 098 | 0 | 0 | 283 026 088 | |
– Sihtasutus Eesti Teadusfond | 124 156 000 | 123 856 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 124 156 000 | ||
– Sihtasutus Archimedes | 52 273 840 | 52 273 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 273 840 | ||
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 43 979 378 | 17 079 351 | 0 | 26 900 027 | 0 | 0 | 43 979 378 | ||
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus | 47 176 709 | 20 164 799 | 0 | 27 011 910 | 0 | 0 | 47 176 709 | ||
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus | 5 030 000 | 4 250 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 5 030 000 | ||
– programm «Euroopa tunnuskiri» | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | ||
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus | 8 440 161 | 0 | 0 | 8 440 161 | 0 | 0 | 8 440 161 | ||
– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | ||
– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 601 905 191 | 574 038 008 | 0 | 27 867 183 | 0 | 0 | 601 905 191 | |
– Eesti Vabaharidusliit | 7 981 449 | 4 000 000 | 0 | 3 981 449 | 0 | 0 | 7 981 449 | ||
– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimurahvaste Programmi II täitmine | 4 210 000 | 4 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210 000 | ||
– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – tegevuskulud, projektid, üliõpilaste toetus | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– MTÜ Eesti Olümpiakomitee | 7 650 000 | 7 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 000 | ||
– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe | 4 795 345 | 4 795 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 795 345 | ||
– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)» | 7 600 000 | 7 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 | ||
– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm» | 26 800 000 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | ||
– riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud» | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | ||
– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» | 7 450 000 | 7 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 450 000 | ||
– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine | 4 370 000 | 4 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 370 000 | ||
– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine | 299 700 000 | 299 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 700 000 | ||
– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine | 97 310 000 | 97 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 310 000 | ||
– teaduse populariseerimine | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | ||
– teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks | 48 950 000 | 48 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 950 000 | ||
– noorteühingute aasta- ja projektitoetused | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | ||
– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine | 630 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | ||
– noortevaldkonna võrgustiku toetamine | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– hariduslike erivajadustega laste õppekirjanduse väljaandmise toetamine | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– õpilasüritused | 364 600 | 364 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 600 | ||
– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– vene õppekeelega üldhariduskoolide õpetajate ettevalmistus osalisele eestikeelsele õppele üleminekuks | 29 600 000 | 29 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 600 000 | ||
– keeleajakiri Oma Keel | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
– Eesti keelenõukogu | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | ||
– Eesti Noorsoo Instituut | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras | 5 642 992 | 1 897 040 | 0 | 3 745 952 | 0 | 0 | 5 642 992 | ||
– koolitoit erakutseõppeasutustele | 641 922 | 641 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 922 | ||
– kutsehariduse ja noorte valdkonna ESFi projektid | 18 836 625 | 109 101 | 0 | 18 727 524 | 0 | 0 | 18 836 625 | ||
– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele | 2 312 258 | 900 000 | 0 | 1 412 258 | 0 | 0 | 2 312 258 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 9 923 579 | 9 923 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 923 579 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 8 810 000 | 8 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 810 000 | ||
– OECD võrdlusuuringu PISA osavõtumaks | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
– World Skillsi liikmemaks | 328 579 | 328 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 579 | ||
– Eesti osalemine Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse (ENGNK) töös | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 213 658 478 | 152 967 348 | 0 | 60 691 130 | 0 | 0 | 213 658 478 | |
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 118 908 478 | 102 417 348 | 0 | 16 491 130 | 0 | 0 | 118 908 478 | |
– sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 93 710 000 | 93 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 710 000 | ||
– munitsipaliseeritud kutseõppeasutused | 25 198 478 | 8 707 348 | 0 | 16 491 130 | 0 | 0 | 25 198 478 | ||
4502.02 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 58 350 000 | 14 150 000 | 0 | 44 200 000 | 0 | 0 | 58 350 000 | |
– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele | 56 550 000 | 12 350 000 | 0 | 44 200 000 | 0 | 0 | 56 550 000 | ||
– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | ||
4502.03 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | |
– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
– Põlvamaa J. Hurda nim Rahvahariduse Selts | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– MTÜ Viljandi Noortekeskus | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 111 165 205 | 95 773 314 | 0 | 15 391 891 | 0 | 0 | 111 165 205 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
82 237 787 | 82 237 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 237 787 | ||
4 | Eraldised (ü) | 77 107 163 | 77 107 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 107 163 | |
4 | – ESFi uue programmiperioodi projektid | 18 970 589 | 18 970 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 970 589 | |
sealhulgas elukestev õpe | 6 617 647 | 6 617 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 617 647 | ||
sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine | 12 352 942 | 12 352 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 352 942 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 42 963 791 | 42 963 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 791 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 42 963 791 | 42 963 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 963 791 | |
– ESFi projektid | 5 901 046 | 5 901 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 046 | ||
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 21 878 153 | 21 878 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 878 153 | |
– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid | 21 878 153 | 21 878 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 878 153 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 10 628 451 | 10 628 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 628 451 | |
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 5 432 431 | 5 432 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 432 431 | ||
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus | 5 151 020 | 5 151 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 151 020 | ||
– Sihtasutus Eesti Teadusfond | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 4 556 141 | 4 556 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 141 | |
– Eesti Vabaharidusliit | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras | 1 447 040 | 1 447 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 040 | ||
– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine | 109 101 | 109 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 101 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 15 172 783 | 15 172 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 172 783 | |
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 4 122 783 | 4 122 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 122 783 | |
– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele | 4 122 783 | 4 122 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 122 783 | ||
4502.02 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 11 050 000 | 11 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 050 000 | |
– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele | 11 050 000 | 11 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 050 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 5 130 624 | 5 130 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 624 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine: |
27 181 888 | 27 181 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 181 888 | ||
4 | Eraldised | 27 181 888 | 27 181 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 181 888 | |
– ESFi uue programmiperioodi projektid | 11 946 594 | 11 946 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 946 594 | ||
sealhulgas elukestev õpe | 5 073 530 | 5 073 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 073 530 | ||
sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine | 6 873 064 | 6 873 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 873 064 | ||
– ERFi uue programmiperioodi projektid | 15 235 294 | 15 235 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 235 294 | ||
sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine | 15 235 294 | 15 235 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 235 294 | ||
sellest abikõlbmatu käibemaks | 12 294 118 | 12 294 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 294 118 | ||
700003690. Keeleinspektsioon |
4 547 312 | 4 547 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 547 312 | ||
5 | Tegevuskulud | 4 547 312 | 4 547 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 547 312 | |
700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk |
17 589 674 | 15 692 948 | 1 000 000 | 896 726 | 0 | 0 | 17 589 674 | ||
4 | Eraldised | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 5 900 010 | 5 900 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 010 | ||
5 | Tegevuskulud | 11 689 664 | 9 792 938 | 1 000 000 | 896 726 | 0 | 0 | 11 689 664 | |
700005312. Eesti Noorsootöö Keskus |
22 150 512 | 19 010 512 | 3 140 000 | 0 | 0 | 0 | 22 150 512 | ||
4 | Eraldised | 10 663 000 | 10 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 663 000 | |
4 | – toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 5 983 000 | 5 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 983 000 | |
– toetus alaealiste komisjonidele | 2 870 000 | 2 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 000 | ||
– avatud noortekeskuste toetusprogramm | 3 113 000 | 3 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 11 487 512 | 8 347 512 | 3 140 000 | 0 | 0 | 0 | 11 487 512 | |
700006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo |
38 169 310 | 37 750 540 | 0 | 418 770 | 0 | 0 | 38 169 310 | ||
4 | Eraldised | 27 900 000 | 27 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 900 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 27 900 000 | 27 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 900 000 | |
– õpilaskodude projekt | 17 900 000 | 17 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 900 000 | ||
– pikapäevakooli programm | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 10 269 310 | 9 850 540 | 0 | 418 770 | 0 | 0 | 10 269 310 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus |
52 693 157 | 50 139 801 | 960 000 | 1 593 356 | 0 | 0 | 52 693 157 | ||
4 | Eraldised | 6 939 475 | 5 346 119 | 0 | 1 593 356 | 0 | 0 | 6 939 475 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 2 815 000 | 2 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 000 | |
4138 | – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine | 2 815 000 | 2 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 000 | |
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 2 531 119 | 2 531 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 531 119 | |
– õppekavade arendus | 4 124 475 | 2 531 119 | 0 | 1 593 356 | 0 | 0 | 4 124 475 | ||
5 | Tegevuskulud | 45 753 682 | 44 793 682 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 45 753 682 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
531 119 | 531 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 119 | ||
4 | Eraldised | 531 119 | 531 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 119 | |
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 531 119 | 531 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 119 | |
– õppekavade arendus | 531 119 | 531 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 119 | ||
Kutseõppeasutused |
863 800 517 | 704 605 702 | 118 680 497 | 40 514 318 | 0 | 0 | 863 800 517 | ||
4 | Eraldised | 11 485 000 | 11 300 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 11 485 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 11 485 000 | 11 300 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 11 485 000 | |
4134 | – õppetoetused | 11 485 000 | 11 300 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 11 485 000 | |
5 | Tegevuskulud | 851 665 517 | 693 305 702 | 117 845 497 | 40 514 318 | 0 | 0 | 851 665 517 | |
sealhulgas Haapsalu Kutsehariduskeskuse rendimaksed Riigi Kinnisvara ASile | 8 260 000 | 8 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 260 000 | ||
6 | Muud kulud | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |
60 | – muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
19 448 854 | 19 448 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 448 854 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 19 448 854 | 19 448 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 448 854 | |
Rakenduskõrgkoolid |
212 652 798 | 172 121 496 | 23 900 000 | 16 631 302 | 0 | 0 | 212 652 798 | ||
5 | Tegevuskulud | 212 652 798 | 172 121 496 | 23 900 000 | 16 631 302 | 0 | 0 | 212 652 798 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
5 546 632 | 5 546 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 632 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 5 546 632 | 5 546 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 632 | |
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid |
344 051 000 | 338 814 000 | 5 237 000 | 0 | 0 | 0 | 344 051 000 | ||
4 | Eraldised | 4 797 000 | 4 797 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 797 000 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 4 797 000 | 4 797 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 797 000 | |
4134 | – õppetoetused | 4 797 000 | 4 797 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 797 000 | |
5 | Tegevuskulud | 339 254 000 | 334 017 000 | 5 237 000 | 0 | 0 | 0 | 339 254 000 | |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused |
25 880 328 | 10 550 000 | 1 136 000 | 11 525 328 | 2 669 000 | 0 | 23 211 328 | ||
4 | Eraldised | 11 525 328 | 0 | 0 | 11 525 328 | 0 | 0 | 11 525 328 | |
Eesti Biokeskuse projektid | 11 525 328 | 0 | 0 | 11 525 328 | 0 | 0 | 11 525 328 | ||
5 | Tegevuskulud | 14 355 000 | 10 550 000 | 1 136 000 | 0 | 2 669 000 | 0 | 11 686 000 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –750 000 | –750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –750 000 | ||
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
–750 000 | –750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –750 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –750 000 | –750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –750 000 | |
2081.6 | – võetud laenude tagasimaksmine | –750 000 | –750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –750 000 | |
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 734 149 875 | 662 159 403 | 34 442 810 | 780 374 | 36 767 288 | 0 | 697 382 587 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 602 466 113 | 568 023 303 | 34 442 810 | 0 | 0 | 0 | 602 466 113 | |
35 | Toetused | 37 547 662 | 0 | 0 | 780 374 | 36 767 288 | 0 | 780 374 | |
38 | Muud tulud | 94 136 100 | 94 136 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 136 100 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 20 630 000 | 20 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 630 000 | |
– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks | 12 126 666 | 12 126 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 126 666 | ||
388 | Muud tulud | 73 506 100 | 73 506 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 506 100 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 1 376 054 459 | 1 304 063 987 | 34 442 810 | 780 374 | 36 767 288 | 0 | 1 339 287 171 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 23 426 666 | 22 926 666 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 23 426 666 | |
– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) | 12 126 666 | 12 126 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 126 666 | ||
70000898. Justiitsministeerium |
178 345 778 | 176 895 636 | 40 000 | 0 | 1 410 142 | 0 | 176 935 636 | ||
4 | Eraldised | 66 325 951 | 66 325 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 325 951 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
– Eesti Vanglatööstuse AS | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
4134 | Õppetoetused | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | |
– õppetoetused | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
– õppetoetused Sisekaitseakadeemiale | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 5 010 061 | 5 010 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 061 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 2 938 229 | 2 938 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 229 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 2 071 832 | 2 071 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 832 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 56 677 000 | 56 677 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 677 000 | |
– riigi poolt tasutav õigusabi | 47 917 000 | 47 917 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 917 000 | ||
– Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | ||
– kuritegevuse ennetamine | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– Rahvaste Õiguste Instituut | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||
– Juristide Liit | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | ||
– Sihtasutus Iuridicum | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 620 890 | 620 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 890 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 620 890 | 620 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 890 | ||
5 | Tegevuskulud | 107 257 027 | 105 806 885 | 40 000 | 0 | 1 410 142 | 0 | 105 846 885 | |
5522 | – kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi | 15 055 500 | 15 055 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 055 500 | |
6 | Muud kulud | 4 762 800 | 4 762 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 762 800 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
45 144 | 45 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 144 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 45 144 | 45 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 144 | |
70000906. Prokuratuur |
148 458 336 | 148 458 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 458 336 | ||
4 | Eraldised | 23 470 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 23 470 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 23 470 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | ||
5 | Tegevuskulud | 148 433 866 | 148 433 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 433 866 | |
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo |
28 317 247 | 25 817 247 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 28 317 247 | ||
5 | Tegevuskulud | 28 317 247 | 25 817 247 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 28 317 247 | |
70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
120 116 876 | 63 259 730 | 21 500 000 | 0 | 35 357 146 | 0 | 84 759 730 | ||
4 | Eraldised | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 116 566 876 | 63 259 730 | 17 950 000 | 0 | 35 357 146 | 0 | 81 209 730 | |
6 | Muud kulud | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | |
70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus |
6 419 290 | 6 419 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 419 290 | ||
5 | Tegevuskulud | 6 419 290 | 6 419 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 419 290 | |
Esimese ja teise astme kohtud |
406 881 636 | 406 781 636 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 406 881 636 | ||
5 | Tegevuskulud | 406 853 662 | 406 753 662 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 406 853 662 | |
6 | Muud kulud | 27 974 | 27 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 974 | |
Kinnipidamiskohad |
464 088 630 | 453 505 446 | 9 802 810 | 780 374 | 0 | 0 | 464 088 630 | ||
4 | Eraldised | 607 400 | 607 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 400 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 607 400 | 607 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 400 | |
5 | Tegevuskulud | 463 297 010 | 452 723 826 | 9 792 810 | 780 374 | 0 | 0 | 463 297 010 | |
6 | Muud kulud | 184 220 | 174 220 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 184 220 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
350 747 | 350 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 747 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 350 747 | 350 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 747 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –16 772 989 | –16 772 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 772 989 | ||
70000898. Justiitsministeerium |
–16 572 989 | –16 572 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 572 989 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –16 572 989 | –16 572 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 572 989 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –16 572 989 | –16 572 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | –16 572 989 | |
sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed | –8 641 989 | –8 641 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 641 989 | ||
Esimese ja teise astme kohtud |
–200 000 | –200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –200 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –400 000 | –400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –400 000 | |
1032.1 | – laenude andmine | –400 000 | –400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –400 000 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
1032.2 | – antud laenude tagasimaksed | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 235 484 370 | 105 930 370 | 54 000 | 129 500 000 | 0 | 0 | 235 484 370 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 2 061 570 | 2 007 570 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 2 061 570 | |
35 | Toetused | 129 500 000 | 0 | 0 | 129 500 000 | 0 | 0 | 129 500 000 | |
38 | Muud tulud | 103 922 800 | 103 922 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 922 800 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | |
388 | Muud tulud | 3 922 800 | 3 922 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 922 800 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 4 061 990 625 | 3 932 436 625 | 54 000 | 129 500 000 | 0 | 0 | 4 061 990 625 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 720 317 000 | 590 817 000 | 0 | 129 500 000 | 0 | 0 | 720 317 000 | |
70004502. Kaitseministeerium |
1 311 621 125 | 1 311 621 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 621 125 | ||
4 | Eraldised | 366 690 825 | 366 690 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 690 825 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
4138 | – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule | 229 167 600 | 229 167 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 167 600 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 6 140 625 | 6 140 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 625 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 3 601 269 | 3 601 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 601 269 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 2 539 356 | 2 539 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 539 356 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | |
– muud eraldised riigiasutustele | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||
– kaadrikaitseväelaste pension (a) | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | ||
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 9 906 900 | 9 906 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 900 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 12 103 500 | 12 103 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 103 500 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele (ü) | 61 772 200 | 61 772 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 772 200 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 61 772 200 | 61 772 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 772 200 | ||
5 | Tegevuskulud | 941 455 300 | 941 455 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 455 300 | |
5531 | – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) | 737 123 100 | 737 123 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 123 100 | |
– tegevuskulud | 204 332 200 | 204 332 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 332 200 | ||
6 | Muud kulud | 3 475 000 | 3 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 475 000 | |
70005938. Teabeamet |
125 800 000 | 125 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 800 000 | ||
6 | Muud kulud | 125 800 000 | 125 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 800 000 | |
Kaitsevägi |
1 855 834 300 | 1 855 834 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 834 300 | ||
4 | Eraldised | 57 816 300 | 57 816 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 816 300 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 57 421 000 | 57 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 421 000 | |
4137 | – ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 14 369 400 | 14 369 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 369 400 | |
4138 | – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 43 051 600 | 43 051 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 051 600 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 395 300 | 395 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 300 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) | 395 300 | 395 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 300 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 757 755 100 | 1 757 755 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 755 100 | |
5531 | – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) | 292 439 300 | 292 439 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 439 300 | |
– tegevuskulud | 1 465 315 800 | 1 465 315 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 315 800 | ||
6 | Muud kulud | 40 262 900 | 40 262 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 262 900 | |
70006139. Laidoneri Muuseum |
5 614 500 | 5 614 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 500 | ||
5 | Tegevuskulud | 5 614 500 | 5 614 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 500 | |
70006257. Seli Tervisekeskus |
7 108 300 | 7 054 300 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 7 108 300 | ||
5 | Tegevuskulud | 7 093 900 | 7 039 900 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 7 093 900 | |
6 | Muud kulud | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | |
70007647. Kaitseressursside Amet |
35 695 400 | 35 695 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 695 400 | ||
4 | Eraldised | 1 815 000 | 1 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 1 815 000 | 1 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 000 | |
4138 | – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) | 1 815 000 | 1 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 000 | |
5 | Tegevuskulud | 33 880 400 | 33 880 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 880 400 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –6 100 000 | –6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 100 000 | ||
70004502. Kaitseministeerium |
–6 100 000 | –6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 100 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –6 100 000 | –6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 100 000 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –6 100 000 | –6 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –6 100 000 | |
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 1 896 581 504 | 828 597 000 | 17 595 000 | 1 050 389 504 | 0 | 0 | 1 896 581 504 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 24 613 000 | 7 018 000 | 17 595 000 | 0 | 0 | 0 | 24 613 000 | |
35 | Toetused | 1 050 389 504 | 0 | 0 | 1 050 389 504 | 0 | 0 | 1 050 389 504 | |
38 | Muud tulud | 821 579 000 | 821 579 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 579 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 120 430 000 | 120 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 430 000 | |
3810 | Maa müük | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 000 | |
– sellest loodusväärtusliku maa ostuks |
35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | ||
– sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 34 776 380 | 34 776 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 776 380 | ||
3811 | Rajatiste ja hoonete müük | 10 430 000 | 10 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 430 000 | |
– sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 10 430 000 | 10 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 430 000 | ||
382 | Tulud varadelt | 316 949 000 | 316 949 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 949 000 | |
388 | Muud tulud | 384 200 000 | 384 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 200 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 1 886 005 022 | 818 020 518 | 17 595 000 | 1 050 389 504 | 0 | 0 | 1 886 005 022 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 65 894 010 | 50 000 000 | 0 | 15 894 010 | 0 | 0 | 65 894 010 | |
– sealhulgas maa ost varade müügi arvelt (a) | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | ||
70001231. Keskkonnaministeerium |
1 391 314 397 | 375 384 988 | 1 000 000 | 1 014 929 409 | 0 | 0 | 1 391 314 397 | ||
4 | Eraldised | 1 070 135 322 | 85 549 250 | 0 | 984 586 072 | 0 | 0 | 1 070 135 322 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | |
– erametsanduse toetamine | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | ||
41 | Sotsiaaltoetused | 3 610 000 | 3 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 000 | |
– vääriselupaikade lepingulised toetused | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | ||
– keskkonnapreemiad | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 174 445 864 | 11 032 870 | 0 | 163 412 994 | 0 | 0 | 174 445 864 | |
– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine | 151 497 350 | 0 | 0 | 151 497 350 | 0 | 0 | 151 497 350 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 955 354 | 2 955 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 955 354 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 1 724 755 | 1 724 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 724 755 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 1 230 599 | 1 230 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 599 | |
4500.01 | kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 6 529 448 | 0 | 0 | 6 529 448 | 0 | 0 | 6 529 448 | |
– maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamiseks | 6 529 448 | 0 | 0 | 6 529 448 | 0 | 0 | 6 529 448 | ||
4500.03 | valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 803 119 | 0 | 0 | 803 119 | 0 | 0 | 803 119 | |
– Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDFi projektide korraldamiseks | 803 119 | 0 | 0 | 803 119 | 0 | 0 | 803 119 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 5 583 077 | 1 000 000 | 0 | 4 583 077 | 0 | 0 | 5 583 077 | |
– Keskkonnaühenduste Koda | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine | 4 583 077 | 0 | 0 | 4 583 077 | 0 | 0 | 4 583 077 | ||
4500.9 | Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 7 077 516 | 7 077 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 077 516 | |
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (a, ü) | 866 379 458 | 45 206 380 | 0 | 821 173 078 | 0 | 0 | 866 379 458 | |
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (a, ü) | 844 223 872 | 45 206 380 | 0 | 799 017 492 | 0 | 0 | 844 223 872 | |
– sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt (a, ü) | 45 206 380 | 45 206 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 206 380 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (a, ü) | 22 155 586 | 0 | 0 | 22 155 586 | 0 | 0 | 22 155 586 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
– maaparandusühistute liikmemaksud | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 316 079 248 | 284 735 911 | 1 000 000 | 30 343 337 | 0 | 0 | 316 079 248 | |
– tegevuskulud | 316 079 248 | 284 735 911 | 1 000 000 | 30 343 337 | 0 | 0 | 316 079 248 | ||
6 | Muud kulud | 5 099 827 | 5 099 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 099 827 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
496 260 | 496 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 260 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 496 260 | 496 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 260 | |
70003098. Maa-amet |
131 817 706 | 131 247 706 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 131 817 706 | ||
5 | Tegevuskulud | 131 682 706 | 131 182 706 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 131 682 706 | |
