|
|
Sealhulgas
|
|
|
Konsolideerimata eelarve
|
muudest või määramata allikatest laekumistega
seotud
eelarve
|
majandustegevusest laekumistega
seotud
eelarve
(a, ü)
|
mitteresidentidelt laekumistega
seotud
eelarve
(a, ü)
|
teistelt riigiasutustelt laekumistega
seotud
eelarve
(a)
|
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve
(a, ü)
|
Konsolideeritud eelarve
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 = 1 – 5
|
|
§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud
(kroonides)
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
97 838 184 823
|
83 498 900 433
|
680 920 328
|
12 341 655 416
|
1 253 270 861
|
63 437 785
|
96 584 913 962
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
98 474 096 013
|
84 140 137 040
|
677 235 666
|
12 341 655 416
|
1 253 270 861
|
61 797 030
|
97 220 825 152
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–635 911 190
|
–630 585 773
|
–3 684 662
|
0
|
0
|
–1 640 755
|
–635 911 190
|
|
Osa 1. RIIGIKOGU
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
377 000
|
20 000
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
377 000
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
367 000
|
10 000
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
367 000
|
38
|
|
Muud tulud
|
10 000
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
10 000
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
341 057 344
|
340 700 344
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
341 057 344
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
7 725 000
|
7 725 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 725 000
|
74000101. Riigikogu Kantselei
|
299 662 344
|
299 305 344
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
299 662 344
|
4
|
|
Eraldised
|
62 351 418
|
62 351 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62 351 418
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
59 844 164
|
59 844 164
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59 844 164
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
4134
|
Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
414
|
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele
|
59 794 164
|
59 794 164
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59 794 164
|
|
|
– parlamendipensionid (a)
|
59 794 164
|
59 794 164
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59 794 164
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
2 507 254
|
2 507 254
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 507 254
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
2 507 254
|
2 507 254
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 507 254
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
220 000
|
220 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
220 000
|
|
|
– Eesti Keele Instituut
|
220 000
|
220 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
220 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
2 287 254
|
2 287 254
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 287 254
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
2 287 254
|
2 287 254
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 287 254
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
237 058 926
|
236 701 926
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
237 058 926
|
|
|
– tegevuskulud
|
146 988 968
|
146 631 968
|
357 000
|
0
|
0
|
0
|
146 988 968
|
|
|
– Riigikogu liikmete töötasu (a)
|
67 435 920
|
67 435 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67 435 920
|
|
|
– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)
|
22 260 038
|
22 260 038
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 260 038
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
220 000
|
220 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
220 000
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
154 000
|
154 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
252 000
|
252 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
252 000
|
70008256. Vabariigi Valimiskomisjon
|
33 670 000
|
33 670 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33 670 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
6 387 000
|
6 387 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 387 000
|
4
|
|
Eraldised
|
27 283 000
|
27 283 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 283 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
27 283 000
|
27 283 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 283 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
27 283 000
|
27 283 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 283 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
27 283 000
|
27 283 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 283 000
|
|
|
– valimiskomisjonid
|
27 283 000
|
27 283 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 283 000
|
|
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
420 000
|
0
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
420 000
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
420 000
|
0
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
420 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
62 634 430
|
62 214 430
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
62 634 430
|
74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei
|
62 634 430
|
62 214 430
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
62 634 430
|
4
|
|
Eraldised
|
9 116 020
|
9 116 020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 116 020
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
1 546 020
|
1 546 020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 546 020
|
|
410
|
Sotsiaalkindlustustoetused
|
773 010
|
773 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
773 010
|
|
4102
|
Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad
ja -suurendused (a)
|
773 010
|
773 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
773 010
|
|
414
|
Presidendi ametipension (a)
|
773 010
|
773 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
773 010
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
7 570 000
|
7 570 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 570 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
7 570 000
|
7 570 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 570 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
7 570 000
|
7 570 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 570 000
|
|
|
– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
|
– Eesti Kodukaunistamise Ühendus
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Mälu Instituut
|
2 500 000
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 500 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
|
4 150 000
|
4 150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 150 000
|
|
|
– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
|
220 000
|
220 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
220 000
|
|
|
– MTÜ 20. Augusti Klubi
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
53 371 660
|
52 951 660
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
53 371 660
|
|
|
– tegevuskulud
|
51 259 014
|
50 839 014
|
420 000
|
0
|
0
|
0
|
51 259 014
|
|
|
– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu
|
1 022 566
|
1 022 566
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 022 566
|
|
|
– Vabariigi Presidendi töötasu
|
1 030 680
|
1 030 680
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 030 680
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
34 900
|
34 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 900
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
24 500
|
24 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 500
|
6
|
|
Muud kulud
|
146 750
|
146 750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
146 750
|
|
Osa 3. RIIGIKONTROLL
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
65 898 526
|
65 898 526
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 898 526
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
74000056. Riigikontroll
|
65 698 526
|
65 698 526
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 698 526
|
4
|
|
Eraldised
|
14 000
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
14 000
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
14 000
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
14 000
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
14 000
|
14 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
65 684 526
|
65 684 526
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 684 526
|
|
|
– tegevuskulud
|
65 382 431
|
65 382 431
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 382 431
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
181 711
|
181 711
|
0
|
0
|
0
|
0
|
181 711
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
120 384
|
120 384
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 384
|
|
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
28 102 000
|
28 102 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 102 000
|
74000464. Õiguskantsleri Kantselei
|
28 102 000
|
28 102 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 102 000
|
4
|
|
Eraldised
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
28 087 000
|
28 087 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 087 000
|
|
|
– tegevuskulud
|
27 927 000
|
27 927 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 927 000
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
96 200
|
96 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
96 200
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
63 800
|
63 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
63 800
|
|
Osa 5. RIIGIKOHUS
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
1 380 000
|
1 370 000
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
1 380 000
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
80 000
|
70 000
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
80 000
|
38
|
|
Muud tulud
|
1 300 000
|
1 300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 300 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
1 300 000
|
1 300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 300 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
69 815 584
|
69 805 584
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
69 815 584
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
1 200 000
|
1 200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200 000
|
74001127. Riigikohus
|
68 615 584
|
68 605 584
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
68 615 584
|
4
|
|
Eraldised
|
330 000
|
330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
330 000
|
330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
330 000
|
330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
330 000
|
330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
330 000
|
330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
68 284 584
|
68 274 584
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
68 284 584
|
|
|
– tegevuskulud
|
68 051 514
|
68 041 514
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
68 051 514
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
138 440
|
138 440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138 440
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
94 630
|
94 630
|
0
|
0
|
0
|
0
|
94 630
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 000
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
|
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
97 836 007 823
|
83 497 510 433
|
680 133 328
|
12 341 655 416
|
1 253 270 861
|
63 437 785
|
96 582 736 962
|
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
97 906 588 129
|
83 573 416 156
|
676 448 666
|
12 341 655 416
|
1 253 270 861
|
61 797 030
|
96 653 317 268
|
4
|
|
Eraldised
|
8 120 989 090
|
8 120 989 090
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 120 989 090
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
8 120 989 090
|
8 120 989 090
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 120 989 090
|
|
452.0
|
Valitsussektorisisesed toetused
|
5 168 754 190
|
5 168 754 190
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 168 754 190
|
|
452.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
5 168 754 190
|
5 168 754 190
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 168 754 190
|
|
|
– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1
sätestatud korras
|
1 431 500 000
|
1 431 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 431 500 000
|
|
|
– hariduskulud,
koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, koolieelsete
munitsipaallasteasutuste toetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste
osutamise toetus, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga
valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2
sätestatud korras
|
3 737 254 190
|
3 737 254 190
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 737 254 190
|
|
452.9
|
Mitteresidentidele
|
2 952 234 900
|
2 952 234 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 952 234 900
|
|
452.92
|
Euroopa Liidule (a, ü)
|
2 952 234 900
|
2 952 234 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 952 234 900
|
6
|
|
Muud kulud
|
139 812 421
|
139 812 421
|
0
|
0
|
0
|
0
|
139 812 421
|
|
|
– Vabariigi Valitsuse reserv (ü)
|
77 812 421
|
77 812 421
|
0
|
0
|
0
|
0
|
77 812 421
|
|
|
– Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)
|
62 000 000
|
62 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62 000 000
|
|
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
90 321 259
|
302 098
|
941 200
|
89 077 961
|
0
|
0
|
90 321 259
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
1 243 298
|
302 098
|
941 200
|
0
|
0
|
0
|
1 243 298
|
|
320
|
Riigilõivud
|
250 000
|
250 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250 000
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
993 298
|
52 098
|
941 200
|
0
|
0
|
0
|
993 298
|
35
|
|
Toetused
|
89 077 961
|
0
|
0
|
89 077 961
|
0
|
0
|
89 077 961
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
337 671 250
|
247 652 089
|
941 200
|
89 077 961
|
0
|
0
|
337 671 250
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
2 230 000
|
2 030 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
2 230 000
|
70004809. Riigikantselei
|
262 519 103
|
174 289 942
|
191 200
|
88 037 961
|
0
|
0
|
262 519 103
|
4
|
|
Eraldised
|
118 728 567
|
45 588 091
|
0
|
73 140 476
|
0
|
0
|
118 728 567
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
118 727 367
|
45 586 891
|
0
|
73 140 476
|
0
|
0
|
118 727 367
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
118 727 367
|
45 586 891
|
0
|
73 140 476
|
0
|
0
|
118 727 367
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
107 722 201
|
34 581 725
|
0
|
73 140 476
|
0
|
0
|
107 722 201
|
|
|
– Europe Directi infovõrgu toetus
|
225 000
|
0
|
0
|
225 000
|
0
|
0
|
225 000
|
|
|
– riiklike ekspertide lähetamise toetus
|
650 000
|
650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
650 000
|
|
|
– Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogrammi
kaasfinantseerimine
|
75 000
|
75 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75 000
|
|
|
– meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine»
|
11 000 000
|
0
|
0
|
11 000 000
|
0
|
0
|
11 000 000
|
|
|
– meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine»
|
1 469 412
|
0
|
0
|
1 469 412
|
0
|
0
|
1 469 412
|
|
|
– meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste
strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine»
|
25 513 735
|
0
|
0
|
25 513 735
|
0
|
0
|
25 513 735
|
|
|
– meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine»
|
19 764 120
|
0
|
0
|
19 764 120
|
0
|
0
|
19 764 120
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
1 280 058
|
1 280 058
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 280 058
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
769 955
|
769 955
|
0
|
0
|
0
|
0
|
769 955
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
510 103
|
510 103
|
0
|
0
|
0
|
0
|
510 103
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
1 700 000
|
1 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 700 000
|
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus
|
1 700 000
|
1 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 700 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
46 044 876
|
30 876 667
|
0
|
15 168 209
|
0
|
0
|
46 044 876
|
|
|
– Integratsiooni Sihtasutus
|
46 044 876
|
30 876 667
|
0
|
15 168 209
|
0
|
0
|
46 044 876
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
9 400 000
|
9 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 400 000
|
|
|
– eesti keele hoidmine ja arendamine
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste
kaitse valdkonnas
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– rahvuskaaslaste programmi toetamine
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– MTÜ Narva Eesti Maja
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
|
– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
|
– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia
|
1 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500 000
|
|
|
– MTÜ Integratsiooni ABC
|
700 000
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
700 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond
|
2 600 000
|
2 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 600 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
1 605 166
|
1 605 166
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 605 166
|
|
|
– rahvuskaaslaste programmi toetamine
|
700 000
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
700 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
905 166
|
905 166
|
0
|
0
|
0
|
0
|
905 166
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
1 200
|
1 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200
|
|
|
– riigisiseste organisatsioonide liikmemaksud
|
1 200
|
1 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
143 735 236
|
128 646 551
|
191 200
|
14 897 485
|
0
|
0
|
143 735 236
|
6
|
|
Muud kulud
|
55 300
|
55 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 300
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
8 742 376
|
8 742 376
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 742 376
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
3 686 306
|
3 686 306
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 686 306
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
|
|
– Integratsiooni Sihtasutus
|
5 056 070
|
5 056 070
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 056 070
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
2 086 787
|
2 086 787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 086 787
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
2 086 787
|
2 086 787
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 086 787
|
70001946. Rahvusarhiiv
|
72 922 147
|
71 332 147
|
550 000
|
1 040 000
|
0
|
0
|
72 922 147
|
4
|
|
Eraldised
|
118 500
|
118 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118 500
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
118 500
|
118 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118 500
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
118 500
|
118 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118 500
|
|
|
– ajalooseltsi aastapreemiad
|
8 000
|
8 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
|
– toetused eraarhivaalide omanikele
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
60 500
|
60 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 500
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
60 500
|
60 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 500
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
72 738 147
|
71 148 147
|
550 000
|
1 040 000
|
0
|
0
|
72 738 147
|
6
|
|
Muud kulud
|
65 500
|
65 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 500
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
|
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
1 856 901 158
|
13 164 772
|
195 000 000
|
1 573 736 386
|
45 000 000
|
30 000 000
|
1 811 901 158
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
203 999 772
|
8 999 772
|
195 000 000
|
0
|
0
|
0
|
203 999 772
|
|
320
|
Riigilõivud
|
105 000
|
105 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105 000
|
|
3220
|
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
|
195 000 000
|
0
|
195 000 000
|
0
|
0
|
0
|
195 000 000
|
|
3233
|
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt
varadelt
|
8 894 772
|
8 894 772
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 894 772
|
35
|
|
Toetused
|
1 648 736 386
|
0
|
0
|
1 573 736 386
|
45 000 000
|
30 000 000
|
1 603 736 386
|
38
|
|
Muud tulud
|
4 165 000
|
4 165 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 165 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
445 000
|
445 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
445 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
3 720 000
|
3 720 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 720 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
7 098 199 606
|
5 254 463 220
|
195 000 000
|
1 573 736 386
|
45 000 000
|
30 000 000
|
7 053 199 606
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
249 680 121
|
67 630 121
|
1 350 000
|
180 700 000
|
0
|
0
|
249 680 121
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
650 000
|
650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
650 000
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
650 000
|
650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
650 000
|
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine
|
55 000 000
|
55 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 000 000
