2009. aasta riigieelarve seadus
Vastu võetud 10.12.2008
RT I 2008, 60, 332
jõustumine 01.01.2009
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
---|---|---|
20.02.2009 | RT I 2009, 15, 93 | 01.03.2009 |
18.06.2009 | RT I 2009, 35, 233 | 06.07.2009 |
|
|
Sealhulgas |
| ||||||
|
Konsolideerimata eelarve |
muudest või määramata allikatest laekumistega
seotud |
majandustegevusest laekumistega
seotud |
mitteresidentidelt laekumistega
seotud |
teistelt riigiasutustelt laekumistega
seotud |
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) |
Konsolideeritud eelarve | ||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 1 – 5 |
| |||||||||
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides) | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
97 838 184 823 |
83 498 900 433 |
680 920 328 |
12 341 655 416 |
1 253 270 861 |
63 437 785 |
96 584 913 962 | ||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
98 474 096 013 |
84 140 137 040 |
677 235 666 |
12 341 655 416 |
1 253 270 861 |
61 797 030 |
97 220 825 152 | ||
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–635 911 190 |
–630 585 773 |
–3 684 662 |
0 |
0 |
–1 640 755 |
–635 911 190 | ||
| |||||||||
Osa 1. RIIGIKOGU | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
377 000 |
20 000 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
377 000 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
367 000 |
10 000 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
367 000 |
38 |
|
Muud tulud |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
341 057 344 |
340 700 344 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
341 057 344 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
7 725 000 |
7 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 725 000 |
74000101. Riigikogu Kantselei |
299 662 344 |
299 305 344 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
299 662 344 | ||
4 |
|
Eraldised |
62 351 418 |
62 351 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 351 418 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
59 844 164 |
59 844 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 844 164 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
4134 |
Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
414 |
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele |
59 794 164 |
59 794 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 794 164 |
|
|
– parlamendipensionid (a) |
59 794 164 |
59 794 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 794 164 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
2 507 254 |
2 507 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 507 254 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
2 507 254 |
2 507 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 507 254 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
|
– Eesti Keele Instituut |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
2 287 254 |
2 287 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 287 254 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
2 287 254 |
2 287 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 287 254 |
5 |
|
Tegevuskulud |
237 058 926 |
236 701 926 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
237 058 926 |
|
|
– tegevuskulud |
146 988 968 |
146 631 968 |
357 000 |
0 |
0 |
0 |
146 988 968 |
|
|
– Riigikogu liikmete töötasu (a) |
67 435 920 |
67 435 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 435 920 |
|
|
– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) |
22 260 038 |
22 260 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 260 038 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 000 |
6 |
|
Muud kulud |
252 000 |
252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
70008256. Vabariigi Valimiskomisjon |
33 670 000 |
33 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 670 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
6 387 000 |
6 387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 387 000 |
4 |
|
Eraldised |
27 283 000 |
27 283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 283 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
27 283 000 |
27 283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 283 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
27 283 000 |
27 283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 283 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
27 283 000 |
27 283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 283 000 |
|
|
– valimiskomisjonid |
27 283 000 |
27 283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 283 000 |
| |||||||||
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
420 000 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
62 634 430 |
62 214 430 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
62 634 430 | ||
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei |
62 634 430 |
62 214 430 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
62 634 430 | ||
4 |
|
Eraldised |
9 116 020 |
9 116 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 116 020 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
1 546 020 |
1 546 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 020 |
|
410 |
Sotsiaalkindlustustoetused |
773 010 |
773 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 010 |
|
4102 |
Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) |
773 010 |
773 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 010 |
|
414 |
Presidendi ametipension (a) |
773 010 |
773 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 010 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
7 570 000 |
7 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 570 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
7 570 000 |
7 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 570 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
7 570 000 |
7 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 570 000 |
|
|
– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
– Eesti Kodukaunistamise Ühendus |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Mälu Instituut |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
|
|
– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
|
– MTÜ 20. Augusti Klubi |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
53 371 660 |
52 951 660 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
53 371 660 |
|
|
– tegevuskulud |
51 259 014 |
50 839 014 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
51 259 014 |
|
|
– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu |
1 022 566 |
1 022 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 022 566 |
|
|
– Vabariigi Presidendi töötasu |
1 030 680 |
1 030 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 680 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
34 900 |
34 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 900 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
24 500 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 500 |
6 |
|
Muud kulud |
146 750 |
146 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 750 |
| |||||||||
Osa 3. RIIGIKONTROLL | |||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
65 898 526 |
65 898 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 898 526 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
74000056. Riigikontroll |
65 698 526 |
65 698 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 698 526 | ||
4 |
|
Eraldised |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
65 684 526 |
65 684 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 684 526 |
|
|
– tegevuskulud |
65 382 431 |
65 382 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 382 431 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
181 711 |
181 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 711 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
120 384 |
120 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 384 |
| |||||||||
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER | |||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
28 102 000 |
28 102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 102 000 | ||
74000464. Õiguskantsleri Kantselei |
28 102 000 |
28 102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 102 000 | ||
4 |
|
Eraldised |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
28 087 000 |
28 087 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 087 000 |
|
|
– tegevuskulud |
27 927 000 |
27 927 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 927 000 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
96 200 |
96 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 200 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
63 800 |
63 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 800 |
| |||||||||
Osa 5. RIIGIKOHUS | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
1 380 000 |
1 370 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
80 000 |
70 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
38 |
|
Muud tulud |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
388 |
Muud tulud |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
69 815 584 |
69 805 584 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
69 815 584 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
74001127. Riigikohus |
68 615 584 |
68 605 584 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
68 615 584 | ||
4 |
|
Eraldised |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
68 284 584 |
68 274 584 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
68 284 584 |
|
|
– tegevuskulud |
68 051 514 |
68 041 514 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
68 051 514 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
138 440 |
138 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 440 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
94 630 |
94 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 630 |
6 |
|
Muud kulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
| |||||||||
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
97 836 007 823 |
83 497 510 433 |
680 133 328 |
12 341 655 416 |
1 253 270 861 |
63 437 785 |
96 582 736 962 | ||
| |||||||||
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
97 906 588 129 |
83 573 416 156 |
676 448 666 |
12 341 655 416 |
1 253 270 861 |
61 797 030 |
96 653 317 268 | ||
4 |
|
Eraldised |
8 120 989 090 |
8 120 989 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 120 989 090 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
8 120 989 090 |
8 120 989 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 120 989 090 |
|
452.0 |
Valitsussektorisisesed toetused |
5 168 754 190 |
5 168 754 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 168 754 190 |
|
452.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
5 168 754 190 |
5 168 754 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 168 754 190 |
|
|
– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras |
1 431 500 000 |
1 431 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 500 000 |
|
|
3 737 254 190 |
3 737 254 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 737 254 190 | |
|
452.9 |
Mitteresidentidele |
2 952 234 900 |
2 952 234 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 952 234 900 |
|
452.92 |
Euroopa Liidule (a, ü) |
2 952 234 900 |
2 952 234 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 952 234 900 |
6 |
|
Muud kulud |
139 812 421 |
139 812 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 812 421 |
|
|
– Vabariigi Valitsuse reserv (ü) |
77 812 421 |
77 812 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 812 421 |
|
|
– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) |
62 000 000 |
62 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 000 |
| |||||||||
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
90 321 259 |
302 098 |
941 200 |
89 077 961 |
0 |
0 |
90 321 259 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
1 243 298 |
302 098 |
941 200 |
0 |
0 |
0 |
1 243 298 |
|
320 |
Riigilõivud |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
993 298 |
52 098 |
941 200 |
0 |
0 |
0 |
993 298 |
35 |
|
Toetused |
89 077 961 |
0 |
0 |
89 077 961 |
0 |
0 |
89 077 961 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
337 671 250 |
247 652 089 |
941 200 |
89 077 961 |
0 |
0 |
337 671 250 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
2 230 000 |
2 030 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 230 000 |
70004809. Riigikantselei |
262 519 103 |
174 289 942 |
191 200 |
88 037 961 |
0 |
0 |
262 519 103 | ||
4 |
|
Eraldised |
118 728 567 |
45 588 091 |
0 |
73 140 476 |
0 |
0 |
118 728 567 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
118 727 367 |
45 586 891 |
0 |
73 140 476 |
0 |
0 |
118 727 367 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
118 727 367 |
45 586 891 |
0 |
73 140 476 |
0 |
0 |
118 727 367 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
107 722 201 |
34 581 725 |
0 |
73 140 476 |
0 |
0 |
107 722 201 |
|
|
– Europe Directi infovõrgu toetus |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
|
|
– riiklike ekspertide lähetamise toetus |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|
|
– Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogrammi kaasfinantseerimine |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
|
– meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine» |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
|
– meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine» |
1 469 412 |
0 |
0 |
1 469 412 |
0 |
0 |
1 469 412 |
|
|
– meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» |
25 513 735 |
0 |
0 |
25 513 735 |
0 |
0 |
25 513 735 |
|
|
– meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine» |
19 764 120 |
0 |
0 |
19 764 120 |
0 |
0 |
19 764 120 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
1 280 058 |
1 280 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 058 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
769 955 |
769 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 955 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
510 103 |
510 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 103 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
46 044 876 |
30 876 667 |
0 |
15 168 209 |
0 |
0 |
46 044 876 |
|
|
– Integratsiooni Sihtasutus |
46 044 876 |
30 876 667 |
0 |
15 168 209 |
0 |
0 |
46 044 876 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
|
|
– eesti keele hoidmine ja arendamine |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– rahvuskaaslaste programmi toetamine |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– MTÜ Narva Eesti Maja |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
|
– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
– MTÜ Integratsiooni ABC |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
1 605 166 |
1 605 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 605 166 |
|
|
– rahvuskaaslaste programmi toetamine |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
905 166 |
905 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 166 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
– riigisiseste organisatsioonide liikmemaksud |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
5 |
|
Tegevuskulud |
143 735 236 |
128 646 551 |
191 200 |
14 897 485 |
0 |
0 |
143 735 236 |
6 |
|
Muud kulud |
55 300 |
55 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 300 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
8 742 376 |
8 742 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 742 376 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
3 686 306 |
3 686 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 686 306 |
4 |
|
Eraldised (ü) |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
|
|
– Integratsiooni Sihtasutus |
5 056 070 |
5 056 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 056 070 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
2 086 787 |
2 086 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 787 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
2 086 787 |
2 086 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 086 787 |
70001946. Rahvusarhiiv |
72 922 147 |
71 332 147 |
550 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
72 922 147 | ||
4 |
|
Eraldised |
118 500 |
118 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 500 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
118 500 |
118 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 500 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
118 500 |
118 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 500 |
|
|
– ajalooseltsi aastapreemiad |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
– toetused eraarhivaalide omanikele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
60 500 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 500 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
60 500 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 500 |
5 |
|
Tegevuskulud |
72 738 147 |
71 148 147 |
550 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
72 738 147 |
6 |
|
Muud kulud |
65 500 |
65 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 500 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
| |||||||||
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
1 856 901 158 |
13 164 772 |
195 000 000 |
1 573 736 386 |
45 000 000 |
30 000 000 |
1 811 901 158 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
203 999 772 |
8 999 772 |
195 000 000 |
0 |
0 |
0 |
203 999 772 |
|
320 |
Riigilõivud |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
|
3220 |
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest |
195 000 000 |
0 |
195 000 000 |
0 |
0 |
0 |
195 000 000 |
|
3233 |
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt |
8 894 772 |
8 894 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 894 772 |
35 |
|
Toetused |
1 648 736 386 |
0 |
0 |
1 573 736 386 |
45 000 000 |
30 000 000 |
1 603 736 386 |
38 |
|
Muud tulud |
4 165 000 |
4 165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 165 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
445 000 |
445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
|
388 |
Muud tulud |
3 720 000 |
3 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
7 098 199 606 |
5 254 463 220 |
195 000 000 |
1 573 736 386 |
45 000 000 |
30 000 000 |
7 053 199 606 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
249 680 121 |
67 630 121 |
1 350 000 |
180 700 000 |
0 |
0 |
249 680 121 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
|
|
– hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
|
|
sealhulgas abikõlbmatu käibemaks |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium |
5 002 267 904 |
3 606 167 783 |
0 |
1 379 770 121 |
0 |
16 330 000 |
5 002 267 904 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 881 092 990 |
3 495 387 869 |
0 |
1 369 375 121 |
0 |
16 330 000 |
4 881 092 990 |
|
|
– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt |
131 384 240 |
131 384 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 384 240 |
|
|
– doktorandiskeemi rakendamine |
80 682 000 |
80 682 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 682 000 |
|
|
– ülikoolide raamatukogud |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
|
|
– rahvuskaaslaste poliitika arendamine |
9 290 000 |
9 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 290 000 |
|
|
– kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
– koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajad |
3 511 669 |
3 511 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 511 669 |
|
|
– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
|
– õpetajakoolitus |
3 480 000 |
3 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 480 000 |
|
|
– tegevustoetused valitsemisala asutustele |
16 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 330 000 |
16 330 000 |
|
40 |
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |
44 349 640 |
44 349 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 349 640 |
|
|
– riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele |
21 024 640 |
21 024 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 024 640 |
|
|
– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele |
5 475 000 |
5 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 475 000 |
|
|
– AS Audentes |
17 850 000 |
17 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 850 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
296 304 769 |
296 304 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 304 769 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
296 304 769 |
296 304 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 304 769 |
|
4134 |
Õppetoetused |
273 553 769 |
273 553 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 553 769 |
|
|
– õppetoetused |
230 570 769 |
230 570 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 570 769 |
|
|
– kutseõppeasutuste koolitoit |
42 983 000 |