6 | Muud kulud | 135 000 | 65 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | |
70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus |
32 509 710 | 28 200 000 | 1 800 000 | 2 509 710 | 0 | 0 | 32 509 710 | ||
5 | Tegevuskulud | 32 509 710 | 28 200 000 | 1 800 000 | 2 509 710 | 0 | 0 | 32 509 710 | |
70003106. Keskkonnainspektsioon |
73 700 857 | 73 200 857 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 73 700 857 | ||
5 | Tegevuskulud | 73 600 857 | 73 100 857 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 73 600 857 | |
6 | Muud kulud | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus |
39 051 000 | 32 151 000 | 6 900 000 | 0 | 0 | 0 | 39 051 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 38 551 000 | 32 151 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 38 551 000 | |
6 | Muud kulud | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
70001917. Kiirguskeskus |
7 136 000 | 6 236 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 7 136 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 7 136 000 | 6 236 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 7 136 000 | |
70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut |
42 714 000 | 37 914 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 42 714 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 41 981 700 | 37 881 700 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 41 981 700 | |
6 | Muud kulud | 732 300 | 32 300 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 732 300 | |
70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus |
1 767 000 | 1 767 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 767 000 | 1 767 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 000 | |
70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus |
95 967 842 | 78 011 467 | 900 000 | 17 056 375 | 0 | 0 | 95 967 842 | ||
4 | Eraldised | 26 030 000 | 26 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 030 000 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 24 530 000 | 24 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 530 000 | |
– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd | 24 530 000 | 24 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 530 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (ü) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 68 737 842 | 50 781 467 | 900 000 | 17 056 375 | 0 | 0 | 68 737 842 | |
6 | Muud kulud | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
3 046 548 | 3 046 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 548 | ||
4 | Eraldised (ü) | 3 046 548 | 3 046 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 548 | |
70003129. Eesti Loodusmuuseum |
4 132 500 | 3 907 500 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 4 132 500 | ||
5 | Tegevuskulud | 4 125 000 | 3 900 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 4 125 000 | |
6 | Muud kulud | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | |
Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 336 001 766 | 46 977 200 | 136 113 587 | 280 979 | 87 250 000 | 65 380 000 | 248 751 766 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 138 020 787 | 1 907 200 | 136 113 587 | 0 | 0 | 0 | 138 020 787 | |
35 | Toetused | 152 910 979 | 0 | 0 | 280 979 | 87 250 000 | 65 380 000 | 65 660 979 | |
38 | Muud tulud | 45 070 000 | 45 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 070 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 2 402 684 420 | 2 115 969 854 | 135 848 587 | 280 979 | 87 250 000 | 63 335 000 | 2 315 434 420 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 175 594 000 | 65 145 000 | 7 199 000 | 0 | 53 250 000 | 50 000 000 | 122 344 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
18 550 000 | 18 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 550 000 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 18 550 000 | 18 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 550 000 | |
70000941. Kultuuriministeerium |
1 682 887 740 | 1 646 887 740 | 0 | 0 | 34 000 000 | 2 000 000 | 1 648 887 740 | ||
4 | Eraldised | 1 641 084 877 | 1 605 084 877 | 0 | 0 | 34 000 000 | 2 000 000 | 1 607 084 877 | |
4138 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 7 759 000 | 7 759 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 759 000 | |
– kultuuri- ja spordistipendiumid | 2 220 000 | 2 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 000 | ||
– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad | 4 550 000 | 4 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 550 000 | ||
– riiklikud toetused olümpiavõitjatele | 989 000 | 989 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 455 395 | 3 455 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 455 395 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 2 032 922 | 2 032 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 922 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 1 422 473 | 1 422 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 473 | |
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 61 649 790 | 61 649 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 649 790 | |
– rahvaraamatukogud | 41 143 836 | 41 143 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 143 836 | ||
sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud | 9 283 836 | 9 283 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 283 836 | ||
sellest rahvaraamatukogude teavikud | 31 860 000 | 31 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 860 000 | ||
– muuseumid | 1 413 728 | 1 413 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 728 | ||
– teatrid | 13 492 226 | 13 492 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 492 226 | ||
– maakinod ja linnaorkestrid | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
– projekt «Kino tuleb tagasi» | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 829 970 508 | 829 970 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 970 508 | |
– Rahvusooper Estonia | 110 752 955 | 110 752 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 752 955 | ||
– Eesti Rahvusraamatukogu | 87 881 153 | 87 881 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 881 153 | ||
– avalik-õiguslik ringhääling | 344 436 400 | 344 436 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 436 400 | ||
– Eesti Televisioon | 222 796 400 | 222 796 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 796 400 | ||
– Eesti Raadio | 120 465 000 | 120 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 465 000 | ||
– ringhäälingunõukogu | 1 175 000 | 1 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175 000 | ||
– Eesti Kultuurkapital (a) | 286 900 000 | 286 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 900 000 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 166 944 508 | 166 944 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 944 508 | |
– Eesti Filmi Sihtasutus | 59 500 000 | 59 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 000 | ||
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 6 356 388 | 6 356 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 356 388 | ||
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum | 524 012 | 524 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 012 | ||
– Sihtasutus Eesti Draamateater | 23 353 067 | 23 353 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 353 067 | ||
– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– Sihtasutus Vene Teater Eestis | 13 637 541 | 13 637 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 637 541 | ||
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | 13 367 373 | 13 367 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 367 373 | ||
– Sihtasutus Ugala Teater | 14 887 401 | 14 887 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 887 401 | ||
– Sihtasutus Kultuurileht | 14 893 700 | 14 893 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 893 700 | ||
– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus | 10 900 000 | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 | ||
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 4 676 234 | 4 676 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 676 234 | ||
– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 3 972 242 | 3 972 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 972 242 | ||
– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon | 676 550 | 676 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 550 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 290 419 422 | 288 419 422 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 290 419 422 | |
– projekti- ja tegevustoetused kultuurile | 136 180 822 | 134 180 822 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 136 180 822 | ||
– projekti- ja tegevustoetused spordile | 105 095 000 | 105 095 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 095 000 | ||
– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) | 49 143 600 | 49 143 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 143 600 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 2 895 000 | 2 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 895 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 2 895 000 | 2 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 895 000 | ||
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 132 836 161 | 132 836 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 836 161 | |
– sealhulgas Rapla kirik | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||
– Saaremaa Laurentsiuse kiriku oreli remont | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
4502.02 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 55 486 000 | 55 486 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 486 000 | |
– avalik-õiguslik ringhääling | 54 236 000 | 54 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 236 000 | ||
– Eesti Rahvusraamatukogu digitaalraamatukogu | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | ||
4502.03 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 85 579 093 | 51 579 093 | 0 | 0 | 34 000 000 | 0 | 51 579 093 | |
– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja | 3 444 093 | 3 444 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 444 093 | ||
– Sihtasutus Eesti Draamateater | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | ||
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | ||
– Sihtasutus Ugala Teater | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | ||
– Sihtasutus Tartu Jaani Kirik | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | ||
– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik | 16 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | 5 635 000 | 5 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 635 000 | ||
– Sihtasutus Vene Teater Eestis | 6 700 000 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | ||
– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 35 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eralised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele | 4 090 000 | 4 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 090 000 | |
– MTÜ Männamaa Külaselts | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– MTÜ Pühalepa Naistekoda | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
– MTÜ Lauka Piirkonna Külaarendusselts | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
– MTÜ Setomaa Turism | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||
– MTÜ Põlva käsipalliklubi Serviti | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | ||
– Sihtasutus Viljandi Jäähall | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– spordiklubi Pedja | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
– spordiklubi Tähe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
– EELK Pilistvere kogudus | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
– Von Krahli Teater | 890 000 | 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | ||
– MTÜ Mooste Külalisstuudio | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 41 801 863 | 41 801 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 801 863 | |
– tegevuskulud | 41 119 313 | 41 119 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 119 313 | ||
– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud | 682 550 | 682 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 550 | ||
6 | Muud kulud | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
17 350 000 | 17 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 350 000 | ||
4 | Eraldised (ü) | 17 250 000 | 17 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 250 000 | |
5 | Tegevuskulud | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
70000958. Muinsuskaitseamet |
32 263 358 | 31 942 379 | 40 000 | 280 979 | 0 | 0 | 32 263 358 | ||
4 | Eraldised | 14 834 431 | 14 785 000 | 0 | 49 431 | 0 | 0 | 14 834 431 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 31 220 | 0 | 0 | 31 220 | 0 | 0 | 31 220 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 14 803 211 | 14 785 000 | 0 | 18 211 | 0 | 0 | 14 803 211 | |
5 | Tegevuskulud | 17 388 327 | 17 118 779 | 38 000 | 231 548 | 0 | 0 | 17 388 327 | |
sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | ||
sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks | 1 730 569 | 1 730 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 569 | ||
6 | Muud kulud | 40 600 | 38 600 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | |
70001159. Eesti Hoiuraamatukogu |
7 767 824 | 7 429 924 | 337 900 | 0 | 0 | 0 | 7 767 824 | ||
5 | Tegevuskulud | 7 762 824 | 7 424 924 | 337 900 | 0 | 0 | 0 | 7 762 824 | |
6 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus |
5 130 143 | 5 090 143 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 130 143 | ||
5 | Tegevuskulud | 5 130 143 | 5 090 143 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 130 143 | |
70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus |
6 184 111 | 5 384 111 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 6 184 111 | ||
5 | Tegevuskulud | 6 182 511 | 5 382 511 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 6 182 511 | |
6 | Muud kulud | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | |
70004347. Võru Instituut |
1 795 719 | 1 735 719 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 1 795 719 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 795 119 | 1 735 119 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 1 795 119 | |
6 | Muud kulud | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
Kontserdiorganisatsioonid |
133 828 679 | 87 866 779 | 36 126 900 | 0 | 0 | 9 835 000 | 133 828 679 | ||
5 | Tegevuskulud | 125 985 944 | 82 141 544 | 34 564 400 | 0 | 0 | 9 280 000 | 125 985 944 | |
6 | Muud kulud | 7 842 735 | 5 725 235 | 1 562 500 | 0 | 0 | 555 000 | 7 842 735 | |
Muuseumid |
190 445 133 | 153 522 346 | 36 922 787 | 0 | 0 | 0 | 190 445 133 | ||
5 | Tegevuskulud | 189 355 425 | 153 086 585 | 36 268 840 | 0 | 0 | 0 | 189 355 425 | |
6 | Muud kulud | 1 089 708 | 435 761 | 653 947 | 0 | 0 | 0 | 1 089 708 | |
Teatrid |
160 220 389 | 107 348 389 | 51 372 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 160 220 389 | ||
5 | Tegevuskulud | 155 909 061 | 103 860 960 | 50 548 101 | 0 | 0 | 1 500 000 | 155 909 061 | |
6 | Muud kulud | 4 311 328 | 3 487 429 | 823 899 | 0 | 0 | 0 | 4 311 328 | |
Spordibaasid |
6 567 324 | 3 617 324 | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 | 6 567 324 | ||
5 | Tegevuskulud | 6 355 324 | 3 617 324 | 2 738 000 | 0 | 0 | 0 | 6 355 324 | |
6 | Muud kulud | 212 000 | 0 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | 212 000 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –28 465 224 | –26 155 224 | –265 000 | 0 | 0 | –2 045 000 | –28 465 224 | ||
Muuseumid |
–46 475 | –46 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | –46 475 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –46 475 | –46 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | –46 475 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –46 475 | –46 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | –46 475 | |
Kontserdiorganisatsioonid |
–19 567 765 | –17 257 765 | –265 000 | 0 | 0 | –2 045 000 | –19 567 765 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –19 567 765 | –17 257 765 | –265 000 | 0 | 0 | –2 045 000 | –19 567 765 | |
2081.6 | – võetud laenude tagasimaksmine | –10 665 000 | –9 095 000 | 0 | 0 | 0 | –1 570 000 | –10 665 000 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –8 902 765 | –8 162 765 | –265 000 | 0 | 0 | –475 000 | –8 902 765 | |
Teatrid |
–8 850 984 | –8 850 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 850 984 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –8 850 984 | –8 850 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 850 984 | |
2081.6 | – võetud laenude tagasimaksmine | –3 841 913 | –3 841 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | –3 841 913 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –5 009 071 | –5 009 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | –5 009 071 | |
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 3 634 177 570 | 1 887 258 692 | 40 594 000 | 1 696 544 878 | 9 180 000 | 600 000 | 3 624 997 570 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 529 729 692 | 489 135 692 | 40 594 000 | 0 | 0 | 0 | 529 729 692 | |