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
55 000 000
|
55 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 000 000
|
|
|
– hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine
|
55 000 000
|
55 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 000 000
|
|
|
sealhulgas abikõlbmatu käibemaks
|
55 000 000
|
55 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 000 000
|
70000740. Haridus- ja Teadusministeerium
|
5 002 267 904
|
3 606 167 783
|
0
|
1 379 770 121
|
0
|
16 330 000
|
5 002 267 904
|
4
|
|
Eraldised
|
4 881 092 990
|
3 495 387 869
|
0
|
1 369 375 121
|
0
|
16 330 000
|
4 881 092 990
|
|
|
– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt
|
131 384 240
|
131 384 240
|
0
|
0
|
0
|
0
|
131 384 240
|
|
|
– doktorandiskeemi rakendamine
|
80 682 000
|
80 682 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
80 682 000
|
|
|
– ülikoolide raamatukogud
|
35 000 000
|
35 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35 000 000
|
|
|
– rahvuskaaslaste poliitika arendamine
|
9 290 000
|
9 290 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 290 000
|
|
|
– kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
|
– koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajad
|
3 511 669
|
3 511 669
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 511 669
|
|
|
– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine
|
1 100 000
|
1 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 100 000
|
|
|
– õpetajakoolitus
|
3 480 000
|
3 480 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 480 000
|
|
|
– tegevustoetused valitsemisala asutustele
|
16 330 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 330 000
|
16 330 000
|
|
40
|
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
|
44 349 640
|
44 349 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44 349 640
|
|
|
– riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele
|
21 024 640
|
21 024 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21 024 640
|
|
|
– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele
|
5 475 000
|
5 475 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 475 000
|
|
|
– AS Audentes
|
17 850 000
|
17 850 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 850 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
296 304 769
|
296 304 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
296 304 769
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
296 304 769
|
296 304 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
296 304 769
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
273 553 769
|
273 553 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
273 553 769
|
|
|
– õppetoetused
|
230 570 769
|
230 570 769
|
0
|
0
|
0
|
0
|
230 570 769
|
|
|
– kutseõppeasutuste koolitoit
|
42 983 000
|
42 983 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42 983 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
22 751 000
|
22 751 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 751 000
|
|
|
– emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud
|
16 000 000
|
16 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 000 000
|
|
|
– teaduspreemiad
|
4 350 000
|
4 350 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 350 000
|
|
|
– teadustööde riiklike konkursside preemiad
|
1 901 000
|
1 901 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 901 000
|
|
|
– F. J. Wiedemanni keeleauhind
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
4 259 260 672
|
2 889 885 551
|
0
|
1 369 375 121
|
0
|
0
|
4 259 260 672
|
|
|
– õpilaskodude projekt
|
20 750 000
|
20 750 000
|
0
|
0
|
|
|
20 750 000
|
|
|
– Tiigrihüppe Sihtasutus
|
58 333 300
|
55 443 300
|
0
|
2 890 000
|
0
|
0
|
58 333 300
|
|
|
– hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine
|
2 480 000
|
2 480 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 480 000
|
|
|
– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad
tegevused
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
|
– eesti keele strateegia rakendamine
|
27 565 000
|
27 565 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 565 000
|
|
|
– võõrkeelte strateegia rakendamine
|
920 000
|
920 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
920 000
|
|
|
– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu
laekumisest (a)
|
58 157 748
|
58 157 748
|
0
|
0
|
0
|
0
|
58 157 748
|
|
|
– riiklike õppekavade arendamine
|
3 500 000
|
3 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 500 000
|
|
|
– ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega
gümnaasiumides
|
45 600 000
|
45 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45 600 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
|
4 500 000
|
4 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 500 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
3 956 054 624
|
2 669 569 503
|
0
|
1 286 485 121
|
0
|
0
|
3 956 054 624
|
|
|
– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud
|
105 430 000
|
105 430 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105 430 000
|
|
|
– õpilasüritused
|
1 646 000
|
1 646 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 646 000
|
|
|
– meediaväljaannete toetamine
|
800 000
|
800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
800 000
|
|
|
– maakondlikud nõustamiskeskused
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele
|
1 306 400
|
1 306 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 306 400
|
|
|
– Eesti ajaloo teadvustamine
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine
|
700 000
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
700 000
|
|
|
– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013»
|
9 000 000
|
9 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 000 000
|
|
|
– humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
|
15 000 000
|
15 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000 000
|
|
|
– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi»
|
14 000 000
|
14 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000 000
|
|
|
– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine
|
1 570 000
|
1 570 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 570 000
|
|
|
– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine
|
389 610 000
|
389 610 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
389 610 000
|
|
|
– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine
|
126 502 000
|
126 502 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
126 502 000
|
|
|
– teaduse populariseerimine
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused
koostööpartneritele
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– teadusraamatukogudele teavikute soetamine
|
57 000 000
|
57 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57 000 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
3 145 584 683
|
1 879 100 105
|
0
|
1 266 484 578
|
0
|
0
|
3 145 584 683
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
9 385 280
|
9 385 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 385 280
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
6 415 753
|
6 415 753
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 415 753
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
105 916 000
|
105 916 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105 916 000
|
|
|
– munitsipaliseeritud kutseõppeasutused
|
105 916 000
|
105 916 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105 916 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
1 223 475 853
|
1 223 475 853
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 223 475 853
|
|
|
– riiklik koolitustellimus ülikoolidele
|
1 163 554 853
|
1 163 554 853
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 163 554 853
|
|
|
– Tartu Ülikooli Teaduskool
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
|
– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli
Tehnoloogiakool
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
|
– Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
|
10 000 000
|
10 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000 000
|
|
|
– Eesti Teaduste Akadeemia
|
22 819 000
|
22 819 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 819 000
|
|
|
– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
|
2 127 000
|
2 127 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 127 000
|
|
|
– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum
|
1 175 000
|
1 175 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 175 000
|
|
|
– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
|
14 000 000
|
14 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000 000
|
|
|
– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse
koostööleping
|
2 400 000
|
2 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 400 000
|
|
|
– uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
1 800 391 797
|
533 907 219
|
0
|
1 266 484 578
|
0
|
0
|
1 800 391 797
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Teadusfond
|
160 193 000
|
157 971 000
|
0
|
2 222 000
|
0
|
0
|
160 193 000
|
|
|
– Sihtasutus Archimedes
|
1 425 053 475
|
307 145 573
|
0
|
1 117 907 902
|
0
|
0
|
1 425 053 475
|
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu (ERF)
|
1 103 679 579
|
221 679 579
|
0
|
882 000 000
|
0
|
0
|
1 103 679 579
|
|
|
sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF)
|
228 058 824
|
5 058 824
|
0
|
223 000 000
|
0
|
0
|
228 058 824
|
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi
|
15 479 731
|
2 571 829
|
0
|
12 907 902
|
0
|
0
|
15 479 731
|
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
|
155 284 106
|
38 901 820
|
0
|
116 382 286
|
0
|
0
|
155 284 106
|
|
|
sealhulgas elukestev õpe
|
123 055 402
|
22 337 766
|
0
|
100 717 636
|
0
|
0
|
123 055 402
|
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi
|
18 429 000
|
2 764 350
|
0
|
15 664 650
|
0
|
0
|
18 429 000
|
|
|
sealhulgas tegevustoetus
|
13 799 704
|
13 799 704
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 799 704
|
|
|
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
|
24 820 000
|
19 023 000
|
0
|
5 797 000
|
0
|
0
|
24 820 000
|
|
|
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus
|
13 776 510
|
7 101 120
|
0
|
6 675 390
|
0
|
0
|
13 776 510
|
|
|
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
|
19 264 706
|
1 764 706
|
0
|
17 500 000
|
0
|
0
|
19 264 706
|
|
|
– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
61 272 366
|
41 271 823
|
0
|
20 000 543
|
0
|
0
|
61 272 366
|
|
|
– Eesti Vabaharidusliit
|
17 719 550
|
3 311 200
|
0
|
14 408 350
|
0
|
0
|
17 719 550
|
|
|
– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Olümpiakomitee
|
8 650 000
|
8 650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 650 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe
|
5 436 657
|
5 436 657
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 436 657
|
|
|
– noorteühingute aasta- ja projektitoetused
|
9 000 000
|
9 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 000 000
|
|
|
– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine
|
630 000
|
630 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
630 000
|
|
|
– noortevaldkonna võrgustiku toetamine
|
3 099 000
|
3 099 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 099 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
|
2 800 000
|
2 800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 800 000
|
|
|
– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit
|
160 000
|
160 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
160 000
|
|
|
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
|
7 952 159
|
2 359 966
|
0
|
5 592 193
|
0
|
0
|
7 952 159
|
|
|
– Eesti Keele Sihtasutus
|
225 000
|
225 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
225 000
|
|
|
– Eestimaa Rahvuste Ühendus
|
600 000
|
600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
19 633 175
|
19 633 175
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 633 175
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
4 882 400
|
4 882 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 882 400
|
|
|
– Euroopa Söe ja Terase Teadusfondi liikmemaks
|
13 690 775
|
13 690 775
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 690 775
|
|
|
– OECD PIIAC uuring
|
1 060 000
|
1 060 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 060 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
80 000 000
|
0
|
0
|
80 000 000
|
0
|
0
|
80 000 000
|
|
|
– hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) – noorsootöö
|
80 000 000
|
0
|
0
|
80 000 000
|
0
|
0
|
80 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
121 174 914
|
110 779 914
|
0
|
10 395 000
|
0
|
0
|
121 174 914
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
144 064 922
|
144 064 922
|
0
|
0
|
0
|
0
|
144 064 922
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
142 759 922
|
142 759 922
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142 759 922
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
142 759 922
|
142 759 922
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142 759 922
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
142 759 922
|
142 759 922
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142 759 922
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
138 538 756
|
138 538 756
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138 538 756
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
138 538 756
|
138 538 756
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138 538 756
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Teadusfond
|
392 000
|
392 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
392 000
|
|
|
– Sihtasutus Archimedes
|
107 355 814
|
107 355 814
|
0
|
0
|
0
|
0
|
107 355 814
|
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu (ERF)
|
99 725 161
|
99 725 161
|
0
|
0
|
0
|
0
|
99 725 161
|
|
|
sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF)
|
5 058 824
|
5 058 824
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 058 824
|
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi
|
2 571 829
|
2 571 829
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 571 829
|
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
|
25 102 116
|
25 102 116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 102 116
|
|
|
sealhulgas elukestev õpe
|
22 337 766
|
22 337 766
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 337 766
|
|
|
sealhulgas horisontaalne tehniline abi
|
2 764 350
|
2 764 350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 764 350
|
|
|
– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
|
1 023 000
|
1 023 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 023 000
|
|
|
– Tiigrihüppe Sihtasutus
|
510 000
|
510 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
510 000
|
|
|
– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus
|
2 391 120
|
2 391 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 391 120
|
|
|
– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
|
1 764 706
|
1 764 706
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 764 706
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
4 221 166
|
4 221 166
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 221 166
|
|
|
– Eesti Vabaharidusliit
|
2 311 200
|
2 311 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 311 200
|
|
|
– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
|
1 909 966
|
1 909 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 909 966
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
1 305 000
|
1 305 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 305 000
|
Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine
(abikõlbmatu käibemaks)
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
|
– Sihtasutus Archimedes
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
|
|
sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine
teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise
kaudu (ERF)
|
121 954 418
|
121 954 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
121 954 418
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
45 608 731
|
6 641 179
|
0
|
38 967 552
|
0
|
0
|
45 608 731
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
33 908 731
|
5 336 179
|
0
|
28 572 552
|
0
|
0
|
33 908 731
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
33 908 731
|
5 336 179
|
0
|
28 572 552
|
0
|
0
|
33 908 731
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
33 908 731
|
5 336 179
|
0
|
28 572 552
|
0
|
0
|
33 908 731
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
33 908 731
|
5 336 179
|
0
|
28 572 552
|
0
|
0
|
33 908 731
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
33 908 731
|
5 336 179
|
0
|
28 572 552
|
0
|
0
|
33 908 731
|
|
|
– Sihtasutus Archimedes
|
15 479 731
|
2 571 829
|
0
|
12 907 902
|
0
|
0
|
15 479 731
|
|
|
– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
|
18 429 000
|
2 764 350
|
0
|
15 664 650
|
0
|
0
|
18 429 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
11 700 000
|
1 305 000
|
0
|
10 395 000
|
0
|
0
|
11 700 000
|
700003690. Keeleinspektsioon
|
5 124 400
|
5 124 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 124 400
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
5 124 400
|
5 124 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 124 400
|
700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk
|
17 823 718
|
14 693 873
|
1 000 000
|
2 129 845
|
0
|
0
|
17 823 718
|
4
|
|
Eraldised
|
5 900 010
|
5 900 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 900 010
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
5 900 010
|
5 900 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 900 010
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
5 900 010
|
5 900 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 900 010
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
5 900 010
|
5 900 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 900 010
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
5 900 010
|
5 900 010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 900 010
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
11 923 708
|
8 793 863
|
1 000 000
|
2 129 845
|
0
|
0
|
11 923 708
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
51 033
|
51 033
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 033
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
51 033
|
51 033
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 033
|
700005312. Eesti Noorsootöö Keskus
|
51 369 270
|
24 469 270
|
4 400 000
|
0
|
22 500 000
|
0
|
28 869 270
|
4
|
|
Eraldised
|
35 224 600
|
16 804 000
|
0
|
0
|
18 420 600
|
0
|
16 804 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
35 224 600
|
16 804 000
|
0
|
0
|
18 420 600
|
0
|
16 804 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
35 224 600
|
16 804 000
|
0
|
0
|
18 420 600
|
0
|
16 804 000
|
|
|
– noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes
|
6 340 000
|
6 340 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 340 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
10 464 000
|
10 464 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 464 000
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
10 464 000
|
10 464 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 464 000
|
|
|
– toetus alaealiste komisjonidele
|
5 464 000
|
5 464 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 464 000
|
|
|
– avatud noortekeskuste toetusprogramm
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
18 420 600
|
0
|
0
|
0
|
18 420 600
|
0
|
0
|
|
|
– noorteprojektid
|
18 420 600
|
0
|
0
|
0
|
18 420 600
|
0
|
0
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
16 144 670
|
7 665 270
|
4 400 000
|
0
|
4 079 400
|
0
|
12 065 270
|
700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
|
69 214 005
|
66 014 005
|
1 200 000
|
0
|
2 000 000
|
0
|
67 214 005
|
4
|
|
Eraldised
|
19 015 000
|
19 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 015 000
|
|
|
– õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus
|
18 000 000
|
18 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
1 015 000
|
1 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 015 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
1 015 000
|
1 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 015 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
1 015 000
|
1 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 015 000
|
|
|
– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude
hüvitamine
|
1 015 000
|
1 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 015 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
50 199 005
|
46 999 005
|
1 200 000
|
0
|
2 000 000
|
0
|
48 199 005
|
Kutseõppeasutused
|
921 806 569
|
773 056 569
|
138 750 000
|
0
|
6 000 000
|
4 000 000
|
915 806 569
|
4
|
|
Eraldised
|
11 910 000
|
11 100 000
|
130 000
|
0
|
0
|
680 000
|
11 910 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
11 910 000
|
11 100 000
|
130 000
|
0
|
0
|
680 000
|
11 910 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
11 910 000
|
11 100 000
|
130 000
|
0
|
0
|
680 000
|
11 910 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
11 910 000
|
11 100 000
|
130 000
|
0
|
0
|
680 000
|
11 910 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
908 549 569
|
761 956 569
|
137 273 000
|
0
|
6 000 000
|
3 320 000
|
902 549 569
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 347 000
|
0
|
1 347 000
|
0
|
0
|
0
|
1 347 000
|
Rakenduskõrgkoolid
|
350 166 793
|
307 366 793
|
40 000 000
|
0
|
2 000 000
|
800 000
|
348 166 793
|
4
|
|
Eraldised
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
349 966 793
|
307 166 793
|
40 000 000
|
0
|
2 000 000
|
800 000
|
347 966 793
|
Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid
|
391 636 406
|
378 086 406
|
6 500 000
|
0
|
5 500 000
|
1 550 000
|
386 136 406
|
4
|
|
Eraldised
|
6 440 000
|
6 440 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 440 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
6 440 000
|
6 440 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 440 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
6 440 000
|
6 440 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 440 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
6 440 000
|
6 440 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 440 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
385 196 406
|
371 646 406
|
6 500 000
|
0
|
5 500 000
|
1 550 000
|
379 696 406
|
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja
arendusasutused
|
39 110 420
|
11 854 000
|
1 800 000
|
11 136 420
|
7 000 000
|
7 320 000
|
32 110 420
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
39 110 420
|
11 854 000
|
1 800 000
|
11 136 420
|
7 000 000
|
7 320 000
|
32 110 420
|
|
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
579 415 796
|
509 486 196
|
53 083 250
|
836 000
|
16 010 350
|
0
|
563 405 446
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
433 673 146
|
380 589 896
|
53 083 250
|
0
|
0
|
0
|
433 673 146
|
|
320
|
Riigilõivud
|
379 664 850
|
379 664 850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
379 664 850
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
54 008 296
|
925 046
|
53 083 250
|
0
|
0
|
0
|
54 008 296
|
35
|
|
Toetused
|
16 846 350
|
0
|
0
|
836 000
|
16 010 350
|
0
|
836 000
|
38
|
|
Muud tulud
|
128 896 300
|
128 896 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128 896 300
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
128 856 300
|
128 856 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128 856 300
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
1 710 045 354
|
1 640 115 754
|
53 083 250
|
836 000
|
16 010 350
|
0
|
1 694 035 004
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
10 000 000
|
8 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
10 000 000
|
70000898. Justiitsministeerium
|
190 742 132
|
174 691 782
|
40 000
|
0
|
16 010 350
|
0
|
174 731 782
|
4
|
|
Eraldised
|
61 800 786
|
61 800 786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
61 800 786
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
25 000
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
|
413
|
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
|
25 000
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
25 000
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
61 775 786
|
61 775 786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
61 775 786
|
|
|
– Sisekaitseakadeemia
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
60 775 786
|
60 775 786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 775 786
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
8 562 354
|
8 562 354
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 562 354
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
7 562 354
|
7 562 354
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 562 354
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
4 548 784
|
4 548 784
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 548 784
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
3 013 570
|
3 013 570
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 013 570
|
|
4500.02
|
Muudele residentidele
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Tartu Ülikooli Riigiõiguse Instituut
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
51 330 432
|
51 330 432
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 330 432
|
|
|
– kuritegevuse ennetamine
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Sihtasutus Iuridicum
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
|
– mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud
tegevused
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine
|
830 500
|
830 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
830 500
|
|
|
– riigi poolt tasutav õigusabi
|
47 917 000
|
47 917 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47 917 000
|
|
|
– Sisekaitseakadeemia
|
382 932
|
382 932
|
0
|
0
|
0
|
0
|
382 932
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
883 000
|
883 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
883 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
883 000
|
883 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
883 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
128 841 346
|
112 790 996
|
40 000
|
0
|
16 010 350
|
0
|
112 830 996
|
|
|
– tegevuskulud
|
107 341 346
|
91 290 996
|
40 000
|
0
|
16 010 350
|
0
|
91 330 996
|
|
5522
|
Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi
|
21 500 000
|
21 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21 500 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
100 000
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
842 650
|
842 650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
842 650
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
842 650
|
842 650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
842 650
|
70000906. Prokuratuur
|
169 831 212
|
169 831 212
|
0
|
0
|
0
|
0
|
169 831 212
|
4
|
|
Eraldised
|
5 123 470
|
5 123 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 123 470
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
5 123 470
|
5 123 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 123 470
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
5 123 470
|
5 123 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 123 470
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
5 100 000
|
5 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 100 000
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
5 100 000
|
5 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 100 000
|
|
|
– prokuröride pensionide suurendus (a)
|
5 100 000
|
5 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 100 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
23 470
|
23 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 470
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
23 470
|
23 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 470
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
164 706 742
|
164 706 742
|
0
|
0
|
0
|
0
|
164 706 742
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 000
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
|
72 232 397
|
69 732 397
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
72 232 397
|
4
|
|
Eraldised
|
46 940
|
46 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 940
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
46 940
|
46 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 940
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
46 940
|
46 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 940
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
46 940
|
46 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 940
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
46 940
|
46 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 940
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
72 181 457
|
69 681 457
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
72 181 457
|
6
|
|
Muud kulud
|
4 000
|
4 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 000
|
70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus
|
102 480 686
|
66 980 686
|
35 500 000
|
0
|
0
|
0
|
102 480 686
|
4
|
|
Eraldised
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
98 880 686
|
66 980 686
|
31 900 000
|
0
|
0
|
0
|
98 880 686
|
6
|
|
Muud kulud
|
3 300 000
|
0
|
3 300 000
|
0
|
0
|
0
|
3 300 000
|
70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus
|
12 251 800
|
12 251 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 251 800
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
12 251 800
|
12 251 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 251 800
|
Esimese ja teise astme kohtud
|
436 230 080
|
436 180 080
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
436 230 080
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
436 202 106
|
436 152 106
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
436 202 106
|
6
|
|
Muud kulud
|
27 974
|
27 974
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 974
|
Kinnipidamiskohad
|
707 090 815
|
692 761 565
|
13 493 250
|
836 000
|
0
|
0
|
707 090 815
|
4
|
|
Eraldised
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
|
|
– sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele
|
1 400 000
|
1 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 400 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
705 433 307
|
691 114 057
|
13 483 250
|
836 000
|
0
|
0
|
705 433 307
|
6
|
|
Muud kulud
|
257 508
|
247 508
|
10 000
|
0
|
0
|
0
|
257 508
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
148 000
|
148 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
148 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
148 000
|
148 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
148 000
|
70004235. Andmekaitse Inspektsioon
|
9 186 232
|
9 186 232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 186 232
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
9 186 232
|
9 186 232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 186 232
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–182 077 000
|
–182 077 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–182 077 000
|
70000898. Justiitsministeerium
|
–105 127 000
|
–105 127 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–105 127 000
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–105 127 000
|
–105 127 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–105 127 000
|
|
2081.6
|
– võetud laenude tagasimaksed
|
–96 810 000
|
–96 810 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–96 810 000
|
|
2082.6
|
– Tartu kohtumaja kapitaliliisingu maksed
|
–8 317 000
|
–8 317 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–8 317 000
|
Kinnipidamiskohad
|
–77 000 000
|
–77 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–77 000 000
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–77 000 000
|
–77 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–77 000 000
|
|
2082.6
|
– Viru Vangla kapitaliliisingu maksed
|
–77 000 000
|
–77 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–77 000 000
|
Esimese ja teise astme kohtud
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
10.1
|
Finantsvarade suurenemine
|
–100 000
|
–100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–100 000
|
|
1032.1
|
– laenude andmine
|
–100 000
|
–100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–100 000
|
10.2
|
Finantsvarade vähenemine
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
1032.2
|
– antud laenude tagasimaksed
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
560 450 170
|
156 880 170
|
170 000
|
403 400 000
|
0
|
0
|
560 450 170
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
55 798 170
|
55 628 170
|
170 000
|
0
|
0
|
0
|
55 798 170
|
35
|
|
Toetused
|
403 400 000
|
0
|
0
|
403 400 000
|
0
|
0
|
403 400 000
|
38
|
|
Muud tulud
|
101 252 000
|
101 252 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
101 252 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
100 000 000
|
100 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100 000 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
1 252 000
|
1 252 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 252 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
5 227 735 989
|
4 824 165 989
|
170 000
|
403 400 000
|
0
|
0
|
5 227 735 989
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
876 892 336
|
473 492 336
|
0
|
403 400 000
|
0
|
0
|
876 892 336
|
70004502. Kaitseministeerium
|
1 713 335 455
|
1 713 335 455
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 713 335 455
|
4
|
|
Eraldised
|
507 403 200
|
507 403 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
507 403 200
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
502 403 200
|
502 403 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
502 403 200
|
|
|
– Kaitseliit
|
343 084 700
|
343 084 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
343 084 700
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
153 918 500
|
153 918 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
153 918 500
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
75 731 900
|
75 731 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75 731 900
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
5 718 200
|
5 718 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 718 200
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
3 793 600
|
3 793 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 793 600
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
53 588 300
|
53 588 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
53 588 300
|
|
|
– kaitseväelaste pensionid (a)
|
52 000 000
|
52 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52 000 000
|
|
|
– Eesti Keele Instituut
|
1 588 300
|
1 588 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 588 300
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
600 000
|
600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
11 831 800
|
11 831 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 831 800
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
6 100 000
|
6 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 100 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele (ü)
|
72 086 600
|
72 086 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
72 086 600
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)
|
72 086 600
|
72 086 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
72 086 600
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü)
|
5 400 000
|
5 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 400 000
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised (ü)
|
5 400 000
|
5 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 400 000
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)
|
5 400 000
|
5 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 400 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
1 198 201 655
|
1 198 201 655
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 198 201 655
|
|
|
– tegevuskulud
|
218 615 757
|
218 615 757
|
0
|
0
|
0
|
0
|
218 615 757
|
|
5531
|
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)
|
979 585 898
|
979 585 898
|
0
|
0
|
0
|
0
|
979 585 898
|
6
|
|
Muud kulud
|
7 730 600
|
7 730 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 730 600
|
70005938. Teabeamet
|
155 000 000
|
155 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
155 000 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
155 000 000
|
155 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
155 000 000
|
Kaitsevägi
|
2 411 301 418
|
2 411 301 418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 411 301 418
|
4
|
|
Eraldised
|
84 703 200
|
84 703 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
84 703 200
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
84 703 200
|
84 703 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
84 703 200
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
84 703 200
|
84 703 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
84 703 200
|
|
4137
|
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)
|
35 546 400
|
35 546 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35 546 400
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)
|
49 156 800
|
49 156 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49 156 800
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
2 326 598 218
|
2 326 598 218
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 326 598 218
|
|
|
– tegevuskulud
|
1 931 274 079
|
1 931 274 079
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 931 274 079
|
|
5531
|
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)
|
395 324 139
|
395 324 139
|
0
|
0
|
0
|
0
|
395 324 139
|
70006139. Laidoneri Muuseum
|
6 692 310
|
6 612 310
|
80 000
|
0
|
0
|
0
|
6 692 310
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
6 692 310
|
6 612 310
|
80 000
|
0
|
0
|
0
|
6 692 310
|
70006257. Seli Tervisekeskus
|
8 266 096
|
8 176 096
|
90 000
|
0
|
0
|
0
|
8 266 096
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
8 249 296
|
8 159 296
|
90 000
|
0
|
0
|
0
|
8 249 296
|
6
|
|
Muud kulud
|
16 800
|
16 800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 800
|
70007647. Kaitseressursside Amet
|
56 248 374
|
56 248 374
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56 248 374
|
4
|
|
Eraldised
|
4 670 000
|
4 670 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 670 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
4 670 000
|
4 670 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 670 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
4 670 000
|
4 670 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 670 000
|
|
4130
|
Peretoetus (a)
|
270 000
|
270 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
270 000
|
|
4137
|
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)
|
594 300
|
594 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
594 300
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)
|
3 805 700
|
3 805 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 805 700
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
51 578 374
|
51 578 374
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 578 374
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–6 787 200
|
–6 787 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–6 787 200
|
70004502. Kaitseministeerium
|
–6 787 200
|
–6 787 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–6 787 200
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–6 787 200
|
–6 787 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–6 787 200
|
|
2082.6
|
– kapitaliliisingu maksed
|
–6 787 200
|
–6 787 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–6 787 200
|
|
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
3 190 312 923
|
1 599 614 250
|
15 947 000
|
1 570 877 715
|
3 631 383
|
242 575
|
3 186 681 540
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
34 858 825
|
18 911 825
|
15 947 000
|
0
|
0
|
0
|
34 858 825
|
|
320
|
Riigilõivud
|
3 774 300
|
3 774 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 774 300
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
15 947 000
|
0
|
15 947 000
|
0
|
0
|
0
|
15 947 000
|
|
323
|
Muud tulud
|
15 137 525
|
15 137 525
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 137 525
|
35
|
|
Toetused
|
1 574 751 673
|
0
|
0
|
1 570 877 715
|
3 631 383
|
242 575
|
1 571 120 290
|
38
|
|
Muud tulud
|
1 580 702 425
|
1 580 702 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 580 702 425
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
271 000 000
|
271 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
271 000 000
|
|
|
sellest loodusväärtusliku maa ostuks
|
54 079 736
|
54 079 736
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 079 736
|
|
|
sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja
renoveerimiseks
|
10 000 000
|
10 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000 000
|
|
382
|
Tulud varadelt
|
895 435 000
|
895 435 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
895 435 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
414 267 425
|
414 267 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
414 267 425
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
2 454 451 579
|
863 752 906
|
15 947 000
|
1 570 877 715
|
3 631 383
|
242 575
|
2 450 820 196
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
110 366 850
|
106 779 335
|
0
|
3 238 515
|
349 000
|
0
|
110 017 850
|
|
|
sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü)
|
54 079 736
|
54 079 736
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 079 736
|
|
|
sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja
renoveerimine varade müügi arvel (a, ü)
|
10 000 000
|
10 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
541 644
|
541 644
|
0
|
0
|
0
|
0
|
541 644
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
541 644
|
541 644
|
0
|
0
|
0
|
0
|
541 644
|
70001231. Keskkonnaministeerium
|
1 870 004 689
|
307 712 701
|
2 400 000
|
1 559 891 988
|
0
|
0
|
1 870 004 689
|
4
|
|
Eraldised
|
1 570 161 468
|
31 754 536
|
0
|
1 538 406 932
|
0
|
0
|
1 570 161 468
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
2 110 000
|
2 110 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 110 000
|
|
|
– vääriselupaikade lepingulised toetused
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– keskkonnapreemiad
|
110 000
|
110 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
1 567 809 874
|
29 402 942
|
0
|
1 538 406 932
|
0
|
0
|
1 567 809 874
|
|
|
– keskkonnaprojektid Norra finantsvahenditega
|
28 895 300
|
0
|
0
|
28 895 300
|
0
|
0
|
28 895 300
|
|
|
– struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja
investeeringute kava)
|
430 000 000
|
0
|
0
|
430 000 000
|
0
|
0
|
430 000 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
44 514 032
|
29 402 942
|
0
|
15 111 090
|
0
|
0
|
44 514 032
|
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
8 417 808
|
406 718
|
0
|
8 011 090
|
0
|
0
|
8 417 808
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
27 487 008
|
20 387 008
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
27 487 008
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
3 387 008
|
3 387 008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 387 008
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
2 037 298
|
2 037 298
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 037 298