42 983 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 983 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
22 751 000 |
22 751 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 751 000 |
|
|
– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
|
– teaduspreemiad |
4 350 000 |
4 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 350 000 |
|
|
– teadustööde riiklike konkursside preemiad |
1 901 000 |
1 901 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 901 000 |
|
|
– F. J. Wiedemanni keeleauhind |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
4 259 260 672 |
2 889 885 551 |
0 |
1 369 375 121 |
0 |
0 |
4 259 260 672 |
|
|
– õpilaskodude projekt |
20 750 000 |
20 750 000 |
0 |
0 |
|
|
20 750 000 |
|
|
– Tiigrihüppe Sihtasutus |
58 333 300 |
55 443 300 |
0 |
2 890 000 |
0 |
0 |
58 333 300 |
|
|
– hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 480 000 |
|
|
– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
|
– eesti keele strateegia rakendamine |
27 565 000 |
27 565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 565 000 |
|
|
– võõrkeelte strateegia rakendamine |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
|
|
– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) |
58 157 748 |
58 157 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 157 748 |
|
|
– riiklike õppekavade arendamine |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
– ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides |
45 600 000 |
45 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 600 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
3 956 054 624 |
2 669 569 503 |
0 |
1 286 485 121 |
0 |
0 |
3 956 054 624 |
|
|
– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud |
105 430 000 |
105 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 430 000 |
|
|
– õpilasüritused |
1 646 000 |
1 646 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 646 000 |
|
|
– meediaväljaannete toetamine |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
– maakondlikud nõustamiskeskused |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele |
1 306 400 |
1 306 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 306 400 |
|
|
– Eesti ajaloo teadvustamine |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013» |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
|
– humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
|
– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine |
1 570 000 |
1 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
|
|
– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine |
389 610 000 |
389 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 610 000 |
|
|
– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine |
126 502 000 |
126 502 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 502 000 |
|
|
– teaduse populariseerimine |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– teadusraamatukogudele teavikute soetamine |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 000 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
3 145 584 683 |
1 879 100 105 |
0 |
1 266 484 578 |
0 |
0 |
3 145 584 683 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
9 385 280 |
9 385 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 385 280 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
6 415 753 |
6 415 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 415 753 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
105 916 000 |
105 916 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 916 000 |
|
|
– munitsipaliseeritud kutseõppeasutused |
105 916 000 |
105 916 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 916 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
1 223 475 853 |
1 223 475 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 475 853 |
|
|
– riiklik koolitustellimus ülikoolidele |
1 163 554 853 |
1 163 554 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 554 853 |
|
|
– Tartu Ülikooli Teaduskool |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
– Eesti Teaduste Akadeemia |
22 819 000 |
22 819 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 819 000 |
|
|
– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž |
2 127 000 |
2 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 000 |
|
|
– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 000 |
|
|
– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
|
– uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
1 800 391 797 |
533 907 219 |
0 |
1 266 484 578 |
0 |
0 |
1 800 391 797 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Teadusfond |
160 193 000 |
157 971 000 |
0 |
2 222 000 |
0 |
0 |
160 193 000 |
|
|
– Sihtasutus Archimedes |
1 425 053 475 |
307 145 573 |
0 |
1 117 907 902 |
0 |
0 |
1 425 053 475 |
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) |
1 103 679 579 |
221 679 579 |
0 |
882 000 000 |
0 |
0 |
1 103 679 579 |
|
|
sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF) |
228 058 824 |
5 058 824 |
0 |
223 000 000 |
0 |
0 |
228 058 824 |
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi |
15 479 731 |
2 571 829 |
0 |
12 907 902 |
0 |
0 |
15 479 731 |
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove |
155 284 106 |
38 901 820 |
0 |
116 382 286 |
0 |
0 |
155 284 106 |
|
|
sealhulgas elukestev õpe |
123 055 402 |
22 337 766 |
0 |
100 717 636 |
0 |
0 |
123 055 402 |
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi |
18 429 000 |
2 764 350 |
0 |
15 664 650 |
0 |
0 |
18 429 000 |
|
|
sealhulgas tegevustoetus |
13 799 704 |
13 799 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 799 704 |
|
|
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus |
24 820 000 |
19 023 000 |
0 |
5 797 000 |
0 |
0 |
24 820 000 |
|
|
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus |
13 776 510 |
7 101 120 |
0 |
6 675 390 |
0 |
0 |
13 776 510 |
|
|
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus |
19 264 706 |
1 764 706 |
0 |
17 500 000 |
0 |
0 |
19 264 706 |
|
|
– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
61 272 366 |
41 271 823 |
0 |
20 000 543 |
0 |
0 |
61 272 366 |
|
|
– Eesti Vabaharidusliit |
17 719 550 |
3 311 200 |
0 |
14 408 350 |
0 |
0 |
17 719 550 |
|
|
– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Olümpiakomitee |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 650 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe |
5 436 657 |
5 436 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 436 657 |
|
|
– noorteühingute aasta- ja projektitoetused |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
|
– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
|
|
– noortevaldkonna võrgustiku toetamine |
3 099 000 |
3 099 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 099 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
|
|
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras |
7 952 159 |
2 359 966 |
0 |
5 592 193 |
0 |
0 |
7 952 159 |
|
|
– Eesti Keele Sihtasutus |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
|
|
– Eestimaa Rahvuste Ühendus |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
19 633 175 |
19 633 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 633 175 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
4 882 400 |
4 882 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 400 |
|
|
– Euroopa Söe ja Terase Teadusfondi liikmemaks |
13 690 775 |
13 690 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 690 775 |
|
|
– OECD PIIAC uuring |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
|
|
– hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) – noorsootöö |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
121 174 914 |
110 779 914 |
0 |
10 395 000 |
0 |
0 |
121 174 914 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
144 064 922 |
144 064 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 064 922 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
142 759 922 |
142 759 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 759 922 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
142 759 922 |
142 759 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 759 922 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
142 759 922 |
142 759 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 759 922 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
138 538 756 |
138 538 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 538 756 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
138 538 756 |
138 538 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 538 756 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Teadusfond |
392 000 |
392 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 000 |
|
|
– Sihtasutus Archimedes |
107 355 814 |
107 355 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 355 814 |
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) |
99 725 161 |
99 725 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 725 161 |
|
|
sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF) |
5 058 824 |
5 058 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 058 824 |
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi |
2 571 829 |
2 571 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 571 829 |
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove |
25 102 116 |
25 102 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 102 116 |
|
|
sealhulgas elukestev õpe |
22 337 766 |
22 337 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 337 766 |
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi |
2 764 350 |
2 764 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 764 350 |
|
|
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus |
1 023 000 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 000 |
|
|
– Tiigrihüppe Sihtasutus |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
|
|
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus |
2 391 120 |
2 391 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 391 120 |
|
|
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus |
1 764 706 |
1 764 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 764 706 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
4 221 166 |
4 221 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 221 166 |
|
|
– Eesti Vabaharidusliit |
2 311 200 |
2 311 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 311 200 |
|
|
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras |
1 909 966 |
1 909 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 909 966 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
1 305 000 |
1 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 000 |
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (abikõlbmatu käibemaks) |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
|
– Sihtasutus Archimedes |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) |
121 954 418 |
121 954 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 954 418 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
45 608 731 |
6 641 179 |
0 |
38 967 552 |
0 |
0 |
45 608 731 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
33 908 731 |
5 336 179 |
0 |
28 572 552 |
0 |
0 |
33 908 731 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
33 908 731 |
5 336 179 |
0 |
28 572 552 |
0 |
0 |
33 908 731 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
33 908 731 |
5 336 179 |
0 |
28 572 552 |
0 |
0 |
33 908 731 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
33 908 731 |
5 336 179 |
0 |
28 572 552 |
0 |
0 |
33 908 731 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
33 908 731 |
5 336 179 |
0 |
28 572 552 |
0 |
0 |
33 908 731 |
|
|
– Sihtasutus Archimedes |
15 479 731 |
2 571 829 |
0 |
12 907 902 |
0 |
0 |
15 479 731 |
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove |
18 429 000 |
2 764 350 |
0 |
15 664 650 |
0 |
0 |
18 429 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
11 700 000 |
1 305 000 |
0 |
10 395 000 |
0 |
0 |
11 700 000 |
700003690. Keeleinspektsioon |
5 124 400 |
5 124 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 124 400 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
5 124 400 |
5 124 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 124 400 |
700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk |
17 823 718 |
14 693 873 |
1 000 000 |
2 129 845 |
0 |
0 |
17 823 718 | ||
4 |
|
Eraldised |
5 900 010 |
5 900 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 010 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
5 900 010 |
5 900 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 010 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
5 900 010 |
5 900 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 010 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
5 900 010 |
5 900 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 010 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
5 900 010 |
5 900 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 010 |
5 |
|
Tegevuskulud |
11 923 708 |
8 793 863 |
1 000 000 |
2 129 845 |
0 |
0 |
11 923 708 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
51 033 |
51 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 033 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
51 033 |
51 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 033 |
700005312. Eesti Noorsootöö Keskus |
51 369 270 |
24 469 270 |
4 400 000 |
0 |
22 500 000 |
0 |
28 869 270 | ||
4 |
|
Eraldised |
35 224 600 |
16 804 000 |
0 |
0 |
18 420 600 |
0 |
16 804 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
35 224 600 |
16 804 000 |
0 |
0 |
18 420 600 |
0 |
16 804 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
35 224 600 |
16 804 000 |
0 |
0 |
18 420 600 |
0 |
16 804 000 |
|
|
– noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes |
6 340 000 |
6 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 340 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
10 464 000 |
10 464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 464 000 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
10 464 000 |
10 464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 464 000 |
|
|
– toetus alaealiste komisjonidele |
5 464 000 |
5 464 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 464 000 |
|
|
– avatud noortekeskuste toetusprogramm |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
18 420 600 |
0 |
0 |
0 |
18 420 600 |
0 |
0 |
|
|
– noorteprojektid |
18 420 600 |
0 |
0 |
0 |
18 420 600 |
0 |
0 |
5 |
|
Tegevuskulud |
16 144 670 |
7 665 270 |
4 400 000 |
0 |
4 079 400 |
0 |
12 065 270 |
700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus |
69 214 005 |
66 014 005 |
1 200 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
67 214 005 | ||
4 |
|
Eraldised |
19 015 000 |
19 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 015 000 |
|
|
– õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
|
– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
50 199 005 |
46 999 005 |
1 200 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
48 199 005 |
Kutseõppeasutused |
921 806 569 |
773 056 569 |
138 750 000 |
0 |
6 000 000 |
4 000 000 |
915 806 569 | ||
4 |
|
Eraldised |
11 910 000 |
11 100 000 |
130 000 |
0 |
0 |
680 000 |
11 910 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
11 910 000 |
11 100 000 |
130 000 |
0 |
0 |
680 000 |
11 910 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
11 910 000 |
11 100 000 |
130 000 |
0 |
0 |
680 000 |
11 910 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
11 910 000 |
11 100 000 |
130 000 |
0 |
0 |
680 000 |
11 910 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
908 549 569 |
761 956 569 |
137 273 000 |
0 |
6 000 000 |
3 320 000 |
902 549 569 |
6 |
|
Muud kulud |
1 347 000 |
0 |
1 347 000 |
0 |
0 |
0 |
1 347 000 |
Rakenduskõrgkoolid |
350 166 793 |
307 366 793 |
40 000 000 |
0 |
2 000 000 |
800 000 |
348 166 793 | ||
4 |
|
Eraldised |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
349 966 793 |
307 166 793 |
40 000 000 |
0 |
2 000 000 |
800 000 |
347 966 793 |
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid |
391 636 406 |
378 086 406 |
6 500 000 |
0 |
5 500 000 |
1 550 000 |
386 136 406 | ||
4 |
|
Eraldised |
6 440 000 |
6 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 440 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
6 440 000 |
6 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 440 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
6 440 000 |
6 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 440 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
6 440 000 |
6 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 440 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
385 196 406 |
371 646 406 |
6 500 000 |
0 |
5 500 000 |
1 550 000 |
379 696 406 |
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused |
39 110 420 |
11 854 000 |
1 800 000 |
11 136 420 |
7 000 000 |
7 320 000 |
32 110 420 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
39 110 420 |
11 854 000 |
1 800 000 |
11 136 420 |
7 000 000 |
7 320 000 |
32 110 420 |
| |||||||||
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
579 415 796 |
509 486 196 |
53 083 250 |
836 000 |
16 010 350 |
0 |
563 405 446 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
433 673 146 |
380 589 896 |
53 083 250 |
0 |
0 |
0 |
433 673 146 |
|
320 |
Riigilõivud |
379 664 850 |
379 664 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 664 850 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
54 008 296 |
925 046 |
53 083 250 |
0 |
0 |
0 |
54 008 296 |
35 |
|
Toetused |
16 846 350 |
0 |
0 |
836 000 |
16 010 350 |
0 |
836 000 |
38 |
|
Muud tulud |
128 896 300 |
128 896 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 896 300 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
388 |
Muud tulud |
128 856 300 |
128 856 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 856 300 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
1 710 045 354 |
1 640 115 754 |
53 083 250 |
836 000 |
16 010 350 |
0 |
1 694 035 004 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
10 000 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
70000898. Justiitsministeerium |
190 742 132 |
174 691 782 |
40 000 |
0 |
16 010 350 |
0 |
174 731 782 | ||
4 |
|
Eraldised |
61 800 786 |
61 800 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 800 786 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|
413 |
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
61 775 786 |
61 775 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 775 786 |
|
|
– Sisekaitseakadeemia |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
60 775 786 |
60 775 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 775 786 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
8 562 354 |
8 562 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 562 354 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
7 562 354 |
7 562 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 562 354 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
4 548 784 |
4 548 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 548 784 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
3 013 570 |
3 013 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 013 570 |
|
4500.02 |
Muudele residentidele |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Tartu Ülikooli Riigiõiguse Instituut |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
51 330 432 |
51 330 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 330 432 |
|
|
– kuritegevuse ennetamine |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Sihtasutus Iuridicum |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
– mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine |
830 500 |
830 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830 500 |
|
|
– riigi poolt tasutav õigusabi |
47 917 000 |
47 917 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 917 000 |
|
|
– Sisekaitseakadeemia |
382 932 |
382 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 932 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
883 000 |
883 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
883 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
883 000 |
883 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
883 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
128 841 346 |
112 790 996 |
40 000 |
0 |
16 010 350 |
0 |
112 830 996 |
|
|
– tegevuskulud |
107 341 346 |
91 290 996 |
40 000 |
0 |
16 010 350 |
0 |
91 330 996 |
|
5522 |
Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi |
21 500 000 |
21 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 500 000 |
6 |
|
Muud kulud |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
842 650 |
842 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 650 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
842 650 |
842 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 650 |
70000906. Prokuratuur |
169 831 212 |
169 831 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 831 212 | ||
4 |
|
Eraldised |
5 123 470 |
5 123 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 470 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