35 | Toetused | 1 706 324 878 | 0 | 0 | 1 696 544 878 | 9 180 000 | 600 000 | 1 697 144 878 | |
38 | Muud tulud | 1 398 123 000 | 1 398 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 123 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
382 | Tulud varadelt | 1 396 070 000 | 1 396 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 070 000 | |
388 | Muud tulud | 2 003 000 | 2 003 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 003 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 5 995 287 257 | 4 248 368 379 | 40 594 000 | 1 696 544 878 | 9 180 000 | 600 000 | 5 986 107 257 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 1 895 852 790 | 1 422 422 354 | 4 000 000 | 465 430 436 | 4 000 000 | 0 | 1 891 852 790 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
119 449 579 | 119 449 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 449 579 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 119 449 579 | 119 449 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 449 579 | |
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
2 707 255 797 | 1 680 742 130 | 2 700 000 | 1 023 213 667 | 0 | 600 000 | 2 707 255 797 | ||
4 | Eraldised | 2 577 011 026 | 1 561 503 506 | 0 | 1 015 507 520 | 0 | 0 | 2 577 011 026 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 395 900 000 | 395 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 900 000 | |
– Edelaraudtee AS | 177 000 000 | 177 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000 000 | ||
– Elektriraudtee AS | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | ||
– AS Eesti Post | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
– lennuradade hoid | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | ||
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks | 126 900 000 | 126 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 900 000 | ||
– toetuste reserv ühistranspordi korraldamiseks | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 181 111 026 | 1 165 603 506 | 0 | 1 015 507 520 | 0 | 0 | 2 181 111 026 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 337 876 256 | 694 303 506 | 0 | 643 572 750 | 0 | 0 | 1 337 876 256 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 1 283 728 | 1 283 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 728 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 905 193 | 905 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 193 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 257 700 000 | 257 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 700 000 | |
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks | 37 700 000 | 37 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 700 000 | ||
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks | 220 000 000 | 220 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 000 | ||
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
– Eesti Arengufond | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 019 057 335 | 375 484 585 | 0 | 643 572 750 | 0 | 0 | 1 019 057 335 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 895 057 335 | 251 484 585 | 0 | 643 572 750 | 0 | 0 | 895 057 335 | ||
sealhulgas laevanduse toetusprogramm | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | ||
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | ||
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 31 930 000 | 31 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 930 000 | |
– AS Alara | 7 300 000 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 000 | ||
– AS Metrosert | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | ||
– MTÜ Eesti Standardikeskus | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 000 | ||
– tarbijakaitseühendused | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ||
– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | ||
– energiasäästuprogramm | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ||
– sideettevõtjad | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
– Eesti Proovikoda OÜ | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 843 234 770 | 471 300 000 | 0 | 371 934 770 | 0 | 0 | 843 234 770 | |
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 439 950 000 | 439 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 950 000 | |
4502.03 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) | 393 284 770 | 21 350 000 | 0 | 371 934 770 | 0 | 0 | 393 284 770 | |
– AS Tallinna Lennujaam | 346 846 770 | 0 | 0 | 346 846 770 | 0 | 0 | 346 846 770 | ||
– AS Saarte Liinid | 13 350 000 | 13 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 350 000 | ||
– Elektriraudtee AS | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | ||
– muudele residentidele energiasäästu meetmete rakendamiseks | 25 088 000 | 0 | 0 | 25 088 000 | 0 | 0 | 25 088 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 129 930 038 | 119 108 891 | 2 515 000 | 7 706 147 | 0 | 600 000 | 129 930 038 | |
6 | Muud kulud | 314 733 | 129 733 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 314 733 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
82 744 888 | 82 744 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 744 888 | ||
4 | Eraldised (ü) | 75 555 997 | 75 555 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 555 997 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 75 555 997 | 75 555 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 555 997 | |
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 75 555 997 | 75 555 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 555 997 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 7 188 891 | 7 188 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 188 891 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine: |
30 472 588 | 30 472 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 472 588 | ||
4 | Eraldised (ü) | 30 472 588 | 30 472 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 472 588 | |
– täiendavad toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele | 30 472 588 | 30 472 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 472 588 | ||
70000303. Konkurentsiamet |
10 960 000 | 10 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 960 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 10 960 000 | 10 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 960 000 | |
70000800. Lennuamet |
13 645 650 | 13 605 650 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 13 645 650 | ||
5 | Tegevuskulud | 13 645 650 | 13 605 650 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 13 645 650 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
213 650 | 213 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 650 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 213 650 | 213 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 650 | |
70001490. Maanteeamet |
726 398 625 | 696 398 625 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 726 398 625 | ||
4 | Eraldised | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 725 865 375 | 695 893 375 | 29 972 000 | 0 | 0 | 0 | 725 865 375 | |
6 | Muud kulud | 213 250 | 185 250 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 213 250 | |
70003164. Patendiamet |
18 621 700 | 18 441 700 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 18 441 700 | ||
4 | Eraldised | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 18 135 000 | 17 955 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 17 955 000 | |
6 | Muud kulud | 36 700 | 36 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 700 | |
70005128. Raudteeinspektsioon |
44 364 832 | 15 404 000 | 200 000 | 28 760 832 | 0 | 0 | 44 364 832 | ||
4 | Eraldised | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | |
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | 0 | 0 | 19 034 182 | |
4502.00 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele (ü) | 5 035 076 | 0 | 0 | 5 035 076 | 0 | 0 | 5 035 076 | |
– Päästeametile tsentraliseeritud päästeüksuse loomiseks | 5 035 076 | 0 | 0 | 5 035 076 | 0 | 0 | 5 035 076 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) | 6 950 000 | 0 | 0 | 6 950 000 | 0 | 0 | 6 950 000 | |
– Elektriraudtee AS | 6 950 000 | 0 | 0 | 6 950 000 | 0 | 0 | 6 950 000 | ||
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 7 049 106 | 0 | 0 | 7 049 106 | 0 | 0 | 7 049 106 | |
5 | Tegevuskulud | 25 327 650 | 15 401 000 | 200 000 | 9 726 650 | 0 | 0 | 25 327 650 | |
6 | Muud kulud | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
5 082 000 | 5 082 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 082 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 5 082 000 | 5 082 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 082 000 | |
70000013. Sideamet |
38 970 400 | 35 550 400 | 0 | 3 420 000 | 0 | 0 | 38 970 400 | ||
4 | Eraldised | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (a, ü) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
5 | Tegevuskulud | 38 035 000 | 34 615 000 | 0 | 3 420 000 | 0 | 0 | 38 035 000 | |
6 | Muud kulud | 35 400 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 400 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | |
70003247. Tarbijakaitseamet |
14 157 796 | 13 507 796 | 50 000 | 600 000 | 0 | 0 | 14 157 796 | ||
4 | Eraldised | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | ||
5 | Tegevuskulud | 14 148 846 | 13 498 846 | 50 000 | 600 000 | 0 | 0 | 14 148 846 | |
6 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
70002414. Veeteede Amet |
296 760 560 | 171 294 560 | 3 000 000 | 122 466 000 | 0 | 0 | 296 760 560 | ||
4 | Eraldised | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | |
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | |
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü) | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | |
– AS Tallinna Sadam | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | 0 | 0 | 122 466 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 173 844 000 | 170 944 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 173 844 000 | |
– tegevuskulud | 155 844 000 | 152 944 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 155 844 000 | ||
– talvine navigatsioon (ü) | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||
6 | Muud kulud | 450 560 | 350 560 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 450 560 | |
70003187. Energiaturu Inspektsioon |
6 066 230 | 6 062 230 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 6 066 230 | ||
4 | Eraldised | 211 230 | 211 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 230 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 211 230 | 211 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 230 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 211 230 | 211 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 230 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 211 230 | 211 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 230 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 211 230 | 211 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 230 | ||
5 | Tegevuskulud | 5 855 000 | 5 851 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 5 855 000 | |
70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon |
14 761 992 | 10 823 049 | 60 000 | 3 878 943 | 0 | 0 | 14 761 992 | ||
4 | Eraldised | 88 560 | 88 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 560 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 88 560 | 88 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 560 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 88 560 | 88 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 560 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 88 560 | 88 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 560 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 88 560 | 88 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 560 | ||
5 | Tegevuskulud | 14 653 582 | 10 714 639 | 60 000 | 3 878 943 | 0 | 0 | 14 653 582 | |
6 | Muud kulud | 19 850 | 19 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 850 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
281 639 | 281 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 639 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 281 639 | 281 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 639 | |
70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus |
86 327 061 | 85 907 061 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 86 327 061 | ||
4 | Eraldised | 122 750 | 122 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 750 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 122 750 | 122 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 750 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 122 750 | 122 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 750 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 122 750 | 122 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 750 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 122 750 | 122 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 750 | ||
5 | Tegevuskulud | 86 140 000 | 85 720 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 86 140 000 | |
– tegevuskulud | 72 690 000 | 72 270 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 72 690 000 | ||
– tootmiskulud (a) | 13 450 000 | 13 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 450 000 | ||
6 | Muud kulud | 64 311 | 64 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 311 | |
70003193. Patendiraamatukogu |
4 950 000 | 4 830 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 4 950 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 4 950 000 | 4 830 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 4 950 000 | |
70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus |
116 193 824 | 62 418 824 | 0 | 48 775 000 | 5 000 000 | 0 | 111 193 824 | ||
4 | Eraldised | 71 448 824 | 23 056 324 | 0 | 48 392 500 | 0 | 0 | 71 448 824 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 71 448 824 | 23 056 324 | 0 | 48 392 500 | 0 | 0 | 71 448 824 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
– projekti «Küla Tee uuendus» raames maavalitsustele | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) | 61 448 824 | 13 056 324 | 0 | 48 392 500 | 0 | 0 | 61 448 824 | |
4502.00 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele | 61 448 824 | 13 056 324 | 0 | 48 392 500 | 0 | 0 | 61 448 824 | |
5 | Tegevuskulud | 44 745 000 | 39 362 500 | 0 | 382 500 | 5 000 000 | 0 | 39 745 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
9 725 000 | 9 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 725 000 | ||
4 | Eraldised (ü) | 9 597 500 | 9 597 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 597 500 | |
450 | Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele | 9 597 500 | 9 597 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 597 500 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 127 500 | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 500 | |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine: |
3 458 824 | 3 458 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 458 824 | ||
4 | Eraldised (ü) | 3 458 824 | 3 458 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 458 824 | |
4502.00 | – täiendavad toetused Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele | 3 458 824 | 3 458 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 458 824 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –2 714 296 100 | –2 714 296 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 714 296 100 | ||
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
–2 704 000 000 | –2 704 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 704 000 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –2 704 000 000 | –2 704 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 704 000 000 | |
101.1. | – väärtpaberite soetamine | –2 704 000 000 | –2 704 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –2 704 000 000 | |
7000013. Sideamet |
–200 000 | –200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –200 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –200 000 | –200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –200 000 | |
2082.6 | ��� kapitaliliisingu maksed | –200 000 | –200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –200 000 | |
70002414. Veeteede Amet |
–96 100 | –96 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –96 100 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –96 100 | –96 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –96 100 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –96 100 | –96 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | –96 100 | |
70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus |
–10 000 000 | –10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –10 000 000 | –10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 000 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –10 000 000 | –10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 000 | |
sealhulgas Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse Harju büroohoone kapitalirendi maksed | –10 000 000 | –10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –10 000 000 | ||
Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 3 122 151 714 | 34 687 630 | 69 163 200 | 2 943 451 908 | 73 783 976 | 1 065 000 | 3 048 367 738 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 142 456 806 | 17 685 630 | 69 163 200 | 0 | 55 607 976 | 0 | 86 848 830 | |
35 | Toetused | 2 962 692 908 | 0 | 0 | 2 943 451 908 | 18 176 000 | 1 065 000 | 2 944 516 908 | |
38 | Muud tulud | 17 002 000 | 17 002 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 002 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | |
382 | Tulud varadelt | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | |
388 | Muud tulud | 402 000 | 402 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 4 779 767 256 | 1 692 303 172 | 69 163 200 | 2 943 451 908 | 73 783 976 | 1 065 000 | 4 705 983 280 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 37 838 977 | 21 747 657 | 12 347 000 | 3 129 320 | 580 000 | 35 000 | 37 258 977 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
2 346 990 | 2 346 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 990 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 2 346 990 | 2 346 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 990 | |
70000734. Põllumajandusministeerium |
262 489 463 | 239 503 118 | 300 000 | 12 686 345 | 10 000 000 | 0 | 252 489 463 | ||
4 | Eraldised | 60 748 621 | 60 748 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 748 621 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 16 759 000 | 16 759 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 759 000 | |
– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS | 16 759 000 | 16 759 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 759 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 33 789 621 | 33 789 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 789 621 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 1 904 592 | 1 904 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 904 592 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 1 342 988 | 1 342 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 342 988 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 29 350 000 | 29 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 350 000 | |
– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | 23 050 000 | 23 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 050 000 | ||
– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | ||
– Maaelu Edendamise Sihtasutus | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 1 192 041 | 1 192 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 041 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 1 192 041 | 1 192 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 041 | ||
4502.8 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele | 10 200 000 | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 | |
– Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
– Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 201 635 115 | 178 693 770 | 255 000 | 12 686 345 | 10 000 000 | 0 | 191 635 115 | |
6 | Muud kulud | 105 727 | 60 727 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 105 727 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
7 434 529 | 7 434 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 529 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 7 434 529 | 7 434 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 529 | |
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
4 031 366 035 | 1 131 754 154 | 0 | 2 899 611 881 | 0 | 0 | 4 031 366 035 | ||
4 | Eraldised | 3 862 294 560 | 1 024 742 899 | 0 | 2 837 551 661 | 0 | 0 | 3 862 294 560 | |
– riiklik arengukava | 217 756 422 | 9 132 764 | 0 | 208 623 658 | 0 | 0 | 217 756 422 | ||
– maaelu arengukava | 1 586 855 903 | 200 000 000 | 0 | 1 386 855 903 | 0 | 0 | 1 586 855 903 | ||
– maaelu arengukava tehnilise abi meede | 12 142 135 | 3 142 135 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 12 142 135 | ||
– põllumajanduse turukorraldus | 444 654 100 | 1 755 000 | 0 | 442 899 100 | 0 | 0 | 444 654 100 | ||
– koolipiimatoetus | 43 000 000 | 12 000 000 | 0 | 31 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 | ||
– ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused | 1 339 311 000 | 707 188 000 | 0 | 632 123 000 | 0 | 0 | 1 339 311 000 | ||
– teavitamis- ja müügiedendustoetus | 3 000 000 | 1 125 000 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||
– maaelu ja põllumajanduse arendamine | 46 600 000 | 46 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 600 000 | ||
– kalanduse arengukava | 150 000 000 | 37 500 000 | 0 | 112 500 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | ||
– kalanduse arengukava tehnilise abi meede | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||
– kalanduse turukorraldus | 11 175 000 | 0 | 0 | 11 175 000 | 0 | 0 | 11 175 000 | ||
– kalanduse arengutoetused | 5 800 000 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 168 891 475 | 106 831 255 | 0 | 62 060 220 | 0 | 0 | 168 891 475 | |
6 | Muud kulud | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
257 391 327 | 257 391 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 391 327 | ||
4 | Eraldised (ü) | 253 154 899 | 253 154 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 154 899 | |
– riiklik arengukava | 9 132 764 | 9 132 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 132 764 | ||
– maaelu arengukava | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | ||
– maaelu arengukava tehnilise abi meede | 3 142 135 | 3 142 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 142 135 | ||
– põllumajanduse turukorraldus | 1 755 000 | 1 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 755 000 | ||
– teavitamis- ja müügiedendustoetus | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | ||
– kalanduse arengukava | 37 500 000 | 37 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 000 | ||
– kalanduse arengukava tehnilise abi meede | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 4 236 428 | 4 236 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 236 428 | |
70000094. Veterinaar- ja Toiduamet |
173 130 344 | 140 269 725 | 13 850 000 | 19 010 619 | 0 | 0 | 173 130 344 | ||
4 | Eraldised | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 172 799 327 | 139 938 708 | 13 850 000 | 19 010 619 | 0 | 0 | 172 799 327 | |
6 | Muud kulud | 27 017 | 27 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 017 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
28 058 871 | 28 058 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 058 871 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 28 058 871 | 28 058 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 058 871 | |
70000071. Taimetoodangu Inspektsioon |
53 933 399 | 50 193 199 | 3 740 200 | 0 | 0 | 0 | 53 933 399 | ||
4 | Eraldised | 462 000 | 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 462 000 | 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 462 000 | 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 53 467 056 | 49 726 856 | 3 740 200 | 0 | 0 | 0 | 53 467 056 | |
6 | Muud kulud | 4 343 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 343 | |
70000036. Jõudluskontrolli Keskus |
17 636 312 | 8 633 312 | 9 003 000 | 0 | 0 | 0 | 17 636 312 | ||
4 | Eraldised | 205 900 | 0 | 205 900 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 205 900 | 0 | 205 900 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 205 900 | 0 | 205 900 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | ||
5 | Tegevuskulud | 16 030 412 | 8 633 312 | 7 397 100 | 0 | 0 | 0 | 16 030 412 | |
6 | Muud kulud | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
70000059. Maamajanduse Infokeskus |
14 360 698 | 7 457 809 | 650 000 | 6 252 889 | 0 | 0 | 14 360 698 | ||
5 | Tegevuskulud | 14 240 698 | 7 457 809 | 530 000 | 6 252 889 | 0 | 0 | 14 240 698 | |
6 | Muud kulud | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
1 282 543 | 1 282 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 543 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 282 543 | 1 282 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 543 | |
70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo |
1 767 600 | 1 717 600 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 1 767 600 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 767 600 | 1 717 600 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 1 767 600 | |
70000042. Põllumajandusuuringute Keskus |
39 883 581 | 22 663 581 | 6 000 000 | 0 | 11 220 000 | 0 | 28 663 581 | ||
4 | Eraldised | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 39 691 100 | 22 521 100 | 6 000 000 | 0 | 11 170 000 | 0 | 28 521 100 | |
6 | Muud kulud | 72 481 | 22 481 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 22 481 | |
70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium |
52 215 426 | 4 334 630 | 9 000 000 | 938 796 | 37 942 000 | 0 | 14 273 426 | ||
5 | Tegevuskulud | 49 146 669 | 4 334 630 | 5 940 000 | 938 796 | 37 933 243 | 0 | 11 213 426 | |
6 | Muud kulud | 3 068 757 | 0 | 3 060 000 | 0 | 8 757 | 0 | 3 060 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
125 173 | 125 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 173 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 125 173 | 125 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 173 | |
Maaparandusbürood |
45 695 692 | 43 262 634 | 611 000 | 1 822 058 | 0 | 0 | 45 695 692 | ||
5 | Tegevuskulud | 45 685 628 | 43 252 570 | 611 000 | 1 822 058 | 0 | 0 | 45 685 628 | |
6 | Muud kulud | 10 064 | 10 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 064 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
607 349 | 607 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 349 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 607 349 | 607 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 349 | |
Põllumajandusmuuseumid |
12 140 359 | 11 458 359 | 662 000 | 0 | 20 000 | 0 | 12 120 359 | ||
5 | Tegevuskulud | 12 112 062 | 11 455 062 | 637 000 | 0 | 20 000 | 0 | 12 092 062 | |
6 | Muud kulud | 28 297 | 3 297 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 28 297 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused |
37 309 370 | 9 307 394 | 12 950 000 | 0 | 14 021 976 | 1 030 000 | 23 287 394 | ||
5 | Tegevuskulud | 36 742 776 | 9 268 800 | 12 454 000 | 0 | 13 989 976 | 1 030 000 | 22 752 800 | |
6 | Muud kulud | 566 594 | 38 594 | 496 000 | 0 | 32 000 | 0 | 534 594 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –210 162 000 | –210 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –210 162 000 | ||
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
–210 162 000 | ��210 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –210 162 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –271 932 000 | –271 932 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –271 932 000 | |
1032.1.9 |
– laenude andmine mitteresidentidele | –271 932 000 | –271 932 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –271 932 000 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 61 770 000 | 61 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 770 000 | |
1032.2 | – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed | 61 770 000 | 61 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 770 000 | |
Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 61 215 885 280 | 61 097 571 740 | 1 960 000 | 116 353 540 | 0 | 0 | 61 215 885 280 | ||
30 | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 60 170 100 000 | 60 170 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 170 100 000 | |
300 | Tulumaks | 6 673 500 000 | 6 673 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 673 500 000 | |
302 | Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed | 24 715 500 000 | 24 715 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 715 500 000 | |
303 | Omandimaksud | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 000 | |
3031 | Raskeveokimaks | 63 000 000 | 63 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 000 | |
304 | Maksud kaupadelt ja teenustelt | 28 290 600 000 | 28 290 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 290 600 000 | |
3040 | Käibemaks | 20 600 000 000 | 20 600 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 600 000 000 | |
3042 | Aktsiisid | 7 325 600 000 | 7 325 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 325 600 000 | |
3043 | Hasartmängumaks | 365 000 000 | 365 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 000 000 | |
305 | Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt | 427 500 000 | 427 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 500 000 | |
3050 | Tollimaks | 427 500 000 | 427 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 500 000 | |
32 | Kaupade ja teenuste müük | 9 810 145 | 7 850 145 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 9 810 145 | |
35 | Toetused | 116 353 540 | 0 | 0 | 116 353 540 | 0 | 0 | 116 353 540 | |
38 | Muud tulud | 919 621 595 | 919 621 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 621 595 | |
382 | Tulud varadelt | 865 621 595 | 865 621 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 621 595 | |
388 | Muud tulud | 54 000 000 | 54 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 3 940 127 115 | 3 821 813 575 | 1 960 000 | 116 353 540 | 0 | 0 | 3 940 127 115 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 99 618 567 | 86 036 477 | 0 | 13 582 090 | 0 | 0 | 99 618 567 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
1 956 810 | 1 956 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 956 810 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 1 956 810 | 1 956 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 956 810 | |
70000272. Rahandusministeerium |
1 195 221 419 | 1 104 772 236 | 300 000 | 90 149 183 | 0 | 0 | 1 195 221 419 | ||
4 | Eraldised | 855 844 076 | 800 486 216 | 0 | 55 357 860 | 0 | 0 | 855 844 076 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | |
– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 149 944 076 | 94 586 216 | 0 | 55 357 860 | 0 | 0 | 149 944 076 | |
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 58 674 983 | 3 317 123 | 0 | 55 357 860 | 0 | 0 | 58 674 983 | ||
4500.00 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a) | 3 814 100 | 3 814 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 814 100 | |
4500.00 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a) | 2 689 429 | 2 689 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 689 429 | |
4500.01 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | |
4500.01 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a) | 14 102 564 | 14 102 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 564 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 50 600 000 | 50 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 600 000 | |
– õppelaenude riigitagatis (a) | 50 600 000 | 50 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 600 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 702 200 000 | 702 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 200 000 | |
452.03 | – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) | 702 200 000 | 702 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 200 000 | |
5 | Tegevuskulud | 217 877 343 | 182 786 020 | 300 000 | 34 791 323 | 0 | 0 | 217 877 343 | |
5 | – tegevuskulud | 201 015 543 | 165 924 220 | 300 000 | 34 791 323 | 0 | 0 | 201 015 543 | |
55 | – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a) | 16 861 800 | 16 861 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 861 800 | |
6 | Muud kulud | 121 500 000 | 121 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 500 000 | |
– intressikulud (a) | 78 000 000 | 78 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 000 | ||
– maamaksukulud (a) | 41 000 000 | 41 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 000 | ||
– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
13 814 442 | 13 814 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 814 442 | ||
4 | Eraldised (ü) | 3 317 123 | 3 317 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 317 123 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 10 497 319 | 10 497 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 497 319 | |
70000349. Maksu- ja Tolliamet |
2 535 313 900 | 2 531 290 100 | 660 000 | 3 363 800 | 0 | 0 | 2 535 313 900 | ||
4 | Eraldised | 1 912 700 500 | 1 912 700 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 700 500 | |
4103 | Maksed kohustusliku kogumispensioni fondi (a) | 1 912 180 500 | 1 912 180 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 180 500 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
– Sisekaitseakadeemia | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 599 806 400 | 595 782 600 | 660 000 | 3 363 800 | 0 | 0 | 599 806 400 | |
5 | – tegevuskulud | 574 806 400 | 570 782 600 | 660 000 | 3 363 800 | 0 | 0 | 574 806 400 | |
550 | – maksumärgid (a) | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | |
6 | Muud kulud | 22 807 000 | 22 807 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 807 000 | |
60 | – muud kulud | 17 827 000 | 17 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 827 000 | |