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
1 349 710
|
1 349 710
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 349 710
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
24 100 000
|
17 000 000
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
24 100 000
|
|
|
– Sihtasutus Erametsakeskus
|
17 000 000
|
17 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000 000
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne
tehniline abi
|
6 500 000
|
0
|
0
|
6 500 000
|
0
|
0
|
6 500 000
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna
arendamise rakenduskava tehniline abi
|
600 000
|
0
|
0
|
600 000
|
0
|
0
|
600 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Keskkonnaühenduste Koda
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
7 609 216
|
7 609 216
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 609 216
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
7 609 216
|
7 609 216
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 609 216
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
1 064 400 542
|
0
|
0
|
1 064 400 542
|
0
|
0
|
1 064 400 542
|
|
|
– sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
70 000 000
|
0
|
0
|
70 000 000
|
0
|
0
|
70 000 000
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
994 400 542
|
0
|
0
|
994 400 542
|
0
|
0
|
994 400 542
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
994 400 542
|
0
|
0
|
994 400 542
|
0
|
0
|
994 400 542
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
241 594
|
241 594
|
0
|
0
|
0
|
0
|
241 594
|
|
|
– maaparandusühistute liikmemaksud
|
241 594
|
241 594
|
0
|
0
|
0
|
0
|
241 594
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
295 643 394
|
271 758 338
|
2 400 000
|
21 485 056
|
0
|
0
|
295 643 394
|
6
|
|
Muud kulud
|
4 199 827
|
4 199 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 199 827
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
2 627 909
|
2 627 909
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 627 909
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
406 718
|
406 718
|
0
|
0
|
0
|
0
|
406 718
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
406 718
|
406 718
|
0
|
0
|
0
|
0
|
406 718
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
406 718
|
406 718
|
0
|
0
|
0
|
0
|
406 718
|
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
406 718
|
406 718
|
0
|
0
|
0
|
0
|
406 718
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
2 221 191
|
2 221 191
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 221 191
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
16 325 000
|
930 000
|
0
|
15 395 000
|
0
|
0
|
16 325 000
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
0
|
0
|
7 100 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
9 225 000
|
930 000
|
0
|
8 295 000
|
0
|
0
|
9 225 000
|
70003098. Maa-amet
|
144 231 706
|
143 579 706
|
652 000
|
0
|
0
|
0
|
144 231 706
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
139 079 706
|
138 514 706
|
565 000
|
0
|
0
|
0
|
139 079 706
|
6
|
|
Muud kulud
|
5 152 000
|
5 065 000
|
87 000
|
0
|
0
|
0
|
5 152 000
|
70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
|
31 294 000
|
30 294 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
31 294 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
31 294 000
|
30 294 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
31 294 000
|
70003106. Keskkonnainspektsioon
|
100 950 857
|
100 450 857
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
100 950 857
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
100 875 800
|
100 375 800
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
100 875 800
|
6
|
|
Muud kulud
|
75 057
|
75 057
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75 057
|
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
|
41 719 800
|
37 741 000
|
3 800 000
|
0
|
0
|
178 800
|
41 719 800
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
41 219 800
|
37 741 000
|
3 300 000
|
0
|
0
|
178 800
|
41 219 800
|
6
|
|
Muud kulud
|
500 000
|
0
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
72 500
|
72 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
72 500
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
72 500
|
72 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
72 500
|
70001917. Kiirguskeskus
|
7 764 000
|
6 599 000
|
1 165 000
|
0
|
0
|
0
|
7 764 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
7 764 000
|
6 599 000
|
1 165 000
|
0
|
0
|
0
|
7 764 000
|
70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
|
48 053 178
|
41 873 178
|
6 180 000
|
0
|
0
|
0
|
48 053 178
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
47 667 278
|
41 837 278
|
5 830 000
|
0
|
0
|
0
|
47 667 278
|
6
|
|
Muud kulud
|
385 900
|
35 900
|
350 000
|
0
|
0
|
0
|
385 900
|
70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus
|
3 467 000
|
3 467 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 467 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
3 467 000
|
3 467 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 467 000
|
70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus
|
89 670 999
|
78 577 629
|
0
|
7 747 212
|
3 282 383
|
63 775
|
86 388 616
|
4
|
|
Eraldised
|
702 492
|
702 492
|
0
|
0
|
0
|
0
|
702 492
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
87 768 507
|
76 675 137
|
0
|
7 747 212
|
3 282 383
|
63 775
|
84 486 124
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 200 000
|
1 200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
4 740 710
|
4 740 710
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 740 710
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
702 492
|
702 492
|
0
|
0
|
0
|
0
|
702 492
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
4 038 218
|
4 038 218
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 038 218
|
70003129. Eesti Loodusmuuseum
|
6 928 500
|
6 678 500
|
250 000
|
0
|
0
|
0
|
6 928 500
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
6 921 000
|
6 671 000
|
250 000
|
0
|
0
|
0
|
6 921 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
7 500
|
7 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 500
|
|
Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
727 022 320
|
332 140 224
|
150 539 797
|
50 028 019
|
179 415 950
|
14 898 330
|
547 606 370
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
152 515 021
|
1 975 224
|
150 539 797
|
0
|
0
|
0
|
152 515 021
|
|
320
|
Riigilõivud
|
184 000
|
184 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
184 000
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
152 331 021
|
1 791 224
|
150 539 797
|
0
|
0
|
0
|
152 331 021
|
35
|
|
Toetused
|
244 342 299
|
0
|
0
|
50 028 019
|
179 415 950
|
14 898 330
|
64 926 349
|
38
|
|
Muud tulud
|
330 165 000
|
330 165 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 165 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
330 000 000
|
330 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
330 000 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
165 000
|
165 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
165 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
2 651 243 444
|
2 260 567 211
|
147 974 689
|
50 028 019
|
179 415 950
|
13 257 575
|
2 471 827 494
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
259 104 950
|
76 839 000
|
3 500 000
|
0
|
178 115 950
|
650 000
|
80 989 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
26 000 000
|
26 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 000 000
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
26 000 000
|
26 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 000 000
|
70000941. Kultuuriministeerium
|
1 793 983 100
|
1 744 843 381
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
1 793 983 100
|
4
|
|
Eraldised
|
1 743 562 350
|
1 694 422 631
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
1 743 562 350
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
9 390 000
|
9 390 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 390 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
9 390 000
|
9 390 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 390 000
|
|
|
– kultuuri- ja spordistipendiumid
|
2 520 000
|
2 520 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 520 000
|
|
|
– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad
|
5 750 000
|
5 750 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 750 000
|
|
|
– riiklikud toetused olümpiavõitjatele
|
1 120 000
|
1 120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 120 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
1 734 172 350
|
1 685 032 631
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
1 734 172 350
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
1 644 616 404
|
1 595 476 685
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
1 644 616 404
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
1 321 129 932
|
1 321 129 932
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 321 129 932
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
4 133 074
|
4 133 074
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 133 074
|
|
|
– Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuskulud
|
152 863
|
152 863
|
0
|
0
|
0
|
0
|
152 863
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
2 394 100
|
2 394 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 394 100
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
1 586 111
|
1 586 111
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 586 111
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
52 887 421
|
52 887 421
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52 887 421
|
|
|
– rahvaraamatukogud
|
35 778 336
|
35 778 336
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35 778 336
|
|
|
sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud
|
9 525 076
|
9 525 076
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 525 076
|
|
|
sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud
|
26 253 260
|
26 253 260
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 253 260
|
|
|
– muuseumid
|
1 488 112
|
1 488 112
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 488 112
|
|
|
– teatrid
|
14 080 973
|
14 080 973
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 080 973
|
|
|
– linnaorkestrid
|
540 000
|
540 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
540 000
|
|
|
– projekt «Kino tuleb tagasi»
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
1 005 209 301
|
1 005 209 301
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 005 209 301
|
|
|
– Rahvusooper Estonia
|
118 636 995
|
118 636 995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118 636 995
|
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu
|
86 702 965
|
86 702 965
|
0
|
0
|
0
|
0
|
86 702 965
|
|
|
– Eesti Rahvusringhääling
|
403 429 341
|
403 429 341
|
0
|
0
|
0
|
0
|
403 429 341
|
|
|
– Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja
alkoholiaktsiiside laekumisest (a)
|
396 440 000
|
396 440 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
396 440 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
258 900 136
|
258 900 136
|
0
|
0
|
0
|
0
|
258 900 136
|
|
|
– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus
|
2 971 953
|
2 971 953
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 971 953
|
|
|
– Eesti Filmi Sihtasutus
|
60 334 290
|
60 334 290
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 334 290
|
|
|
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid
|
6 042 330
|
6 042 330
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 042 330
|
|
|
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum
|
523 969
|
523 969
|
0
|
0
|
0
|
0
|
523 969
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Draamateater
|
39 173 940
|
39 173 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 173 940
|
|
|
– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja
|
3 840 031
|
3 840 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 840 031
|
|
|
– Sihtasutus Vene Teater
|
20 864 339
|
20 864 339
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 864 339
|
|
|
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja
|
19 745 112
|
19 745 112
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 745 112
|
|
|
– Sihtasutus Ugala Teater
|
14 770 380
|
14 770 380
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 770 380
|
|
|
– Sihtasutus Kultuurileht
|
16 278 395
|
16 278 395
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 278 395
|
|
|
– Muuseumiehituse Sihtasutus
|
19 199 122
|
19 199 122
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 199 122
|
|
|
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus
|
25 350 298
|
25 350 298
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 350 298
|
|
|
– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
|
24 431 562
|
24 431 562
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 431 562
|
|
|
– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon
|
1 374 415
|
1 374 415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 374 415
|
|
|
– Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus
|
4 000 000
|
4 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
320 036 472
|
270 896 753
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
320 036 472
|
|
|
– projekti- ja tegevustoetused kultuurile
|
163 569 512
|
114 429 793
|
0
|
49 139 719
|
0
|
0
|
163 569 512
|
|
|
– projekti- ja tegevustoetused spordile
|
90 628 000
|
90 628 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 628 000
|
|
|
– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)
|
65 838 960
|
65 838 960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
65 838 960
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
3 450 000
|
3 450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 450 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
3 450 000
|
3 450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 450 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
89 555 946
|
89 555 946
|
0
|
0
|
0
|
0
|
89 555 946
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
74 165 946
|
74 165 946
|
0
|
0
|
0
|
0
|
74 165 946
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)
|
26 050 000
|
26 050 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 050 000
|
|
4502.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
30 500 000
|
30 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 500 000
|
|
|
– Eesti Rahvusringhääling
|
30 000 000
|
30 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000 000
|
|
|
– Eesti Rahvusraamatukogu
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
4502.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
17 615 946
|
17 615 946
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 615 946
|
|
|
– Sihtasutus Virumaa Muuseumid
|
2 500 000
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 500 000
|
|
|
– Sihtasutus Ugala Teater
|
1 200 000
|
1 200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 200 000
|
|
|
– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum
|
350 000
|
350 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350 000
|
|
|
– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus
|
1 565 946
|
1 565 946
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 565 946
|
|
|
– Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
|
– Pokumaa Sihtasutus
|
1 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500 000
|
|
|
– Sihtasutus Vene Teater
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Muuseumiehituse Sihtasutus
|
1 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500 000
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
15 390 000
|
15 390 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 390 000
|
|
|
– Tartu Pauluse Kirik
|
8 000 000
|
8 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 000 000
|
|
|
– Kuressaare Laurentiuse Kirik
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– Von Krahli Teater
|
890 000
|
890 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
890 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
|
3 000 000
|
3 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000 000
|
|
|
– MTÜ Mooste Külalisstuudio
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
|
– Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
50 365 750
|
50 365 750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 365 750
|
|
|
– tegevuskulud
|
49 451 320
|
49 451 320
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49 451 320
|
|
|
– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu
laekumisele (a)
|
914 430
|
914 430
|
0
|
0
|
0
|
0
|
914 430
|
6
|
|
Muud kulud
|
55 000
|
55 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 000
|
70000958. Muinsuskaitseamet
|
36 462 201
|
36 397 201
|
65 000
|
0
|
0
|
0
|
36 462 201
|
4
|
|
Eraldised
|
14 863 000
|
14 863 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 863 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
14 863 000
|
14 863 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 863 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
14 863 000
|
14 863 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 863 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
14 863 000
|
14 863 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 863 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
21 536 398
|
21 471 398
|
65 000
|
0
|
0
|
0
|
21 536 398
|
|
|
sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng»
|
1 431 500
|
1 431 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 431 500
|
|
|
sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks
ja restaureerimiseks
|
1 911 399
|
1 911 399
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 911 399
|
6
|
|
Muud kulud
|
62 803
|
62 803
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62 803
|
70001159. Eesti Hoiuraamatukogu
|
8 301 320
|
7 720 320
|
581 000
|
0
|
0
|
0
|
8 301 320
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
8 279 873
|
7 698 873
|
581 000
|
0
|
0
|
0
|
8 279 873
|
6
|
|
Muud kulud
|
21 447
|
21 447
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21 447
|
70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus
|
5 385 542
|
5 350 542
|
35 000
|
0
|
0
|
0
|
5 385 542
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
5 384 542
|
5 349 542
|
35 000
|
0
|
0
|
0
|
5 384 542
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 000
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
|
23 344 395
|
22 544 395
|
800 000
|
0
|
0
|
0
|
23 344 395
|
4
|
|
Eraldised
|
17 000 000
|
17 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
17 000 000
|
17 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
17 000 000
|
17 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
17 000 000
|
17 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
6 340 462
|
5 540 462
|
800 000
|
0
|
0
|
0
|
6 340 462
|
6
|
|
Muud kulud
|
3 933
|
3 933
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 933
|
70004347. Võru Instituut
|
2 161 012
|
2 101 012
|
60 000
|
0
|
0
|
0
|
2 161 012
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
2 160 012
|
2 100 012
|
60 000
|
0
|
0
|
0
|
2 160 012
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 000
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000
|
Kontserdiorganisatsioonid
|
148 203 338
|
98 164 825
|
40 064 268
|
500 000
|
0
|
9 474 245
|
148 203 338
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
135 118 320
|
89 849 042
|
39 483 025
|
500 000
|
0
|
5 286 253
|
135 118 320
|
6
|
|
Muud kulud
|
13 085 018
|
8 315 783
|
581 243
|
0
|
0
|
4 187 992
|
13 085 018
|
Muuseumid
|
204 755 076
|
157 900 340
|
44 523 106
|
388 300
|
460 000
|
1 483 330
|
204 295 076
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
202 605 821
|
156 962 679
|
43 311 512
|
388 300
|
460 000
|
1 483 330
|
202 145 821
|
6
|
|
Muud kulud
|
2 149 255
|
937 661
|
1 211 594
|
0
|
0
|
0
|
2 149 255
|
Teatrid
|
169 542 510
|
108 706 195
|
58 346 315
|
0
|
840 000
|
1 650 000
|
168 702 510
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
168 270 539
|
107 474 271
|
58 306 268
|
0
|
840 000
|
1 650 000
|
167 430 539
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 271 971
|
1 231 924
|
40 047
|
0
|
0
|
0
|
1 271 971
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–33 311 518
|
–29 105 655
|
–2 565 108
|
0
|
0
|
–1 640 755
|
–33 311 518
|
Muuseumid
|
–12 498
|
–12 498
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–12 498
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–12 498
|
–12 498
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–12 498
|
|
2082.6
|
– kapitaliliisingu maksed
|
–12 498
|
–12 498
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–12 498
|
Kontserdiorganisatsioonid
|
–23 484 049
|
–19 332 562
|
–2 510 732
|
0
|
0
|
–1 640 755
|
–23 484 049
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–23 484 049
|
–19 332 562
|
–2 510 732
|
0
|
0
|
–1 640 755
|
–23 484 049
|
|
2081.6
|
– võetud laenude tagasimaksmine
|
–13 199 492
|
–12 498 854
|
–32 658
|
0
|
0
|
–667 980
|
–13 199 492
|
|
2082.6
|
– kapitaliliisingu maksed
|
–10 284 557
|
–6 833 708
|
–2 478 074
|
0
|
0
|
–972 775
|
–10 284 557
|
Teatrid
|
–9 814 971
|
–9 760 595
|
–54 376
|
0
|
0
|
0
|
–9 814 971
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–9 814 971
|
–9 760 595
|
–54 376
|
0
|
0
|
0
|
–9 814 971
|
|
2081.6
|
– võetud laenude tagasimaksmine
|
–8 229 510
|
–8 229 510
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–8 229 510
|
|
2082.6
|
– kapitaliliisingu maksed
|
–1 585 461
|
–1 531 085
|
–54 376
|
0
|
0
|
0
|
–1 585 461
|
|
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
4 092 352 384
|
1 054 346 042
|
25 894 300
|
3 010 912 042
|
0
|
1 200 000
|
4 092 352 384