5 123 470 |
5 123 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 470 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
5 123 470 |
5 123 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 470 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
|
– prokuröride pensionide suurendus (a) |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
23 470 |
23 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 470 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
23 470 |
23 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 470 |
5 |
|
Tegevuskulud |
164 706 742 |
164 706 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 706 742 |
6 |
|
Muud kulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut |
72 232 397 |
69 732 397 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
72 232 397 | ||
4 |
|
Eraldised |
46 940 |
46 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 940 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
46 940 |
46 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 940 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
46 940 |
46 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 940 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
46 940 |
46 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 940 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
46 940 |
46 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 940 |
5 |
|
Tegevuskulud |
72 181 457 |
69 681 457 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
72 181 457 |
6 |
|
Muud kulud |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
102 480 686 |
66 980 686 |
35 500 000 |
0 |
0 |
0 |
102 480 686 | ||
4 |
|
Eraldised |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
98 880 686 |
66 980 686 |
31 900 000 |
0 |
0 |
0 |
98 880 686 |
6 |
|
Muud kulud |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus |
12 251 800 |
12 251 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 251 800 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
12 251 800 |
12 251 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 251 800 |
Esimese ja teise astme kohtud |
436 230 080 |
436 180 080 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
436 230 080 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
436 202 106 |
436 152 106 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
436 202 106 |
6 |
|
Muud kulud |
27 974 |
27 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 974 |
Kinnipidamiskohad |
707 090 815 |
692 761 565 |
13 493 250 |
836 000 |
0 |
0 |
707 090 815 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
|
– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
705 433 307 |
691 114 057 |
13 483 250 |
836 000 |
0 |
0 |
705 433 307 |
6 |
|
Muud kulud |
257 508 |
247 508 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
257 508 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 000 |
70004235. Andmekaitse Inspektsioon |
9 186 232 |
9 186 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 186 232 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
9 186 232 |
9 186 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 186 232 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–182 077 000 |
–182 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–182 077 000 | ||
70000898. Justiitsministeerium |
–105 127 000 |
–105 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–105 127 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–105 127 000 |
–105 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–105 127 000 | |
|
2081.6 |
– võetud laenude tagasimaksed |
–96 810 000 |
–96 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–96 810 000 |
|
2082.6 |
– Tartu kohtumaja kapitaliliisingu maksed |
–8 317 000 |
–8 317 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–8 317 000 |
Kinnipidamiskohad |
–77 000 000 |
–77 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–77 000 000 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–77 000 000 |
–77 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–77 000 000 | |
|
2082.6 |
– Viru Vangla kapitaliliisingu maksed |
–77 000 000 |
–77 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–77 000 000 |
Esimese ja teise astme kohtud |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine |
–100 000 |
–100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–100 000 | |
|
1032.1 |
– laenude andmine |
–100 000 |
–100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–100 000 |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 | |
|
1032.2 |
– antud laenude tagasimaksed |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
| |||||||||
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
560 450 170 |
156 880 170 |
170 000 |
403 400 000 |
0 |
0 |
560 450 170 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
55 798 170 |
55 628 170 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
55 798 170 |
35 |
|
Toetused |
403 400 000 |
0 |
0 |
403 400 000 |
0 |
0 |
403 400 000 |
38 |
|
Muud tulud |
101 252 000 |
101 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 252 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
388 |
Muud tulud |
1 252 000 |
1 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
5 227 735 989 |
4 824 165 989 |
170 000 |
403 400 000 |
0 |
0 |
5 227 735 989 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
876 892 336 |
473 492 336 |
0 |
403 400 000 |
0 |
0 |
876 892 336 |
70004502. Kaitseministeerium |
1 713 335 455 |
1 713 335 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 713 335 455 | ||
4 |
|
Eraldised |
507 403 200 |
507 403 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 403 200 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
502 403 200 |
502 403 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 403 200 |
|
|
– Kaitseliit |
343 084 700 |
343 084 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 084 700 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
153 918 500 |
153 918 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 918 500 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
75 731 900 |
75 731 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 731 900 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
5 718 200 |
5 718 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 718 200 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
3 793 600 |
3 793 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 793 600 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
53 588 300 |
53 588 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 588 300 |
|
|
– kaitseväelaste pensionid (a) |
52 000 000 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
|
|
– Eesti Keele Instituut |
1 588 300 |
1 588 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 588 300 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
11 831 800 |
11 831 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 831 800 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele (ü) |
72 086 600 |
72 086 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 086 600 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) |
72 086 600 |
72 086 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 086 600 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised (ü) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
1 198 201 655 |
1 198 201 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 198 201 655 |
|
|
– tegevuskulud |
218 615 757 |
218 615 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 615 757 |
|
5531 |
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) |
979 585 898 |
979 585 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 585 898 |
6 |
|
Muud kulud |
7 730 600 |
7 730 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 730 600 |
70005938. Teabeamet |
155 000 000 |
155 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 000 | ||
6 |
|
Muud kulud |
155 000 000 |
155 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 000 |
Kaitsevägi |
2 411 301 418 |
2 411 301 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 411 301 418 | ||
4 |
|
Eraldised |
84 703 200 |
84 703 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 703 200 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
84 703 200 |
84 703 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 703 200 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
84 703 200 |
84 703 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 703 200 |
|
4137 |
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) |
35 546 400 |
35 546 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 546 400 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) |
49 156 800 |
49 156 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 156 800 |
5 |
|
Tegevuskulud |
2 326 598 218 |
2 326 598 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 326 598 218 |
|
|
– tegevuskulud |
1 931 274 079 |
1 931 274 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 931 274 079 |
|
5531 |
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) |
395 324 139 |
395 324 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 324 139 |
70006139. Laidoneri Muuseum |
6 692 310 |
6 612 310 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
6 692 310 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
6 692 310 |
6 612 310 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
6 692 310 |
70006257. Seli Tervisekeskus |
8 266 096 |
8 176 096 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
8 266 096 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
8 249 296 |
8 159 296 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
8 249 296 |
6 |
|
Muud kulud |
16 800 |
16 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 |
70007647. Kaitseressursside Amet |
56 248 374 |
56 248 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 248 374 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 670 000 |
4 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 670 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
4 670 000 |
4 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 670 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
4 670 000 |
4 670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 670 000 |
|
4130 |
Peretoetus (a) |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|
4137 |
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) |
594 300 |
594 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 300 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) |
3 805 700 |
3 805 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 805 700 |
5 |
|
Tegevuskulud |
51 578 374 |
51 578 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 578 374 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–6 787 200 |
–6 787 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–6 787 200 | ||
70004502. Kaitseministeerium |
–6 787 200 |
–6 787 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–6 787 200 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–6 787 200 |
–6 787 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–6 787 200 | |
|
2082.6 |
– kapitaliliisingu maksed |
–6 787 200 |
–6 787 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–6 787 200 |
| |||||||||
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
3 190 312 923 |
1 599 614 250 |
15 947 000 |
1 570 877 715 |
3 631 383 |
242 575 |
3 186 681 540 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
34 858 825 |
18 911 825 |
15 947 000 |
0 |
0 |
0 |
34 858 825 |
|
320 |
Riigilõivud |
3 774 300 |
3 774 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 774 300 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
15 947 000 |
0 |
15 947 000 |
0 |
0 |
0 |
15 947 000 |
|
323 |
Muud tulud |
15 137 525 |
15 137 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 137 525 |
35 |
|
Toetused |
1 574 751 673 |
0 |
0 |
1 570 877 715 |
3 631 383 |
242 575 |
1 571 120 290 |
38 |
|
Muud tulud |
1 580 702 425 |
1 580 702 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 702 425 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
271 000 000 |
271 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 000 000 |
|
|
sellest loodusväärtusliku maa ostuks |
54 079 736 |
54 079 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 079 736 |
|
|
sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
382 |
Tulud varadelt |
895 435 000 |
895 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
895 435 000 |
|
388 |
Muud tulud |
414 267 425 |
414 267 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 267 425 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
2 454 451 579 |
863 752 906 |
15 947 000 |
1 570 877 715 |
3 631 383 |
242 575 |
2 450 820 196 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
110 366 850 |
106 779 335 |
0 |
3 238 515 |
349 000 |
0 |
110 017 850 |
|
|
sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) |
54 079 736 |
54 079 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 079 736 |
|
|
sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
541 644 |
541 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 644 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
541 644 |
541 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 644 |
70001231. Keskkonnaministeerium |
1 870 004 689 |
307 712 701 |
2 400 000 |
1 559 891 988 |
0 |
0 |
1 870 004 689 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 570 161 468 |
31 754 536 |
0 |
1 538 406 932 |
0 |
0 |
1 570 161 468 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
2 110 000 |
2 110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 000 |
|
|
– vääriselupaikade lepingulised toetused |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– keskkonnapreemiad |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
1 567 809 874 |
29 402 942 |
0 |
1 538 406 932 |
0 |
0 |
1 567 809 874 |
|
|
– keskkonnaprojektid Norra finantsvahenditega |
28 895 300 |
0 |
0 |
28 895 300 |
0 |
0 |
28 895 300 |
|
|
– struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava) |
430 000 000 |
0 |
0 |
430 000 000 |
0 |
0 |
430 000 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
44 514 032 |
29 402 942 |
0 |
15 111 090 |
0 |
0 |
44 514 032 |
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
8 417 808 |
406 718 |
0 |
8 011 090 |
0 |
0 |
8 417 808 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
27 487 008 |
20 387 008 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
27 487 008 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
3 387 008 |
3 387 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 008 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
2 037 298 |
2 037 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 037 298 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
1 349 710 |
1 349 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 710 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
24 100 000 |
17 000 000 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
24 100 000 |
|
|
– Sihtasutus Erametsakeskus |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne tehniline abi |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Keskkonnaühenduste Koda |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
7 609 216 |
7 609 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 609 216 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
7 609 216 |
7 609 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 609 216 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
1 064 400 542 |
0 |
0 |
1 064 400 542 |
0 |
0 |
1 064 400 542 |
|
|
– sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
994 400 542 |
0 |
0 |
994 400 542 |
0 |
0 |
994 400 542 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
994 400 542 |
0 |
0 |
994 400 542 |
0 |
0 |
994 400 542 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
241 594 |
241 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 594 |
|
|
– maaparandusühistute liikmemaksud |
241 594 |
241 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 594 |
5 |
|
Tegevuskulud |
295 643 394 |
271 758 338 |
2 400 000 |
21 485 056 |
0 |
0 |
295 643 394 |
6 |
|
Muud kulud |
4 199 827 |
4 199 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 199 827 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
2 627 909 |
2 627 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 627 909 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
406 718 |
406 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 718 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
406 718 |
406 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 718 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
406 718 |
406 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 718 |
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
406 718 |
406 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 718 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
2 221 191 |
2 221 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 221 191 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
16 325 000 |
930 000 |
0 |
15 395 000 |
0 |
0 |
16 325 000 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
9 225 000 |
930 000 |
0 |
8 295 000 |
0 |
0 |
9 225 000 |
70003098. Maa-amet |
144 231 706 |
143 579 706 |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
144 231 706 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
139 079 706 |
138 514 706 |
565 000 |
0 |
0 |
0 |
139 079 706 |
6 |
|
Muud kulud |
5 152 000 |
5 065 000 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
5 152 000 |
70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus |
31 294 000 |
30 294 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
31 294 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
31 294 000 |
30 294 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
31 294 000 |
70003106. Keskkonnainspektsioon |
100 950 857 |
100 450 857 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
100 950 857 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
100 875 800 |
100 375 800 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
100 875 800 |
6 |
|
Muud kulud |
75 057 |
75 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 057 |
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus |
41 719 800 |
37 741 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
178 800 |
41 719 800 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
41 219 800 |
37 741 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
178 800 |
41 219 800 |
6 |
|
Muud kulud |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 500 |
70001917. Kiirguskeskus |
7 764 000 |
6 599 000 |
1 165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 764 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
7 764 000 |
6 599 000 |
1 165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 764 000 |
70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut |
48 053 178 |
41 873 178 |
6 180 000 |
0 |
0 |
0 |
48 053 178 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
47 667 278 |
41 837 278 |
5 830 000 |
0 |
0 |
0 |
47 667 278 |
6 |
|
Muud kulud |
385 900 |
35 900 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
385 900 |
70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus |
3 467 000 |
3 467 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 467 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
3 467 000 |
3 467 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 467 000 |
70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus |
89 670 999 |
78 577 629 |
0 |
7 747 212 |
3 282 383 |
63 775 |
86 388 616 | ||
4 |
|
Eraldised |
702 492 |
702 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 492 |
5 |
|
Tegevuskulud |
87 768 507 |
76 675 137 |
0 |
7 747 212 |
3 282 383 |
63 775 |
84 486 124 |
6 |
|
Muud kulud |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
4 740 710 |
4 740 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 740 710 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
702 492 |
702 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 492 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
4 038 218 |
4 038 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 038 218 |
70003129. Eesti Loodusmuuseum |
6 928 500 |
6 678 500 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 928 500 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
6 921 000 |
6 671 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 921 000 |
6 |
|
Muud kulud |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
| |||||||||
Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
727 022 320 |
332 140 224 |
150 539 797 |
50 028 019 |
179 415 950 |
14 898 330 |
547 606 370 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
152 515 021 |
1 975 224 |
150 539 797 |
0 |
0 |
0 |
152 515 021 |
|
320 |
Riigilõivud |
184 000 |
184 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 000 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
152 331 021 |
1 791 224 |
150 539 797 |
0 |
0 |
0 |
152 331 021 |
35 |
|
Toetused |
244 342 299 |
0 |
0 |
50 028 019 |
179 415 950 |
14 898 330 |