6503 | – intressikulud (a) | 4 980 000 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 980 000 | |
70000332. Statistikaamet |
99 973 229 | 89 714 762 | 1 000 000 | 9 258 467 | 0 | 0 | 99 973 229 | ||
5 | Tegevuskulud | 99 973 229 | 89 714 762 | 1 000 000 | 9 258 467 | 0 | 0 | 99 973 229 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
1 119 232 | 1 119 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 232 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 119 232 | 1 119 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 232 | |
70003170. Riigihangete Amet |
10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | 4 107 355 115 | 4 107 355 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 107 355 115 | ||
70000272. Rahandusministeerium |
4 107 355 115 | 4 107 355 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 107 355 115 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | 1 371 278 744 | 1 371 278 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 371 278 744 | |
1009.1 | Hoiuste suurendamine eelarve ülejäägi ja sihtasutuste jääkide arvelt | 2 020 076 205 | 2 020 076 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 076 205 | |
1019.1.9 |
– välismaiste osaluste ost | –99 157 584 | –99 157 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | –99 157 584 | |
1032.1 | – laenude andmine | ���644 745 067 | –644 745 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | –644 745 067 | |
1009.1.8 |
– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine muude tulude arvelt | 95 105 190 | 95 105 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 105 190 | |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine | 4 449 676 371 | 4 449 676 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 676 371 | |
101.2 | – väärtpaberite realiseerimine | 2 664 036 780 | 2 664 036 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 036 780 | |
1032.2 | – antud laenude tagasimaksed | 82 000 000 | 82 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 000 | |
1009.2 | – hoiuste vähenemine | 2 555 894 810 | 2 555 894 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 555 894 810 | |
1009.2.8 |
– riikliku pensionikindlustuse reservi vähenemine | –852 255 219 | –852 255 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | –852 255 219 | |
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –1 713 600 000 | –1 713 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 713 600 000 | |
2080.6 | – võlakirjade tagasiostmine | –1 564 660 000 | –1 564 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 564 660 000 | |
2081.6.9 |
– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele | –148 940 000 | –148 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –148 940 000 | |
Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 2 897 987 645 | 778 705 512 | 90 389 040 | 1 341 665 774 | 685 227 319 | 2 000 000 | 2 212 760 326 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 176 107 752 | 85 718 712 | 90 389 040 | 0 | 0 | 0 | 176 107 752 | |
35 | Toetused | 2 028 893 093 | 0 | 0 | 1 341 665 774 | 685 227 319 | 2 000 000 | 1 343 665 774 | |
38 | Muud tulud | 692 986 800 | 692 986 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 986 800 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 464 328 000 | 464 328 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 328 000 | |
– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks | 116 176 769 | 116 176 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 176 769 | ||
– sellest tegevuskuludeks | 20 974 697 | 20 974 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 974 697 | ||
– sellest muudeks kuludeks | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | ||
382 | Tulud varadelt | 7 614 200 | 7 614 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 614 200 | |
388 | Muud tulud | 221 044 600 | 221 044 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 044 600 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 5 859 177 083 | 3 739 894 950 | 90 389 040 | 1 341 665 774 | 685 227 319 | 2 000 000 | 5 173 949 764 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 705 555 516 | 191 902 042 | 0 | 513 653 474 | 0 | 0 | 705 555 516 | |
– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a, ü) | 116 176 769 | 116 176 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 176 769 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
21 715 877 | 21 715 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 715 877 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 21 715 877 | 21 715 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 715 877 | |
70000562. Siseministeerium |
269 003 060 | 228 704 090 | 18 000 | 40 280 970 | 0 | 0 | 269 003 060 | ||
4 | Eraldised | 140 540 525 | 105 847 195 | 0 | 34 693 330 | 0 | 0 | 140 540 525 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
4134 | Õppetoetused | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 140 506 925 | 105 813 595 | 0 | 34 693 330 | 0 | 0 | 140 506 925 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 140 506 925 | 105 813 595 | 0 | 34 693 330 | 0 | 0 | 140 506 925 | |
– Pagulasfond, Euroopa Välispiirifond, Integratsioonifond | 43 279 660 | 8 586 330 | 0 | 34 693 330 | 0 | 0 | 43 279 660 | ||
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 8 680 030 | 8 680 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 680 030 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 6 120 535 | 6 120 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 120 535 | |
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 18 640 000 | 18 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 640 000 | |
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus | 15 040 000 | 15 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 040 000 | ||
– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 60 500 000 | 60 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 500 000 | |
– Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||
– erakonnad | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 286 700 | 286 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 700 | |
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 8 600 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | |
452.8 | Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele | 8 600 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | |
5 | Tegevuskulud | 128 181 635 | 122 575 995 | 18 000 | 5 587 640 | 0 | 0 | 128 181 635 | |
6 | Muud kulud | 280 900 | 280 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 900 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
8 586 330 | 8 586 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 586 330 | ||
4 | Eraldised (ü) | 8 586 330 | 8 586 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 586 330 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 586 330 | 8 586 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 586 330 | |
70000591. Kaitsepolitseiamet |
222 902 089 | 222 902 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 902 089 | ||
6 | Muud kulud | 222 902 089 | 222 902 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 902 089 | |
70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet |
229 514 311 | 229 284 301 | 10 000 | 220 010 | 0 | 0 | 229 514 311 | ||
4 | Eraldised | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
4500.99 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele mitteresidentidele | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
5 | Tegevuskulud | 228 949 311 | 228 719 301 | 10 000 | 220 010 | 0 | 0 | 228 949 311 | |
6 | Muud kulud | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
70005186. Piirivalveamet |
545 440 005 | 535 391 005 | 8 849 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 545 440 005 | ||
5 | Tegevuskulud | 544 630 044 | 535 138 165 | 8 301 879 | 1 190 000 | 0 | 0 | 544 630 044 | |
– sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) | 2 111 663 | 2 111 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 663 | ||
6 | Muud kulud | 809 961 | 252 840 | 547 121 | 10 000 | 0 | 0 | 809 961 | |
70000728. Politseiamet |
1 271 333 491 | 1 249 060 871 | 360 000 | 19 912 620 | 0 | 2 000 000 | 1 271 333 491 | ||
4 | Eraldised | 4 009 500 | 4 009 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 500 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 2 580 400 | 2 580 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 400 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 1 930 400 | 1 930 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 400 | |
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 429 100 | 1 429 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 100 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 1 429 100 | 1 429 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 100 | |
5 | Tegevuskulud | 1 254 536 991 | 1 232 264 371 | 360 000 | 19 912 620 | 0 | 2 000 000 | 1 254 536 991 | |
– sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) | 8 931 534 | 8 931 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 931 534 | ||
6 | Muud kulud | 12 787 000 | 12 787 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 787 000 | |
– sealhulgas muud kulud varade müügi arvelt (a, ü) | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | ||
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
2 287 577 | 2 287 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 577 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 2 287 577 | 2 287 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 577 | |
70000585. Päästeamet |
610 109 839 | 607 029 380 | 2 935 000 | 145 459 | 0 | 0 | 610 109 839 | ||
4 | Eraldised | 3 176 597 | 3 176 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 176 597 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 318 677 | 318 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 677 | |
4138 | Muud sotsiaalabitoetused | 318 677 | 318 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 677 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 857 920 | 2 857 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 857 920 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 2 841 920 | 2 841 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 841 920 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 606 038 311 | 602 957 852 | 2 935 000 | 145 459 | 0 | 0 | 606 038 311 | |
��� sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) | 9 931 500 | 9 931 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 931 500 | ||
6 | Muud kulud | 894 931 | 894 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 931 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
119 619 | 119 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 619 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 119 619 | 119 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 619 | |
70004235. Andmekaitseinspektsioon |
8 597 858 | 8 597 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 597 858 | ||
5 | Tegevuskulud | 8 597 858 | 8 597 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 597 858 | |
70004465. Sisekaitseakadeemia |
123 941 946 | 104 921 844 | 12 151 000 | 5 730 265 | 1 138 837 | 0 | 122 803 109 | ||
4 | Eraldised | 8 650 102 | 8 650 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650 102 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 8 543 232 | 8 543 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 543 232 | |
4134 | Õppetoetused | 8 543 232 | 8 543 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 543 232 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 49 348 | 49 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 348 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 49 348 | 49 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 348 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 49 348 | 49 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 348 | ||
452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 57 522 | 57 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 522 | |
452.8 | Mittesihtotstarbelised eraldised muudele residentidele | 57 522 | 57 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 522 | |
5 | Tegevuskulud | 115 155 484 | 96 179 382 | 12 107 000 | 5 730 265 | 1 138 837 | 0 | 114 016 647 | |
6 | Muud kulud | 136 360 | 92 360 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 136 360 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
1 161 941 | 1 161 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 941 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 161 941 | 1 161 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 941 | |
70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) |
1 872 778 968 | 362 101 470 | 66 066 040 | 760 522 976 | 684 088 482 | 0 | 1 188 690 486 | ||
70000562. Siseministeerium |
927 737 154 | 174 828 425 | 0 | 752 908 729 | 0 | 0 | 927 737 154 | ||
4 | Eraldised | 912 959 091 | 171 807 463 | 0 | 741 151 628 | 0 | 0 | 912 959 091 | |
40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | |
– Eesti Kaardikeskus | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 000 | ||
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 912 084 091 | 170 932 463 | 0 | 741 151 628 | 0 | 0 | 912 084 091 | |
– lapsehoiu infosüsteemi arendamine ja haldamine | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | ||
– kohaliku hajaasustuse infrastruktuuriprogramm | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 908 484 091 | 167 332 463 | 0 | 741 151 628 | 0 | 0 | 908 484 091 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 12 040 084 | 1 000 000 | 0 | 11 040 084 | 0 | 0 | 12 040 084 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 5 294 000 | 5 294 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 294 000 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 535 656 | 535 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 656 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 377 709 | 377 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 709 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 13 745 000 | 13 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 745 000 | |
– viisakoordinaator | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 759 904 010 | 135 340 098 | 0 | 624 563 912 | 0 | 0 | 759 904 010 | |
– sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest regionaalprogrammide investeeringute toetamiseks (a) | 46 355 000 | 46 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 355 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 116 587 632 | 11 040 000 | 0 | 105 547 632 | 0 | 0 | 116 587 632 | |
– Eesti Kirikute Nõukogu | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 000 | ||
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
5 | Tegevuskulud | 14 778 063 | 3 020 962 | 0 | 11 757 101 | 0 | 0 | 14 778 063 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
6 206 662 | 6 206 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 662 | ||
4 | Eraldised (ü) | 3 185 700 | 3 185 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 700 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 3 185 700 | 3 185 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 700 | |
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 000 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 745 700 | 745 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 700 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 3 020 962 | 3 020 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 962 | |
Maavalitsused |
945 041 814 | 187 273 045 | 66 066 040 | 7 614 247 | 684 088 482 | 0 | 260 953 332 | ||
4 | Eraldised | 754 429 449 | 4 644 000 | 58 694 020 | 7 002 947 | 684 088 482 | 0 | 70 340 967 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 754 429 449 | 4 644 000 | 58 694 020 | 7 002 947 | 684 088 482 | 0 | 70 340 967 | |
– projekt «Küla Tee uuendus» | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | ||
– projekt «Kuressaare kindlus» | 7 500 000 | 1 500 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 7 500 000 | ||
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 736 929 449 | 3 144 000 | 58 694 020 | 1 002 947 | 674 088 482 | 0 | 62 840 967 | |
– laste riiklik hoolekanne | 188 684 546 | 0 | 4 766 500 | 0 | 183 918 046 | 0 | 4 766 500 | ||
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne | 214 843 196 | 0 | 43 709 520 | 0 | 171 133 676 | 0 | 43 709 520 | ||
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes | 13 615 284 | 0 | 10 218 000 | 0 | 3 397 284 | 0 | 10 218 000 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele | 57 739 476 | 0 | 0 | 0 | 57 739 476 | 0 | 0 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | ||
– maanteetranspordi korraldamine | 220 000 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 000 | 0 | 0 | ||
– vee- ja õhutranspordi korraldamine | 37 700 000 | 0 | 0 | 0 | 37 700 000 | 0 | 0 | ||
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 1 002 947 | 0 | 0 | 1 002 947 | 0 | 0 | 1 002 947 | |
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 3 144 000 | 3 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 144 000 | |
5 | Tegevuskulud | 190 478 030 | 182 564 210 | 7 307 520 | 606 300 | 0 | 0 | 190 478 030 | |