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
741 756 342
|
715 862 042
|
25 894 300
|
0
|
0
|
0
|
741 756 342
|
|
320
|
Riigilõivud
|
570 501 950
|
570 501 950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
570 501 950
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
171 254 392
|
145 360 092
|
25 894 300
|
0
|
0
|
0
|
171 254 392
|
35
|
|
Toetused
|
3 012 112 042
|
0
|
0
|
3 010 912 042
|
0
|
1 200 000
|
3 012 112 042
|
38
|
|
Muud tulud
|
338 484 000
|
338 484 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
338 484 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
382
|
Tulud varadelt
|
333 900 000
|
333 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
333 900 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
4 534 000
|
4 534 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 534 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
8 439 694 678
|
5 401 688 336
|
25 894 300
|
3 010 912 042
|
0
|
1 200 000
|
8 439 694 678
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
2 741 265 884
|
2 334 690 605
|
4 000 000
|
402 575 279
|
0
|
0
|
2 741 265 884
|
|
|
sealhulgas riigiteede hoid
|
2 572 791 373
|
2 310 598 090
|
0
|
262 193 283
|
0
|
0
|
2 572 791 373
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
469 862 055
|
469 862 055
|
0
|
0
|
0
|
0
|
469 862 055
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
469 862 055
|
469 862 055
|
0
|
0
|
0
|
0
|
469 862 055
|
|
|
sealhulgas riigiteede hoid
|
458 669 540
|
458 669 540
|
0
|
0
|
0
|
0
|
458 669 540
|
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
|
3 097 366 483
|
1 753 942 039
|
3 500 000
|
1 338 724 444
|
0
|
1 200 000
|
3 097 366 483
|
4
|
|
Eraldised
|
2 948 741 878
|
1 620 547 944
|
0
|
1 328 193 934
|
0
|
0
|
2 948 741 878
|
|
40
|
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
|
462 000 000
|
462 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
462 000 000
|
|
|
– Edelaraudtee AS
|
182 000 000
|
182 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
182 000 000
|
|
|
– Elektriraudtee AS
|
54 000 000
|
54 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 000 000
|
|
|
– AS Eesti Post
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000 000
|
|
|
– AS Tallinna Lennujaam
|
13 000 000
|
13 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 000 000
|
|
|
– Väinamere Liinid OÜ
|
170 000 000
|
170 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000 000
|
|
|
– ühistranspordi toetuste reserv
|
23 000 000
|
23 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
2 486 741 878
|
1 158 547 944
|
0
|
1 328 193 934
|
0
|
0
|
2 486 741 878
|
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
|
1 037 746 728
|
106 535 294
|
0
|
931 211 434
|
0
|
0
|
1 037 746 728
|
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx
|
345 350 000
|
60 367 500
|
0
|
284 982 500
|
0
|
0
|
345 350 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
543 145 150
|
543 145 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
543 145 150
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
511 390 150
|
511 390 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
511 390 150
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
388 390 150
|
388 390 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
388 390 150
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
1 437 680
|
1 437 680
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 437 680
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
952 470
|
952 470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
952 470
|
|
|
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi
korraldamiseks maavalitsustele
|
47 000 000
|
47 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47 000 000
|
|
|
– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi
korraldamiseks maavalitsustele
|
339 000 000
|
339 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
339 000 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000 000
|
|
|
– Eesti Arengufond
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
103 000 000
|
103 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
103 000 000
|
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
|
79 000 000
|
79 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
79 000 000
|
|
|
– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
|
24 000 000
|
24 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
25 655 000
|
25 655 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 655 000
|
|
|
– AS Alara
|
7 300 000
|
7 300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 300 000
|
|
|
– AS Metrosert
|
3 000 000
|
3 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus
|
655 000
|
655 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
655 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Standardikeskus
|
7 900 000
|
7 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 900 000
|
|
|
– Eesti Omanike Keskliit
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– tarbijakaitseühendused
|
800 000
|
800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
800 000
|
|
|
– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused
|
3 000 000
|
3 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
6 100 000
|
6 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 100 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
6 100 000
|
6 100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 100 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
560 500 000
|
448 500 000
|
0
|
112 000 000
|
0
|
0
|
560 500 000
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
380 000 000
|
380 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
380 000 000
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)
|
380 000 000
|
380 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
380 000 000
|
|
|
– avalikult kasutatavate kohalike teede hoid
|
378 000 000
|
378 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
378 000 000
|
|
|
– energiasäästu sihtprogramm
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
180 500 000
|
68 500 000
|
0
|
112 000 000
|
0
|
0
|
180 500 000
|
|
|
– Riigi Kinnisvara AS (ü)
|
68 500 000
|
68 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68 500 000
|
|
|
– AS Tallinna Lennujaam
|
112 000 000
|
0
|
0
|
112 000 000
|
0
|
0
|
112 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
147 267 605
|
133 222 095
|
2 315 000
|
10 530 510
|
0
|
1 200 000
|
147 267 605
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 357 000
|
172 000
|
1 185 000
|
0
|
0
|
0
|
1 357 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
27 002 106
|
27 002 106
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 002 106
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
19 902 794
|
19 902 794
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 902 794
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
19 902 794
|
19 902 794
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 902 794
|
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
|
19 535 294
|
19 535 294
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 535 294
|
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx
|
367 500
|
367 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
367 500
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
7 099 312
|
7 099 312
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 099 312
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
57 960 333
|
6 442 500
|
0
|
51 517 833
|
0
|
0
|
57 960 333
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
52 960 333
|
6 067 500
|
0
|
46 892 833
|
0
|
0
|
52 960 333
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
52 960 333
|
6 067 500
|
0
|
46 892 833
|
0
|
0
|
52 960 333
|
|
|
– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
|
50 110 333
|
5 700 000
|
0
|
44 410 333
|
0
|
0
|
50 110 333
|
|
|
– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx
|
2 850 000
|
367 500
|
0
|
2 482 500
|
0
|
0
|
2 850 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
5 000 000
|
375 000
|
0
|
4 625 000
|
0
|
0
|
5 000 000
|
70000303. Konkurentsiamet
|
28 442 430
|
28 438 430
|
4 000
|
0
|
0
|
0
|
28 442 430
|
4
|
|
Eraldised
|
549 130
|
549 130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
549 130
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
549 130
|
549 130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
549 130
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
549 130
|
549 130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
549 130
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
549 130
|
549 130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
549 130
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
549 130
|
549 130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
549 130
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
27 890 300
|
27 886 300
|
4 000
|
0
|
0
|
0
|
27 890 300
|
6
|
|
Muud kulud
|
3 000
|
3 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000
|
70000800. Lennuamet
|
12 986 300
|
12 936 300
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
12 986 300
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
12 984 300
|
12 934 300
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
12 984 300
|
6
|
|
Muud kulud
|
2 000
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000
|
70001490. Maanteeamet
|
855 089 927
|
833 688 627
|
6 401 300
|
15 000 000
|
0
|
0
|
855 089 927
|
4
|
|
Eraldised
|
16 190 000
|
1 190 000
|
0
|
15 000 000
|
0
|
0
|
16 190 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
475 000
|
475 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
475 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
475 000
|
475 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
475 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
475 000
|
475 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
475 000
|
|
|
– riigiteede hoid
|
475 000
|
475 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
475 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
15 715 000
|
715 000
|
0
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 715 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
715 000
|
715 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
715 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
715 000
|
715 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
715 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
715 000
|
715 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
715 000
|
|
|
sealhulgas riigiteede hoid
|
715 000
|
715 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
715 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
0
|
0
|
15 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
838 290 577
|
832 313 377
|
5 977 200
|
0
|
0
|
0
|
838 290 577
|
|
|
– tegevuskulud
|
5 977 200
|
0
|
5 977 200
|
0
|
0
|
0
|
5 977 200
|
|
|
– riigiteede hoid
|
832 313 377
|
832 313 377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
832 313 377
|
6
|
|
Muud kulud
|
609 350
|
185 250
|
424 100
|
0
|
0
|
0
|
609 350
|
|
|
– muud kulud
|
424 100
|
0
|
424 100
|
0
|
0
|
0
|
424 100
|
|
|
– riigiteede hoid
|
185 250
|
185 250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
185 250
|
70003164. Patendiamet
|
20 589 700
|
20 389 700
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
20 589 700
|
4
|
|
Eraldised
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
|
|
– Euroopa Patendiorganisatsioon (a)
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
19 553 000
|
19 353 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
19 553 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
36 700
|
36 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36 700
|
70003247. Tarbijakaitseamet
|
17 015 180
|
16 345 180
|
40 000
|
630 000
|
0
|
0
|
17 015 180
|
4
|
|
Eraldised
|
4 300
|
4 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 300
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
4 300
|
4 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 300
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
4 300
|
4 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 300
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
4 300
|
4 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 300
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
4 300
|
4 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 300
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
17 005 880
|
16 335 880
|
40 000
|
630 000
|
0
|
0
|
17 005 880
|
6
|
|
Muud kulud
|
5 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
514 760
|
514 760
|
0
|
0
|
0
|
0
|
514 760
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
514 760
|
514 760
|
0
|
0
|
0
|
0
|
514 760
|
70002414. Veeteede Amet
|
565 534 950
|
165 521 450
|
4 000 000
|
396 013 500
|
0
|
0
|
565 534 950
|
4
|
|
Eraldised
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
0
|
0
|
396 013 500
|
|
|
– AS Saarte Liinid
|
339 050 000
|
0
|
0
|
339 050 000
|
0
|
0
|
339 050 000
|
|
|
– AS Tallinna Sadam
|
56 963 500
|
0
|
0
|
56 963 500
|
0
|
0
|
56 963 500
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
169 071 450
|
165 171 450
|
3 900 000
|
0
|
0
|
0
|
169 071 450
|
|
|
– tegevuskulud
|
160 071 450
|
156 171 450
|
3 900 000
|
0
|
0
|
0
|
160 071 450
|
|
|
– talvine navigatsioon (ü)
|
9 000 000
|
9 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 000 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
450 000
|
350 000
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
70003218. Tehnilise Järelevalve Amet
|
652 988 081
|
82 486 360
|
60 000
|
570 441 721
|
0
|
0
|
652 988 081
|
4
|
|
Eraldised
|
594 754 001
|
40 093 880
|
0
|
554 660 121
|
0
|
0
|
594 754 001
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
594 754 001
|
40 093 880
|
0
|
554 660 121
|
0
|
0
|
594 754 001
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
93 880
|
93 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
93 880
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
93 880
|
93 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
93 880
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
93 880
|
93 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
93 880
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
594 660 121
|
40 000 000
|
0
|
554 660 121
|
0
|
0
|
594 660 121
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
30 160 121
|
0
|
0
|
30 160 121
|
0
|
0
|
30 160 121
|
|
4502.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
30 160 121
|
0
|
0
|
30 160 121
|
0
|
0
|
30 160 121
|
|
|
– Tallinna Linnavalitsus
|
6 293 861
|
0
|
0
|
6 293 861
|
0
|
0
|
6 293 861
|
|
|
– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
23 866 260
|
0
|
0
|
23 866 260
|
0
|
0
|
23 866 260
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
564 500 000
|
40 000 000
|
0
|
524 500 000
|
0
|
0
|
564 500 000
|
|
|
– Elektriraudtee AS
|
371 500 000
|
40 000 000
|
0
|
331 500 000
|
0
|
0
|
371 500 000
|
|
|
– AS Eesti Raudtee
|
193 000 000
|
0
|
0
|
193 000 000
|
0
|
0
|
193 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
58 181 500
|
42 339 900
|
60 000
|
15 781 600
|
0
|
0
|
58 181 500
|
6
|
|
Muud kulud
|
52 580
|
52 580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52 580
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
44 015 000
|
44 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44 015 000
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
40 000 000
|
40 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
40 000 000
|
40 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
40 000 000
|
40 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000 000
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
40 000 000
|
40 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000 000
|
|
|
– Elektriraudtee AS
|
40 000 000
|
40 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
4 015 000
|
4 015 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 015 000
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
150 000
|
15 000
|
0
|
135 000
|
0
|
0
|
150 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
150 000
|
15 000
|
0
|
135 000
|
0
|
0
|
150 000
|
70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus
|
103 250 994
|
102 730 994
|
520 000
|
0
|
0
|
0
|
103 250 994
|
4
|
|
Eraldised
|
448 009
|
448 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
448 009
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
448 009
|
448 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
448 009
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
448 009
|
448 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
448 009
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
448 009
|
448 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
448 009
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
448 009
|
448 009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
448 009
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
102 683 900
|
102 163 900
|
520 000
|
0
|
0
|
0
|
102 683 900
|
|
|
– tegevuskulud
|
79 883 900
|
79 363 900
|
520 000
|
0
|
0
|
0
|
79 883 900
|
|
|
– tootmiskulud (a)
|
22 800 000
|
22 800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 800 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
119 085
|
119 085
|
0
|
0
|
0
|
0
|
119 085
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
600 000
|
600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
600 000
|
600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 000
|
70003193. Patendiraamatukogu
|
5 473 485
|
5 296 387
|
95 000
|
82 098
|
0
|
0
|
5 473 485
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
5 473 485
|
5 296 387
|
95 000
|
82 098
|
0
|
0
|
5 473 485
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
31 827
|
31 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 827
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
31 827
|
31 827
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 827
|
70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
|
339 691 264
|
45 222 264
|
7 024 000
|
287 445 000
|
0
|
0
|
339 691 264
|
4
|
|
Eraldised
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
|
4502.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
|
4502.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
0
|
0
|
276 000 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
63 665 264
|
45 220 264
|
7 000 000
|
11 445 000
|
0
|
0
|
63 665 264
|
6
|
|
Muud kulud
|
26 000
|
2 000
|
24 000
|
0
|
0
|
0
|
26 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
255 000
|
255 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
255 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
255 000
|
255 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
255 000
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
1 700 000
|
255 000
|
0
|
1 445 000
|
0
|
0
|
1 700 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
1 700 000
|
255 000
|
0
|
1 445 000
|
0
|
0
|
1 700 000
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–950 000 000
|
–950 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–950 000 000
|
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
|
–950 000 000
|
–950 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–950 000 000
|
10.1
|
Finantsvarade suurenemine
|
–950 000 000
|
–950 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–950 000 000
|
|
101.1
|
– väärtpaberite soetamine
|
–950 000 000
|
–950 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–950 000 000
|
|
Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
3 534 603 892
|
37 380 864
|
77 601 475
|
3 335 487 143
|
70 897 530
|
13 236 880
|
3 463 706 362
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
101 405 919
|
23 804 444
|
77 601 475
|
0
|
0
|
0
|
101 405 919
|
|
320
|
Riigilõivud
|
17 375 400
|
17 375 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 375 400
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
84 030 519
|
6 429 044
|
77 601 475
|
0
|
0
|
0
|
84 030 519
|
35
|
|
Toetused
|
3 419 621 553
|
0
|
0
|
3 335 487 143
|
70 897 530
|
13 236 880
|
3 348 724 023
|
38
|
|
Muud tulud
|
13 576 420
|
13 576 420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 576 420
|
|
382
|
Tulud varadelt
|
12 174 420
|
12 174 420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 174 420
|
|
388
|
Muud tulud
|
1 402 000
|
1 402 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 402 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
5 371 821 062
|
1 874 598 034
|
77 601 475
|
3 335 487 143
|
70 897 530
|
13 236 880
|
5 300 923 532
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
48 784 667
|
25 331 167
|
6 181 000
|
4 594 500
|
200 000
|
12 478 000
|
48 584 667
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
592 500
|
592 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
592 500
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
592 500
|
592 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
592 500
|
70000734. Põllumajandusministeerium
|
235 266 294
|
204 852 588
|
145 000
|
7 501 583
|
22 767 123
|
0
|
212 499 171
|
4
|
|
Eraldised
|
35 950 290
|
32 987 327
|
0
|
2 962 963
|
0
|
0
|
35 950 290
|
|
40
|
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele
|
14 000 000
|
14 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000 000
|
|
|
– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS
|
14 000 000
|
14 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
21 950 290
|
18 987 327
|
0
|
2 962 963
|
0
|
0
|
21 950 290
|
|
|
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede
|
3 950 617
|
987 654
|
0
|
2 962 963
|
0
|
0
|
3 950 617
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
17 999 673
|
17 999 673
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 999 673
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
2 649 871
|