64 926 349 |
38 |
|
Muud tulud |
330 165 000 |
330 165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 165 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
330 000 000 |
330 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 000 |
|
388 |
Muud tulud |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
2 651 243 444 |
2 260 567 211 |
147 974 689 |
50 028 019 |
179 415 950 |
13 257 575 |
2 471 827 494 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
259 104 950 |
76 839 000 |
3 500 000 |
0 |
178 115 950 |
650 000 |
80 989 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
70000941. Kultuuriministeerium |
1 793 983 100 |
1 744 843 381 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
1 793 983 100 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 743 562 350 |
1 694 422 631 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
1 743 562 350 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
9 390 000 |
9 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 390 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
9 390 000 |
9 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 390 000 |
|
|
– kultuuri- ja spordistipendiumid |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 000 |
|
|
– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad |
5 750 000 |
5 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 750 000 |
|
|
– riiklikud toetused olümpiavõitjatele |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 120 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
1 734 172 350 |
1 685 032 631 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
1 734 172 350 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
1 644 616 404 |
1 595 476 685 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
1 644 616 404 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
1 321 129 932 |
1 321 129 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 129 932 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
4 133 074 |
4 133 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 074 |
|
|
– Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuskulud |
152 863 |
152 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 863 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
2 394 100 |
2 394 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 394 100 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
1 586 111 |
1 586 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 586 111 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
52 887 421 |
52 887 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 887 421 |
|
|
– rahvaraamatukogud |
35 778 336 |
35 778 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 778 336 |
|
|
sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud |
9 525 076 |
9 525 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 525 076 |
|
|
sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud |
26 253 260 |
26 253 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 253 260 |
|
|
– muuseumid |
1 488 112 |
1 488 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 112 |
|
|
– teatrid |
14 080 973 |
14 080 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 080 973 |
|
|
– linnaorkestrid |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
|
|
– projekt «Kino tuleb tagasi» |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
1 005 209 301 |
1 005 209 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 209 301 |
|
|
– Rahvusooper Estonia |
118 636 995 |
118 636 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 636 995 |
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu |
86 702 965 |
86 702 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 702 965 |
|
|
– Eesti Rahvusringhääling |
403 429 341 |
403 429 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 429 341 |
|
|
– Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) |
396 440 000 |
396 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 440 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
258 900 136 |
258 900 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 900 136 |
|
|
– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus |
2 971 953 |
2 971 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 971 953 |
|
|
– Eesti Filmi Sihtasutus |
60 334 290 |
60 334 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 334 290 |
|
|
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid |
6 042 330 |
6 042 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 042 330 |
|
|
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum |
523 969 |
523 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
523 969 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Draamateater |
39 173 940 |
39 173 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 173 940 |
|
|
– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja |
3 840 031 |
3 840 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 840 031 |
|
|
– Sihtasutus Vene Teater |
20 864 339 |
20 864 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 864 339 |
|
|
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja |
19 745 112 |
19 745 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 745 112 |
|
|
– Sihtasutus Ugala Teater |
14 770 380 |
14 770 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 770 380 |
|
|
– Sihtasutus Kultuurileht |
16 278 395 |
16 278 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 278 395 |
|
|
– Muuseumiehituse Sihtasutus |
19 199 122 |
19 199 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 199 122 |
|
|
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus |
25 350 298 |
25 350 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 350 298 |
|
|
– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus |
24 431 562 |
24 431 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 431 562 |
|
|
– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon |
1 374 415 |
1 374 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 374 415 |
|
|
– Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
320 036 472 |
270 896 753 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
320 036 472 |
|
|
– projekti- ja tegevustoetused kultuurile |
163 569 512 |
114 429 793 |
0 |
49 139 719 |
0 |
0 |
163 569 512 |
|
|
– projekti- ja tegevustoetused spordile |
90 628 000 |
90 628 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 628 000 |
|
|
– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) |
65 838 960 |
65 838 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 838 960 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
89 555 946 |
89 555 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 555 946 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
74 165 946 |
74 165 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 165 946 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) |
26 050 000 |
26 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 050 000 |
|
4502.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
30 500 000 |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
|
|
– Eesti Rahvusringhääling |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
4502.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
17 615 946 |
17 615 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 615 946 |
|
|
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
– Sihtasutus Ugala Teater |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
|
|
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus |
1 565 946 |
1 565 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 946 |
|
|
– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
– Pokumaa Sihtasutus |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
– Sihtasutus Vene Teater |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Muuseumiehituse Sihtasutus |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
15 390 000 |
15 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 390 000 |
|
|
– Tartu Pauluse Kirik |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
|
– Kuressaare Laurentiuse Kirik |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– Von Krahli Teater |
890 000 |
890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
– MTÜ Mooste Külalisstuudio |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
– Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
50 365 750 |
50 365 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 365 750 |
|
|
– tegevuskulud |
49 451 320 |
49 451 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 451 320 |
|
|
– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) |
914 430 |
914 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 430 |
6 |
|
Muud kulud |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
70000958. Muinsuskaitseamet |
36 462 201 |
36 397 201 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
36 462 201 | ||
4 |
|
Eraldised |
14 863 000 |
14 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 863 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
14 863 000 |
14 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 863 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
14 863 000 |
14 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 863 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
14 863 000 |
14 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 863 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
21 536 398 |
21 471 398 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
21 536 398 |
|
|
sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» |
1 431 500 |
1 431 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 500 |
|
|
sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks |
1 911 399 |
1 911 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 399 |
6 |
|
Muud kulud |
62 803 |
62 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 803 |
70001159. Eesti Hoiuraamatukogu |
8 301 320 |
7 720 320 |
581 000 |
0 |
0 |
0 |
8 301 320 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
8 279 873 |
7 698 873 |
581 000 |
0 |
0 |
0 |
8 279 873 |
6 |
|
Muud kulud |
21 447 |
21 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 447 |
70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus |
5 385 542 |
5 350 542 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
5 385 542 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
5 384 542 |
5 349 542 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
5 384 542 |
6 |
|
Muud kulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus |
23 344 395 |
22 544 395 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
23 344 395 | ||
4 |
|
Eraldised |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
6 340 462 |
5 540 462 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
6 340 462 |
6 |
|
Muud kulud |
3 933 |
3 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 933 |
70004347. Võru Instituut |
2 161 012 |
2 101 012 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
2 161 012 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
2 160 012 |
2 100 012 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
2 160 012 |
6 |
|
Muud kulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
Kontserdiorganisatsioonid |
148 203 338 |
98 164 825 |
40 064 268 |
500 000 |
0 |
9 474 245 |
148 203 338 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
135 118 320 |
89 849 042 |
39 483 025 |
500 000 |
0 |
5 286 253 |
135 118 320 |
6 |
|
Muud kulud |
13 085 018 |
8 315 783 |
581 243 |
0 |
0 |
4 187 992 |
13 085 018 |
Muuseumid |
204 755 076 |
157 900 340 |
44 523 106 |
388 300 |
460 000 |
1 483 330 |
204 295 076 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
202 605 821 |
156 962 679 |
43 311 512 |
388 300 |
460 000 |
1 483 330 |
202 145 821 |
6 |
|
Muud kulud |
2 149 255 |
937 661 |
1 211 594 |
0 |
0 |
0 |
2 149 255 |
Teatrid |
169 542 510 |
108 706 195 |
58 346 315 |
0 |
840 000 |
1 650 000 |
168 702 510 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
168 270 539 |
107 474 271 |
58 306 268 |
0 |
840 000 |
1 650 000 |
167 430 539 |
6 |
|
Muud kulud |
1 271 971 |
1 231 924 |
40 047 |
0 |
0 |
0 |
1 271 971 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–33 311 518 |
–29 105 655 |
–2 565 108 |
0 |
0 |
–1 640 755 |
–33 311 518 | ||
Muuseumid |
–12 498 |
–12 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–12 498 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–12 498 |
–12 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–12 498 | |
|
2082.6 |
– kapitaliliisingu maksed |
–12 498 |
–12 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–12 498 |
Kontserdiorganisatsioonid |
–23 484 049 |
–19 332 562 |
–2 510 732 |
0 |
0 |
–1 640 755 |
–23 484 049 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–23 484 049 |
–19 332 562 |
–2 510 732 |
0 |
0 |
–1 640 755 |
–23 484 049 | |
|
2081.6 |
– võetud laenude tagasimaksmine |
–13 199 492 |
–12 498 854 |
–32 658 |
0 |
0 |
–667 980 |
–13 199 492 |
|
2082.6 |
– kapitaliliisingu maksed |
–10 284 557 |
–6 833 708 |
–2 478 074 |
0 |
0 |
–972 775 |
–10 284 557 |
Teatrid |
–9 814 971 |
–9 760 595 |
–54 376 |
0 |
0 |
0 |
–9 814 971 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–9 814 971 |
–9 760 595 |
–54 376 |
0 |
0 |
0 |
–9 814 971 | |
|
2081.6 |
– võetud laenude tagasimaksmine |
–8 229 510 |
–8 229 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–8 229 510 |
|
2082.6 |
– kapitaliliisingu maksed |
–1 585 461 |
–1 531 085 |
–54 376 |
0 |
0 |
0 |
–1 585 461 |
| |||||||||
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
4 092 352 384 |
1 054 346 042 |
25 894 300 |
3 010 912 042 |
0 |
1 200 000 |
4 092 352 384 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
741 756 342 |
715 862 042 |
25 894 300 |
0 |
0 |
0 |
741 756 342 |
|
320 |
Riigilõivud |
570 501 950 |
570 501 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 501 950 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
171 254 392 |
145 360 092 |
25 894 300 |
0 |
0 |
0 |
171 254 392 |
35 |
|
Toetused |
3 012 112 042 |
0 |
0 |
3 010 912 042 |
0 |
1 200 000 |
3 012 112 042 |
38 |
|
Muud tulud |
338 484 000 |
338 484 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 484 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
382 |
Tulud varadelt |
333 900 000 |
333 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 900 000 |
|
388 |
Muud tulud |
4 534 000 |
4 534 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
8 439 694 678 |
5 401 688 336 |
25 894 300 |
3 010 912 042 |
0 |
1 200 000 |
8 439 694 678 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
2 741 265 884 |
2 334 690 605 |
4 000 000 |
402 575 279 |
0 |
0 |
2 741 265 884 |
|
|
sealhulgas riigiteede hoid |
2 572 791 373 |
2 310 598 090 |
0 |
262 193 283 |
0 |
0 |
2 572 791 373 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
469 862 055 |
469 862 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 862 055 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
469 862 055 |
469 862 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 862 055 |
|
|
sealhulgas riigiteede hoid |
458 669 540 |
458 669 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 669 540 |
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
3 097 366 483 |
1 753 942 039 |
3 500 000 |
1 338 724 444 |
0 |
1 200 000 |
3 097 366 483 | ||
4 |
|
Eraldised |
2 948 741 878 |
1 620 547 944 |
0 |
1 328 193 934 |
0 |
0 |
2 948 741 878 |
|
40 |
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |
462 000 000 |
462 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 000 000 |
|
|
– Edelaraudtee AS |
182 000 000 |
182 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 000 000 |
|
|
– Elektriraudtee AS |
54 000 000 |
54 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 000 |
|
|
– AS Eesti Post |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
– AS Tallinna Lennujaam |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
|
– Väinamere Liinid OÜ |
170 000 000 |
170 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 000 |
|
|
– ühistranspordi toetuste reserv |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
2 486 741 878 |
1 158 547 944 |
0 |
1 328 193 934 |
0 |
0 |
2 486 741 878 |
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
1 037 746 728 |
106 535 294 |
0 |
931 211 434 |
0 |
0 |
1 037 746 728 |
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx |
345 350 000 |
60 367 500 |
0 |
284 982 500 |
0 |
0 |
345 350 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
543 145 150 |
543 145 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 145 150 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
511 390 150 |
511 390 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 390 150 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
388 390 150 |
388 390 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 390 150 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
1 437 680 |
1 437 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 437 680 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
952 470 |
952 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 470 |
|
|
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
|
|
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele |
339 000 000 |
339 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 000 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
– Eesti Arengufond |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 000 000 |
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
79 000 000 |
79 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 000 000 |
|
|
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
25 655 000 |
25 655 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 655 000 |
|
|
– AS Alara |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 000 |
|
|
– AS Metrosert |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus |
655 000 |
655 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Standardikeskus |
7 900 000 |
7 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 900 000 |
|
|
– Eesti Omanike Keskliit |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Korteriühistute Liit |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– tarbijakaitseühendused |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
560 500 000 |
448 500 000 |
0 |
112 000 000 |
0 |
0 |
560 500 000 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
380 000 000 |
380 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 000 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) |
380 000 000 |
380 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 000 |
|
|
– avalikult kasutatavate kohalike teede hoid |
378 000 000 |
378 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 000 000 |
|
|
– energiasäästu sihtprogramm |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
180 500 000 |
68 500 000 |
0 |
112 000 000 |
0 |
0 |
180 500 000 |
|
|
– Riigi Kinnisvara AS (ü) |
68 500 000 |
68 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 500 000 |
|
|
– AS Tallinna Lennujaam |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
147 267 605 |
133 222 095 |
2 315 000 |
10 530 510 |
0 |
1 200 000 |
147 267 605 |
6 |
|
Muud kulud |
1 357 000 |
172 000 |
1 185 000 |
0 |
0 |
0 |
1 357 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
27 002 106 |
27 002 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 002 106 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
19 902 794 |
19 902 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 902 794 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
19 902 794 |
19 902 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 902 794 |
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
19 535 294 |
19 535 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 535 294 |
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx |
367 500 |
367 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 500 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
7 099 312 |
7 099 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 099 312 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
57 960 333 |
6 442 500 |
0 |
51 517 833 |
0 |
0 |
57 960 333 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
52 960 333 |
6 067 500 |
0 |
46 892 833 |
0 |
0 |
52 960 333 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
52 960 333 |
6 067 500 |
0 |
46 892 833 |
0 |
0 |
52 960 333 |
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
50 110 333 |
5 700 000 |
0 |
44 410 333 |
0 |
0 |
50 110 333 |
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx |
2 850 000 |
367 500 |
0 |
2 482 500 |
0 |
0 |
2 850 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
5 000 000 |
375 000 |
0 |
4 625 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
70000303. Konkurentsiamet |
28 442 430 |
28 438 430 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
28 442 430 | ||
4 |
|
Eraldised |
549 130 |
549 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 130 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
549 130 |
549 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 130 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