6 | Muud kulud | 134 335 | 64 835 | 64 500 | 5 000 | 0 | 0 | 134 335 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
1 622 500 | 1 622 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 622 500 | ||
4 | Eraldised (ü) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised projektile «Kuressaare kindlus» | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 122 500 | 122 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 500 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –1 181 784 | –1 181 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 181 784 | ||
70000728. Politseiamet |
–1 181 784 | –1 181 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 181 784 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine | –390 000 | –390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –390 000 | |
1032.1 | – laenude andmine | –390 000 | –390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | –390 000 | |
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –791 784 | –791 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | –791 784 | |
2082.6 | – kapitaliliisingu maksed | –791 784 | –791 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | –791 784 | |
sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed | –791 784 | –791 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | –791 784 | ||
Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 542 067 522 | 6 584 700 | 40 558 000 | 463 907 893 | 31 016 929 | 0 | 511 050 593 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 43 912 700 | 3 354 700 | 40 558 000 | 0 | 0 | 0 | 43 912 700 | |
35 | Toetused | 494 924 822 | 0 | 0 | 463 907 893 | 31 016 929 | 0 | 463 907 893 | |
38 | Muud tulud | 3 230 000 | 3 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 230 000 | |
381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
388 | Muud tulud | 3 210 000 | 3 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 000 | |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 30 304 019 532 | 29 769 570 326 | 39 524 384 | 463 907 893 | 31 016 929 | 0 | 30 273 002 603 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 155 033 411 | 104 653 411 | 3 200 000 | 47 180 000 | 0 | 0 | 155 033 411 | |
158 | sealhulgas ravimivarude soetamine | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | |
158 | sealhulgas vaktsiinide soetamine | 21 120 000 | 21 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 120 000 | |
158 | sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud | 3 392 000 | 1 592 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 3 392 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
27 462 700 | 27 462 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 462 700 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 27 462 700 | 27 462 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 462 700 | |
70001952. Sotsiaalministeerium |
10 819 048 472 | 10 552 397 005 | 330 000 | 257 304 538 | 9 016 929 | 0 | 10 810 031 543 | ||
4 | Eraldised | 10 681 256 018 | 10 444 916 827 | 0 | 236 339 191 | 0 | 0 | 10 681 256 018 | |
4 | – sotsiaalkaitse eraldised | 46 932 424 | 21 766 733 | 0 | 25 165 691 | 0 | 0 | 46 932 424 | |
4 | – ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi | 94 894 000 | 94 894 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 894 000 | |
4 | – tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks | 4 050 000 | 607 500 | 0 | 3 442 500 | 0 | 0 | 4 050 000 | |
450 | Sihtotstarbelised eraldised | 10 535 379 594 | 10 327 648 594 | 0 | 207 731 000 | 0 | 0 | 10 535 379 594 | |
4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 10 301 508 594 | 10 301 508 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 301 508 594 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks | 1 781 097 | 1 781 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 097 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt | 1 254 446 | 1 254 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 446 | |
4500.0 | – Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus | 1 285 000 | 1 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 000 | |
4500.0 | – valitsussektorisisesed eraldised geenivaramu pidamiseks ja säilitamiseks | 8 010 000 | 8 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 010 000 | |
4500.00 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele | 416 388 482 | 416 388 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 388 482 | |
– laste riiklik hoolekanne | 183 918 046 | 183 918 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 918 046 | ||
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne | 171 133 676 | 171 133 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 133 676 | ||
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes | 3 397 284 | 3 397 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 284 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele | 57 739 476 | 57 739 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 739 476 | ||
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||
4500.01 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
4500.02 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | 9 806 611 899 | 9 806 611 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 806 611 899 | |
– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) | 9 786 611 899 | 9 786 611 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 786 611 899 | ||
– viljatusravi hüvitamine | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | |
– Eesti E-tervise Sihtasutus | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 58 208 670 | 58 208 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 208 670 | |
– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) | 43 273 670 | 43 273 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 273 670 | ||
– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) | 14 235 000 | 14 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 235 000 | ||
– eraldised SA UNICEF Eesti Fondile | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 1 369 000 | 1 369 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 1 369 000 | 1 369 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 000 | ||
4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks | 233 871 000 | 26 140 000 | 0 | 207 731 000 | 0 | 0 | 233 871 000 | |
4502.00 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
4502.03 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 207 731 000 | 0 | 0 | 207 731 000 | 0 | 0 | 207 731 000 | |
– eraldised ERDFist haiglavõrgu arendamiseks | 207 731 000 | 0 | 0 | 207 731 000 | 0 | 0 | 207 731 000 | ||
4502.01 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele | 21 030 000 | 21 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 030 000 | |
4502.08 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele | 4 710 000 | 4 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 000 | |
5 | Tegevuskulud | 137 752 454 | 107 440 178 | 330 000 | 20 965 347 | 9 016 929 | 0 | 128 735 525 | |
6 | Muud kulud | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
13 585 430 | 13 585 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 585 430 | ||
4 | Eraldised (ü) | 5 368 939 | 5 368 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 368 939 | |
5 | Tegevuskulud (ü) | 8 216 491 | 8 216 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 216 491 | |
70003477. Ravimiamet |
18 923 041 | 5 268 657 | 13 654 384 | 0 | 0 | 0 | 18 923 041 | ||
4 | Eraldised | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 18 060 225 | 4 808 657 | 13 251 568 | 0 | 0 | 0 | 18 060 225 | |
6 | Muud kulud | 402 816 | 0 | 402 816 | 0 | 0 | 0 | 402 816 | |
70001975. Sotsiaalkindlustusamet |
18 343 079 837 | 18 318 129 837 | 2 950 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 18 321 079 837 | ||
4 | Eraldised | 18 197 602 911 | 18 175 602 911 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 18 175 602 911 | |
410 | Sotsiaalkindlustustoetused (a) | 14 182 902 677 | 14 182 902 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 182 902 677 | |
4100 | Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) | 13 871 212 797 | 13 871 212 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 871 212 797 | |
4102 | Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a) | 311 689 880 | 311 689 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 689 880 | |
413 | Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele | 3 832 550 234 | 3 832 550 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 832 550 234 | |
4130 | – peretoetused (a) | 1 795 170 080 | 1 795 170 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 795 170 080 | |
4130 | – vanemahüvitis (a) | 883 981 103 | 883 981 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 981 103 | |
4133 | – puuetega inimeste igakuulised toetused (a) | 566 267 400 | 566 267 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 267 400 | |
4133 | – ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele | 2 091 000 | 2 091 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 000 | |
4133 | – erivajadustega inimeste rehabilitatsioon | 44 654 300 | 44 654 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 654 300 | |
4133 | – erivajadustega laste rehabilitatsioon | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 000 | |
4137 | – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 343 106 720 | 343 106 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 106 720 | |
4138 | – eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) | 7 761 311 | 7 761 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 761 311 | |
4138 | – eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | |
4138 | – kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) | 42 962 400 | 42 962 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 962 400 | |
4138 | – matusetoetused (a) | 48 100 000 | 48 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 100 000 | |
4138 | – sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) | 1 798 320 | 1 798 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 320 | |
4138 | – hüvitised kuriteoohvritele (a) | 3 161 600 | 3 161 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 161 600 | |
4138 | – ohvriabi (a) | 3 196 000 | 3 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 196 000 | |
4138 | – täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanemale, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanemale, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a) | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 000 | |
4138 | – toetused represseeritutele | 7 800 000 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | |
414 | Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele | 182 000 000 | 160 000 000 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 160 000 000 | |
– kaitseväepension | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | ||
– politseiametnike pensionid (a) | 101 556 000 | 101 556 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 556 000 | ||
– Riigikontrolli ametnike pensionid (a) | 3 828 000 | 3 828 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 828 000 | ||
– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) | 11 031 400 | 11 031 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 031 400 | ||
– prokuröride pensionide suurendus (a) | 4 140 000 | 4 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 140 000 | ||
– õiguskantsleri pensioni suurendus (a) | 462 600 | 462 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 600 | ||
– avalike teenistujate pensionide suurendus (a) | 38 982 000 | 38 982 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 982 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 145 350 626 | 142 400 626 | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 | 145 350 626 | |
6 | Muud kulud | 126 300 | 126 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 300 | |
70006205. Tervishoiuamet |
317 769 761 | 317 769 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 769 761 | ||
4 | Eraldised | 309 116 000 | 309 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 116 000 | |
– kiirabi osutamine | 309 116 000 | 309 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 116 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 8 653 761 | 8 653 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 653 761 | |
70005364. Tööturuamet |
398 868 260 | 277 206 371 | 820 000 | 120 841 889 | 0 | 0 | 398 868 260 | ||
4 | Eraldised | 336 657 024 | 225 378 920 | 0 | 111 278 104 | 0 | 0 | 336 657 024 | |
4 | – aktiivsed tööturumeetmed | 171 609 051 | 77 226 020 | 0 | 94 383 031 | 0 | 0 | 171 609 051 | |
4 | – Equali-projektid | 18 961 973 | 2 066 900 | 0 | 16 895 073 | 0 | 0 | 18 961 973 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 146 086 000 | 146 086 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 086 000 | |
4132 | – töötutoetus (a) | 80 276 000 | 80 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 276 000 | |
4137 | – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) | 65 810 000 | 65 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 810 000 | |
5 | Tegevuskulud | 62 211 236 | 51 827 451 | 820 000 | 9 563 785 | 0 | 0 | 62 211 236 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
3 365 928 | 3 365 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 928 | ||
4 | Eraldised (ü) | 2 066 900 | 2 066 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 066 900 | |
– Equali-projektid | 2 066 900 | 2 066 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 066 900 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 1 299 028 | 1 299 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 028 | |
70002940. Tervisekaitseinspektsioon |
73 039 035 | 51 138 526 | 16 750 000 | 5 150 509 | 0 | 0 | 73 039 035 | ||
4 | Eraldised | 5 325 | 0 | 5 325 | 0 | 0 | 0 | 5 325 | |
5 | Tegevuskulud | 72 325 110 | 51 129 926 | 16 044 675 | 5 150 509 | 0 | 0 | 72 325 110 | |
6 | Muud kulud | 708 600 | 8 600 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 708 600 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
786 866 | 786 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 866 | ||
5 | Tegevuskulud | 786 866 | 786 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 866 | |
70001969. Tööinspektsioon |
25 307 925 | 25 307 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 307 925 | ||
5 | Tegevuskulud | 25 307 925 | 25 307 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 307 925 | |
70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei |
1 264 426 | 1 264 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 426 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 264 426 | 1 264 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 426 | |
70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus |
20 928 324 | 18 610 613 | 855 000 | 1 462 711 | 0 | 0 | 20 928 324 | ||
4 | Eraldised | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 78 233 | 78 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 233 | |
5 | Tegevuskulud | 20 842 091 | 18 524 380 | 855 000 | 1 462 711 | 0 | 0 | 20 842 091 | |
6 | Muud kulud | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
353 488 | 353 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 488 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 353 488 | 353 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 488 | |
70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu |
1 991 000 | 1 966 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 1 991 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 1 988 337 | 1 963 337 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 1 988 337 | |
6 | Muud kulud | 2 663 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | |
70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus |
1 196 265 | 1 186 265 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 196 265 | ||
4 | Eraldised | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | |
41 | Sotsiaaltoetused | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | |
4138 | – muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | |
5 | Tegevuskulud | 1 188 165 | 1 178 165 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 188 165 | |
70005163. Kemikaalide Teabekeskus |
2 445 195 | 2 445 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 195 | ||
5 | Tegevuskulud | 2 445 195 | 2 445 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 195 | |
70003543. Eesti Kardioloogia Instituut |
145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | |
70006292. Tervise Arengu Instituut |
124 979 580 | 92 081 334 | 930 000 | 31 968 246 | 0 | 0 | 124 979 580 | ||
4 | Eraldised | 74 360 707 | 47 768 257 | 0 | 26 592 450 | 0 | 0 | 74 360 707 | |
– sotsiaalkaitse eraldis | 1 083 300 | 0 | 0 | 1 083 300 | 0 | 0 | 1 083 300 | ||
– rahvatervise programmid | 46 803 257 | 46 803 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 803 257 | ||
– vähiregister | 965 000 | 965 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 000 | ||
– Global Fondi programm | 25 509 150 | 0 | 0 | 25 509 150 | 0 | 0 | 25 509 150 | ||
5 | Tegevuskulud | 49 069 516 | 42 763 720 | 930 000 | 5 375 796 | 0 | 0 | 49 069 516 | |