2 649 871
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 649 871
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
2 649 871
|
2 649 871
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 649 871
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
1 593 907
|
1 593 907
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 593 907
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
1 055 964
|
1 055 964
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 055 964
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
14 000 000
|
14 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 000 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
|
9 400 000
|
9 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 400 000
|
|
|
– Maaelu Edendamise Sihtasutus
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
|
– mittetulundusühingud
|
3 900 000
|
3 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 900 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
1 349 802
|
1 349 802
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 349 802
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
1 349 802
|
1 349 802
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 349 802
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
199 210 276
|
171 804 533
|
100 000
|
4 538 620
|
22 767 123
|
0
|
176 443 153
|
6
|
|
Muud kulud
|
105 728
|
60 728
|
45 000
|
0
|
0
|
0
|
105 728
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
6 538 527
|
6 538 527
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 538 527
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
987 654
|
987 654
|
0
|
0
|
0
|
0
|
987 654
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
987 654
|
987 654
|
0
|
0
|
0
|
0
|
987 654
|
|
|
– kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede
|
987 654
|
987 654
|
0
|
0
|
0
|
0
|
987 654
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
5 550 873
|
5 550 873
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 550 873
|
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
|
4 633 496 701
|
1 328 792 003
|
0
|
3 302 554 080
|
2 150 618
|
0
|
4 631 346 083
|
4
|
|
Eraldised
|
4 477 517 343
|
1 216 507 123
|
0
|
3 261 010 220
|
0
|
0
|
4 477 517 343
|
|
|
– maaelu arengukava
|
2 365 485 763
|
525 341 097
|
0
|
1 840 144 666
|
0
|
0
|
2 365 485 763
|
|
|
– maaelu arengukava tehnilise abi meede
|
48 771 520
|
12 192 880
|
0
|
36 578 640
|
0
|
0
|
48 771 520
|
|
|
– põllumajanduse turukorraldus
|
187 222 312
|
1 041 156
|
0
|
186 181 156
|
0
|
0
|
187 222 312
|
|
|
– koolipiimatoetus
|
28 000 000
|
12 000 000
|
0
|
16 000 000
|
0
|
0
|
28 000 000
|
|
|
– ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad
otsetoetused
|
1 505 071 374
|
545 465 396
|
0
|
959 605 978
|
0
|
0
|
1 505 071 374
|
|
|
– teavitamis- ja müügiedendustoetus
|
2 000 000
|
600 000
|
0
|
1 400 000
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– maaelu ja põllumajanduse arendamine
|
46 600 000
|
46 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 600 000
|
|
|
– kalanduse rakenduskava
|
277 466 374
|
69 366 594
|
0
|
208 099 780
|
0
|
0
|
277 466 374
|
|
|
– kalanduse turukorraldus
|
13 000 000
|
0
|
0
|
13 000 000
|
0
|
0
|
13 000 000
|
|
|
– kalanduse arengutoetused
|
3 900 000
|
3 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 900 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
155 779 358
|
112 084 880
|
0
|
41 543 860
|
2 150 618
|
0
|
153 628 740
|
|
|
sealhulgas SAPARDi tagasimaksed
|
1 160 116
|
1 160 116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 160 116
|
6
|
|
Muud kulud
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
615 306 347
|
615 306 347
|
0
|
0
|
0
|
0
|
615 306 347
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
608 541 727
|
608 541 727
|
0
|
0
|
0
|
0
|
608 541 727
|
|
|
– maaelu arengukava
|
525 341 097
|
525 341 097
|
0
|
0
|
0
|
0
|
525 341 097
|
|
|
– maaelu arengukava tehnilise abi meede
|
12 192 880
|
12 192 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 192 880
|
|
|
– põllumajanduse turukorraldus
|
1 041 156
|
1 041 156
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 041 156
|
|
|
– teavitamis- ja müügiedendustoetus
|
600 000
|
600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 000
|
|
|
– kalanduse rakenduskava
|
69 366 594
|
69 366 594
|
0
|
0
|
0
|
0
|
69 366 594
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
6 764 620
|
6 764 620
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 764 620
|
70000094. Veterinaar- ja Toiduamet
|
161 735 436
|
132 498 080
|
15 200 000
|
14 037 356
|
0
|
0
|
161 735 436
|
4
|
|
Eraldised
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
300 000
|
300 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
161 411 683
|
132 174 327
|
15 200 000
|
14 037 356
|
0
|
0
|
161 411 683
|
6
|
|
Muud kulud
|
23 753
|
23 753
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 753
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
18 900 444
|
18 900 444
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 900 444
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
18 900 444
|
18 900 444
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 900 444
|
70000071. Taimetoodangu Inspektsioon
|
44 850 699
|
44 350 699
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
44 850 699
|
4
|
|
Eraldised
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
450 000
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
44 396 356
|
43 896 356
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
44 396 356
|
6
|
|
Muud kulud
|
4 343
|
4 343
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 343
|
70000036. Jõudluskontrolli Keskus
|
18 861 287
|
8 556 287
|
10 305 000
|
0
|
0
|
0
|
18 861 287
|
4
|
|
Eraldised
|
205 900
|
0
|
205 900
|
0
|
0
|
0
|
205 900
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
205 900
|
0
|
205 900
|
0
|
0
|
0
|
205 900
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
205 900
|
0
|
205 900
|
0
|
0
|
0
|
205 900
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
205 900
|
0
|
205 900
|
0
|
0
|
0
|
205 900
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
205 900
|
0
|
205 900
|
0
|
0
|
0
|
205 900
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
16 855 387
|
8 556 287
|
8 299 100
|
0
|
0
|
0
|
16 855 387
|
6
|
|
Muud kulud
|
1 800 000
|
0
|
1 800 000
|
0
|
0
|
0
|
1 800 000
|
70000059. Maamajanduse Infokeskus
|
16 084 507
|
6 049 245
|
700 000
|
1 095 262
|
8 240 000
|
0
|
7 844 507
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
15 964 507
|
6 049 245
|
580 000
|
1 095 262
|
8 240 000
|
0
|
7 724 507
|
6
|
|
Muud kulud
|
120 000
|
0
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo
|
1 657 792
|
1 607 792
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
1 657 792
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
1 657 792
|
1 607 792
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
1 657 792
|
70000042. Põllumajandusuuringute Keskus
|
43 160 993
|
27 117 893
|
6 800 000
|
0
|
9 243 100
|
0
|
33 917 893
|
4
|
|
Eraldised
|
120 000
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
120 000
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
120 000
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
120 000
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
120 000
|
120 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
42 918 512
|
26 925 412
|
6 750 000
|
0
|
9 243 100
|
0
|
33 675 412
|
6
|
|
Muud kulud
|
122 481
|
72 481
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
122 481
|
70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
|
56 948 820
|
33 270 458
|
18 500 000
|
5 178 362
|
0
|
0
|
56 948 820
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
53 944 320
|
33 265 958
|
15 500 000
|
5 178 362
|
0
|
0
|
53 944 320
|
6
|
|
Muud kulud
|
3 004 500
|
4 500
|
3 000 000
|
0
|
0
|
0
|
3 004 500
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
12 374 801
|
12 374 801
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 374 801
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
12 374 801
|
12 374 801
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 374 801
|
Maaparandusbürood
|
45 227 177
|
39 503 056
|
840 000
|
526 000
|
4 358 121
|
0
|
40 869 056
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
45 217 749
|
39 493 628
|
840 000
|
526 000
|
4 358 121
|
0
|
40 859 628
|
6
|
|
Muud kulud
|
9 428
|
9 428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 428
|
Põllumajandusmuuseumid
|
15 142 876
|
14 102 876
|
1 020 000
|
0
|
20 000
|
0
|
15 122 876
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
15 114 579
|
14 099 579
|
995 000
|
0
|
20 000
|
0
|
15 094 579
|
6
|
|
Muud kulud
|
28 297
|
3 297
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
28 297
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja
arendusasutused
|
50 603 813
|
8 565 890
|
17 360 475
|
0
|
23 918 568
|
758 880
|
26 685 245
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
50 017 219
|
8 527 296
|
16 864 475
|
0
|
23 866 568
|
758 880
|
26 150 651
|
6
|
|
Muud kulud
|
586 594
|
38 594
|
496 000
|
0
|
52 000
|
0
|
534 594
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–199 880 000
|
–199 880 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–199 880 000
|
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
|
–199 880 000
|
–199 880 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–199 880 000
|
10.1
|
Finantsvarade suurenemine
|
–199 880 000
|
–199 880 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–199 880 000
|
1032.1.9
|
– laenude andmine mitteresidentidele
|
–199 880 000
|
–199 880 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–199 880 000
|
|
Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
78 691 590 429
|
78 618 604 000
|
1 200 000
|
71 786 429
|
0
|
0
|
78 691 590 429
|
30
|
|
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
|
77 117 000 000
|
77 117 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
77 117 000 000
|
|
300
|
Tulumaks
|
7 789 500 000
|
7 789 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 789 500 000
|
|
302
|
Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed
|
34 710 000 000
|
34 710 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 710 000 000
|
|
303
|
Omandimaksud
|
67 000 000
|
67 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67 000 000
|
|
3031
|
Raskeveokimaks
|
67 000 000
|
67 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67 000 000
|
|
304
|
Maksud kaupadelt ja teenustelt
|
33 974 500 000
|
33 974 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33 974 500 000
|
|
3040
|
Käibemaks
|
22 920 000 000
|
22 920 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 920 000 000
|
|
3042
|
Aktsiisid
|
10 565 500 000
|
10 565 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 565 500 000
|
|
3043
|
Hasartmängumaks
|
489 000 000
|
489 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
489 000 000
|
|
305
|
Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt
|
576 000 000
|
576 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
576 000 000
|
|
3050
|
Tollimaks
|
576 000 000
|
576 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
576 000 000
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
120 749 000
|
119 549 000
|
1 200 000
|
0
|
0
|
0
|
120 749 000
|
|
320
|
Riigilõivud
|
4 043 000
|
4 043 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 043 000
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
115 506 000
|
115 506 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
115 506 000
|
35
|
|
Toetused
|
71 786 429
|
0
|
0
|
71 786 429
|
0
|
0
|
71 786 429
|
38
|
|
Muud tulud
|
1 382 055 000
|
1 382 055 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 382 055 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
37 230 000
|
37 230 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
37 230 000
|
|
382
|
Tulud varadelt
|
1 322 125 000
|
1 322 125 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 322 125 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
22 700 000
|
22 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 700 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
5 261 767 456
|
5 188 781 027
|
1 200 000
|
71 786 429
|
0
|
0
|
5 261 767 456
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
75 690 739
|
70 015 739
|
0
|
5 675 000
|
0
|
0
|
75 690 739
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
825 000
|
825 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
825 000
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
825 000
|
825 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
825 000
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
5 500 000
|
825 000
|
0
|
4 675 000
|
0
|
0
|
5 500 000
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
5 500 000
|
825 000
|
0
|
4 675 000
|
0
|
0
|
5 500 000
|
70000272. Rahandusministeerium
|
1 519 480 177
|
1 466 827 648
|
200 000
|
52 452 529
|
0
|
0
|
1 519 480 177
|
4
|
|
Eraldised
|
1 222 068 505
|
1 195 270 439
|
0
|
26 798 066
|
0
|
0
|
1 222 068 505
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
|
– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine
(a)
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
198 091 776
|
171 293 710
|
0
|
26 798 066
|
0
|
0
|
198 091 776
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
198 091 776
|
171 293 710
|
0
|
26 798 066
|
0
|
0
|
198 091 776
|
|
|
– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
24 518 066
|
0
|
0
|
24 518 066
|
0
|
0
|
24 518 066
|
|
|
– muude asutuste õppelaenude põhiosa kustutamine (a)
|
300 752
|
300 752
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 752
|
|
|
– muude asutuste erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)
|
199 248
|
199 248
|
0
|
0
|
0
|
0
|
199 248
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
101 303 210
|
99 023 210
|
0
|
2 280 000
|
0
|
0
|
101 303 210
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
43 334 261
|
41 054 261
|
0
|
2 280 000
|
0
|
0
|
43 334 261
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)
|
3 609 000
|
3 609 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 609 000
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)
|
2 391 000
|
2 391 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 391 000
|
|
|
– rahva ja eluruumide loendus
|
35 054 261
|
35 054 261
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35 054 261
|
|
|
– eraldised võitluseks salakaubanduse ja sigarettide võltsimise vastu
|
2 280 000
|
0
|
0
|
2 280 000
|
0
|
0
|
2 280 000
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
57 968 949
|
57 968 949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57 968 949
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine (a)
|
34 432 684
|
34 432 684
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 432 684
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt (a)
|
23 536 265
|
23 536 265
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 536 265
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
60 000 000
|
60 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000 000
|
|
|
– õppelaenude riigitagatis (a)
|
60 000 000
|
60 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
11 770 500
|
11 770 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 770 500
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
11 770 500
|
11 770 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 770 500
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
1 018 976 729
|
1 018 976 729
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 018 976 729
|
|
452.0
|
Valitsussektorisisesed toetused
|
993 222 425
|
993 222 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
993 222 425
|
|
452.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
993 222 425
|
993 222 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
993 222 425
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)
|
993 222 425
|
993 222 425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
993 222 425
|
|
452.92
|
Euroopa Liidule
|
25 754 304
|
25 754 304
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 754 304
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
231 135 672
|
205 281 209
|
200 000
|
25 654 463
|
0
|
0
|
231 135 672
|
|
|
– tegevuskulud
|
217 935 672
|
192 081 209
|
200 000
|
25 654 463
|
0
|
0
|
217 935 672
|
|
55
|
– Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja
-kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a)
|
13 200 000
|
13 200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 200 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
66 276 000
|
66 276 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
66 276 000
|
|
|
– intressikulud (a)
|
28 000 000
|
28 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 000 000
|
|
|
– maamaksukulud (a)
|
38 000 000
|
38 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
38 000 000
|
|
|
– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)
|
276 000
|
276 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
276 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
4 317 734
|
4 317 734
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 317 734
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452.0
|
Valitsussektorisisesed toetused
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
3 170 675
|
3 170 675
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 170 675
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
20 210 005
|
3 952 271
|
0
|
16 257 734
|
0
|
0
|
20 210 005
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452.0
|
Valitsussektorisisesed toetused
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
452.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
|
|
– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)
|
1 147 059
|
1 147 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 147 059
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
19 062 946
|
2 805 212
|
0
|
16 257 734
|
0
|
0
|
19 062 946
|
70000349. Maksu- ja Tolliamet
|
3 546 351 965
|
3 539 581 965
|
200 000
|
6 570 000
|
0
|
0
|
3 546 351 965
|
4
|
|
Eraldised
|
2 865 417 600
|
2 865 417 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 865 417 600
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
2 864 840 000
|
2 864 840 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 864 840 000
|
|
410
|
Sotsiaalkindlustustoetused
|
2 864 840 000
|
2 864 840 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 864 840 000
|
|
4103
|
Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a)
|
2 864 840 000
|
2 864 840 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 864 840 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
577 600
|
577 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
577 600
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
577 600
|
577 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
577 600
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
27 600
|
27 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 600
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
27 600
|
27 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 600
|
|
|
– Sisekaitseakadeemia
|
27 600
|
27 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 600
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
550 000
|
550 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
550 000
|
550 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
669 629 365
|
662 859 365
|
200 000
|
6 570 000
|
0
|
0
|
669 629 365
|
|
|
– tegevuskulud
|
657 829 365
|
651 059 365
|
200 000
|
6 570 000
|
0
|
0
|
657 829 365
|
|
55
|
– maksumärgid (a)
|
11 800 000
|
11 800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 800 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
11 305 000
|
11 305 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 305 000
|
|
|
– muud kulud
|
4 305 000
|
4 305 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 305 000
|
|
65
|
– intressikulud (a)
|
7 000 000
|
7 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 000 000
|
70000332. Statistikaamet
|
109 072 575
|
101 183 675
|
800 000
|
7 088 900
|
0
|
0
|
109 072 575
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
109 072 575
|
101 183 675
|
800 000
|
7 088 900
|
0
|
0
|
109 072 575
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
950 675
|
950 675
|
0
|
0
|
0
|
0
|
950 675
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
950 675
|
950 675
|
0
|
0
|
0
|
0
|
950 675
|
70003170. Riigihangete Amet
|
11 172 000
|
11 172 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 172 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
11 172 000
|
11 172 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 172 000
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
747 303 825
|
747 303 825
|
0
|
0
|
0
|
0
|
747 303 825
|
70000272. Rahandusministeerium
|
747 303 825
|
747 303 825
|
0
|
0
|
0
|
0
|
747 303 825
|
10.1
|
Finantsvarade suurenemine
|
700 363 825
|
700 363 825
|
0
|
0
|
0
|
0
|
700 363 825
|
|
10.1
|
– finantsvarade suurenemine
|
990 668 358
|
990 668 358
|
0
|
0
|
0
|
0
|
990 668 358
|
1019.1.9
|
– välismaiste osaluste ost
|
–90 304 533
|
–90 304 533
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–90 304 533
|
|
1032.1
|
– laenude andmine
|
–200 000 000
|
–200 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–200 000 000
|
10.2
|
Finantsvarade vähenemine
|
160 000 000
|
160 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
160 000 000
|
|
1032.2
|
– antud laenude tagasimaksed
|
160 000 000
|
160 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
160 000 000
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–113 060 000
|
–113 060 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–113 060 000
|
2081.6.9
|
– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele
|
–113 060 000
|
–113 060 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–113 060 000
|
|
Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
3 402 957 160
|
1 082 606 798
|
86 530 136
|
1 501 629 067
|
728 331 159
|
3 860 000
|
2 674 626 001
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
201 732 884
|
115 202 748
|
86 530 136
|
0
|
0
|
0
|
201 732 884
|
|
320
|
Riigilõivud
|
112 506 900
|
112 506 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
112 506 900
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
89 225 984
|
2 695 848
|
86 530 136
|
0
|
0
|
0
|
89 225 984
|
35
|
|
Toetused
|
2 233 820 226
|
0
|
0
|
1 501 629 067
|
728 331 159
|
3 860 000
|
1 505 489 067
|
38
|
|
Muud tulud
|
967 404 050
|
967 404 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
967 404 050
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
248 082 000
|
248 082 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
248 082 000
|
|
382
|
Tulud varadelt
|
6 150 050
|
6 150 050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 150 050
|
|
388
|
Muud tulud
|
713 172 000
|
713 172 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
713 172 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
7 002 737 858
|
4 682 387 496
|
86 530 136
|
1 501 629 067
|
728 331 159
|
3 860 000
|
6 274 406 699
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
453 615 695
|
80 797 055
|
2 870 000
|
368 620 848
|
1 327 792
|
0
|
452 287 903
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
59 856 839
|
59 856 839
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59 856 839
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
59 856 839
|
59 856 839
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59 856 839
|
70000562. Siseministeerium
|
284 868 351
|
259 348 415
|
35 000
|
25 484 936
|
0
|
0
|
284 868 351
|
4
|
|
Eraldised
|
126 472 238
|
111 331 789
|
0
|
15 140 449
|
0
|
0
|
126 472 238
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
126 413 638
|
111 273 189
|
0
|
15 140 449
|
0
|
0
|
126 413 638
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
126 413 638
|
111 273 189
|
0
|
15 140 449
|
0
|
0
|
126 413 638
|
|
|
– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond
|
18 472 599
|
4 618 150
|
0
|
13 854 449
|
0
|
0
|
18 472 599
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
17 806 039
|
16 520 039
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
17 806 039
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
10 834 039
|
10 834 039
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 834 039
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
6 428 403
|
6 428 403
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 428 403
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
4 405 636
|
4 405 636
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 405 636
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
1 600 000
|
1 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 600 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
5 372 000
|
4 086 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
5 372 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond
|
3 900 000
|
3 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 900 000
|
|
|
– horisontaalne tehniline abi
|
1 206 000
|
186 000
|
0
|
1 020 000
|
0
|
0
|
1 206 000
|
|
|
– elukeskkonna rakendamise tegevuskava
|
266 000
|
0
|
0
|
266 000
|
0
|
0
|
266 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
90 000 000
|
90 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000 000
|
|
|
– erakonnad
|
90 000 000
|
90 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
135 000
|
135 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
135 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
135 000
|
135 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
135 000
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
18 600
|
18 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 600
|
|
452.8
|
Muudele residentidele
|
18 600
|
18 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 600
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
158 316 113
|
147 936 626
|
35 000
|
10 344 487
|
0
|
0
|
158 316 113
|
6
|
|
Muud kulud
|
80 000
|
80 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
80 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
7 291 024
|
7 291 024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 291 024
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
4 804 150
|
4 804 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 804 150
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
4 804 150
|
4 804 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 804 150
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
4 804 150
|
4 804 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 804 150
|
|
|
– Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond
|
4 618 150
|
4 618 150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 618 150
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
186 000
|
186 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
186 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
186 000
|
186 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
186 000
|
|
|
– horisontaalne tehniline abi
|
186 000
|
186 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
186 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
2 486 874
|
2 486 874
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 486 874
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
2 395 844
|
368 656
|
0
|
2 027 188
|
0
|
0
|
2 395 844
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
1 472 000
|
186 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
1 472 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
1 472 000
|
186 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
1 472 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
1 472 000
|
186 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
1 472 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
1 472 000
|
186 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
1 472 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
1 472 000
|
186 000
|
0
|
1 286 000
|
0
|
0
|
1 472 000
|
|
|
– horisontaalne tehniline abi
|
1 206 000
|
186 000
|
0
|
1 020 000
|
0
|
0
|
1 206 000
|
|
|
– elukeskkonna rakendamise tegevuskava
|
266 000
|
0
|
0
|
266 000
|
0
|
0
|
266 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
923 844
|
182 656
|
0
|
741 188
|
0
|
0
|
923 844
|
70000591. Kaitsepolitseiamet
|
263 629 000
|
263 629 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
263 629 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
263 629 000
|
263 629 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
263 629 000
|
70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
|
201 172 874
|
201 170 874
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
201 172 874
|
4
|
|
Eraldised
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
201 107 874
|
201 105 874
|
2 000
|
0
|
0
|
0
|
201 107 874
|
6
|
|
Muud kulud
|
25 000
|
25 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
70005186. Piirivalveamet
|
654 301 714
|
646 301 714
|
8 000 000
|
0
|
0
|
0
|
654 301 714
|
4
|
|
Eraldised
|
4 889 200
|
4 889 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 889 200
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
4134
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
4 849 200
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
4 849 200
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
4 849 200
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
4 849 200
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
|
|
– piirivalvurite pensionid (a)
|
4 849 200
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
648 709 674
|
641 159 674
|
7 550 000
|
0
|
0
|
0
|
648 709 674
|
6
|
|
Muud kulud
|
702 840
|
252 840
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
702 840
|
70000728. Politseiamet
|
1 740 696 179
|
1 735 851 179
|
985 000
|
0
|
0
|
3 860 000
|
1 740 696 179
|
4
|
|
Eraldised
|
138 954 559
|
138 954 559
|
0
|
0
|
0
|
0
|
138 954 559
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
2 304 280
|
2 304 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 304 280
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
1 684 280
|
1 684 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 684 280
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
1 684 280
|
1 684 280
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 684 280
|
|
414
|
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele
|
620 000
|
620 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
620 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
136 650 279
|
136 650 279
|
0
|
0
|
0
|
0
|
136 650 279
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
136 650 279
|
136 650 279
|
0
|
0
|
0
|
0
|
136 650 279
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
134 840 159
|
134 840 159
|
0
|
0
|
0
|
0
|
134 840 159
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
134 840 159
|
134 840 159
|
0
|
0
|
0
|
0
|
134 840 159
|
|
|
– politseinike pensionid (a)
|
134 840 159
|
134 840 159
|
0
|
0
|
0
|
0
|
134 840 159
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
1 810 120
|
1 810 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 810 120
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
1 810 120
|
1 810 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 810 120
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
1 586 589 520
|
1 581 744 520
|
985 000
|
0
|
0
|
3 860 000
|
1 586 589 520
|
6
|
|
Muud kulud
|
15 152 100
|
15 152 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 152 100
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
650 000
|
650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
650 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
650 000
|
650 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
650 000
|
70000585. Päästeamet
|
801 635 301
|
784 549 900
|
12 009 520
|
4 975 881
|
100 000
|
0
|
801 535 301
|
4
|
|
Eraldised
|
4 230 378
|
4 230 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 230 378
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
3 364 378
|
3 364 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 364 378
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
454 378
|
454 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
454 378
|
|
4137
|
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
|
90 000
|
90 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
364 378
|
364 378
|
0
|
0
|
0
|
0
|
364 378
|
|
414
|
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele
|
2 910 000
|
2 910 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 910 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
866 000
|
866 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
866 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
866 000
|
866 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
866 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
|
– maakondlike kriisireguleerimisplaanide koostamine ja riskianalüüs
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
350 000
|
350 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
16 000
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
16 000
|
16 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
796 980 923
|
779 895 522
|
12 009 520
|
4 975 881
|
100 000
|
0
|
796 880 923
|
6
|
|
Muud kulud
|
424 000
|
424 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
424 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
1 009 263
|
1 009 263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 009 263
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
1 009 263
|
1 009 263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 009 263
|
70004465. Sisekaitseakadeemia
|
172 796 228
|
143 785 356
|
20 076 000
|
6 101 940
|
2 832 932
|
0
|
169 963 296
|
4
|
|
Eraldised
|
8 383 425
|
7 223 870
|
0
|
0
|
1 159 555
|
0
|
7 223 870
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
8 204 950
|
7 204 950
|
0
|
0
|
1 000 000
|
0
|
7 204 950
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
8 204 950
|
7 204 950
|
0
|
0
|
1 000 000
|
0
|
7 204 950
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
8 204 950
|
7 204 950
|
0
|
0
|
1 000 000
|
0
|
7 204 950
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
163 475
|
3 920
|
0
|
0
|
159 555
|
0
|
3 920
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
163 475
|
3 920
|
0
|
0
|
159 555
|
0
|
3 920
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
159 555
|
0
|
0
|
0
|
159 555
|
0
|
0
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
3 920
|
3 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 920
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
3 920
|
3 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 920
|
|
452
|
Mittesihtotstarbelised eraldised
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
452.8
|
Muudele residentidele
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
164 221 303
|
136 391 986
|
20 054 000
|
6 101 940
|
1 673 377
|
0
|
162 547 926
|
6
|
|
Muud kulud
|
191 500
|
169 500
|
22 000
|
0
|
0
|
0
|
191 500
|
70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
|
120 538 663
|
120 538 663
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 538 663
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
120 538 663
|
120 538 663
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 538 663
|
70000562. Siseministeerium
(regionaalministri valitsemisala)
|
2 309 483 853
|
446 415 340
|
42 552 616
|
1 096 445 462
|
724 070 435
|
0
|
1 585 413 418
|
70000562. Siseministeerium
|
1 362 330 324
|
265 884 862
|
0
|
1 096 445 462
|
0
|
0
|
1 362 330 324
|
4
|
|
Eraldised
|
1 340 563 324
|
251 457 862
|
0
|
1 089 105 462
|
0
|
0
|
1 340 563 324
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
1 340 563 324
|
251 457 862
|
0
|
1 089 105 462
|
0
|
0
|
1 340 563 324
|
|
|
– regionaalarengu toetamine
|
1 238 445 673
|
149 340 211
|
0
|
1 089 105 462
|
0
|
0
|
1 238 445 673
|
|
|
– Kodanikuühiskonna Sihtkapital
|
20 000 000
|
20 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000 000
|
|
|
– hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste
andmise programm (a)
|
62 103 000
|
62 103 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62 103 000
|
|
|
– usuühenduste toetamine
|
9 000 000
|
9 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 000 000
|
|
|
– muud sihtotstarbelised eraldised
|
11 014 651
|
11 014 651
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 014 651
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
21 767 000
|
14 427 000
|
0
|
7 340 000
|
0
|
0
|
21 767 000
|
|
|
– tegevuskulud
|
10 767 000
|
3 427 000
|
0
|
7 340 000
|
0
|
0
|
10 767 000
|
|
55
|
– Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude
valimiskulud
|
11 000 000
|
11 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 000 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
42 467 211
|
42 467 211
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42 467 211
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
39 040 211
|
39 040 211
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 040 211
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
39 040 211
|
39 040 211
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 040 211
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
3 427 000
|
3 427 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 427 000
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
17 190 000
|
1 907 250
|
0
|
15 282 750
|
0
|
0
|
17 190 000
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
11 690 000
|
1 247 250
|
0
|
10 442 750
|
0
|
0
|
11 690 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
11 690 000
|
1 247 250
|
0
|
10 442 750
|
0
|
0
|
11 690 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
5 500 000
|
660 000
|
0
|
4 840 000
|
0
|
0
|
5 500 000
|
Maavalitsused
|
947 153 529
|
180 530 478
|
42 552 616
|
0
|
724 070 435
|
0
|
223 083 094
|
4
|
|
Eraldised
|
733 180 883
|
3 914 000
|
5 196 448
|
0
|
724 070 435
|
0
|
9 110 448
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
733 180 883
|
3 914 000
|
5 196 448
|
0
|
724 070 435
|
0
|
9 110 448
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
733 180 883
|
3 914 000
|
5 196 448
|
0
|
724 070 435
|
0
|
9 110 448
|
|
|
– laste riiklik hoolekanne
|
233 318 813
|
0
|
0
|
0
|
233 318 813
|
0
|
0
|
|
|
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes
|
3 397 284
|
0
|
0
|
0
|
3 397 284
|
0
|
0
|
|
|
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele
|
83 239 476
|
0
|
0
|
0
|
83 239 476
|
0
|
0
|
|
|
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise
korralduskulud
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
0
|
0
|
|
|
– maanteetranspordi korraldamine
|
339 000 000
|
0
|
0
|
0
|
339 000 000
|
0
|
0
|
|
|
– vee- ja õhutranspordi korraldamine
|
47 000 000
|
0
|
0
|
0
|
47 000 000
|
0
|
0
|
|
|
– spordibaaside ülalpidamine
|
152 862
|
0
|
0
|
0
|
152 862
|
0
|
0
|
|
|
– riigikoolide ülalpidamine
|
17 762 000
|
0
|
0
|
0
|
17 762 000
|
0
|
0
|
|
|
– hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvate tulude arvel
tehtavad kulud
|
5 196 448
|
0
|
5 196 448
|
0
|
0
|
0
|
5 196 448
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
3 914 000
|
3 914 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 914 000
|
|
4500.01
|
Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele
|
3 914 000
|
3 914 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 914 000
|
|
|
– Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus
|
3 914 000
|
3 914 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 914 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
213 511 343
|
176 456 243
|
37 055 100
|
0
|
0
|
0
|
213 511 343
|
6
|
|
Muud kulud
|
461 303
|
160 235
|
301 068
|
0
|
0
|
0
|
461 303
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–10 039 743
|
–10 039 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–10 039 743
|
70000728. Politseiamet
|
–10 039 743
|
–10 039 743
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–10 039 743
|
10.1
|
Finantsvarade suurenemine
|
–144 960
|
–144 960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–144 960
|
|
1032.1
|
– laenude andmine
|
–144 960
|
–144 960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–144 960
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–9 894 783
|
–9 894 783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–9 894 783
|
|
2082.6
|
– kapitaliliisingu maksed
|
–9 894 783
|
–9 894 783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–9 894 783
|
|
|
– Viru Vangla kapitalirendi maksed
|
–9 894 783
|
–9 894 783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
–9 894 783
|
|
Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
1 032 660 332
|
18 065 019
|
70 726 170
|
733 884 654
|
209 984 489
|
0
|
822 675 843
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
79 073 689
|
8 347 519
|
70 726 170
|
0
|
0
|
0
|
79 073 689
|
|
320
|
Riigilõivud
|
78 281 643
|
7 555 473
|
70 726 170
|
0
|
0
|
0
|
78 281 643
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
792 046
|
792 046
|
0
|
0
|
0
|
0
|
792 046
|
35
|
|
Toetused
|
943 869 143
|
0
|
0
|
733 884 654
|
209 984 489
|
0
|
733 884 654
|
38
|
|
Muud tulud
|
9 717 500
|
9 717 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 717 500
|
|
388
|
Muud tulud
|
9 717 500
|
9 717 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 717 500
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
43 350 158 678
|
42 336 682 919
|
69 606 616
|
733 884 654
|
209 984 489
|
0
|
43 140 174 189
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
228 876 447
|
124 758 583
|
5 245 000
|
93 872 864
|
5 000 000
|
0
|
223 876 447
|
|
158
|
sealhulgas ravimivarude soetamine
|
62 500 000
|
62 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
62 500 000
|
|
158
|
sealhulgas vaktsiinide soetamine
|
27 000 000
|
27 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27 000 000
|
|
158
|
sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud
|
3 392 000
|
1 592 000
|
1 800 000
|
0
|
0
|
0
|
3 392 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
23 666 583
|
23 666 583
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 666 583
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
23 666 583
|
23 666 583
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23 666 583
|
70001952. Sotsiaalministeerium
|
15 029 531 492
|
14 565 770 539
|
222 600
|
460 218 353
|
3 320 000
|
0
|
15 026 211 492
|
4
|
|
Eraldised
|
14 864 143 122
|
14 435 586 742
|
0
|
428 556 380
|
0
|
0
|
14 864 143 122
|
|
|
– sotsiaalkaitse eraldised
|
92 828 431
|
15 309 038
|
0
|
77 519 393
|
0
|
0
|
92 828 431
|
|
|
– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi
|
111 084 294
|
111 084 294
|
0
|
0
|
0
|
0
|
111 084 294
|
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks
|
4 300 000
|
645 000
|
0
|
3 655 000
|
0
|
0
|
4 300 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
14 655 930 397
|
14 308 548 410
|
0
|
347 381 987
|
0
|
0
|
14 655 930 397
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
14 302 085 279
|
14 302 085 279
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 302 085 279
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
14 222 472 127
|
14 222 472 127
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 222 472 127
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
1 925 000
|
1 925 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 925 000
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
1 316 909
|
1 316 909
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 316 909
|
|
4500.00
|
Riigile ja riigiasutustele
|