549 130 |
549 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 130 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
549 130 |
549 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 130 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
549 130 |
549 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 130 |
5 |
|
Tegevuskulud |
27 890 300 |
27 886 300 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
27 890 300 |
6 |
|
Muud kulud |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
70000800. Lennuamet |
12 986 300 |
12 936 300 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
12 986 300 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
12 984 300 |
12 934 300 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
12 984 300 |
6 |
|
Muud kulud |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
70001490. Maanteeamet |
855 089 927 |
833 688 627 |
6 401 300 |
15 000 000 |
0 |
0 |
855 089 927 | ||
4 |
|
Eraldised |
16 190 000 |
1 190 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
16 190 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
|
|
– riigiteede hoid |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
15 715 000 |
715 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 715 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|
|
sealhulgas riigiteede hoid |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
838 290 577 |
832 313 377 |
5 977 200 |
0 |
0 |
0 |
838 290 577 |
|
|
– tegevuskulud |
5 977 200 |
0 |
5 977 200 |
0 |
0 |
0 |
5 977 200 |
|
|
– riigiteede hoid |
832 313 377 |
832 313 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 313 377 |
6 |
|
Muud kulud |
609 350 |
185 250 |
424 100 |
0 |
0 |
0 |
609 350 |
|
|
– muud kulud |
424 100 |
0 |
424 100 |
0 |
0 |
0 |
424 100 |
|
|
– riigiteede hoid |
185 250 |
185 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 250 |
70003164. Patendiamet |
20 589 700 |
20 389 700 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
20 589 700 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
– Euroopa Patendiorganisatsioon (a) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
19 553 000 |
19 353 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
19 553 000 |
6 |
|
Muud kulud |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 700 |
70003247. Tarbijakaitseamet |
17 015 180 |
16 345 180 |
40 000 |
630 000 |
0 |
0 |
17 015 180 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 |
5 |
|
Tegevuskulud |
17 005 880 |
16 335 880 |
40 000 |
630 000 |
0 |
0 |
17 005 880 |
6 |
|
Muud kulud |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
514 760 |
514 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 760 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
514 760 |
514 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 760 |
70002414. Veeteede Amet |
565 534 950 |
165 521 450 |
4 000 000 |
396 013 500 |
0 |
0 |
565 534 950 | ||
4 |
|
Eraldised |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
0 |
0 |
396 013 500 |
|
|
– AS Saarte Liinid |
339 050 000 |
0 |
0 |
339 050 000 |
0 |
0 |
339 050 000 |
|
|
– AS Tallinna Sadam |
56 963 500 |
0 |
0 |
56 963 500 |
0 |
0 |
56 963 500 |
5 |
|
Tegevuskulud |
169 071 450 |
165 171 450 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
169 071 450 |
|
|
– tegevuskulud |
160 071 450 |
156 171 450 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
160 071 450 |
|
|
– talvine navigatsioon (ü) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
6 |
|
Muud kulud |
450 000 |
350 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
70003218. Tehnilise Järelevalve Amet |
652 988 081 |
82 486 360 |
60 000 |
570 441 721 |
0 |
0 |
652 988 081 | ||
4 |
|
Eraldised |
594 754 001 |
40 093 880 |
0 |
554 660 121 |
0 |
0 |
594 754 001 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
594 754 001 |
40 093 880 |
0 |
554 660 121 |
0 |
0 |
594 754 001 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
93 880 |
93 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 880 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
93 880 |
93 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 880 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
93 880 |
93 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 880 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
594 660 121 |
40 000 000 |
0 |
554 660 121 |
0 |
0 |
594 660 121 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
30 160 121 |
0 |
0 |
30 160 121 |
0 |
0 |
30 160 121 |
|
4502.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
30 160 121 |
0 |
0 |
30 160 121 |
0 |
0 |
30 160 121 |
|
|
– Tallinna Linnavalitsus |
6 293 861 |
0 |
0 |
6 293 861 |
0 |
0 |
6 293 861 |
|
|
– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
23 866 260 |
0 |
0 |
23 866 260 |
0 |
0 |
23 866 260 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
564 500 000 |
40 000 000 |
0 |
524 500 000 |
0 |
0 |
564 500 000 |
|
|
– Elektriraudtee AS |
371 500 000 |
40 000 000 |
0 |
331 500 000 |
0 |
0 |
371 500 000 |
|
|
– AS Eesti Raudtee |
193 000 000 |
0 |
0 |
193 000 000 |
0 |
0 |
193 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
58 181 500 |
42 339 900 |
60 000 |
15 781 600 |
0 |
0 |
58 181 500 |
6 |
|
Muud kulud |
52 580 |
52 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 580 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
44 015 000 |
44 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 015 000 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
|
– Elektriraudtee AS |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
4 015 000 |
4 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 000 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
150 000 |
15 000 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
150 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
150 000 |
15 000 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
150 000 |
70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus |
103 250 994 |
102 730 994 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
103 250 994 | ||
4 |
|
Eraldised |
448 009 |
448 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 009 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
448 009 |
448 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 009 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
448 009 |
448 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 009 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
448 009 |
448 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 009 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
448 009 |
448 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 009 |
5 |
|
Tegevuskulud |
102 683 900 |
102 163 900 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
102 683 900 |
|
|
– tegevuskulud |
79 883 900 |
79 363 900 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
79 883 900 |
|
|
– tootmiskulud (a) |
22 800 000 |
22 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 800 000 |
6 |
|
Muud kulud |
119 085 |
119 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 085 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
70003193. Patendiraamatukogu |
5 473 485 |
5 296 387 |
95 000 |
82 098 |
0 |
0 |
5 473 485 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
5 473 485 |
5 296 387 |
95 000 |
82 098 |
0 |
0 |
5 473 485 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
31 827 |
31 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 827 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
31 827 |
31 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 827 |
70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus |
339 691 264 |
45 222 264 |
7 024 000 |
287 445 000 |
0 |
0 |
339 691 264 | ||
4 |
|
Eraldised |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
|
4502.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
|
4502.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
0 |
0 |
276 000 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
63 665 264 |
45 220 264 |
7 000 000 |
11 445 000 |
0 |
0 |
63 665 264 |
6 |
|
Muud kulud |
26 000 |
2 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
1 700 000 |
255 000 |
0 |
1 445 000 |
0 |
0 |
1 700 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
1 700 000 |
255 000 |
0 |
1 445 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–950 000 000 |
–950 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–950 000 000 | ||
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
–950 000 000 |
–950 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–950 000 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine |
–950 000 000 |
–950 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–950 000 000 | |
|
101.1 |
– väärtpaberite soetamine |
–950 000 000 |
–950 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–950 000 000 |
| |||||||||
Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
3 534 603 892 |
37 380 864 |
77 601 475 |
3 335 487 143 |
70 897 530 |
13 236 880 |
3 463 706 362 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
101 405 919 |
23 804 444 |
77 601 475 |
0 |
0 |
0 |
101 405 919 |
|
320 |
Riigilõivud |
17 375 400 |
17 375 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 375 400 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
84 030 519 |
6 429 044 |
77 601 475 |
0 |
0 |
0 |
84 030 519 |
35 |
|
Toetused |
3 419 621 553 |
0 |
0 |
3 335 487 143 |
70 897 530 |
13 236 880 |
3 348 724 023 |
38 |
|
Muud tulud |
13 576 420 |
13 576 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 576 420 |
|
382 |
Tulud varadelt |
12 174 420 |
12 174 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 174 420 |
|
388 |
Muud tulud |
1 402 000 |
1 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
5 371 821 062 |
1 874 598 034 |
77 601 475 |
3 335 487 143 |
70 897 530 |
13 236 880 |
5 300 923 532 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
48 784 667 |
25 331 167 |
6 181 000 |
4 594 500 |
200 000 |
12 478 000 |
48 584 667 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
592 500 |
592 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 500 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
592 500 |
592 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 500 |
70000734. Põllumajandusministeerium |
235 266 294 |
204 852 588 |
145 000 |
7 501 583 |
22 767 123 |
0 |
212 499 171 | ||
4 |
|
Eraldised |
35 950 290 |
32 987 327 |
0 |
2 962 963 |
0 |
0 |
35 950 290 |
|
40 |
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
21 950 290 |
18 987 327 |
0 |
2 962 963 |
0 |
0 |
21 950 290 |
|
|
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede |
3 950 617 |
987 654 |
0 |
2 962 963 |
0 |
0 |
3 950 617 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
17 999 673 |
17 999 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 673 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
2 649 871 |
2 649 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 649 871 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
2 649 871 |
2 649 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 649 871 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
1 593 907 |
1 593 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 593 907 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
1 055 964 |
1 055 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 055 964 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
|
|
– Maaelu Edendamise Sihtasutus |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
– mittetulundusühingud |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
1 349 802 |
1 349 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 802 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
1 349 802 |
1 349 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 802 |
5 |
|
Tegevuskulud |
199 210 276 |
171 804 533 |
100 000 |
4 538 620 |
22 767 123 |
0 |
176 443 153 |
6 |
|
Muud kulud |
105 728 |
60 728 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
105 728 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
6 538 527 |
6 538 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 538 527 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
987 654 |
987 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
987 654 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
987 654 |
987 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
987 654 |
|
|
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede |
987 654 |
987 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
987 654 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
5 550 873 |
5 550 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 873 |
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
4 633 496 701 |
1 328 792 003 |
0 |
3 302 554 080 |
2 150 618 |
0 |
4 631 346 083 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 477 517 343 |
1 216 507 123 |
0 |
3 261 010 220 |
0 |
0 |
4 477 517 343 |
|
|
– maaelu arengukava |
2 365 485 763 |
525 341 097 |
0 |
1 840 144 666 |
0 |
0 |
2 365 485 763 |
|
|
– maaelu arengukava tehnilise abi meede |
48 771 520 |
12 192 880 |
0 |
36 578 640 |
0 |
0 |
48 771 520 |
|
|
– põllumajanduse turukorraldus |
187 222 312 |
1 041 156 |
0 |
186 181 156 |
0 |
0 |
187 222 312 |
|
|
– koolipiimatoetus |
28 000 000 |
12 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
|
– ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad otsetoetused |
1 505 071 374 |
545 465 396 |
0 |
959 605 978 |
0 |
0 |
1 505 071 374 |
|
|
– teavitamis- ja müügiedendustoetus |
2 000 000 |
600 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– maaelu ja põllumajanduse arendamine |
46 600 000 |
46 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 600 000 |
|
|
– kalanduse rakenduskava |
277 466 374 |
69 366 594 |
0 |
208 099 780 |
0 |
0 |
277 466 374 |
|
|
– kalanduse turukorraldus |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
|
– kalanduse arengutoetused |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
155 779 358 |
112 084 880 |
0 |
41 543 860 |
2 150 618 |
0 |
153 628 740 |
|
|
sealhulgas SAPARDi tagasimaksed |
1 160 116 |
1 160 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 116 |
6 |
|
Muud kulud |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
615 306 347 |
615 306 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 306 347 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
608 541 727 |
608 541 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 541 727 |
|
|
– maaelu arengukava |
525 341 097 |
525 341 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 341 097 |
|
|
– maaelu arengukava tehnilise abi meede |
12 192 880 |
12 192 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 192 880 |
|
|
– põllumajanduse turukorraldus |
1 041 156 |
1 041 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 041 156 |
|
|
– teavitamis- ja müügiedendustoetus |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
– kalanduse rakenduskava |
69 366 594 |
69 366 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 366 594 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
6 764 620 |
6 764 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 764 620 |
70000094. Veterinaar- ja Toiduamet |
161 735 436 |
132 498 080 |
15 200 000 |
14 037 356 |
0 |
0 |
161 735 436 | ||
4 |
|
Eraldised |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
161 411 683 |
132 174 327 |
15 200 000 |
14 037 356 |
0 |
0 |
161 411 683 |
6 |
|
Muud kulud |
23 753 |
23 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 753 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
18 900 444 |
18 900 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 900 444 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
18 900 444 |
18 900 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 900 444 |
70000071. Taimetoodangu Inspektsioon |
44 850 699 |
44 350 699 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
44 850 699 | ||
4 |
|
Eraldised |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
44 396 356 |
43 896 356 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
44 396 356 |
6 |
|
Muud kulud |
4 343 |
4 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 343 |
70000036. Jõudluskontrolli Keskus |
18 861 287 |
8 556 287 |
10 305 000 |
0 |
0 |
0 |
18 861 287 | ||
4 |
|
Eraldised |
205 900 |
0 |
205 900 |
0 |
0 |
0 |
205 900 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
205 900 |
0 |
205 900 |
0 |
0 |
0 |
205 900 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
205 900 |
0 |
205 900 |
0 |
0 |
0 |
205 900 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
205 900 |
0 |
205 900 |
0 |
0 |
0 |
205 900 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
205 900 |
0 |
205 900 |
0 |
0 |
0 |
205 900 |
5 |
|
Tegevuskulud |
16 855 387 |
8 556 287 |
8 299 100 |
0 |
0 |
0 |
16 855 387 |
6 |
|
Muud kulud |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
70000059. Maamajanduse Infokeskus |
16 084 507 |
6 049 245 |
700 000 |
1 095 262 |
8 240 000 |
0 |
7 844 507 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
15 964 507 |
6 049 245 |
580 000 |
1 095 262 |
8 240 000 |
0 |
7 724 507 |
6 |
|
Muud kulud |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo |
1 657 792 |
1 607 792 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
1 657 792 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
1 657 792 |
1 607 792 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
1 657 792 |
70000042. Põllumajandusuuringute Keskus |
43 160 993 |
27 117 893 |
6 800 000 |
0 |
9 243 100 |
0 |
33 917 893 | ||
4 |
|
Eraldised |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
42 918 512 |
26 925 412 |
6 750 000 |
0 |
9 243 100 |
0 |
33 675 412 |
6 |
|
Muud kulud |
122 481 |
72 481 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
122 481 |
70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium |
56 948 820 |
33 270 458 |
18 500 000 |
5 178 362 |
0 |
0 |
56 948 820 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
53 944 320 |
33 265 958 |
15 500 000 |
5 178 362 |
0 |
0 |
53 944 320 |
6 |
|
Muud kulud |
3 004 500 |
4 500 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 004 500 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
12 374 801 |
12 374 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 374 801 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
12 374 801 |
12 374 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 374 801 |
Maaparandusbürood |
45 227 177 |
39 503 056 |
840 000 |
526 000 |
4 358 121 |
0 |
40 869 056 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
45 217 749 |
39 493 628 |
840 000 |
526 000 |
4 358 121 |
0 |
40 859 628 |
6 |
|
Muud kulud |
9 428 |
9 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 428 |
Põllumajandusmuuseumid |
15 142 876 |
14 102 876 |
1 020 000 |
0 |
20 000 |
0 |
15 122 876 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
15 114 579 |
14 099 579 |
995 000 |
0 |
20 000 |
0 |
15 094 579 |
6 |
|
Muud kulud |
28 297 |
3 297 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
28 297 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused |
50 603 813 |
8 565 890 |
17 360 475 |
0 |
23 918 568 |
758 880 |
26 685 245 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
50 017 219 |
8 527 296 |
16 864 475 |
0 |
23 866 568 |
758 880 |
26 150 651 |
6 |
|
Muud kulud |
586 594 |
38 594 |
496 000 |
0 |
52 000 |
0 |
534 594 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–199 880 000 |
–199 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–199 880 000 | ||
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
–199 880 000 |
–199 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–199 880 000 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine |
–199 880 000 |
–199 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–199 880 000 | |
1032.1.9 |
– laenude andmine mitteresidentidele |
–199 880 000 |
–199 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–199 880 000 | |
| |||||||||
Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
78 691 590 429 |
78 618 604 000 |
1 200 000 |
71 786 429 |
0 |
0 |
78 691 590 429 | ||
30 |
|
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed |
77 117 000 000 |
77 117 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 117 000 000 |
|
300 |
Tulumaks |
7 789 500 000 |
7 789 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 789 500 000 |
|
302 |
Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed |
34 710 000 000 |
34 710 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 710 000 000 |
|
303 |
Omandimaksud |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 000 000 |
|
3031 |
Raskeveokimaks |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 000 000 |
|
304 |
Maksud kaupadelt ja teenustelt |
33 974 500 000 |
33 974 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 974 500 000 |
|
3040 |
Käibemaks |
22 920 000 000 |
22 920 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 920 000 000 |
|
3042 |
Aktsiisid |
10 565 500 000 |
10 565 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 565 500 000 |
|
3043 |
Hasartmängumaks |
489 000 000 |
489 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 000 000 |