6 | Muud kulud | 1 549 357 | 1 549 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 549 357 | |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine: |
733 465 | 733 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 465 | ||
5 | Tegevuskulud (ü) | 733 465 | 733 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 465 | |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU | –1 033 616 | 0 | –1 033 616 | 0 | 0 | 0 | –1 033 616 | ||
70003477. Ravimiamet |
–1 033 616 | 0 | –1 033 616 | 0 | 0 | 0 | –1 033 616 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine | –1 033 616 | 0 | –1 033 616 | 0 | 0 | 0 | –1 033 616 | |
2082.6.8 |
– kapitaliliisingu maksed residentidele |
–1 033 616 |
0 |
–1 033 616 |
0 |
0 |
0 |
–1 033 616 | |
Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM |
|||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU | 153 984 171 | 135 245 100 | 2 500 000 | 16 239 071 | 0 | 0 | 153 984 171 | ||
32 | Kaupade ja teenuste müük | 35 895 100 | 33 395 100 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 35 895 100 | |
35 | Toetused | 16 239 071 | 0 | 0 | 16 239 071 | 0 | 0 | 16 239 071 | |
38 | Muud tulud | 101 850 000 | 101 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 850 000 | |
3811 | Rajatiste ja hoonete müük | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | |
– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | ||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU | 655 531 749 | 636 792 678 | 2 500 000 | 16 239 071 | 0 | 0 | 655 531 749 | ||
15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) | 82 624 071 | 67 235 000 | 0 | 15 389 071 | 0 | 0 | 82 624 071 | |
– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | ||
70002526. Välisministeerium |
572 907 678 | 569 557 678 | 2 500 000 | 850 000 | 0 | 0 | 572 907 678 | ||
4 | Eraldised | 43 742 000 | 43 742 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 742 000 | |
4 | – tsiviilmissioonid | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | |
4134 | Õppetoetused | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
4500.03 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||
4500.8 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | |
– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | ||
4500.9 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele | 38 562 000 | 38 562 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 562 000 | |
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 15 430 000 | 15 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 430 000 | ||
– arengu- ja humanitaarabi | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | ||
– Euroopa Nõukogu Infotalitus | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | ||
5 | Tegevuskulud | 529 015 678 | 525 665 678 | 2 500 000 | 850 000 | 0 | 0 | 529 015 678 | |
– õppelaenude põhiosa kustutamine | 577 000 | 577 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 000 | ||
– maksud erisoodustustelt | 406 860 | 406 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 860 | ||
6 | Muud kulud | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
§ 2. Kululiikide määramine
Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.
§ 3. Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine
(1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
1) õpilasel, kes omandab põhihariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni;
2) õpilasel, kes omandab keskhariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 800 krooni ja täiendav toetus 400 krooni;
4) doktorandil 6000 krooni.
(2) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.
(3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.
(4) Vanemahüvitise m��är on 2690 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.
(5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.
(6) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär kuus 1200 krooni vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.
(7) Toimetulekupiiri määr on 900 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.
(8) Matusetoetuse suurus on 2600 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.
(9) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.
(10) Kassareservi suurus on 1 500 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.
(11) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 3 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.
(12) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2.
(13) Kassalaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 40 lõikele 2.
(14) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 1 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.
(15) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.
§ 4. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted
(1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus Tn arvutatakse järgmiselt:
Tn | – tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; | ||
AK | – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu; | ||
AT | – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud; | ||
k | – toetustaseme koefitsient; | ||
Cn | – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruandele vastavalt; | ||
Pn | – kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat) ja kohaliku maantee ning linnatänava arvestusliku pikkuse (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) ühe kilomeetri kohta; | ||
|
– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arv, kooliealiste arv, tööealiste arv, vanurite arv ning kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik koefitsientidega korrigeeritud pikkus kilomeetrites ja iga vastava n��itaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskuluga kroonides korrutiste kogusumma; | ||
TM | – üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2004., 2005. ning 2006. aastal viiduna võrreldavaks 2007. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osaga; | ||
|
– arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2006. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; | ||
|
– arvestuslik maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu planeeritav suurus 2007. aastal konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses. |
(2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise ja arendamise vahendite, koolilõuna kulude, saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate toetuste ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud laekumiste vähenemise kompenseerimise vahendite jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus .
(3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.
(4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse tingimusi ja korda, võib kuni nimetatud tingimuste ja korra kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite arvel ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks ettenähtud vahendeid.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (v.a lõikes 1 nimetatud toetus) ja kulude artikli 4500.01 alt eraldatavate vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse üle järgmisse eelarveaastasse kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõikega 2 ja § 19 lõikega 2, kui eraldise andja pole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.
(7) 2006. aasta riigieelarves kasutamata jäänud ning 2007. eelarveaastasse ülekantud vahendeid kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud maamaksu laekumiste vähenemise kompenseerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele kasutatakse vastavalt käesoleva seaduse § 4 lõikele 2.
(8) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 9–11.
(9) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks toetuse eraldamise aluseks on asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu poolt Rahandusministeeriumile esitatud taotlus ning volikogu poolt kinnitatud saneerimiskava, mis on kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Taotluses tuleb esitada finantsraskuste tekkimise põhjendused.
(10) Saneerimiskava eesmärk on tulude, kulude ja finantseerimistehingute saneerimise kaudu tagada omavalitsusüksuse võetud kohustuste täitmine. Saneerimiskavaga määratakse kuni nelja eelseisva aasta kohta omavalitsusüksuse eelarve kõik tulud, kulud ja finantseerimistehingud.
(11) Käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel jaotatavate vahendite eraldamise otsustab Vabariigi Valitsus ning toetuse ülekandmiseks sõlmitakse rahandusministri ja eraldise saaja vahel riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastavalt käesoleva seaduse §-le 13.
§ 5. Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele.
(2) Väljamakseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laekumiste arvel on lubatud teha tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.
(3) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja toetuse andja määratud ajal.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud toetuste (v.a toetused teistelt riigiasutustelt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja majandustegevusest laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 6. Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine
Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.
§ 7. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine
(1) Riigi omandis oleva materiaalse ja immateriaalse vara, mida müüakse lisaks Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarve seaduse § 91 alusel heaks kiidetud «Riigi eelarvestrateegias 2007–2010» ja selles sisalduvas finantskavas toodule, müügitulust kuni kahe kolmandiku ulatuses on vara müüjal õigus teha teiste kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid või uute kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid (kuluartikkel 155). Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.
(2) Järgmisi käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük (v.a maa müük) määratud laekumist kuni kahe kolmandiku ulatuses müügitulust:
1) Siseministeeriumi valitsemisala eelarves kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 118 288 432 krooni ulatuses;
2) Siseministeeriumi valitsemisala eelarves kulude artikligrupi 5 tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 18 863 034 krooni ulatuses;
3) Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kulude artikligrupi 6 muud kulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 700 000 krooni ulatuses.Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.
(3) Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarve seaduse § 91alusel heaks kiidetud «Riigi eelarvestrateegias 2007–2010» ja selles sisalduvas finantskavas toodud materiaalse ja immateriaalse vara, samuti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud varade müügi arvelt kulude tegemiseks esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile. Taotluse esitamise korra kehtestab rahandusminister .
(4) Materiaalse ja immateriaalse vara müügi arvelt kulude tegemise lubatavuse otsustab rahandusminister vastava ministeeriumi taotluse alusel.
(5) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel asutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikligrupi 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele üksnes vara võõrandamise korraldamisega otseselt seotud tegevuskuludeks.
§ 8. Kindlustushüvitiste kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 9. Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks
Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks kinnitanud, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist, kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud personali- ja majandamiskulude summast.
§ 10. Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine
(1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2007. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
(2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2007. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
§ 11. Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine
Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.
§ 12. Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine
(1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi.
(2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 13. Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
(1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.
(2) Kuni lepingu sõlmimiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimiseks kohustatud riigieelarvelise eraldise saajal õigus teha kulutusi ühe kuu jooksul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eraldisest. Enne lepingu sõlmimist tehtud kulud kajastatakse lepingus.
(3) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud antud eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates.
(4) Lepingus märgitakse:
1) lepingu objekt, see on tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
4) lepingu jõustumise aeg;
5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik;
9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi ja eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).
(5) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokument on leping. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.
(6) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
(7) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil või Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.
(8) Riigi asutatud sihtasutused hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluval arvelduskontol või e-riigikassa kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluval arvelduskontol või e-riigikassa kontol. Vastavatele kontodele intressi tasumise korra ja intressimäära kehtestab rahandusminister .
(9) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 8.
(10) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvast aruandlusest.
(11) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvelt.
(12) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Juhul kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud eraldisena saadud raha kohta pidama raamatupidamises eraldi kuluarvestust.
(13) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta täiendavaid tingimusi.
§ 14. Välisabi sildfinantseerimine
(1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi projekti sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium välisabi saajaks oleva riigiasutuse põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel.
(2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi projekti riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib riigiasutus taotleda ka välisabiprogrammile sildfinantseerimist, kui sildfinantseerimise vahendeid kasutatakse välisabi väljamaksmiseks välisabi saajale enne välisabi laekumist välisabi andjalt.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav riigiasutus, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava riigiasutuse eelarvelistest vahenditest.
§ 15. Eraldised Euroopa Liidule
Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.
§ 16. Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine
Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.
§ 17. Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetuste kaasfinantseerimine
(1) Riigiasutustel on kohustus tagada kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale antavas aruandluses.
(2) Riigiasutusel on õigus eelarveaasta kestel kajastada kõiki eelarvelisi kulutusi kaasfinantseerimisena, arvestades seejuures vastava eelarverea kogumahu piiranguga.
§ 18. Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel
Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses või perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.
§ 19. Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks
(1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine» – 88 542 014 krooni;
2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
4) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 901 023 529 krooni;
5) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
6) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 383 529 412 krooni;
7) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 190 235 294 krooni;
8) ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse, infoühiskonna ja transpordi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.
(2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aastateks 2007–2015 seatud piirsummadest. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.
(3) Juhul kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid vastava aasta riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisel kehtib käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud kord.
§ 20. Riigivara üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile
Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste valitsemisel või valduses oleva riigivara üleandmisel mitterahalise sissemaksena Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendada nendele riigiasutustele materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks kulude artiklis 15 ning § 1 6. osa 9. jao Rahandusministeeriumi valitsemisala Rahandusministeeriumi eelarves maamaksukuludeks artiklis 601 ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi, ning finantseerida reservist nende riigiasutuste poolt renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid, mis on ette nähtud artiklis 5511.
Riigikogu esimees Toomas VAREK |