320 155 573
|
320 155 573
|
0
|
0
|
0
|
0
|
320 155 573
|
|
|
– laste riiklik hoolekanne (ü)
|
233 318 813
|
233 318 813
|
0
|
0
|
0
|
0
|
233 318 813
|
|
|
– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü)
|
3 397 284
|
3 397 284
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 397 284
|
|
|
– proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele
|
83 239 476
|
83 239 476
|
0
|
0
|
0
|
0
|
83 239 476
|
|
|
– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise
korralduskulud
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
13 881 074 645
|
13 881 074 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 881 074 645
|
|
|
– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)
|
13 740 773 697
|
13 740 773 697
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 740 773 697
|
|
|
– viljatusravi hüvitamine
|
7 200 000
|
7 200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 200 000
|
|
|
– Tartu Ülikool – residentuurikulud
|
125 300 948
|
125 300 948
|
0
|
0
|
0
|
0
|
125 300 948
|
|
|
– Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine
|
5 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000 000
|
|
|
– Tartu Ülikool – viljatusravi uuringud
|
2 800 000
|
2 800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 800 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
18 000 000
|
18 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000 000
|
|
|
– Eesti E-tervise Sihtasutus
|
18 000 000
|
18 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
77 045 862
|
77 045 862
|
0
|
0
|
0
|
0
|
77 045 862
|
|
|
– hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-,
vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)
|
57 974 862
|
57 974 862
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57 974 862
|
|
|
– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a)
|
19 071 000
|
19 071 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 071 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
2 567 290
|
2 567 290
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 567 290
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
2 567 290
|
2 567 290
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 567 290
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
353 845 118
|
6 463 131
|
0
|
347 381 987
|
0
|
0
|
353 845 118
|
|
|
– haiglavõrgu arendamine
|
311 041 487
|
0
|
0
|
311 041 487
|
0
|
0
|
311 041 487
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
42 803 631
|
6 463 131
|
0
|
36 340 500
|
0
|
0
|
42 803 631
|
|
|
– AS Hoolekandeteenused
|
42 803 631
|
6 463 131
|
0
|
36 340 500
|
0
|
0
|
42 803 631
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
165 348 370
|
130 143 797
|
222 600
|
31 661 973
|
3 320 000
|
0
|
162 028 370
|
6
|
|
Muud kulud
|
40 000
|
40 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
14 989 891
|
14 989 891
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 989 891
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
8 958 875
|
8 958 875
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 958 875
|
|
|
– sotsiaalkaitse eraldised
|
1 850 744
|
1 850 744
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 850 744
|
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks
|
645 000
|
645 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
645 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
6 463 131
|
6 463 131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 463 131
|
|
4502
|
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks
|
6 463 131
|
6 463 131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 463 131
|
|
4502.8
|
Muudele residentidele
|
6 463 131
|
6 463 131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 463 131
|
|
|
– AS Hoolekandeteenused
|
6 463 131
|
6 463 131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 463 131
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
6 031 016
|
6 031 016
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 031 016
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
14 231 800
|
1 733 820
|
0
|
12 497 980
|
0
|
0
|
14 231 800
|
4
|
|
Eraldised (ü)
|
4 300 000
|
645 000
|
0
|
3 655 000
|
0
|
0
|
4 300 000
|
|
|
– tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks
|
4 300 000
|
645 000
|
0
|
3 655 000
|
0
|
0
|
4 300 000
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
9 931 800
|
1 088 820
|
0
|
8 842 980
|
0
|
0
|
9 931 800
|
70003477. Ravimiamet
|
39 970 199
|
5 134 753
|
34 835 446
|
0
|
0
|
0
|
39 970 199
|
4
|
|
Eraldised
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
400 000
|
400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
39 249 786
|
4 734 753
|
34 515 033
|
0
|
0
|
0
|
39 249 786
|
6
|
|
Muud kulud
|
320 413
|
0
|
320 413
|
0
|
0
|
0
|
320 413
|
70001975. Sotsiaalkindlustusamet
|
26 915 871 514
|
26 714 762 155
|
3 200 000
|
0
|
197 909 359
|
0
|
26 717 962 155
|
4
|
|
Eraldised
|
26 765 447 827
|
26 567 538 468
|
0
|
0
|
197 909 359
|
0
|
26 567 538 468
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
26 526 734 151
|
26 328 824 792
|
0
|
0
|
197 909 359
|
0
|
26 328 824 792
|
|
410
|
Sotsiaalkindlustustoetused (a)
|
20 653 192 452
|
20 653 192 452
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 653 192 452
|
|
4100
|
Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a)
|
20 259 292 452
|
20 259 292 452
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 259 292 452
|
|
4102
|
Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad
ja -suurendused (a)
|
393 900 000
|
393 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
393 900 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
5 534 995 180
|
5 533 875 180
|
0
|
0
|
1 120 000
|
0
|
5 533 875 180
|
|
4130
|
Peretoetused
|
3 806 342 960
|
3 806 342 960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 806 342 960
|
|
|
– peretoetused (a)
|
1 583 942 960
|
1 583 942 960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 583 942 960
|
|
|
– vanemahüvitis (a)
|
2 222 400 000
|
2 222 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 222 400 000
|
|
4133
|
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
|
724 353 300
|
724 353 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
724 353 300
|
|
|
– puuetega inimeste igakuulised toetused (a)
|
656 208 000
|
656 208 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
656 208 000
|
|
|
– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele
|
2 091 000
|
2 091 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 091 000
|
|
|
– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon
|
41 054 300
|
41 054 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41 054 300
|
|
|
– erivajadustega laste rehabilitatsioon
|
25 000 000
|
25 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000 000
|
|
4137
|
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)
|
799 428 350
|
799 428 350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
799 428 350
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
204 870 570
|
203 750 570
|
0
|
0
|
1 120 000
|
0
|
203 750 570
|
|
|
– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)
|
18 251 057
|
18 251 057
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 251 057
|
|
|
– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)
|
43 568 000
|
43 568 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43 568 000
|
|
|
– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)
|
41 730 736
|
41 730 736
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41 730 736
|
|
|
– matusetoetused (a)
|
54 900 000
|
54 900 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 900 000
|
|
|
– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele
(a)
|
1 894 577
|
1 894 577
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 894 577
|
|
|
– hüvitised kuriteoohvritele (a)
|
2 161 600
|
2 161 600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 161 600
|
|
|
– ohvriabi (a)
|
1 196 000
|
1 196 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 196 000
|
|
|
– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva
tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapse toitmise vaheaeg (a)
|
17 941 100
|
17 941 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 941 100
|
|
|
– elatistoetus
|
3 507 500
|
3 507 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 507 500
|
|
|
– toetused represseeritutele
|
18 600 000
|
18 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 600 000
|
|
|
– toetused olümpiavõitjatele
|
1 120 000
|
0
|
0
|
0
|
1 120 000
|
0
|
0
|
|
414
|
Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele
|
338 546 519
|
141 757 160
|
0
|
0
|
196 789 359
|
0
|
141 757 160
|
|
|
– kaitseväelaste pensionid
|
52 000 000
|
0
|
0
|
0
|
52 000 000
|
0
|
0
|
|
|
– politseinike pensionid
|
134 840 159
|
0
|
0
|
0
|
134 840 159
|
0
|
0
|
|
|
– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)
|
5 015 040
|
5 015 040
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 015 040
|
|
|
– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a)
|
19 800 000
|
19 800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19 800 000
|
|
|
– prokuröride pensionide suurendus
|
5 100 000
|
0
|
0
|
0
|
5 100 000
|
0
|
0
|
|
|
– õiguskantsleri pensioni suurendus (a)
|
495 120
|
495 120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
495 120
|
|
|
– avalike teenistujate pensionide suurendus (a)
|
116 447 000
|
116 447 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
116 447 000
|
|
|
– piirivalvurite pensionid
|
4 849 200
|
0
|
0
|
0
|
4 849 200
|
0
|
0
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
238 713 676
|
238 713 676
|
0
|
0
|
0
|
0
|
238 713 676
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
238 713 676
|
238 713 676
|
0
|
0
|
0
|
0
|
238 713 676
|
|
|
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne
|
235 163 676
|
235 163 676
|
0
|
0
|
0
|
0
|
235 163 676
|
|
|
– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel
(a)
|
3 400 000
|
3 400 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 400 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
150 000
|
150 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
150 297 387
|
147 097 387
|
3 200 000
|
0
|
0
|
0
|
150 297 387
|
|
|
sealhulgas pensionide kojuviimise postikulud
|
6 700 000
|
6 700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 700 000
|
6
|
|
Muud kulud
|
126 300
|
126 300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
126 300
|
70006205. Tervishoiuamet
|
428 129 964
|
428 129 964
|
0
|
0
|
0
|
0
|
428 129 964
|
4
|
|
Eraldised
|
420 185 000
|
420 185 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
420 185 000
|
|
|
– kiirabiteenuse osutamine
|
420 000 000
|
420 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
420 000 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
185 000
|
185 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
185 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
185 000
|
185 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
185 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
185 000
|
185 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
185 000
|
|
|
– AS Lõuna-Eesti Haigla – tegevusvaru haldamise kulud
|
185 000
|
185 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
185 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
7 944 964
|
7 944 964
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 944 964
|
70005364. Tööturuamet
|
430 358 306
|
277 410 092
|
754 400
|
152 193 814
|
0
|
0
|
430 358 306
|
4
|
|
Eraldised
|
329 520 152
|
198 667 198
|
0
|
130 852 954
|
0
|
0
|
329 520 152
|
|
|
– aktiivsed tööturumeetmed
|
118 382 001
|
7 985 000
|
0
|
110 397 001
|
0
|
0
|
118 382 001
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
211 138 151
|
190 682 198
|
0
|
20 455 953
|
0
|
0
|
211 138 151
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
211 138 151
|
190 682 198
|
0
|
20 455 953
|
0
|
0
|
211 138 151
|
|
|
– sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
40 929 151
|
20 473 198
|
0
|
20 455 953
|
0
|
0
|
40 929 151
|
|
4132
|
Töötutoetus (a)
|
79 651 000
|
79 651 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
79 651 000
|
|
4137
|
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)
|
90 558 000
|
90 558 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90 558 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
100 838 154
|
78 742 894
|
754 400
|
21 340 860
|
0
|
0
|
100 838 154
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
461 880
|
461 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
461 880
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
461 880
|
461 880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
461 880
|
Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna
arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
tehniline abi
|
3 079 200
|
461 880
|
0
|
2 617 320
|
0
|
0
|
3 079 200
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
3 079 200
|
461 880
|
0
|
2 617 320
|
0
|
0
|
3 079 200
|
70002940. Tervisekaitseinspektsioon
|
74 900 510
|
50 948 276
|
21 950 000
|
2 002 234
|
0
|
0
|
74 900 510
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
74 191 124
|
50 938 890
|
21 250 000
|
2 002 234
|
0
|
0
|
74 191 124
|
6
|
|
Muud kulud
|
709 386
|
9 386
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
709 386
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
289 451
|
289 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
289 451
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
289 451
|
289 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
289 451
|
70001969. Tööinspektsioon
|
43 213 689
|
32 308 189
|
0
|
10 905 500
|
0
|
0
|
43 213 689
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
43 213 689
|
32 308 189
|
0
|
10 905 500
|
0
|
0
|
43 213 689
|
70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei
|
1 480 886
|
1 480 886
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 480 886
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
1 480 886
|
1 480 886
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 480 886
|
70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
|
29 208 870
|
24 435 013
|
2 100 000
|
1 200 552
|
1 473 305
|
0
|
27 735 565
|
4
|
|
Eraldised
|
78 233
|
78 233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 233
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
78 233
|
78 233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 233
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
78 233
|
78 233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 233
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
78 233
|
78 233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 233
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
78 233
|
78 233
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 233
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
29 122 637
|
24 348 780
|
2 100 000
|
1 200 552
|
1 473 305
|
0
|
27 649 332
|
6
|
|
Muud kulud
|
8 000
|
8 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 000
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
649 995
|
649 995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
649 995
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
649 995
|
649 995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
649 995
|
70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus
|
1 080 014
|
1 080 014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 080 014
|
4
|
|
Eraldised
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
4138
|
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele
|
50 000
|
50 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
1 030 014
|
1 030 014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 030 014
|
70005163. Kemikaalide Teabekeskus
|
4 776 881
|
4 776 881
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 776 881
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
4 776 881
|
4 776 881
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 776 881
|
70006292. Tervise Arengu Instituut
|
122 759 906
|
105 687 574
|
1 299 170
|
13 491 337
|
2 281 825
|
0
|
120 478 081
|
4
|
|
Eraldised
|
46 476 434
|
46 476 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 476 434
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
46 476 434
|
46 476 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 476 434
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
46 476 434
|
46 476 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 476 434
|
|
|
– riiklikud ennetusstrateegiad
|
46 422 434
|
46 422 434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46 422 434
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
54 000
|
54 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
54 000
|
54 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
76 273 072
|
59 200 740
|
1 299 170
|
13 491 337
|
2 281 825
|
0
|
73 991 247
|
6
|
|
Muud kulud
|
10 400
|
10 400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 400
|
Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine
|
2 671 752
|
2 671 752
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 671 752
|
5
|
|
Tegevuskulud (ü)
|
2 671 752
|
2 671 752
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 671 752
|
RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
|
–1 119 554
|
0
|
–1 119 554
|
0
|
0
|
0
|
–1 119 554
|
70003477. Ravimiamet
|
–1 119 554
|
0
|
–1 119 554
|
0
|
0
|
0
|
–1 119 554
|
20.6
|
Kohustuste vähenemine
|
–1 119 554
|
0
|
–1 119 554
|
0
|
0
|
0
|
–1 119 554
|
2082.6.8
|
– kapitaliliisingu maksed residentidele
|
–1 119 554
|
0
|
–1 119 554
|
0
|
0
|
0
|
–1 119 554
|
|
Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala
|
RIIGIEELARVE TULUD KOKKU
|
77 420 000
|
74 920 000
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
77 420 000
|
32
|
|
Kaupade ja teenuste müük
|
43 420 000
|
40 920 000
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
43 420 000
|
|
320
|
Riigilõivud
|
40 600 000
|
40 600 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 600 000
|
|
322
|
Kaupade ja teenuste müük
|
2 500 000
|
0
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
2 500 000
|
|
323
|
Laekumised õiguste müügist
|
320 000
|
320 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
320 000
|
38
|
|
Muud tulud
|
34 000 000
|
34 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34 000 000
|
|
381
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük
|
33 000 000
|
33 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33 000 000
|
|
388
|
Muud tulud
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 000 000
|
RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
|
740 259 664
|
737 759 664
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
740 259 664
|
15
|
|
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
(ü)
|
50 295 500
|
50 295 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 295 500
|
70002526. Välisministeerium
|
689 964 164
|
687 464 164
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
689 964 164
|
4
|
|
Eraldised
|
115 165 000
|
115 165 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
115 165 000
|
|
|
– tsiviilmissioonid
|
5 500 000
|
5 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 500 000
|
|
41
|
Sotsiaaltoetused
|
30 000
|
30 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
|
413
|
Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele
|
30 000
|
30 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
|
4134
|
Õppetoetused
|
30 000
|
30 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
|
450
|
Sihtotstarbelised eraldised
|
109 635 000
|
109 635 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
109 635 000
|
|
4500
|
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
|
109 635 000
|
109 635 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
109 635 000
|
|
4500.0
|
Valitsussektorisisesed eraldised
|
3 500 000
|
3 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 500 000
|
|
4500.02
|
Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele
|
1 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500 000
|
|
|
– Tallinna Inglise Kolledž
|
1 500 000
|
1 500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 500 000
|
|
4500.03
|
Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
|
– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut
|
2 000 000
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000
|
|
4500.8
|
Muudele residentidele
|
800 000
|
800 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
800 000
|
|
|
– MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
|
500 000
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500 000
|
|
|
– MTÜ Eesti NATO Ühing
|
100 000
|
100 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100 000
|
|
|
– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
4500.9
|
Mitteresidentidele
|
105 335 000
|
105 335 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105 335 000
|
|
|
– arengu- ja humanitaarabi
|
60 000 000
|
60 000 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000 000
|
|
|
– Euroopa Nõukogu Infotalitus
|
132 000
|
132 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
132 000
|
|
|
– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
|
45 203 000
|
45 203 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45 203 000
|
5
|
|
Tegevuskulud
|
574 599 164
|
572 099 164
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
574 599 164
|
|
|
– tegevuskulud
|
573 405 664
|
570 905 664
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
573 405 664
|
|
|
– õppelaenude põhiosa kustutamine
|
700 000
|
700 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
700 000
|
|
|
– erisoodustusmaks õppelaenudelt
|
493 500
|
493 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
493 500
|
6
|
|
Muud kulud
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|