|
305 |
Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt |
576 000 000 |
576 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 000 |
|
3050 |
Tollimaks |
576 000 000 |
576 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 000 |
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
120 749 000 |
119 549 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
120 749 000 |
|
320 |
Riigilõivud |
4 043 000 |
4 043 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 043 000 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
115 506 000 |
115 506 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 506 000 |
35 |
|
Toetused |
71 786 429 |
0 |
0 |
71 786 429 |
0 |
0 |
71 786 429 |
38 |
|
Muud tulud |
1 382 055 000 |
1 382 055 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 055 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
37 230 000 |
37 230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 230 000 |
|
382 |
Tulud varadelt |
1 322 125 000 |
1 322 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 322 125 000 |
|
388 |
Muud tulud |
22 700 000 |
22 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 700 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
5 261 767 456 |
5 188 781 027 |
1 200 000 |
71 786 429 |
0 |
0 |
5 261 767 456 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
75 690 739 |
70 015 739 |
0 |
5 675 000 |
0 |
0 |
75 690 739 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
825 000 |
825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
825 000 |
825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
5 500 000 |
825 000 |
0 |
4 675 000 |
0 |
0 |
5 500 000 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
5 500 000 |
825 000 |
0 |
4 675 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
70000272. Rahandusministeerium |
1 519 480 177 |
1 466 827 648 |
200 000 |
52 452 529 |
0 |
0 |
1 519 480 177 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 222 068 505 |
1 195 270 439 |
0 |
26 798 066 |
0 |
0 |
1 222 068 505 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
198 091 776 |
171 293 710 |
0 |
26 798 066 |
0 |
0 |
198 091 776 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
198 091 776 |
171 293 710 |
0 |
26 798 066 |
0 |
0 |
198 091 776 |
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
24 518 066 |
0 |
0 |
24 518 066 |
0 |
0 |
24 518 066 |
|
|
– muude asutuste õppelaenude põhiosa kustutamine (a) |
300 752 |
300 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 752 |
|
|
– muude asutuste erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) |
199 248 |
199 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 248 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
101 303 210 |
99 023 210 |
0 |
2 280 000 |
0 |
0 |
101 303 210 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
43 334 261 |
41 054 261 |
0 |
2 280 000 |
0 |
0 |
43 334 261 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine (a) |
3 609 000 |
3 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 609 000 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) |
2 391 000 |
2 391 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 391 000 |
|
|
– rahva ja eluruumide loendus |
35 054 261 |
35 054 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 054 261 |
|
|
– eraldised võitluseks salakaubanduse ja sigarettide võltsimise vastu |
2 280 000 |
0 |
0 |
2 280 000 |
0 |
0 |
2 280 000 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
57 968 949 |
57 968 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 968 949 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine (a) |
34 432 684 |
34 432 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 432 684 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) |
23 536 265 |
23 536 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 536 265 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
|
– õppelaenude riigitagatis (a) |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
11 770 500 |
11 770 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 770 500 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
11 770 500 |
11 770 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 770 500 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
1 018 976 729 |
1 018 976 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 018 976 729 |
|
452.0 |
Valitsussektorisisesed toetused |
993 222 425 |
993 222 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 222 425 |
|
452.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
993 222 425 |
993 222 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 222 425 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) |
993 222 425 |
993 222 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 222 425 |
|
452.92 |
Euroopa Liidule |
25 754 304 |
25 754 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 754 304 |
5 |
|
Tegevuskulud |
231 135 672 |
205 281 209 |
200 000 |
25 654 463 |
0 |
0 |
231 135 672 |
|
|
– tegevuskulud |
217 935 672 |
192 081 209 |
200 000 |
25 654 463 |
0 |
0 |
217 935 672 |
|
55 |
– Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a) |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
6 |
|
Muud kulud |
66 276 000 |
66 276 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 276 000 |
|
|
– intressikulud (a) |
28 000 000 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
|
– maamaksukulud (a) |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
|
|
– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
4 317 734 |
4 317 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 317 734 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452.0 |
Valitsussektorisisesed toetused |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
3 170 675 |
3 170 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 170 675 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
20 210 005 |
3 952 271 |
0 |
16 257 734 |
0 |
0 |
20 210 005 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452.0 |
Valitsussektorisisesed toetused |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
452.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) |
1 147 059 |
1 147 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 059 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
19 062 946 |
2 805 212 |
0 |
16 257 734 |
0 |
0 |
19 062 946 |
70000349. Maksu- ja Tolliamet |
3 546 351 965 |
3 539 581 965 |
200 000 |
6 570 000 |
0 |
0 |
3 546 351 965 | ||
4 |
|
Eraldised |
2 865 417 600 |
2 865 417 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 865 417 600 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
2 864 840 000 |
2 864 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 864 840 000 |
|
410 |
Sotsiaalkindlustustoetused |
2 864 840 000 |
2 864 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 864 840 000 |
|
4103 |
Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) |
2 864 840 000 |
2 864 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 864 840 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
577 600 |
577 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 600 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
577 600 |
577 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 600 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
|
|
– Sisekaitseakadeemia |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
669 629 365 |
662 859 365 |
200 000 |
6 570 000 |
0 |
0 |
669 629 365 |
|
|
– tegevuskulud |
657 829 365 |
651 059 365 |
200 000 |
6 570 000 |
0 |
0 |
657 829 365 |
|
55 |
– maksumärgid (a) |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 800 000 |
6 |
|
Muud kulud |
11 305 000 |
11 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 305 000 |
|
|
– muud kulud |
4 305 000 |
4 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 305 000 |
|
65 |
– intressikulud (a) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
70000332. Statistikaamet |
109 072 575 |
101 183 675 |
800 000 |
7 088 900 |
0 |
0 |
109 072 575 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
109 072 575 |
101 183 675 |
800 000 |
7 088 900 |
0 |
0 |
109 072 575 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
950 675 |
950 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 675 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
950 675 |
950 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 675 |
70003170. Riigihangete Amet |
11 172 000 |
11 172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 172 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
11 172 000 |
11 172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 172 000 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
747 303 825 |
747 303 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747 303 825 | ||
70000272. Rahandusministeerium |
747 303 825 |
747 303 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747 303 825 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine |
700 363 825 |
700 363 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 363 825 | |
|
10.1 |
– finantsvarade suurenemine |
990 668 358 |
990 668 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 668 358 |
1019.1.9 |
– välismaiste osaluste ost |
–90 304 533 |
–90 304 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–90 304 533 | |
|
1032.1 |
– laenude andmine |
–200 000 000 |
–200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–200 000 000 |
10.2 |
Finantsvarade vähenemine |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 | |
|
1032.2 |
– antud laenude tagasimaksed |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–113 060 000 |
–113 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–113 060 000 | |
2081.6.9 |
– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele |
–113 060 000 |
–113 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–113 060 000 | |
| |||||||||
Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
3 402 957 160 |
1 082 606 798 |
86 530 136 |
1 501 629 067 |
728 331 159 |
3 860 000 |
2 674 626 001 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
201 732 884 |
115 202 748 |
86 530 136 |
0 |
0 |
0 |
201 732 884 |
|
320 |
Riigilõivud |
112 506 900 |
112 506 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 506 900 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
89 225 984 |
2 695 848 |
86 530 136 |
0 |
0 |
0 |
89 225 984 |
35 |
|
Toetused |
2 233 820 226 |
0 |
0 |
1 501 629 067 |
728 331 159 |
3 860 000 |
1 505 489 067 |
38 |
|
Muud tulud |
967 404 050 |
967 404 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 404 050 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
248 082 000 |
248 082 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 082 000 |
|
382 |
Tulud varadelt |
6 150 050 |
6 150 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 050 |
|
388 |
Muud tulud |
713 172 000 |
713 172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 172 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
7 002 737 858 |
4 682 387 496 |
86 530 136 |
1 501 629 067 |
728 331 159 |
3 860 000 |
6 274 406 699 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
453 615 695 |
80 797 055 |
2 870 000 |
368 620 848 |
1 327 792 |
0 |
452 287 903 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
59 856 839 |
59 856 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 856 839 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
59 856 839 |
59 856 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 856 839 |
70000562. Siseministeerium |
284 868 351 |
259 348 415 |
35 000 |
25 484 936 |
0 |
0 |
284 868 351 | ||
4 |
|
Eraldised |
126 472 238 |
111 331 789 |
0 |
15 140 449 |
0 |
0 |
126 472 238 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
126 413 638 |
111 273 189 |
0 |
15 140 449 |
0 |
0 |
126 413 638 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
126 413 638 |
111 273 189 |
0 |
15 140 449 |
0 |
0 |
126 413 638 |
|
|
– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond |
18 472 599 |
4 618 150 |
0 |
13 854 449 |
0 |
0 |
18 472 599 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
17 806 039 |
16 520 039 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
17 806 039 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
10 834 039 |
10 834 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 834 039 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
6 428 403 |
6 428 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 428 403 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
4 405 636 |
4 405 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 405 636 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
5 372 000 |
4 086 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
5 372 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
|
– horisontaalne tehniline abi |
1 206 000 |
186 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
1 206 000 |
|
|
– elukeskkonna rakendamise tegevuskava |
266 000 |
0 |
0 |
266 000 |
0 |
0 |
266 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
|
– erakonnad |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 |
|
452.8 |
Muudele residentidele |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 |
5 |
|
Tegevuskulud |
158 316 113 |
147 936 626 |
35 000 |
10 344 487 |
0 |
0 |
158 316 113 |
6 |
|
Muud kulud |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
7 291 024 |
7 291 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 291 024 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
4 804 150 |
4 804 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 150 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
4 804 150 |
4 804 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 150 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
4 804 150 |
4 804 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 804 150 |
|
|
– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond |
4 618 150 |
4 618 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 618 150 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
186 000 |
186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
186 000 |
186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
|
|
– horisontaalne tehniline abi |
186 000 |
186 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
2 486 874 |
2 486 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 486 874 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
2 395 844 |
368 656 |
0 |
2 027 188 |
0 |
0 |
2 395 844 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
1 472 000 |
186 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
1 472 000 |
186 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
1 472 000 |
186 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
1 472 000 |
186 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
1 472 000 |
186 000 |
0 |
1 286 000 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
|
– horisontaalne tehniline abi |
1 206 000 |
186 000 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
1 206 000 |
|
|
– elukeskkonna rakendamise tegevuskava |
266 000 |
0 |
0 |
266 000 |
0 |
0 |
266 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
923 844 |
182 656 |
0 |
741 188 |
0 |
0 |
923 844 |
70000591. Kaitsepolitseiamet |
263 629 000 |
263 629 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 629 000 | ||
6 |
|
Muud kulud |
263 629 000 |
263 629 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 629 000 |
70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet |
201 172 874 |
201 170 874 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
201 172 874 | ||
4 |
|
Eraldised |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
201 107 874 |
201 105 874 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
201 107 874 |
6 |
|
Muud kulud |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
70005186. Piirivalveamet |
654 301 714 |
646 301 714 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
654 301 714 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 889 200 |
4 889 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 889 200 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
4134 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
4 849 200 |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
4 849 200 |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
4 849 200 |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
4 849 200 |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
|
|
– piirivalvurite pensionid (a) |
4 849 200 |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
5 |
|
Tegevuskulud |
648 709 674 |
641 159 674 |
7 550 000 |
0 |
0 |
0 |
648 709 674 |
6 |
|
Muud kulud |
702 840 |
252 840 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
702 840 |
70000728. Politseiamet |
1 740 696 179 |
1 735 851 179 |
985 000 |
0 |
0 |
3 860 000 |
1 740 696 179 | ||
4 |
|
Eraldised |
138 954 559 |
138 954 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 954 559 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
2 304 280 |
2 304 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 304 280 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
1 684 280 |
1 684 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 684 280 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
1 684 280 |
1 684 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 684 280 |
|
414 |
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
136 650 279 |
136 650 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 650 279 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
136 650 279 |
136 650 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 650 279 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
134 840 159 |
134 840 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 840 159 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
134 840 159 |
134 840 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 840 159 |
|
|
– politseinike pensionid (a) |
134 840 159 |
134 840 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 840 159 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
1 810 120 |
1 810 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 810 120 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
1 810 120 |
1 810 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 810 120 |
5 |
|
Tegevuskulud |
1 586 589 520 |
1 581 744 520 |
985 000 |
0 |
0 |
3 860 000 |
1 586 589 520 |
6 |
|
Muud kulud |
15 152 100 |
15 152 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 152 100 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
70000585. Päästeamet |
801 635 301 |
784 549 900 |
12 009 520 |
4 975 881 |
100 000 |
0 |
801 535 301 | ||
4 |
|
Eraldised |
4 230 378 |
4 230 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 230 378 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
3 364 378 |
3 364 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 364 378 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
454 378 |
454 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 378 |
|
4137 |
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
364 378 |
364 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 378 |
|
414 |
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele |
2 910 000 |
2 910 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 910 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
866 000 |
866 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
866 000 |
866 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
– maakondlike kriisireguleerimisplaanide koostamine ja riskianalüüs |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
796 980 923 |
779 895 522 |
12 009 520 |
4 975 881 |
100 000 |
0 |
796 880 923 |
6 |
|
Muud kulud |
424 000 |
424 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
1 009 263 |
1 009 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 009 263 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
1 009 263 |
1 009 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 009 263 |
70004465. Sisekaitseakadeemia |
172 796 228 |
143 785 356 |
20 076 000 |
6 101 940 |
2 832 932 |
0 |
169 963 296 | ||
4 |
|
Eraldised |
8 383 425 |
7 223 870 |
0 |
0 |
1 159 555 |
0 |
7 223 870 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
8 204 950 |
7 204 950 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
7 204 950 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
8 204 950 |
7 204 950 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
7 204 950 |
|
4134 |
Õppetoetused |
8 204 950 |
7 204 950 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
7 204 950 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
163 475 |
3 920 |
0 |
0 |
159 555 |
0 |
3 920 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
163 475 |
3 920 |
0 |
0 |
159 555 |
0 |
3 920 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
159 555 |
0 |
0 |
0 |
159 555 |
0 |
0 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
3 920 |
3 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 920 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
3 920 |
3 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 920 |
|
452 |
Mittesihtotstarbelised eraldised |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
452.8 |
Muudele residentidele |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
164 221 303 |
136 391 986 |
20 054 000 |
6 101 940 |
1 673 377 |
0 |
162 547 926 |
6 |
|
Muud kulud |
191 500 |
169 500 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
191 500 |
70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
120 538 663 |
120 538 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 538 663 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
120 538 663 |
120 538 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 538 663 |
70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) |
2 309 483 853 |
446 415 340 |
42 552 616 |
1 096 445 462 |
724 070 435 |
0 |
1 585 413 418 | ||
70000562. Siseministeerium |
1 362 330 324 |
265 884 862 |
0 |
1 096 445 462 |
0 |
0 |
1 362 330 324 | ||
4 |
|
Eraldised |
1 340 563 324 |
251 457 862 |
0 |
1 089 105 462 |
0 |
0 |
1 340 563 324 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
1 340 563 324 |
251 457 862 |
0 |
1 089 105 462 |
0 |
0 |
1 340 563 324 |
|
|
– regionaalarengu toetamine |
1 238 445 673 |
149 340 211 |
0 |
1 089 105 462 |
0 |
0 |
1 238 445 673 |
|
|
– Kodanikuühiskonna Sihtkapital |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
– hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) |
62 103 000 |
62 103 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 103 000 |
|
|
– usuühenduste toetamine |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
|
– muud sihtotstarbelised eraldised |
11 014 651 |
11 014 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 014 651 |
5 |
|
Tegevuskulud |
21 767 000 |
14 427 000 |
0 |
7 340 000 |
0 |
0 |
21 767 000 |
|
|
– tegevuskulud |
10 767 000 |
3 427 000 |
0 |
7 340 000 |
0 |
0 |
10 767 000 |
|
55 |
– Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimiskulud |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
42 467 211 |
42 467 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 467 211 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
39 040 211 |
39 040 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 040 211 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
39 040 211 |
39 040 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 040 211 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
3 427 000 |
3 427 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 427 000 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
17 190 000 |
1 907 250 |
0 |
15 282 750 |
0 |
0 |
17 190 000 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
11 690 000 |
1 247 250 |
0 |
10 442 750 |
0 |
0 |
11 690 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
11 690 000 |
1 247 250 |
0 |
10 442 750 |
0 |
0 |
11 690 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
5 500 000 |
660 000 |
0 |
4 840 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
Maavalitsused |
947 153 529 |
180 530 478 |
42 552 616 |
0 |
724 070 435 |
0 |
223 083 094 | ||
4 |
|
Eraldised |
733 180 883 |
3 914 000 |
5 196 448 |
0 |
724 070 435 |
0 |
9 110 448 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
733 180 883 |
3 914 000 |
5 196 448 |
0 |
724 070 435 |
0 |
9 110 448 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
733 180 883 |
3 914 000 |
5 196 448 |
0 |
724 070 435 |
0 |
9 110 448 |
|
|
– laste riiklik hoolekanne |
233 318 813 |
0 |
0 |
0 |
233 318 813 |
0 |
0 |
|
|
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes |
3 397 284 |
0 |
0 |
0 |
3 397 284 |
0 |
0 |
|
|
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele |
83 239 476 |
0 |
0 |
0 |
83 239 476 |
0 |
0 |
|
|
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
– maanteetranspordi korraldamine |
339 000 000 |
0 |
0 |
0 |
339 000 000 |
0 |
0 |
|
|
– vee- ja õhutranspordi korraldamine |
47 000 000 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
0 |
0 |
|
|
– spordibaaside ülalpidamine |
152 862 |
0 |
0 |
0 |
152 862 |
0 |
0 |
|
|
– riigikoolide ülalpidamine |
17 762 000 |
0 |
0 |
0 |
17 762 000 |
0 |
0 |
|
|
– hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvate tulude arvel tehtavad kulud |
5 196 448 |
0 |
5 196 448 |
0 |
0 |
0 |
5 196 448 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
3 914 000 |
3 914 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 914 000 |
|
4500.01 |
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele |
3 914 000 |
3 914 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 914 000 |
|
|
– Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus |
3 914 000 |
3 914 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 914 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
213 511 343 |
176 456 243 |
37 055 100 |
0 |
0 |
0 |
213 511 343 |
6 |
|
Muud kulud |
461 303 |
160 235 |
301 068 |
0 |
0 |
0 |
461 303 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–10 039 743 |
–10 039 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–10 039 743 | ||
70000728. Politseiamet |
–10 039 743 |
–10 039 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–10 039 743 | ||
10.1 |
Finantsvarade suurenemine |
–144 960 |
–144 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–144 960 | |
|
1032.1 |
– laenude andmine |
–144 960 |
–144 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–144 960 |
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–9 894 783 |
–9 894 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–9 894 783 | |
|
2082.6 |
– kapitaliliisingu maksed |
–9 894 783 |
–9 894 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–9 894 783 |
|
|
– Viru Vangla kapitalirendi maksed |
–9 894 783 |
–9 894 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–9 894 783 |
| |||||||||
Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
1 032 660 332 |
18 065 019 |
70 726 170 |
733 884 654 |
209 984 489 |
0 |
822 675 843 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
79 073 689 |
8 347 519 |
70 726 170 |
0 |
0 |
0 |
79 073 689 |
|
320 |
Riigilõivud |
78 281 643 |
7 555 473 |
70 726 170 |
0 |
0 |
0 |
78 281 643 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
792 046 |
792 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 046 |
35 |
|
Toetused |
943 869 143 |
0 |
0 |
733 884 654 |
209 984 489 |
0 |
733 884 654 |
38 |
|
Muud tulud |
9 717 500 |
9 717 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 717 500 |
|
388 |
Muud tulud |
9 717 500 |
9 717 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 717 500 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
43 350 158 678 |
42 336 682 919 |
69 606 616 |
733 884 654 |
209 984 489 |
0 |
43 140 174 189 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
228 876 447 |
124 758 583 |
5 245 000 |
93 872 864 |
5 000 000 |
0 |
223 876 447 |
|
158 |
sealhulgas ravimivarude soetamine |
62 500 000 |
62 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 500 000 |
|
158 |
sealhulgas vaktsiinide soetamine |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
158 |
sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud |
3 392 000 |
1 592 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 392 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
23 666 583 |
23 666 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 666 583 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
23 666 583 |
23 666 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 666 583 |
70001952. Sotsiaalministeerium |
15 029 531 492 |
14 565 770 539 |
222 600 |
460 218 353 |
3 320 000 |
0 |
15 026 211 492 | ||
4 |
|
Eraldised |
14 864 143 122 |
14 435 586 742 |
0 |
428 556 380 |
0 |
0 |
14 864 143 122 |
|
|
– sotsiaalkaitse eraldised |
92 828 431 |
15 309 038 |
0 |
77 519 393 |
0 |
0 |
92 828 431 |
|
|
– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi |
111 084 294 |
111 084 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 084 294 |
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks |
4 300 000 |
645 000 |
0 |
3 655 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
14 655 930 397 |
14 308 548 410 |
0 |
347 381 987 |
0 |
0 |
14 655 930 397 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
14 302 085 279 |
14 302 085 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 302 085 279 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
14 222 472 127 |
14 222 472 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 222 472 127 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
1 925 000 |
1 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
1 316 909 |
1 316 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 909 |
|
4500.00 |
Riigile ja riigiasutustele |
320 155 573 |
320 155 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 155 573 |
|
|
– laste riiklik hoolekanne (ü) |
233 318 813 |
233 318 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 318 813 |
|
|
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü) |
3 397 284 |
3 397 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 397 284 |
|
|
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele |
83 239 476 |
83 239 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 239 476 |
|
|
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
13 881 074 645 |
13 881 074 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 881 074 645 |
|
|
– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) |
13 740 773 697 |
13 740 773 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 773 697 |
|
|
– viljatusravi hüvitamine |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
|
– Tartu Ülikool – residentuurikulud |
125 300 948 |
125 300 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 300 948 |
|
|
– Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
– Tartu Ülikool – viljatusravi uuringud |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
|
– Eesti E-tervise Sihtasutus |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
77 045 862 |
77 045 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 045 862 |
|
|
– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) |
57 974 862 |
57 974 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 974 862 |
|
|
– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) |
19 071 000 |
19 071 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 071 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
2 567 290 |
2 567 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 567 290 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
2 567 290 |
2 567 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 567 290 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
353 845 118 |
6 463 131 |
0 |
347 381 987 |
0 |
0 |
353 845 118 |
|
|
– haiglavõrgu arendamine |
311 041 487 |
0 |
0 |
311 041 487 |
0 |
0 |
311 041 487 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
42 803 631 |
6 463 131 |
0 |
36 340 500 |
0 |
0 |
42 803 631 |
|
|
– AS Hoolekandeteenused |
42 803 631 |
6 463 131 |
0 |
36 340 500 |
0 |
0 |
42 803 631 |
5 |
|
Tegevuskulud |
165 348 370 |
130 143 797 |
222 600 |
31 661 973 |
3 320 000 |
0 |
162 028 370 |
6 |
|
Muud kulud |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
14 989 891 |
14 989 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 989 891 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
8 958 875 |
8 958 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 958 875 |
|
|
– sotsiaalkaitse eraldised |
1 850 744 |
1 850 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 744 |
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
6 463 131 |
6 463 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 131 |
|
4502 |
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks |
6 463 131 |
6 463 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 131 |
|
4502.8 |
Muudele residentidele |
6 463 131 |
6 463 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 131 |
|
|
– AS Hoolekandeteenused |
6 463 131 |
6 463 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 131 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
6 031 016 |
6 031 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 031 016 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
14 231 800 |
1 733 820 |
0 |
12 497 980 |
0 |
0 |
14 231 800 | ||
4 |
|
Eraldised (ü) |
4 300 000 |
645 000 |
0 |
3 655 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks |
4 300 000 |
645 000 |
0 |
3 655 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
9 931 800 |
1 088 820 |
0 |
8 842 980 |
0 |
0 |
9 931 800 |
70003477. Ravimiamet |
39 970 199 |
5 134 753 |
34 835 446 |
0 |
0 |
0 |
39 970 199 | ||
4 |
|
Eraldised |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
39 249 786 |
4 734 753 |
34 515 033 |
0 |
0 |
0 |
39 249 786 |
6 |
|
Muud kulud |
320 413 |
0 |
320 413 |
0 |
0 |
0 |
320 413 |
70001975. Sotsiaalkindlustusamet |
26 915 871 514 |
26 714 762 155 |
3 200 000 |
0 |
197 909 359 |
0 |
26 717 962 155 | ||
4 |
|
Eraldised |
26 765 447 827 |
26 567 538 468 |
0 |
0 |
197 909 359 |
0 |
26 567 538 468 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
26 526 734 151 |
26 328 824 792 |
0 |
0 |
197 909 359 |
0 |
26 328 824 792 |
|
410 |
Sotsiaalkindlustustoetused (a) |
20 653 192 452 |
20 653 192 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 653 192 452 |
|
4100 |
Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) |
20 259 292 452 |
20 259 292 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 259 292 452 |
|
4102 |
Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) |
393 900 000 |
393 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 900 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
5 534 995 180 |
5 533 875 180 |
0 |
0 |
1 120 000 |
0 |
5 533 875 180 |
|
4130 |
Peretoetused |
3 806 342 960 |
3 806 342 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 342 960 |
|
|
– peretoetused (a) |
1 583 942 960 |
1 583 942 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 942 960 |
|
|
– vanemahüvitis (a) |
2 222 400 000 |
2 222 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 400 000 |
|
4133 |
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele |
724 353 300 |
724 353 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 353 300 |
|
|
– puuetega inimeste igakuulised toetused (a) |
656 208 000 |
656 208 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 208 000 |
|
|
– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele |
2 091 000 |
2 091 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 091 000 |
|
|
– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon |
41 054 300 |
41 054 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 054 300 |
|
|
– erivajadustega laste rehabilitatsioon |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
|
4137 |
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) |
799 428 350 |
799 428 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
799 428 350 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
204 870 570 |
203 750 570 |
0 |
0 |
1 120 000 |
0 |
203 750 570 |
|
|
– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) |
18 251 057 |
18 251 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 251 057 |
|
|
– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) |
43 568 000 |
43 568 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 568 000 |
|
|
– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) |
41 730 736 |
41 730 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 730 736 |
|
|
– matusetoetused (a) |
54 900 000 |
54 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 900 000 |
|
|
– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) |
1 894 577 |
1 894 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 894 577 |
|
|
– hüvitised kuriteoohvritele (a) |
2 161 600 |
2 161 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 161 600 |
|
|
– ohvriabi (a) |
1 196 000 |
1 196 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 000 |
|
|
– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapse toitmise vaheaeg (a) |
17 941 100 |
17 941 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 941 100 |
|
|
– elatistoetus |
3 507 500 |
3 507 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 507 500 |
|
|
– toetused represseeritutele |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 000 |
|
|
– toetused olümpiavõitjatele |
1 120 000 |
0 |
0 |
0 |
1 120 000 |
0 |
0 |
|
414 |
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele |
338 546 519 |
141 757 160 |
0 |
0 |
196 789 359 |
0 |
141 757 160 |
|
|
– kaitseväelaste pensionid |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
|
|
– politseinike pensionid |
134 840 159 |
0 |
0 |
0 |
134 840 159 |
0 |
0 |
|
|
– Riigikontrolli ametnike pensionid (a) |
5 015 040 |
5 015 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 015 040 |
|
|
– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) |
19 800 000 |
19 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 800 000 |
|
|
– prokuröride pensionide suurendus |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
|
|
– õiguskantsleri pensioni suurendus (a) |
495 120 |
495 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 120 |
|
|
– avalike teenistujate pensionide suurendus (a) |
116 447 000 |
116 447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 447 000 |
|
|
– piirivalvurite pensionid |
4 849 200 |
0 |
0 |
0 |
4 849 200 |
0 |
0 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
238 713 676 |
238 713 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 713 676 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
238 713 676 |
238 713 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 713 676 |
|
|
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne |
235 163 676 |
235 163 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 163 676 |
|
|
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel (a) |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
150 297 387 |
147 097 387 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
150 297 387 |
|
|
sealhulgas pensionide kojuviimise postikulud |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
6 |
|
Muud kulud |
126 300 |
126 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 300 |
70006205. Tervishoiuamet |
428 129 964 |
428 129 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 129 964 | ||
4 |
|
Eraldised |
420 185 000 |
420 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 185 000 |
|
|
– kiirabiteenuse osutamine |
420 000 000 |
420 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
|
|
– AS Lõuna-Eesti Haigla – tegevusvaru haldamise kulud |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
7 944 964 |
7 944 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 944 964 |
70005364. Tööturuamet |
430 358 306 |
277 410 092 |
754 400 |
152 193 814 |
0 |
0 |
430 358 306 | ||
4 |
|
Eraldised |
329 520 152 |
198 667 198 |
0 |
130 852 954 |
0 |
0 |
329 520 152 |
|
|
– aktiivsed tööturumeetmed |
118 382 001 |
7 985 000 |
0 |
110 397 001 |
0 |
0 |
118 382 001 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
211 138 151 |
190 682 198 |
0 |
20 455 953 |
0 |
0 |
211 138 151 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
211 138 151 |
190 682 198 |
0 |
20 455 953 |
0 |
0 |
211 138 151 |
|
|
– sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
40 929 151 |
20 473 198 |
0 |
20 455 953 |
0 |
0 |
40 929 151 |
|
4132 |
Töötutoetus (a) |
79 651 000 |
79 651 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 651 000 |
|
4137 |
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) |
90 558 000 |
90 558 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 558 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
100 838 154 |
78 742 894 |
754 400 |
21 340 860 |
0 |
0 |
100 838 154 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
461 880 |
461 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 880 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
461 880 |
461 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 880 |
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi |
3 079 200 |
461 880 |
0 |
2 617 320 |
0 |
0 |
3 079 200 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
3 079 200 |
461 880 |
0 |
2 617 320 |
0 |
0 |
3 079 200 |
70002940. Tervisekaitseinspektsioon |
74 900 510 |
50 948 276 |
21 950 000 |
2 002 234 |
0 |
0 |
74 900 510 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
74 191 124 |
50 938 890 |
21 250 000 |
2 002 234 |
0 |
0 |
74 191 124 |
6 |
|
Muud kulud |
709 386 |
9 386 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
709 386 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
289 451 |
289 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 451 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
289 451 |
289 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 451 |
70001969. Tööinspektsioon |
43 213 689 |
32 308 189 |
0 |
10 905 500 |
0 |
0 |
43 213 689 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
43 213 689 |
32 308 189 |
0 |
10 905 500 |
0 |
0 |
43 213 689 |
70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei |
1 480 886 |
1 480 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 886 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
1 480 886 |
1 480 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 886 |
70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus |
29 208 870 |
24 435 013 |
2 100 000 |
1 200 552 |
1 473 305 |
0 |
27 735 565 | ||
4 |
|
Eraldised |
78 233 |
78 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 233 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
78 233 |
78 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 233 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
78 233 |
78 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 233 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
78 233 |
78 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 233 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
78 233 |
78 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 233 |
5 |
|
Tegevuskulud |
29 122 637 |
24 348 780 |
2 100 000 |
1 200 552 |
1 473 305 |
0 |
27 649 332 |
6 |
|
Muud kulud |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
649 995 |
649 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 995 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
649 995 |
649 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 995 |
70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus |
1 080 014 |
1 080 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 014 | ||
4 |
|
Eraldised |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
4138 |
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
1 030 014 |
1 030 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 014 |
70005163. Kemikaalide Teabekeskus |
4 776 881 |
4 776 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 776 881 | ||
5 |
|
Tegevuskulud |
4 776 881 |
4 776 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 776 881 |
70006292. Tervise Arengu Instituut |
122 759 906 |
105 687 574 |
1 299 170 |
13 491 337 |
2 281 825 |
0 |
120 478 081 | ||
4 |
|
Eraldised |
46 476 434 |
46 476 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 476 434 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
46 476 434 |
46 476 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 476 434 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
46 476 434 |
46 476 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 476 434 |
|
|
– riiklikud ennetusstrateegiad |
46 422 434 |
46 422 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 422 434 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
54 000 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
76 273 072 |
59 200 740 |
1 299 170 |
13 491 337 |
2 281 825 |
0 |
73 991 247 |
6 |
|
Muud kulud |
10 400 |
10 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 400 |
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine |
2 671 752 |
2 671 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 671 752 | ||
5 |
|
Tegevuskulud (ü) |
2 671 752 |
2 671 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 671 752 |
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU |
–1 119 554 |
0 |
–1 119 554 |
0 |
0 |
0 |
–1 119 554 | ||
70003477. Ravimiamet |
–1 119 554 |
0 |
–1 119 554 |
0 |
0 |
0 |
–1 119 554 | ||
20.6 |
Kohustuste vähenemine |
–1 119 554 |
0 |
–1 119 554 |
0 |
0 |
0 |
–1 119 554 | |
2082.6.8 |
– kapitaliliisingu maksed residentidele |
–1 119 554 |
0 |
–1 119 554 |
0 |
0 |
0 |
–1 119 554 | |
| |||||||||
Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala | |||||||||
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU |
77 420 000 |
74 920 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
77 420 000 | ||
32 |
|
Kaupade ja teenuste müük |
43 420 000 |
40 920 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
43 420 000 |
|
320 |
Riigilõivud |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 600 000 |
|
322 |
Kaupade ja teenuste müük |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
323 |
Laekumised õiguste müügist |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
38 |
|
Muud tulud |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
|
381 |
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 000 |
|
388 |
Muud tulud |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU |
740 259 664 |
737 759 664 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
740 259 664 | ||
15 |
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) |
50 295 500 |
50 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 295 500 |
70002526. Välisministeerium |
689 964 164 |
687 464 164 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
689 964 164 | ||
4 |
|
Eraldised |
115 165 000 |
115 165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 165 000 |
|
|
– tsiviilmissioonid |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
41 |
Sotsiaaltoetused |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
413 |
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
4134 |
Õppetoetused |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
450 |
Sihtotstarbelised eraldised |
109 635 000 |
109 635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 635 000 |
|
4500 |
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks |
109 635 000 |
109 635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 635 000 |
|
4500.0 |
Valitsussektorisisesed eraldised |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
4500.02 |
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
– Tallinna Inglise Kolledž |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
4500.03 |
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
4500.8 |
Muudele residentidele |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
– MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
– MTÜ Eesti NATO Ühing |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
4500.9 |
Mitteresidentidele |
105 335 000 |
105 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 335 000 |
|
|
– arengu- ja humanitaarabi |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
|
– Euroopa Nõukogu Infotalitus |
132 000 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud |
45 203 000 |
45 203 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 203 000 |
5 |
|
Tegevuskulud |
574 599 164 |
572 099 164 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
574 599 164 |
|
|
– tegevuskulud |
573 405 664 |
570 905 664 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
573 405 664 |
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt |
493 500 |
493 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 500 |
6 |
|
Muud kulud |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
§ 2. Kululiikide määramine
Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.
§ 3. Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine
(1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
1) õpilasel, kes õpib põhihariduse baasil põhihariduse nõudeta kutseõppe või kutsekeskharidusõppe õppekaval, 600 krooni;
2) õpilasel, kes õpib keskhariduse baasil kutseõppe õppekaval, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 920 krooni ja täiendav toetus 460 krooni;
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
4) doktorandil 6000 krooni.
(2) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.
(3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.
(4) Vanemahüvitise määr on 4350 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.
(5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.
(6) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 1200 krooni kuus vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.
(7) Toimetulekupiiri määr on 1000 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.
(8) Matusetoetuse suurus on 3000 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.
(9) Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikule ja temaga võrdsustatud isikule makstava tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitise määr on 2500 krooni aastas vastavalt okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 6 lõikele 1.
(10) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.
(11) Väikelinnadesse ja maapiirkondadesse esmakordselt tööle asuvale pedagoogilise kõrgharidusega õpetajale makstava tagastamatu lähteraha suurus on 200 000 krooni, millest esimesel aastal makstakse välja 50 protsenti, teisel ja kolmandal aastal 25 protsenti kogu toetuse summast vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 381 ning kutseõppeasutuse seaduse §-le 301.
(12) Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 4350 krooni vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 21.
(13) Kassareservi suurus on 100 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 12 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
(14) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 4 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
(15) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2 on 9 800 000 000 krooni, millele lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 17 nimetatud summa.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
(16) Kassalaenu suurim lubatud jääk on 6 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 40 lõikele 2.
(17) Vabariigi Valitsuse poolt antavate laenude suurim lubatud jääk on 3 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]
(18) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.
(19) Psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 3000 krooni kuus.
(20) Ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega teenusele paigutatud isiku kohta on 8344 krooni kuus.
§ 4. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted
(1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt:
AT=(TM2008+RM2008)*0,5+(TM2007+RM2007)*0,3+(TM2006+RM2006)*0,2+
T |
– |
tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; |
AK |
– |
konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu; |
AT |
– |
konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud; |
k |
– |
toetustaseme koefitsient; |
Cn |
– |
konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruandele vastavalt; |
| ||
Pn |
– |
kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat), hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maantee ning tänava arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta kroonides; |
– |
konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestusliku koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma kroonides; | |
TM |
– |
üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga; [RT I 2009, 15, 93 – jõust. 1.03.2009] |
– |
arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2008. aastal ning arvestades muudatusi looduskaitsealade osas 2009. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; | |
RM |
– |
maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal. |
(2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, koolilõuna kulude, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]
(3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.
(4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotust omavalitsusüksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (välja arvatud lõikes 1 nimetatud toetus) ja riigieelarve kulude artikli 4500.01 alt eraldatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse omavalitsusüksuste poolt üle järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.
§ 5. Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude ning materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks. Nimetatud summade arvel tehtavad kulud on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad artiklite 3220–3232 tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud summadega võrdses suuruses.
(2) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja 2009. aasta jooksul. Toetuse saajate eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite arvel tehtavate kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmist võib taotleda ainult toetuse andja.
(3) Riigi omandis oleva materiaalse ja immateriaalse vara tegelikult laekunud müügitulu osast, mis ületab käesoleva seaduse §-s 1 toodud vara müügist laekuva tulu suurust, on müüjal kuni kahe kolmandiku ulatuses õigus teha maa ja kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid (kuluartiklid 1550, 1551, 1554, 1555 ja 1556). Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.
§ 6. Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine
Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.
§ 7. Kindlustushüvitiste kasutamine
(1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 8. Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks
Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks kinnitanud, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist, kuni ühe kaheteistkümnendikuni Vabariigi Valitsuse kinnitatud eelmise aasta personali- ja majandamiskulude summast.
§ 9. Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine
(1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
(2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.
§ 10. Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine
Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.
§ 11. Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste likvideerimisel vabanevate vahendite kasutamine
(1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi, ning nimetatud vahendite arvel finantseerida moodustatud või ümberkorraldatud riigiasutusi ning muid riigiasutusi ümberkorraldatud tegevuste osas.
(2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.
§ 12. Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
(1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni või riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu riigieelarve kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses avalik-õiguslikele ülikoolidele esitatud riikliku koolitustellimuse tasumiseks, õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.
(2) Kuni lepingu sõlmimiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimiseks kohustatud riigieelarvelise eraldise saajal õigus teha kulutusi jaanuarikuu jooksul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eraldisest. Enne lepingu sõlmimist tehtud kulud kajastatakse lepingus.
(3) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud jooksva eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates või taotlema vajaduse korral lepingu pikendamist.
(4) Lepingus sätestatakse:
1) lepingu objekt, s.o tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
4) lepingu jõustumise tähtaeg;
5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik, välja arvatud juhul, kui väljamakseid teostatakse kuludokumentide alusel;
9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).
(5) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokument on leping, kui seaduses ei ole märgitud teisiti. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.
(6) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
(7) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil ja Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.
(8) Riigi asutatud sihtasutused, välja arvatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist e-riigikassa kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid e-riigikassa kontol. Riigi asutatud sihtasutus võib e-riigikassa kontol hoida ka muid sihtasutusele kuuluvaid vahendeid. Vahendite e-riigikassa kontol hoidmise eest sihtasutusele intressi ei maksta. 2009. aasta lõpuks e-riigikassa kontol oleva ning kassapõhises arvestuses kasutamata jääva eraldise hoidmist e-riigikassa kontol jätkatakse vastavalt 2010. aasta riigieelarve seaduses sätestatud tingimustele.
(9) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 10.
(10) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvast aruandlusest.
(11) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvel.
(12) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud pidama eraldisena saadud raha kohta raamatupidamises eraldi kuluarvestust.
(13) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta lisatingimusi.
§ 13. Välisabi sildfinantseerimine
(1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi projekti sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemisalas või halduses on välisabi saajaks olev riigiasutus, põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel. Taotlus peab sisaldama ministeeriumi või Riigikantselei kinnitust, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.
(2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi projekti riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ministeerium või Riigikantselei taotleda ka välisabiprogrammile sildfinantseerimist, kui sildfinantseerimise vahendeid kasutatakse välisabi väljamaksmiseks välisabi saajale enne välisabi laekumist välisabi andjalt.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav ministeerium või Riigikantselei, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.
§ 131. Enne kohustuse tekkimist tehtavate struktuuritoetuse väljamaksete piirmäär
Toetuste väljamaksmise suurim lubatud maht on 600 000 000 krooni vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikele 45.
[RT I 2009, 35, 233 - jõust. 06.07.2009]
§ 14. Eraldised Euroopa Liidule
Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.
§ 15. Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude tegemine ja muutmine ning toetuste kaasfinantseerimine
(1) Kui Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt toetuse saamine toimub riigiasutuse poolt eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt ning eelnevalt tehtud kulude katteks laekub toetus Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt eeldatavasti kulude tegemise aastast erineval eelarveaastal, tuleb riigiasutusel eelnevate kulude tegemiseks kasutada välisabi sildfinantseerimist. Sildfinantseerimist kasutamata võib Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt riigiasutusele tema poolt 2008. aastal tehtud lähetuskulude hüvitamiseks laekunud vahendeid kasutada lähetuskuludeks vastavalt tegelikule laekumisele.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]
(2) Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees. Struktuurivahendite rakendusasutusele ja -üksusele ettenähtud struktuurivahendite tehnilise abi meetmete toetuse summa suurendamine eelarveaasta kestel ei ole lubatud.
(3) Riigiasutustel on kohustus tagada Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadava toetuse kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale esitatavates aruannetes.
§ 16. Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel
Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses või perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.
§ 17. Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks
(1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» – 88 542 015 krooni;
2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
4) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 943 376 471 krooni;
5) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
6) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 450 708 456 krooni;
7) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 278 703 315 krooni;
8) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.
(2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega. Täiendavatest vahenditest seni tehtud või kavandatud väljamaksete ja järgnevaks eelarveaastaks eelarvesse planeeritavate vahendite summaarne määr ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahtusid. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.
(3) Kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid vastava aasta riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisele kehtib käesoleva seaduse § 12 alusel määratud kord.
§ 18. Täiendavad otsetoetused põllumajandustootjatele
Käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala peatükis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet artikli 4 Eraldised real ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused muudest või määramata allikatest laekumistega seotud vahendeid kasutatakse ka 2008. aasta täiendavate otsetoetuste väljamaksmiseks.
§ 19. Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude muutmine NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele missioonile lähetamise korral
NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamise korral on Vabariigi Valitsusel õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.
§ 20. [Kehtetu – RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]
§ 21. Riigieelarve kulude ja tulude vahe katmine reservide arvelt
2009. aasta riigieelarve kulude ja tulude vahe kaetakse 3 500 000 000 krooni ulatuses stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmisega ning sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamaksed tehakse vastavalt tegelikele kuludele erakorralisest pensionireservist.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]
§ 22. Erakorralise pensionireservi ajutine kasutamine likviidsusejuhtimiseks
2009. aasta sotsiaalmaksu laekumist ületavate pensionide väljamakseteks mittekasutatavaid erakorralise pensionireservi vahendeid on lubatud kasutada riigieelarve jooksvate tulude ja kulude mittevastavuse korral ajutiseks likviidsuse juhtimiseks.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]